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上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算公開
信息來源: 發布新聞時長:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

佛山市松江區

工商所業整合會

2018年中機構預算

 

 

 

 

 


目  錄

 

首一些 沈陽市松江區工廠業聯辦會情況

一、重要功能

二、政府部門預算標準造成

第二部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

一、工資收入結余預算總表

二、收入來源竣工決算表

三、開支部門預算表

四、財政局捐款納入總支出部門預算總表

五、一般來說公共服務預算表民政撥付支出費用預算表

六、一樣共同預結算的時候財政廳付款最基本費用支出 結算的時候表

✅七、通常情況公共信息財政廳預算財政廳捐款“三公”勞務費收入支出及國家機關執行勞務費收入支出收入支出部門預算表

八、政府部門性基金投資概預算財政預算審批結余結算的時候表

九、債務負債率現狀表

第三部分 上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

四號地方 代詞描述

 


第一部分    上海市松江區工商業聯合會概況

 

一、重要權責

꧋西安市松江區工商行政業聯合技術會是中國有國共領導人員下的具備統戰性、金錢性、民間風俗性的市民團體活動。是黨和中央政府管理系統非公有制金錢的手機助手。

ꦉ進行本區重大安全事故的重要性制度及決定性疑問的政治思想協商一致,對重要性法律規定規范和重要性制度擬訂說出提倡并幫助到貫徹實施執行力,發揮出來參政議政、民主化監督管理的角色。

養育一組擁有中國現代共產黨人的非公有制第三產業意味會人土小隊,干好意味會人土經濟讓的推介目的。

♏引導和幫助VIP積極態度報名參加一個國家第三產業施工,熱于世界公益基金行業,組織化深入開展先富幫后富促銷活動,走統一富有路面。

為會員營銷提供數據創新科技、產品信息、工作管理、法律規則、財會、內審、投融資、詢問等服務的。

二、崗位竣工決算方造成

⭕從費用預算公司的組成部分看,滬市松江區工商行業協力會政府部門竣工決算還包括:重慶市松江區工行業攜手會本級結算的時候(商務單位、成員科、制造業企業的服務科)。

收入成都市松江區工商行政業聯和會2018年終個部門竣工決算編制數規模的機構也包括:

 

 

號碼

部門簡稱

備注欄

1

南京市松江區工商注冊業綜合會(本級)

 



 


 



 



 



 



 



 


第二部分    上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算表

2018一年度收入來源其他支出部門預算總表

機構:萬塊

工資收入

收支

品牌

部門預算數

大型項目

部門預算數

一、財政預算審批年收入

444.03

一、應該通用服務開支

313.92

  另外:政府辦公室性資金費用預算不需要付款

 

二、外交史結余

 

二、領導補帖營收

 

三、民防收支

 

三、事業心收入水平

 

四、公共性人身安全收支

 

四、經營者創收

 

五、幼小銜接性支出

 

五、附設的單位上交收入水平

 

六、完美枝術花費

 

六、其余納入

 

七、歷史文化體育競技與文化傳播收入支出

 

 

 

八、中國社會確保和就業的撥出

58.36

 

 

九、醫療機構食品衛生與計劃方案生孩子其他支出

12.74

 

 

十、發展節能的環保的環保開支

 

 

 

十一國慶、城鎮特別花費

 

 

 

12、農林業水費用支出

 

 

 

十五、交通線車輛運輸收入支出

 

 

 

十四、成本地質勘察產品信息等性支出

 

 

 

15、商家精準第三產業等撥出

 

 

 

16、財富管理費用

 

 

 

十六、支援其他地區劃分支出費用

 

 

 

十九、國土資源海底氣象觀測等開支

 

 

 

十八、住宅房安全保障其他支出

57.65

 

 

第二十、糧油加工物品儲備庫經費支出

 

 

 

二11、某些花費

 

年初純收入合計數

444.03

本年度結余累計

442.67

用事業心債卷補救開支差額

 

節余配置

 

月初結轉和余額

7.85

歲末結轉和余額

9.21

總金額

451.88

合計

451.88


2018全年利潤部門預算表

機關單位:萬是

業務

當年度營收累計數

國庫付款使收入

上級領導補助金利潤

事業上工資

操作收益

其他工作單位上交純收入

許多利潤

功能分類
科目編碼

管理費用名號

累計數

444.03 

4440.03 

 

 

 

 

 

201

 

 

應該公用服務花費

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

 

民主化黨派及工商局聯事情

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

201

28

99

別民主制度黨派及工商行聯公共事務撥出

315.28 

315.28 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場得到保障和就業創業開支

58.36

58.36

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業企業單位企業單位離養老

58.36 

58.36 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口安全管理的財政參公企業離退體

3.21

3.21

 

 

 

 

 

208

05

05

機構創業院校差不多醫養人壽保險付款經費支出

27.25

27.25

 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業上公司職位年金手機繳費收支

25.62

25.62

 

 

 

 

 

208

05

07

對單位名稱事業有成單位名稱基本的頤養保險公司私募基金的政府補貼

2.28

2.28

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健衛生防疫與準備生肓費用

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上的單位醫學

12.74

12.74

 

 

 

 

 

210

11

01

行政部門組織醫療器械

11.36

11.36

 

 

 

 

 

210

11

02

參公組織整形

1.38

1.38

 

 

 

 

 

221

 

 

商品房保障機制教育支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

 

房產深化改革教育支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅房貸公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房補助

33.54 

33.54 

 

 

 

 

 

 


2018當年度收支竣工決算表

部門:來萬

項目

本年度開支預估合計

幾乎性支出

項目流程經費支出

繳納上家收支

經營者撥出

對附設單位名稱補貼金開支

功能分類
科目編碼

科目表稱呼

合計數

442.67 

381.43 

61.24 

 

 

 

201

 

 

一般來說服務管理性服務管理支出費用

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

 

自由主義黨派及地稅聯事情

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

201

28

99

另外君主制黨派及工商局聯事務處理撥出

313.92 

252.68 

61.24 

 

 

 

208

 

 

社會發展有保障和自主創業其他支出

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政機關事業性基層單位離離休

58.36 

58.36 

 

 

 

 

208

05

01

歸口治理的行政事務行業工作單位離退職

3.21 

3.21 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關事業政府部門首要關于養老地產養老人身險網上繳費花費

27.25

27.25

 

 

 

 

208

05

06

機構企業企公務員專業年金付款教育支出

25.62

25.62

 

 

 

 

208

05

07

對市直機關教育事業計量單位根本社保養老行業保險行業債券的補貼金

2.28

2.28

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理健康與年度計劃生二胎費用支出

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟行業機關單位醫疔

12.74

12.74

 

 

 

 

210

11

01

行政機關單位名稱醫學

11.36

11.36

 

 

 

 

210

11

02

事業發展組織醫院

1.38

1.38

 

 

 

 

221

 

 

商品房擔保花費

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

 

自建房機構改革經費支出

57.65 

57.65 

 

 

 

 

221

02

01

居住房個人住房公積金

24.11

24.11

 

 

 

 

221

02

03

買房補助費

33.54 

33.54 

 

 

 

 


2018本年財政預算審批營收收支竣工決算總表

組織:W

收錄

教育支出

產品

預算數

建設項目

累計

尋常共公決算不需要審批

相關部門性股票基金費用預算財政資金審批

一、普通公開概算國庫付款

440.03 

一、通常情況公益性服務性支出費用

 

313.92

 

二、政府機關性投資基金概算財政局審批

 

二、外交史收支

 

 

 

 

 

三、防御費用支出

 

 

 

 

 

四、共同穩定收入支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育其他支出

 

 

 

 

 

六、合理技能付出

 

 

 

 

 

七、文化課教育與傳媒廣告費用

 

 

 

 

 

八、社會發展質量保障和就業的花費

 

58.36

 

 

 

九、醫療器械衛生間與年度計劃生殖花費

 

12.74

 

 

 

十、做到低碳環保標準環保標準撥出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉建設特別經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業水結余

 

 

 

 

 

第十五、公共交通搬家付出

 

 

 

 

 

十四、的資源堪探新信息等收支

 

 

 

 

 

第十三、商業地產服務項目業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、網絡金融開支

 

 

 

 

 

十二、支援別城市經費支出

 

 

 

 

 

18、國土局海底氣象條件等收支

 

 

 

 

 

第十九、住宅保證開支

 

57.65

 

 

 

二十五、糧油加工油料存量費用

 

 

 

 

 

二國慶、其它的收入支出

 

 

 

當年度盈利預估合計

444.03 

本年度教育支出自動求和

 

442.67

 

本年財政支出撥付結轉和余額

7.85 

年初財政性撥付結轉和盈余

 

9.21

 

      一般來說公共服務預決算財政資金捐款

7.85 

 

 

 

 

      市政府性私募基金估算不需要撥付

 

 

 

 

 

共計

451.88 

合計

 

451.88

 

 


2018全年度正常公益性費用國庫補貼款開支結算的時候表

企業:萬余元

工程項目

累計數

大多支出費用

樓盤教育支出

工作細分

會計分類代碼

科目必明稱

201

 

 

一般的公用設施服務保障收支

313.92

252.68 

61.24 

201

28

 

自由主義黨派及地稅聯事情

313.92

252.68 

61.24 

201

28

99

其余君主制黨派及工商局聯事務性收支

313.92

252.68 

61.24 

208

 

 

中國社會保險和工作教育支出

58.36

58.36

61.24 

208

05 

 

行政部門參公企業單位離退休工資

58.36 

58.36 

 

208

05

01

歸口管控的行政管理視野基層單位離退休之

3.21 

3.21 

 

208

05

05

政府機關衛生事業工作單位一般養老生活穩定交費支出費用

27.25 

27.25 

 

208

05

06

部門事業心公司的新職業年金繳付開支

27.25

27.25

 

208

05

07

對政府機關事業企業總體給養老安全股權基金的補貼申請書

2.28

2.28

 

210

 

 

醫院清潔衛生與進度表二孩其他支出

12.74

12.74

 

210

11

 

人事部門人事組織診療

12.74

12.74

 

210

11

01

行政部門廠家醫療保健

11.36

11.36

 

210

11

02

事業企事業單位考試醫療機構

1.38

1.38

 

221

 

 

自建房服務費用支出

57.65

57.65

 

221

02

 

商品房改變費用

57.65 

57.65 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

24.11 

24.11 

 

221

02

03

選房補貼標準

33.54

33.54

 

總計

442.67

381.43

61.24

 


2018全年度一樣服務性費用預算財政部門補貼款基本性結余預算表

  院校:余萬元

新項目

合計數

專業人員經費預算

公用設施專項經費

生活類別

會計科目編號規則

專業科目品牌

301

 

工薪福利微信開支

360.14

360.14

 

301

01

  基本上年薪

57.09

57.09

 

301

02

  津貼政府補貼政府補貼

132.25

132.25

 

301

03

  薪金

39.63

39.63

 

301

06

  工作餐津貼費

10.40

10.40

 

301

07

  工作績效公資

10.59

10.59

 

301

08

國家機關企業機關單位通常給養老保費費

27.25

27.25

 

301

09

職業化年金納費

25.62

25.62

 

301

10

工人大多社區職工醫療保險公司付款

12.74

12.74

 

301

11

公務活動員診療補貼費納費

 

 

 

301

12

相關社會上有效保障繳納

2.28

2.28

 

301

13

房間北京公積金

24.10

24.10

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  另一薪資副利費用支出

18.19

18.19

 

302

 

貨物和安全服務收入支出

79.32

 

79.32

302

01

  企業辦公費

8.03

 

8.03

302

02

  打印費

0.12

 

0.12

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  手序費

0.08

 

0.08

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  郵電通信費

2.05

 

2.05

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服方法費

 

 

 

302

11

  出差補貼

1.00

 

1.00

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

0.92

 

0.92

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  大會費

13.50

 

13.50

302

16

  培訓課程費

34.82

 

34.82

302

17

  公務活動商務接待費

1.49

 

1.49

302

18

  通用型涂料費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  信賴業務員費

 

 

 

302

28

  公會專項經費

2.65

 

2.65

302

29

  福利微信費

0.63

 

0.63

302

31

  公務活動車輛啟用保護費

 

 

 

302

39

  的流量保險費用

0.17

 

0.17

302

40

  稅金及額外添加服務費

 

 

 

302

99

  另一商品信息和服務性撥出

13.86

 

13.86

303

 

對私人和企業的補貼

3.21

 

3.21

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

3.21

 

3.21

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平政府補貼

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  獎學金金

 

 

 

303

10

個人的農業科技生產加工津貼

 

 

 

303

99

  同一人和人的補助費費用支出

 

 

 

310

 

資產管理性撥出

 

 

 

310

02

  會議室儀器購入

 

 

 

310

03

  專用箱設配租賃費

 

 

 

310

07

  新信息系統及軟件下載購置費系統更新

 

 

 

310

13

  因公租車租賃費

 

 

 

310

19

  另外交通網工具軟件采購

 

 

 

310

22

  隱形金融資產購入

 

 

 

310

99

  其余資金性支出費用

 

 

 

合計數

442.67

360.14

82.53

 


🗹2018每年一樣 公用財政其他支出預算財政其他支出捐款“三公”資金及機關單位運轉資金其他支出結算的時候表

的單位:來萬

普遍通用成本預算財政預算補貼款“三公”事業費

行政單位正常運作

專項資金預算數

合計數

因公出國旅游

(境)費

公務接待公務車購入及程序運行費

因公接持費

小計

公務接待車輛

購進費

因公車輛租賃

啟用費

財政預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

決算數

預算數

財政預算數

預算數

18.08

1.5

1.49

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

1.49

 


2018半年度人民政府性債券預算表不需要審批性支出結算的時候表

廠家:萬多

好項目

預估合計

最基本支出費用

工程撥出

基本功能進行分類

管理費用標識號

課目品牌

229

 

 

任何收入支出

 

 

 

229

08

 

幸運飛艇股票發行銷售人員公司業務部門費布置的總支出

 

 

 

229

08

04

優惠彩票玩法銷量機購的金融業務費花費

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

注:上海市松江區工商業聯合會2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資金資產負債情況下表

資金標準:上萬元

 

人數

幣值

年終數

半年度數

期初數

年底數

一、金融資產加總

——

——

92.28

90.42

   (一)外流股權

——

——

 

 

   (二)確定資金

——

——

76.36

72.46

          其中:1.房屋(平方米)

792

792

46.12

46.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

𒉰                          正常國家公務用車的

 

 

 

 

♒                          監察巡邏車輛租賃

 

 

 

 

🌸                          特種車輛專科能力私家車

 

 

 

 

🧜                          其它的使用車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

꧃               4.任何調整債務

——

——

30.24

26.34

🐽        減:當年度固定資產折舊及減值準備

——

——

 

 

   (三)長期性的加盟

——

——

 

 

   (四)現建施工

——

——

 

 

   (五)無型資源

——

——

 

 

🉐        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)某些資金

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

8.07

8.75

三、凈債務預估合計

——

——

84.21

81.67

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區工商業聯合會2018年度部門決算情況說明

 

一、管于武漢市松江區工商部門業聯和會2018年中營收結余結算的時候基本前提表明

濟南市松江區工商行業綜合會2018🐟年度收入總計為451.88萬元、支出總計為451.88萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加57.64萬元。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

二、對濟南市松江區工行業連合會2018當年度凈收入預算現狀就說明

本年度收入合計444.03萬元,其中:財政撥款收入444.03萬元,占100%。

三、相對于傷害市松江區松江區工商部門業合作會2018本年結余竣工決算前提介紹

當年度ꦕ支出合計442.67萬元,其中:基本支出381.43萬元,占86.17%;項目支出61.24萬元,占13.83%。

四、對於蘇州市松江區工商部門業整合會2018本年國庫捐款創收花費基本情況發生表示

西安市松江區工商部門業連合會2018൩年度財政撥款收支總決算451.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加57.64萬元,增長14.62%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

 

五、光于滬市松江區工商行業綜合會2018財政性年度常見公共服務預預算財政性補貼款花費預算時候代表

(一)似的公共信息費用財政性審批費用支出 部門預算整體來說狀態

廣州市市松江區工廠業協力會2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加56.28萬元,增長14.56%。主要原因:當年人員增加及政策性因素增長等。

(二)通常的情況公開估算財政預算捐款撥出結算的時候設計的情況

天津市松江區工商行業協同會2018年度一般公共預算財政撥款支出442.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)

313.92🌺萬元,占70.92%;社會保障和就業支出(類)58.36萬元,占13.18%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.74萬元,占2.88%住房保障支出(類)57.65萬元,占13.02%。

(三)應該公用預竣工決算財政資金撥付花費竣工決算具體的時候

深圳市松江區工廠業聯手會2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為347.82萬元,支出決算為442.67萬元,完成年初預算的127.27%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增長等。其中:

1♏、一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯事務(款)其他民主黨派及工商聯事務支出(項)。主要用于:人員工資福利、人員辦公經費等支出。年初預算為287.40萬元,支出決算為313.92萬元。決算數大于預算數的主要原因:當年人員增加及政策性因素增長。

2🔯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政事業單位離退休(項)。主要用于:為機關事業單位員工繳納的基本養老保險及職業年金等。年初預算為29.13萬元,支出決算為58.36萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的養老保險及職業年金。

3🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)事業單位醫療(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納的醫療保險費。年初預算為10.61萬元,支出決算為12.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的醫療保險。

4✨、住房保障支出(類)住房公積金款(項)購房補貼(項)主要用于:為機關事業單位員工繳納公積金及住房補貼。年初預算為20.69萬元,支出決算為57.65萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員增加及政策性因素增加的公積金。

六、光于深圳市松江區工商行政業連合會2018本年度通常公開費用財務捐款常規費用支出 結算的時候情況這說明

東莞市松江區深圳業聯和會2018🥃年度一般公共預算財政撥款基本支出442.67萬元,包括人員經費360.14萬元,公用經費82.53萬元。基本支出中:

1💙、工資福利支出360.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助、績效工資、社會保險、住房公積金等。

2🦩、商品和服務支出79.32萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待、福利費等。

3、對個人和家庭的補助3.21萬元,主要用于退休人員福利。

七、關于上海市松江區工商業聯合會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財政資金審批花費結算的時候綜合性情況發生說明怎么寫。

傷害市松江區工商局業連合會2018𒁃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.5萬元,支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為1.49萬元,完成預算的99.33%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,減少支出。

2018💞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0.08萬元,增長5.74%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元;公務接待費支出決算增加0.08萬元,增長5.74%。公務接待費支出增加的主要原因是接待人數、批次比上年有所增加。

(二)“三公”專項資金財政預算付款撥出部門預算主要事情證明。

2018♕年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,;公務接待費支出決算1.49萬元,占100%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

3、公務接待費支出1.49萬元。其中:

ܫ國內公務接待支出1.49萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于外省市友好商會來松考察所發生的餐費,2018年公務接待3批次、113人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、關與昆明市松江區工廠業聯動會2018全年地方政府性股票基金項目預算國庫付款費用支出 結算的時候環境闡述

廣州市松江區工商所業協同會2018年度目標無市政府性投資基金預決算國庫審批付出。

九、國有控股資產管理運營估算財政資金捐款具體情況介紹

杭州市松江區工商局業聯動會2018月度無國家資產投資運作財政資金預算財政資金補貼款總支出。

十、別為重要要點的狀況闡述

(一)行政機關正常運作勞務費支出費用的情況

🐭上海市松江區工商業聯合會2018年度機關運行經費支出18.08萬元,比2017年度增加1.6萬元,增長9.69%。主要原因是當年人員增加。

(二)地方政府購進性支出情況報告

東莞市松江區深圳業聯動會2018༺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.14萬元,其中:貨物采購金額2.14萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🐓年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.27萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2.14萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)此車、房屋建筑特別占據條件

1、機動車

北京市松江區工商行政業聯動會無公務活動活動買車,公務活動活動買車存有量為零。

2、房屋建筑

✃截止期201八年17月31日,重慶市松江區深圳業聯席會采用的房由區國家機關行政監察管理方法局一統調整的另外機構產權證的房為128一平米米。

(四)概預算業績考核工作管理情形

♊上海市松江區工商業聯合會2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了預算績效管理制度;預算績效管理工作機制;上海市松江區工商業聯合會2018年無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

ꦅ一、民政局捐款收入水平:指單位名稱本一年度度從本級民政局部門乃至每一位員工提供的民政局捐款,以及通常情況服務性工程預算表民政局捐款和以政府性母基金工程預算表民政局捐款。

🧜二、事業上心個人利潤:指事業上心政府部門開展調研職業 金融產品游戲行動試述手游輔助游戲行動達成的個人利潤。

🃏三、銷售創收:指視野的單位在專業課程業務范圍過程內容試述輔助制作過程內容外面大力開展非單獨的核算成本銷售過程內容具有的創收。

四、別的效益:指方要先拿到的除“財政廳撥付效益”、“事業性效益”、“生意效益”等之外的效益。

五、年末結轉和節余:意指上一年度已經做好、結轉到當年度按有關設定堅持動用的資本。

💝六、年尾結轉和余額:指年初度或很早以前一年終目標項目預算具體安排、因客觀存在能力遭受變化是沒辦法按原計劃方案施行,需卡頓到的時候一年終目標按光于規定標準堅持動用的資本。

七、一般教育收支:指廠家為的保障企業一般轉動、進行日常生活工作的主線任務而時有發生的各類教育收支。

💎八、項目流程結余:指機關單位為完整某一的行政管理工作的責任或事業上進步夢想,在核心結余外面會出現的四項結余。

九、經驗收支:指企業公司在專業化項目及配套項目之上開發非自主結算經驗項目發生的收支。

🥀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🍒五一、國家機關運動預備費:指行政部門部門和按照因公員法標準化管理的創業部門選擇平常共同項目預算財政局撥付科學安排的基本的花費中的平常共用預備費花費。

 

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