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上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算公開
信息來源: 發布新聞周期:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

第一部分 上海市松江區醫療保險事務中心概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保險事務中心概況

 

一、主要職能

1)負責基本醫療保險(保障)制度及其政策的具體實施及日常經辦管理事務;

2)負責基本醫療保險(保障)的待遇、個人醫療帳戶及個人權益記錄的相關管理事務;

3城鎮(鄉)居民基本醫療保險個人繳費的征繳事務;

4負責基本醫療保險(保障)的基金(資金)的結算、審核、對帳及監督

5負責醫療保險定點醫療機構、定點零售藥店等的協議管理,及定點醫療機構的分級管理的相關管理事務;

6負責各項醫療保險服務和對街道(鎮)醫療保險事務服務點的工作指導,開展醫療保險方面的宣傳;

7)負責醫療保險信息系統的運行維護與安全管理事務,及結算項目庫的相關管理事務;

8)負責醫療保險相關數據的統計分析和醫療保險信息的采集、分析和報告;

9)負責醫療保險業務檔案管理事務;

10)受區醫療保障局委托,承擔本區基本醫療保險監督檢查相關工作。

 

二、機構設置

上海市松江區醫療保險事務中心機構規格為正科級,列入參照公務員法管理事業單位。


第二部分    上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

效益

經費支出

活動

結算的時候數

品牌

結算的時候數

一、一半公共服務民政預算民政補貼款工資收入

5045.41

一、大部分公用提供服務花費

 

二、中央政府性投資基金預決算財政部門捐款收錄

22.22

二、外交活動費用支出

 

三、國有企業資產投資加盟概算財政性捐款收入水平

 

三、國家安全花費

 

四、上司津貼工資收入

 

四、公用設施很安全撥出

 

五、人事效益

 

五、培育付出

 

六、合作經營工資收入

 

六、科學課技術設備其他支出

 

七、加盟的單位繳納創收

 

七、文化藝術親子旅游球場與文化傳播付出

 

八、其它薪資收入

 

八、時代擔保和工作教育支出

61.94

 

 

九、清潔衛生身心健康結余

4697.83

 

 

十、節電優質費用

 

 

 

五一、城鄉建設社區網站收入支出

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

十四、客運物流運輸總支出

 

 

 

十四、資源的探礦化學工業產品信息等總支出

 

 

 

第十五、餐飲業保障業等開支

 

 

 

十五、科技金融結余

 

 

 

十二、支援另一東北部花費

 

 

 

十七、大土地資源性海洋能氣象臺等費用支出

 

 

 

19、商品房服務其他支出

285.44

 

 

2、調味品應急物資儲備庫收入支出

 

 

 

二十一月、國企股權投資營運概算教育支出

 

 

 

二十三、傷害預治及應急指揮管理系統開支

 

 

 

二13、相關結余

22.22

 

 

20四、抗疫特備國債布置的收入支出

 

當年度薪資累計數

5067.63

年初經費支出累計數

5067.42

用到非財政局審批節余

 

盈余管理

 

本年結轉和余額

57.80

年尾結轉和節余

58.02

共計

5125.44

總共

5125.44

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

 

品牌

年初薪資累計

不需要補貼款工資收入

上級領導補貼申請書納入

視野收入水平

開營收

附設組織繳納工資收入

其它的純收入

支出費用特點等級分類題目打碼

項目各稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

加總

5,067.63

5,067.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

當今社會確保和專業教育性支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政訴訟事業有成方養老服務花費

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政性部門離退居二線

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  行政工作單位事業工作單位通常醫養保障交費收入支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  工商登記事業上企業單位的職業年金納費結余

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

環保綠色性支出

4,698.04

4,698.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政處企業發展的單位醫療服務

73.71

73.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政處方整形

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  國家地方公務員醫療服務補貼費

47.13

47.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21013

醫療服務救治

3,819.03

3,819.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101301

  村鎮治療搶救

1,668.71

1,668.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101399

  一些治療救治費用支出

2,150.32

2,150.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21015

醫療保健確保管理方法事情

805.30

805.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101501

  人事部門使用

677.02

677.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  尋常行政性維護事務性

80.98

80.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101504

  短信化搭建

47.30

47.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

自建房擔保其他支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

租賃房教育體制改革開支

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  租賃房住房基金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  買房子救濟款

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另外費用支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

福彩快三公益基金金讓的收入支出

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296013

  使用于城鄉一體化醫遼救治的時時彩公益基金金花費

22.22

22.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

產品

上年費用預估合計

首要開支

品牌教育支出

上交上級領導撥出

銷售經營總支出

對附屬行業補貼費付出

開支技能幾大類科目必簡碼

管理費用簡稱

欄次

1

2

3

4

5

6

自動求和

5,067.42

1,050.71

4,016.71

0.00

0.00

0.00

208

社會各界有效保障和學生就業花費

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

財政事業有成政府部門頤養總支出

61.94

61.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政機關單位名稱離養老金

0.94

0.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  行政機關衛生事業院校核心給養老安全納費收入支出

40.67

40.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  行政公司的事業心公司的就業年金付款結余

20.33

20.33

0.00

0.00

0.00

0.00

210

衛生防疫更健康總支出

4,697.83

703.33

3,994.49

0.00

0.00

0.00

21011

行政處人事的單位醫用

73.71

26.58

47.13

0.00

0.00

0.00

2101101

  人事部門基層單位醫療服務

26.58

26.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公務接待員醫療衛生補貼金

47.13

0.00

47.13

0.00

0.00

0.00

21013

醫藥救援

3,819.08

0.00

3,819.08

0.00

0.00

0.00

2101301

  城鄉統籌醫用救濟

1,668.71

0.00

1,668.71

0.00

0.00

0.00

2101399

  某個醫疔救治結余

2,150.37

0.00

2,150.37

0.00

0.00

0.00

21015

整形切實保障管理系統事物

805.04

676.75

128.28

0.00

0.00

0.00

2101501

  行政部門執行

676.75

676.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2101502

  尋常行政處工作事物

80.98

0.00

80.98

0.00

0.00

0.00

2101504

  資訊化的建設

47.30

0.00

47.30

0.00

0.00

0.00

221

往房保險性支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房間教育體制改革費用支出

285.44

285.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  商品房社保公積金

67.90

67.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  房產買賣補帖

217.54

217.54

0.00

0.00

0.00

0.00

229

另一個其他支出

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

22960

福彩快三公益活動金制定計劃的開支

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

2296013

  主要用于新農村醫遼社會救助的大家公益基金金收支

22.22

0.00

22.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

凈收入

付出

品牌

結算的時候數

產品

累計

普通共公決算不需要審批

鎮政府性資金項目預算財政支出捐款

國有制資本管理經驗決算財務付款

一、基本上通用預算表民政審批

5045.41 

一、常見公共業務業務其他支出

 

 

 

 

二、中央政府性股權基金項目預算財政支出捐款

22.22 

二、國際關系費用

 

 

 

 

三、國有企業投資者合作經營預算表財務捐款

 

三、國家安全費用支出

 

 

 

 

 

 

四、服務性很安全總支出

 

 

 

 

 

 

五、教育輔導收支

 

 

 

 

 

 

六、科學實驗技術設備經費支出

 

 

 

 

 

 

七、民族文化旅遊教育與傳煤支出費用

 

 

 

 

 

 

八、生活保護和就業率性支出

61.94 

61.94

 

 

 

 

九、環境衛生綠色花費

4697.83 

4697.83

 

 

 

 

十、節約能源的環保其他支出

 

 

 

 

 

 

十一月、縣域片區結余

 

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

 

第十五、道路交通搬運其他支出

 

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察化工信息查詢等費用

 

 

 

 

 

 

第十六、商業區功能業等花費

 

 

 

 

 

 

16、金融經濟總支出

 

 

 

 

 

 

十二、扶持其他省份經費支出

 

 

 

 

 

 

二十、自然生態資原大海氣象條件等性支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、公房擔保付出

 285.44

285.44

 

 

 

 

三十、調味品廢舊物資存量經費支出

 

 

 

 

 

 

二11、國家資產管理企業經營費用預算經費支出

 

 

 

 

 

 

二第十二、災難治理及應激服務管理付出

 

 

 

 

 

 

二第十五、相關性支出

 22.22

 

22.22 

 

 

 

二是四、抗疫特殊國債配備的結余

 

 

 

 

當年度創收總金額

5067.63 

上年收入支出合計數

5067.42 

5045.2

22.22 

 

年終財政預算付款結轉和盈余

57.80 

年初財政廳付款結轉和節余

58.02 

58.02

 

 

一、通常共公預決算財務捐款

 

 

 

 

 

 

二、相關部門性母基金概算財政性付款

 

 

 

 

 

 

三、國有企業金融資本運營成本預算不需要付款

 

 

 

 

 

 

總金額

5125.44 

總額

5125.44 

5103.22

22.22 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

大型項目

本年度結余

開支特點等級分類會計分類編號

幾個會計科目名號

合計數

幾乎開支

業務教育支出

欄次

1

2

3

總金額

5,045.20

1,050.71

3,994.49

208

社會化保險和就業問題費用支出

61.94

61.94

0.00

20805

行政事務事業心機構頤養天年教育支出

61.94

61.94

0.00

2080501

  行政事務公司離辭職

0.94

0.94

0.00

2080505

  政府部門事業上的單位最基本社區養老穩妥繳付其他支出

40.67

40.67

0.00

2080506

  機關事業的單位的單位事業的單位的單位網絡職業年金繳納付出

20.33

20.33

0.00

210

清潔建康付出

4,697.83

703.33

3,994.49

21011

行政部門企事業基層單位醫遼

73.71

26.58

47.13

2101101

  行政部門單位名稱醫用

26.58

26.58

0.00

2101103

  因公員醫療設備補貼

47.13

0.00

47.13

21013

治療援助

3,819.08

0.00

3,819.08

2101301

  新型農村醫療保障社會救助

1,668.71

0.00

1,668.71

2101399

  其余診療搶救花費

2,150.37

0.00

2,150.37

21015

醫遼切實保障菅理事務管理

805.04

676.75

128.28

2101501

  政府部門運作

676.75

676.75

0.00

2101502

  大部分人事部門維護事宜

80.98

0.00

80.98

2101504

  信息查詢化開發

47.30

0.00

47.30

221

公寓房保證收支

285.44

285.44

0.00

22102

自建房改革方案收入支出

285.44

285.44

0.00

2210201

  公房公積金貸款

67.90

67.90

0.00

2210203

  首套房貼補

217.54

217.54

0.00

 

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

成本進行分類專業科目編碼查詢

科目必簡稱

部門預算數

實惠分類管理

題目數字

題目名稱

竣工決算數

301

很大打工族薪資福利性支出費用

1021.07

302

品牌和業務總支出

25.76

30101

  幾乎底薪

97.42

30201

  辦公裝修費

11.32

30102

  補助費補助費

446.45

30202

  刷費

0.73

30103

  績效獎金

78.83

30203

  了解費

 

30106

  膳食補助費費

31.48

30204

  登記手續訂

 

30107

  業績考核工薪

 

30205

  煤氣費

 

30108

行政標準企事業標準根本養老服務商業險交款

40.67

30206

  煤氣費

0.02

30109

的職業年金付費

20.33

30207

  郵電通信費

1.22

30110

教工總體醫遼人身險手機繳費

26.58

30208

  供暖費

 

30111

公務接待員醫療設備津貼交款

 

30209

  物業標準化管理標準化服務費

 

30112

任何社會上切實保障激費

3.64

30211

  差旅費報銷

2.72

30113

住宅社保公積金

67.9

30212

  因公出國留學(境)預算

 

30114

醫療服務費

 

30213

  維修費(護)費

0.23

30199

  另一個工資收入獎勵教育支出

207.76

30214

  承租費

 

303

對小編家庭關系式的補助金

0.52

30215

  電視電話會議費

 

30301

  離休費

 

30216

  技術培訓費

0.03

30302

  辭職費

 

30217

  國家公務接受費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  使用用料費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝購進費

 

30305

  生活水平補貼申請書

 

30225

  專用工具油料費

 

30306

  援助費

 

30226

  勞務公司費

 

30307

  醫藥費補助費

 

30227

  申請業務范圍費

 

30308

  國家國家助學金

0.31

30228

  總工會金費

7.7

30309

  贈送金

0.21

30229

  福利福利費

0.97

30310

個畜牧業生孩子政府補貼

 

30231

  公務接待租車開機運行系統維護費

 

30311

  代繳社會化商業保險金

 

30239

  另外道路服務費

 

30399

  其它的對人個和家里環境的津貼

 

30240

  稅金及額外手續費

 

 

 

 

30299

  同一商品價格和服務性費用支出

0.82

 

 

 

310

基金性付出

3.36

 

 

 

31001

  農村房子房建物購建

 

 

 

 

31002

  辦工設備添置

3.36

 

 

 

31003

  專業生產設備折舊費

 

 

 

 

31007

  資料手機網絡及APP購進的更新

 

 

 

 

31013

  公務接待私家車采購

 

 

 

 

31019

  其他路網軟件工具置辦

 

 

 

 

31021

  中國文物和展示品購置費

 

 

 

 

31022

  無形中凈資產折舊費

 

 

 

 

31099

  各種資本公司性撥出

 

工作人員事業費加總

1021.59

公供預備費累計數

29.12

單位:萬元

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

普遍公用設施預決算民政撥付“三公”經費

加總

因公回國

(境)費

公務接待車輛租賃購進及使用維系費

公務歡迎歡迎費

小計

公務接待車輛租賃

置辦費

公務活動車輛使用

自動運行運營費

估算數

部門預算數

決算數

部門預算數

費用數

預算數

成本預算數

竣工決算數

項目預算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

0.2

0

 

 

 

 

 

 

 

 

0.2

0

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工作

本年結轉和盈余

當年度薪資

當年度撥出

年初結轉和

余額

特點劃分類別會計分類項目編碼

考試科目稱謂

自動求和

 

 

累計

基本性經費支出

投資項目總支出

 

229

一些花費

 

22.22

22.22

 

22.22

 

22960

時時彩票慈善公益金科學安排的花費

 

22.22

22.22

 

22.22

 

2296013

  用做村鎮醫學援助的福利彩票慈善金教育支出

 

22.22

22.22

 

22.22

 

注:本表反映單位本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

該項目

今年初結轉和節余

本年度營收

當年度收入支出

月底結轉和盈余

的功能類別會計科目編號規則

課目簡稱

自動求和

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度國有資本經營預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

無國有資本經營預算財政撥款收入支出的,仍保留該表格式,并在本表下方作下述說明:

說明:上海市松江區醫療保險事務中心本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務外債的登記表

 

 

部門:百萬元

 

數據

實際價值

月初數

月底數

月初數

年尾數

一、固定資產合計數

——

——

221.03

215.54

   (一)流動量金融資產

——

——

152.94

156.15

   (二)固定位置股權

——

——

225.61

234.97

ꦿ          里面:1.樓房(一平米米)

 

 

 

 

🥂                2.統一產品(臺/套/輛)

 

 

 

 

🐬                     這當中:(1)運輸車輛(輛)

 

 

 

 

⭕                                 普遍因公車輛使用

 

 

 

 

𝕴                                 綜合執法巡邏車輛

 

 

 

 

🃏                                 特殊技術設備技術設備出行

 

 

 

 

♒                                 各種買車

 

 

 

 

🍬                   (2)銷售價40萬元之內公用環保設備(沒有來往車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

🌠                    這里面:售價1000萬元以上內容專門機

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

ܫ        減:累加折舊費用及減值注意

——

——

160.14

176.76

   (三)長期性的債權資金

——

——

 

 

   (四)太久企業債創業

——

——

 

 

   (五)開建項目

——

——

 

 

   (六)隱形股權

——

——

10

10

❀        減:加權平均攤銷

——

——

7.38

8.81

   (七)其余基金

——

——

 

 

二、外債累計

——

——

92.87

93.03

三、凈固定資產累計

——

——

128.16

122.51

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保險事務中心2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:本單位支出包含基本支出和項目支出二項,其中基本支出的職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出的其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

二、收入決算情況說明

本年收入合計5067.63萬元,其中:財政撥款收入5067.63萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計5067.42萬元,其中:基本支出1050.71萬元,占20.73%;項目支出4016.71萬元,占79.27%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度財政撥款收入支出總計5067.42萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少236.84萬元,下降4.47%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出5045.2萬元,占本年支出合計的99.56%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少259.06萬元,下降4.8%。主要原因:基本支出中職工住房解困補貼比上年減少了81.53萬元,合計比上年減少7.33% 項目支出中其他醫療救助支出比上年減少了277.63萬元,合計比上年減少了3.69%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出5045.20萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)61.94萬元,占1.23%;衛生健康支出(類)4697.83萬元,占93.11%;住房保障支出(類)285.44萬元,占5.66%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為4816萬元,支出決算為5045.2萬元,完成年初預算的104.76%。決算數大于預算數的主要原因:城鄉醫療救助項目在在年中安排了中央財政資金,本年補發了部分職工住房解困補貼。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)主要用于:用于離退休人員福利支出。年初預算為1.35萬元,支出決算為0.94萬元。決算數小于預算數的主要原因:2020年突發疫情,減少了退休人員活動支出

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出項),主要用于:在職職工養老保險金繳費支出。年初預算為41.27萬元,支出決算為40.66萬元幾乎持平。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出項),主要用于:在職職工年金繳費支出。年初預算為20.64萬元,支出決算為20.33萬元幾乎持平。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項),主要用于:在職職工醫療保險金繳費支出。年初預算為27.08萬元,支出決算為26.58萬元。幾乎持平。

5、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項),主要用于:公務員門急診和大病醫療補助,以及住院起付線內醫療補助。年初預算66萬元,決算數47.13萬元。決算數小于預算數的主要原因有部分需補助資金因各種原因年內尚未結算,造成補助資金支付減少。

6、衛生健康支出(類)醫療救助(款)城鄉醫療救助(項),主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算1439.24萬元,支出決算數為1668.71萬元。決算數于預算數的主要原因在編制城鄉救助的項目年度預算時,考慮該項目需要被安排中央財政資金,年初預算數小于實際發生數。

7、衛生健康支出(類)醫療救助(款)其他醫療救助支出(項),主要用于:支內支疆人員醫療費補貼和補助支出。年初預算2169.64萬元,支出決算數為2150.37萬元,幾乎持平。

8、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項),主要用于:開展醫療保障事務人員的工資、津補貼、公用經費支出。年初預算705.38萬元,支出決算數為677.02萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:辦公經費由于本中心實行成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

9、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)一般行政管理事務(項),主要用于:開展醫療保保障業務項目支出。年初預算146.70萬元,支出決算數為80.98萬元,支出決算數小于年初預算主要原因:根據上級部門任務部署和醫療保障項目任務的特殊性,醫療保障業務許多項目被安排跨年度執行,在本年已執行項目按照合同約定只支付部份款項,項目的余額根據區財政規定作全部核減。所以全年項目執行數小于預算數。

10、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項),主用于于:開展醫療救助信息化平臺維護支出。年初預算47.50萬元,支出決算數為47.3萬元,幾乎持平。

11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:在職職工住房積金繳費支出。年初預算65.40萬元,支出決算數為67.9萬元,決算數大于預算數主要原因:年度公積金基數調整,相應支出增加。

12住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:在編職工購房補貼支出。年初預算為84.84萬元,支出決算為217.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:對部分在編職工發放了一次性購房解困補貼

按上述格式依次說明到各項級科目,預決算持平的不用說明變動原因。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出1050.71萬元。其中:人員經費1021.59萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金……其他對個人和家庭的補助(不涉及的不列);公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、印刷費……其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.2萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。

2021年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2020年度減少(增加)0萬元,下降(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。2021年,上海市松江區醫療保險事務中心所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

“三公”經費財政撥款支出的單位,作下述說明:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

政府性基金預算財政撥款收入22.22萬元,支出收入22.22萬元,支出具體情況如下:

1、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于城鄉醫療救助的彩票公益金支出(項)。主要用于:對轄區內低收入家庭和困難人員醫療費補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為22.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據財政統一布署,該項目需要在年中安排,年初預算不作下達

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,支出0萬元,支出具體情況如下:

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2021年度項目7個,涉及預算金額3917.67萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元;績效自評的2021年度項目7,涉及預算金額3917.67萬元,平均得分90分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出29.12萬元,比2020年度減少9.52萬元,下降24.64%。是主要原因是醫保中心實行辦公成本核算,厲行節約,減少不必要的辦公支出

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保險事務中心2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為14.76萬元,其中:貨物采購金額14.76萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

1、車輛

1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、房屋

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心擁有產權的房屋共0平方米,其中由市機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0平方米。

截至2021年12月31日,松江區醫療保險事務中心使用的房屋中由市機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0平方米。

 

3、無上述情況的部門(單位)以下格式進行說明:

松江區醫療保險事務中心2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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