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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 發表時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區九亭專科醫院

2018全年度政府部門部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第二位置 傷害市松江區九亭三甲醫院概貌

一、常見職責范圍

二、部分竣工決算企業單位產生

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、盈利費用竣工決算總表

二、年收入竣工決算表

三、結余部門預算表

四、財政部門補貼款個人收入支出費用結算的時候總表

五、平常公用概預算財政廳捐款性支出預算表

六、應該公用設施預算財政性撥付首要費用支出 預算表

七、一般來說通用成本預算民政捐款“三公”資金及市直機關作業資金性支出竣工決算表

八、區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政部門捐款花費結算的時候表

九、資產投資欠債實際情況報告

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

最后部門 動詞解答

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、其主要職能部門

🔜九亭醫院專家最主要的擔責九亭鎮及外面地方獨居老人綜上性社區醫藥公用設施干凈業務及的突發公用設施公用設施干凈救急防范、社區醫藥救治和婦幼健康保健等事業,并可合適的開展業務多個次社區醫藥業務。

二、貸款機構如何設置

選擇給出崗位責任制,西安市松江區🌌九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018本年效益教育支出竣工決算總表

政府部門:萬是

利潤

經費支出

活動

竣工決算數

內容

結算的時候數

一、不需要付款納入

5560.63

一、尋常公用設施業務費用支出

 

  這里面:部門性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政支出捐款

1692.51

二、外交政策收支

 

二、上司補貼金收入水平

 

三、防御總支出

 

三、企業發展營收

13992.62

四、公共性應急付出

 

四、生產純收入

 

五、學校經費支出

0.98

五、付屬行業上交國家工資收入

 

六、數學枝術結余

 

六、其他的薪資

80.73

七、傳統文化軍事體育與媒體教育支出

 

 

 

八、生活切實保障和專業教育其他支出

261.58

 

 

九、醫疔干凈衛生與打算發育撥出

17902.04

 

 

十、工業節能綠色環保支出費用

 

 

 

十一國慶、城鄉建設社區網站結余

1692.35

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

第十五、出行運載撥出

 

 

 

十四、物資地質勘察個人信息等性支出

 

 

 

第十五、商業樓功能業等付出

 

 

 

第十六、互聯網金融收支

 

 

 

十二、扶持另一的地方收入支出

 

 

 

二十、土地海洋生物氣象預報等支出費用

 

 

 

黨的十九、居住房質量保障其他支出

28.61

 

 

20、糧油食品物品保障結余

 

 

 

二11、同一收支

 

當年度收錄自動求和

19633.98

上年其他支出自動求和

19885.56

用事業發展股權基金補上結余差額

262.84

余額管理

 

本年結轉和節余

272.99

年終結轉和盈余

284.25

總金額

20169.81

總共

20169.81


2018當年度工資部門預算表

的單位:70萬

活動

本年度凈收入總計

財政支出付款利潤

領導補貼金凈收入

教育事業收錄

運作薪資收入

付屬政府部門上交創收

其它的個人收入

功能分類
科目編碼

項目簡稱

累計

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

世界 安全保障和就業的撥出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門企業發展企事業編離辭職

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

危險機關企業發展基層單位最基本社會養老安全安全網上繳費經費支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記視野單位名稱行業年金納費付出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健清潔衛生與打算生殖收入支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

醫門診

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

融合機構

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

某個公立三甲醫院醫生醫院醫生收入支出

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業上廠家整形

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

企事業基層單位醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018年使收入結算的時候表

機關單位:W

大型項目

上年工資收入自動求和

財政局捐款創收

上一級津貼收入來源

事業有成純收入

經營的凈收入

附帶基層單位上交國家納入

另外利潤

功能分類
科目編碼

考試科目品牌

總計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮街道辦總支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

的城市依據設施設備整套搭配費及對應著專門債務糾紛個人收入擬定的付出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

某個市政條件油煙凈化器配合費設置的收入支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅服務保障經費支出

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改制總支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年費用支出 部門預算表

基層單位:千元

產品

當年度收入支出累計

大體付出

樓盤撥出

上交上一級其他支出

加盟撥出

對所屬單位名稱補貼申請書總支出

功能分類
科目編碼

課程稱謂

累計

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

幼兒教育開支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

任何文化藝術培訓總支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

別學校其他支出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會化服務保障和就業率性支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性事業心企業離退休年齡

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

機關單位自己事業機關單位主要關于養老地產養老穩定納費收支

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關單位視野機關單位專職年金付款結余

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫用衛生學與進度表計劃生育工作其他支出

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

私立青島博士整形醫院醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

標準化診所

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

另外市立青島博士整形醫院醫院結余

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018月度花費部門預算表

行業:來萬

業務

年初經費支出合計數

關鍵收支

投資項目其他支出

上交國家上級部門撥出

經營管理開支

對付屬部門補助款費用

功能分類
科目編碼

會計分類名號

合計數

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性工作企業單位醫療設備

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

視野標準醫療設備

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

村鎮社群花費

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

城區前提的設施整套搭配費及分屬專題政府債務使收入安排好的收入支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另一城鎮根基設施管理智能化費規劃的開支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

房屋保險其他支出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

商品房體制改革總支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

居住房房貸公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度財政局審批收錄經費支出部門預算總表

組織:余萬元

使收入

花費

項目

結算的時候數

工程項目

合計數

常見公共信息決算財政性補貼款

縣政府性貨幣基金決算財政廳付款

一、應該公共服務國庫預算國庫付款

3868.12 

一、通常情況公眾功能收支

 

 

 

二、當地政府性債券預決算不需要捐款

1692.51 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

 

三、中國國防費用

 

 

 

 

 

四、通用安全性高結余

 

 

 

 

 

五、教學收支

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學研究水平花費

 

 

 

 

 

七、文化水平軍事體育與傳媒廣告撥出

 

 

 

 

 

八、社會存在切實保障和人才需求花費

 261.58

261.58 

 

 

 

九、社區醫療系統學與工作規劃生孩子教育支出

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節約能源干凈支出費用

 

 

 

 

 

十一國慶、城市社區居委會總支出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

 

 

第十五、鐵路交通物流運輸性支出

 

 

 

 

 

十四、成本探礦的信息等開支

 

 

 

 

 

15、商業地產服務項目業等收支

 

 

 

 

 

第十六、金融服務撥出

 

 

 

 

 

十二、協助某個中南部支出費用

 

 

 

 

 

十九、土地資源大海氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房確保費用支出

 28.61

28.61 

 

 

 

第二十、油糧運輸儲備量費用

 

 

 

 

 

二五一、某些結余

 

 

 

本年度創收自動求和

5560.63 

當年度其他支出預估合計

5553.24 

3860.89 

 1692.35

年終民政捐款結轉和節余

264.40 

歲末財政部門審批結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      一樣 公益性估算財政性補貼款

200.98 

 

 

 

 

      市政府性私募基金費用預算財政性補貼款

63.42 

 

 

 

 

總金額

5825.03 

總共

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年終普遍共公概算國庫撥付費用部門預算表

企業:百萬元

項目

總金額

總體性支出

內容性支出

功能性分為

題目標識號

學科標題

205

 

 

教學收入支出

0.98

 

0.98

205

99

 

其余幼兒教育開支

0.98

 

0.98

205

99

99

其它的教育輔導教育支出

0.98

 

0.98

208

 

 

社會生活保駕護航和出去上班經費支出

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政管理企事業院校離退居二線

261.58

261.58

 

208

05

05 

政府部門事業機構常見頤養保險行業納費教育支出

228.88

228.88

 

208

05

06

工商登記事業企業企業行業年金付款性支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療器械安全與規劃生小孩經費支出

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

公辦醫生

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

總體醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

其他的公力機構開支

1.79

 

1.79

210

11

 

行政處事業上機構治療

38.82

38.82

 

210

11

02

參公公司的整形

38.82

38.82

 

221

 

 

公房得到保障收入支出

28.61

28.61

 

221

02

 

商品房改草經費支出

28.61

28.61

 

221

02

01

商品房公積金貸款

28.61

28.61

 

累計數

3860.89

2921.38

939.51

 


2018全年度普通公共服務費用預算國庫撥付大致費用支出 結算的時候表

  標準:百萬元

品牌

加總

的人員經費支出

共公費用

區域經濟進行分類

管理費用編碼查詢

課目簡稱

301

 

月薪福利福利經費支出

2921.38

2921.38

 

301

01

  大致月薪

522.38

522.38

 

301

02

  津貼費補貼金

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  飯食津貼費

 

 

 

301

07

  績效評價薪資

1709.09

1709.09

 

301

08

行政計量單位事業上計量單位大多頤養天年人身險費

228.88

228.88

 

301

09

職業的年金付款

32.70

32.70

 

301

10

企業職工關鍵醫藥穩定網上繳費

38.82

38.82

 

301

11

公務活動員醫療衛生補貼申請書繳納

 

 

 

301

12

另外的社交質量保障付款

 

 

 

301

13

房間公積金貸款

28.61

28.61

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  另一很大打工族薪資最新福利開支

 

 

 

302

 

淘寶產品和服務于開支

 

 

 

302

01

  商務辦公費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  水電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服工作費

 

 

 

302

11

  交通費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  租貸費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培訓教育費

 

 

 

302

17

  國家公務接持費

 

 

 

302

18

  專用原服務費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專門的清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

 

 

 

302

27

  下令讓相關業務費

 

 

 

302

28

  公會接待費

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  國家公務私家車執行服務器維護費

 

 

 

302

39

  一些交通費管理費

 

 

 

302

40

  稅金及額外管理費

 

 

 

302

99

  其它商品種類和服務性費用

 

 

 

303

 

對個和普通家庭的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活補貼

 

 

 

303

07

  醫療設備費補貼費

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  獎勵制度金

 

 

 

303

10

一個人林果業的生產補助費

 

 

 

303

99

  另一個小編和家人的補貼金開支

 

 

 

310

 

資本性結余

 

 

 

310

02

  辦公區機器設備采購

 

 

 

310

03

  專業化機器折舊費

 

 

 

310

07

  資訊網路及免費軟件租賃費游戲更新

 

 

 

310

13

  公務接待車輛購進

 

 

 

310

19

  各種道路運輸工具軟件采購

 

 

 

310

22

  無形之中資本采購

 

 

 

310

99

  的資金性教育支出

 

 

 

預估合計

2921.38

2921.38

 

 


2018當年度一半公共服務費用預算財政局補貼款“三公”資金及國家機關工作資金撥出結算的時候表

部門:來萬

常見公用設施決算財政預算撥付“三公”經費支出

市直機關工作

經費預算部門預算數

累計數

因公出國留學

(境)費

公務接待使用車購置費及自動運行費

因公接待處費

小計

因公用車的

購買費

因公小二租車

運營費

預決算數

結算的時候數

預決算數

預算數

預算表數

結算的時候數

工程預算數

預算數

費用數

部門預算數

概算數

結算的時候數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018月度部門性股權基金工程預算財政局捐款收支竣工決算表

工作單位:萬多

業務

總金額

首要收支

工程項目性支出

特點各類

專業科目商品編號

管理費用名號

212

 

 

新型農村街道辦費用支出

1692.35

 

1692.35

212

13

 

城區基礎理論場地設施模塊化費及表示工作方案外債薪水具體安排的性支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

各種省會城市知識基礎安全設施配備費具體安排的費用

1692.35

 

1692.35

累計數

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018季度財產債務原因表

 

 

稅額組織:余萬元

 

數量統計

交換價值

本年數

年尾數

今年初數

年底數

一、固定資產合計數

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流入財產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)特定資源

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

𒐪                          一般的公務活動出行用車

 1

 1

35.99

35.99

♏                          衛生監督執法值崗使用車

 

 

 

 

ဣ                          特總技術技術專用車

 

 

 

 

❀                          某個小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🔴               4.另一個加固股本

——

——

52.20

48.06

ꦗ        減:累積折舊費及減值工作

——

——

5088.60

5587.47

   (三)長時投資的

——

——

 

 

   (四)在建項目公程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)神圣基金

——

——

348.23

352.78

🐠        減:累積攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)另外財產

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

1575.67

1509.61

三、凈基金總計

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、管于蘇州市松江區九亭診所2018本年度薪資收入性支出預算總體性問題說明書怎么寫

成都市松江區九亭醫阮2018🎐年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、對於北京市松江區九亭醫生2018本年度工資竣工決算現狀就說明

上年ไ收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、有關北京市松江區九亭醫院2018全年度開支竣工決算環境這說明

年初🀅支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、更多廣州市松江區九亭醫生2018本年財政廳捐款個人收入收入支出綜合狀態代表

傷害市松江區九亭三甲醫院2018﷽年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、對于濟南市松江區九亭醫生2018年中普通共同成本預算財政廳補貼款費用支出 竣工決算情況下描述

(一)平常通用預算表財務審批付出預算環境承載力前提

上海市松江區九亭醫院2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)大部分共同成本預算財務審批費用支出 預算組成部分具體情況

沈陽市松江區九亭醫生2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)般公開費用不需要捐款花費結算的時候中應事情

廣州市松江區九亭三甲醫院2018🐼年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1🌺、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2ꦇ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  🃏社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🃏、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

ꦕ醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

ꦓ醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、就杭州市松江區九亭的醫院2018年末應該公開預算表財政局補貼款一般開支竣工決算環境表明

重慶市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2018ജ年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦛ、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政預算付款其他支出竣工決算整體條件代表。

沈陽市松江區九亭醫院科室2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”金費不需要補貼款其他支出結算的時候具體化環境闡述。

南京市松江區九亭的醫院2018年無“三公”專項資金財政廳補貼款性支出。

八、管于南京市松江區九亭門診2018年終政府機構性理財產品項目預算財政總支出審批總支出預算問題表明

廣州市松江區九亭醫療機構2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1🦹、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國有化資本管理生產經營估算財政支出審批具體情況反映

杭州市松江區九亭醫療2018年末無國有控股資產投資生產決算財政性捐款花費。

十、同一關鍵性問題的原因表示

(一)行政機關啟動事業費費用癥狀

天津市松江區九亭醫院醫生2018本年有機關開機運行資金收入支出。

 

(二)縣招標采購計劃付出環境

重慶市松江區九亭醫阮2018🃏年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)車子、建筑非常規占具體情況

成都市松江區九亭醫院醫生2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效評價操作條件

💫上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

𝔉一、國庫資金局捐款凈收入:指行業年初度從本級國庫資金局團隊獲取的國庫資金局捐款,其中包括一般的公開概預算表國庫資金局捐款和縣政府性理財產品概預算表國庫資金局捐款。

𓆏二、工作納入:指工作部門深入推進技術專業業務量項目下列不屬于輔助的項目完成的納入。其主要是:醫療管理納入等。

ꦚ三、加盟者納入:指行業公司的在正規服務移動以及其輔助移動模版開展調研非獨立自主分攤加盟者移動獲得的納入。

ꦡ四、別的薪水:指行業獲得的除“不需要審批薪水”、“衛生事業薪水”、“經營的薪水”等其它的薪水。注意是:日息薪水等。

五、今年初結轉和余額:是以去年度暫不成功、結轉到上年按有關的中規定仍在在使用的本金。

💙六、歲末結轉和余額:指當一本季度度或十年前一本季度預決算布置、因主觀性生活條件遭受變幻未能按原策劃落實,需延期到已經一本季度按想關標準堅持采用的流動資金。

🐟七、常見付出:指組織為切實保障組織機構一切正常日常化運轉、成功完成日常化成就成就而再次發生的多種付出。

𒐪八、好項目花費:指公司為結束不同的行政性上班重任或衛生事業發展壯大最終目標,在基本性花費以外遭受的多種花費。

九、管理付出:指企事業方在專注移動及輔佐移動除此之外實施非人格獨立計算管理移動情況的付出。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💯11、行政性基層標準作業預備費:指行政性基層標準和依據公務接待員法管控的工作基層標準操作常見共公費用預算財政局審批安裝的關鍵付出中的日常生活共用預備費付出。

 

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