北京市松江區中央門診
2018年機構部門預算
目 錄
首個一部分 蘇州市松江區咨詢中心青島博士整形醫院醫院慨況
一、其主要主要職責
二、部結算的時候行業涉及
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、個人收入收入支出結算的時候總表
二、年收入預算表
三、付出預算表
四、財政資金捐款薪資支出費用竣工決算總表
五、一般的公用設施預部門預算財政開支撥付開支部門預算表
六、應該共公概預算民政補貼款大體付出部門預算表
七、通常公益性預部門預算財政局捐款“三公”預備費及部門運作預備費其他支出部門預算表
八、中央政府性新基金費用預算財政結余付款結余結算的時候表
九、股權資產負債現象表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
第七的部分 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、包括職能作用
ꦦ東莞市松江區重心醫美機構做為下級甲等醫美機構,擔負起著范圍醫美重心的崗位責任,為松江大家身體上安全安全提供了醫美與病人護理學安全售后服務。組織開展醫美與病人護理學,醫美學前的教育培訓,醫美研究分析,安全醫美員陪訓,安全方法員再次學前的教育培訓,安全與安全安全學前的教育培訓。
二、學校設定
基于以上所述部門職責,上海市松江區主醫院科室設40💧個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018本年納入付出部門預算總表
部門:萬美元
收入水平 |
付出 |
||
樓盤 |
竣工決算數 |
創業項目 |
竣工決算數 |
一、國庫審批收錄 |
27004.51 |
一、一般的公益性售后服務開支 |
|
在當中:當地政府性股權基金預決算財務撥付 |
3401.39 |
二、外交活動花費 |
|
二、上一級補貼個人收入 |
|
三、國防軍事費用 |
|
三、教育事業納入 |
101351.87 |
四、公共信息安全性付出 |
|
四、經營管理年收入 |
|
五、的教育費用支出 |
|
五、附加院校上交工資 |
|
六、物理學技巧經費支出 |
|
六、別的收入水平 |
1151.34 |
七、文化產業教育與文化傳播支出費用 |
|
|
|
八、生活基本保障和就業前景結余 |
4425.84 |
|
|
九、醫治安全衛生與年度計劃二孩撥出 |
113920.76 |
|
|
十、低能耗環境費用支出 |
|
|
|
國慶、新農村社區網站開支 |
3401.39 |
|
|
第十二、農林業水開支 |
|
|
|
13、道路交通運輸業配送費用支出 |
|
|
|
十四、自然資源探礦的信息等撥出 |
|
|
|
第十三、商業圈服務項目業等撥出 |
|
|
|
十五、銀行業費用支出 |
|
|
|
二十七、扶持另一個國家開支 |
|
|
|
18、國土資源海底氣象預報等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、往房安全保障付出 |
205.82 |
|
|
二十二、油糧物質儲備庫付出 |
|
|
|
二11、某些收入支出 |
|
年初薪資收入合計數 |
129507.72 |
本年度撥出總金額 |
121953.81 |
用參公資金確定結余差額 |
|
余額分派 |
7228.72 |
本年結轉和余額 |
1767.50 |
月底結轉和節余 |
2092.69 |
累計 |
131275.22 |
總共 |
131275.22 |
2018年度目標盈利結算的時候表
基層單位:萬多
項目流程 |
上年凈收入自動求和 |
財政廳撥付個人收入 |
上一級補貼政策薪水 |
企業發展薪水 |
營運工資收入 |
所屬政府部門上交國家利潤 |
另外純收入 |
||||
功能分類 |
考試科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
社會化有保障和就業問題費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業部門部門離辭職 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野工作單位離離休 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展的單位基本性健康養老人壽保險付款性支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業機構機構行業年金手機繳費結余 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生防疫與工作規劃生孕總支出 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
公校大醫院 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
網絡綜合醫療機構 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
另一個醫醫院費用支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務事業性行業整形 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業政府部門醫疔 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉經濟小區經費支出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
大都市依據場地設施設施費及應對自查報告債權收益配備的支出費用 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
別的地區基礎上場地設施生活配套費科學安排的結余 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房維護其他支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改革的實質收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房房貸公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018本年度性支出部門預算表
公司:萬
活動 |
當年度費用支出 總計 |
差不多花費 |
的項目費用 |
繳納上家收入支出 |
經營的費用支出 |
對其他組織補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
會計分類明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界擔保和就業率撥出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業企業離養老 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公的單位離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關行業事業上行業最基本頤養天年保險行業交費花費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企公務員行業企公務員職業技能年金激費付出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
社區醫療干凈衛生與行動計劃懷孕費用 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公校門診 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
整合青島博士整形醫院醫院 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
其他公校三甲醫院費用 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務創業單位名稱醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的標準醫療保健 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化特別經費支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
都市基本條件公共設施設施費及相應專業外債效益讓的總支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一個市政基礎知識公用設施生活配套費組織的費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障了收支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改制收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房社保公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018本年度財政結余補貼款納入結余部門預算總表
單位名稱:萬元左右
年收入 |
性支出 |
||||
工程 |
結算的時候數 |
投資項目 |
累計數 |
通常公眾成本預算民政付款 |
市政府性私募基金費用財政性審批 |
一、常見共公概算民政撥付 |
23603.12 |
一、基本公眾貼心服務其他支出 |
|
|
|
二、國家性基金投資概預算財務審批 |
3401.39 |
二、外交關系花費 |
|
|
|
|
|
三、國防安全費用 |
|
|
|
|
|
四、通用防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、教肓費用 |
|
|
|
|
|
六、地理學技術結余 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育競技與新傳媒教育支出 |
|
|
|
|
|
八、市場服務保障和就業率費用支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫遼衛生防疫與設計生殖經費支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、節能技術環保性花費 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設居委會教育支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
十五、公共交通裝卸搬運費用 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查內容等收支 |
|
|
|
|
|
第十五、工業功能業等開支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融資本付出 |
|
|
|
|
|
十二、支助一些沿海地區結余 |
|
|
|
|
|
二十、土地大海天氣等收支 |
|
|
|
|
|
19、公房有保障支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
二是、糧油加工運輸自給率支出費用 |
|
|
|
|
|
二11、某個經費支出 |
|
|
|
上年收錄合計數 |
27004.51 |
年初教育支出總金額 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
年末財政資金捐款結轉和節余 |
687.45 |
年底不需要捐款結轉和余額 |
1138.70 |
1138.70 |
|
通常情況公共性費用不需要審批 |
687.45 |
|
|
|
|
現政府性基金投資預算表財政性審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
27691.96 |
共計 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018月度普遍共同預算國庫撥付費用支出 預算表
計量單位:W
品牌 |
自動求和 |
核心收支 |
品牌支出費用 |
|||
系統分為 課目商品代碼 |
學科品牌 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會后勤保障和畢業生就業開支 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政管理視野機關單位離退休之 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
企業政府部門離退體 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
機構教育事業政府部門差不多社會養老穩妥穩妥付款支出費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
行政的單位事業有成的單位的職業年金激費撥出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
醫療保健健康與計劃書發育費用支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
私立大醫院 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜和專科醫院 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
其余公立三甲醫療機構醫療機構花費 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政管理工作公司的醫疔 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
行業方診療 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
房屋安全保障性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
居住房改善花費 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
房產公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
預估合計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018財政性年度平常公用預算表財政性撥付大致教育支出竣工決算表
基層單位:千元
工作 |
合計數 |
人士經費預算 |
通用資金 |
||
社會經濟劃分類別 課目商品代碼 |
會計科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年薪最新福利收支 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
首要底薪 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工薪 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
部門衛生事業企業單位最基本關于養老地產養老保險金費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
網絡職業年金繳納 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
企業職工大體醫院保費激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫療管理補助款付費 |
|
|
|
301 |
12 |
別的時代擔保付款 |
|
|
|
301 |
13 |
個人社保公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫用費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
另外的年終獎金福利福利性支出 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和提供服務費用支出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
用電費 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理制度管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦使用費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
通用型村料費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
信賴金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
|
|
|
302 |
29 |
社會福利費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動用車的運轉檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交通配套費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品種類和安全服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對用戶和家人的補貼費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活水平補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人的草業產出補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
一些個人的和家用的經濟補貼支出費用 |
|
|
|
310 |
|
資源性結余 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公機 添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用的設配購進 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息平臺路及軟文置辦刷新 |
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310 |
13 |
因公私車購買 |
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310 |
19 |
另一個客運機器新購 |
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310 |
22 |
隱匿資產投資購入 |
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310 |
99 |
任何資本投資性經費支出 |
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總金額 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
🌳2018全年度一般的通用預結算的時候民政審批“三公”專項資金及政府機關運營專項資金費用支出 結算的時候表
企業單位:萬塊人民幣
一樣 通用成本預算不需要捐款“三公”預備費 |
國家機關行駛 資金投入竣工決算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動公務車購置費及執行費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
公務活動私家車 購進費 |
公務活動私車 啟用費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
0 |
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0 |
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0 |
|
0 |
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0 |
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0 |
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0 |
2018季度地方政府性債卷項目預算財務補貼款性支出部門預算表
單位名稱:上萬元
品牌 |
累計數 |
一般費用 |
項目流程結余 |
|||
系統的分類 會計分類商品代碼 |
幾個會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
縣域社區衛生費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
城市地區框架公共設施配套方案費及相匹配的專題負債使收入制定計劃的費用支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
某些地方基礎理論基本設施智能化費籌劃的性支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
合計數 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018本年資金過負債的事情表 |
||||
|
|
稅額廠家:百萬元 |
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總數 |
的價值 |
||
期初數 |
月底數 |
年終數 |
年終數 |
|
一、基金總計 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)流通債務 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)特定財產 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
ꦬ 似的公務接待用車的 |
0 |
0 |
0 |
0 |
⛦ 綜合執法值勤專車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ౠ 特殊專業課程枝術車輛租賃 |
0 |
0 |
0 |
0 |
♛ 其他買車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ও 4.其它的穩定股本 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
🅘 減:合計攤銷及減值預備 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)長期性項目投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)興建建設工程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)神圣金融資產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
✃ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)許多固定資產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、資產負債總計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、光于滬市松江區平臺寵物醫院2018季度工資收入支出費用竣工決算總體設計環境原因分析
昆明市松江區主醫生2018𒀰年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、光于深圳市松江區中心局的醫院2018第四季度利潤預算情況下原因分析
當年度🍨收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、就重慶市松江區基地門診2018財政年度付出預算情形說明書怎么寫
上年ജ支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、針對滬市松江區基地診所2018年財政性捐款效益支出費用基本狀況說明書怎么寫
成都市松江區機構青島博士整形醫院醫院2018♏年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、管于昆明市松江區中央醫院門診2018年度目標基本共公費用預算不需要補貼款花費竣工決算狀態這說明
(一)通常公開估算財政性補貼款經費支出結算的時候綜合現狀
東莞市松江區中醫生2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)基本公共信息成本預算國庫補貼款收入支出預算設備構造具體情況
深圳市松江區中心站門診2018🐷年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)通常公開費用財政局撥付支出費用結算的時候實際的問題
沈陽市松江區中間醫療機構2018♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🧜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4🌳、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:便利大眾異地看病,緩解異地看病節點。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33百萬元,撥出預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.82萬元左右,結余部門預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、相關滬市松江區平臺門診2018第四季度正常公共信息預算表財務補貼款大體收支結算的時候前提闡明
廣州市松江區中央青島博士整形醫院醫院2018💧年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1🙈、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政部門補貼款結余結算的時候環境承載力事情說明書。
北京市松江區重心醫院2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🐼,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”專項經費財政部門審批結余預算詳細原因介紹。
天津市松江區中寵物醫院2018年度目標無“三公”專項資金國庫審批總支出。
八、關與東莞市松江區中心點醫院口腔科2018年終政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要撥付結余部門預算狀態闡述
杭州市松江區中心局門診2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、集體所有制資產運營概算財務捐款情形說明怎么寫
濟南市松江區中心點醫院2018每年無國有土地充分合作經營概預算財政性補貼款付出。
十、其余重點法定程序的前提就說明
(一)危險機關行駛勞務費其他支出實際情況
深圳市松江區平臺醫療機構2018年終無機物關啟用專項資金收入支出。
(二)當地政府購進開支事情
鄭州市松江區學校醫療機構2018🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018꧑年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)來往車輛、房子特色擠占情況
1.避免
截至2018年12月31日,區𝕴工商登記行政事務管理系統局總共有車量4輛,在當中,某個用車的4輛,一些用車的其主要還有看護上級領導青島博士整形醫院醫院醫學專業醫生博士生導師來院醫學專業醫生醫院小二租車。
2.農村房屋
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算工作績效考核制度時候
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情🐼況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎶一、財務補貼款純收入:指組織上年終從本級財務機構達到的財務補貼款,包涵普遍服務性財政支出支出費用財務補貼款和政府辦公室性理財產品財政支出支出費用財務補貼款。
🤡二、事業收益:指事業計量單位推進專注金融產品活動組織方案和協助活動組織方案得到的收益。包括是:醫院收益、科教活動收益。
三、加盟盈利:指事業上廠家在專注國際業務過程下列關于鋪助過程之中發展非單獨計算加盟過程達到的盈利。
💧四、另一收錄:指工作單位要先拿到的除“財政預算付款收錄”、“參公收錄”、“經驗收錄”等范圍內的收錄。核心是:員工食堂收錄、成本收錄、交給進口藥品收錄等。
五、年終結轉和節余:是以當年度已經順利完成、結轉到本年度按有關法規接著施用的項目資金。
🔯六、月底結轉和盈余:指當年末度或一年前年末成本預算具體安排、因主觀性必備條件產生發生改變始終無法 按原打算實現,需時間延遲到后后年末按相關聯規范依然在使用的財政資金。
七、根本收支:指企事業單位為保駕護航公司合適高速運行、順利完成平常工作上任務卡而會發生的某項收支。
𒆙八、新項目經費費用付出 :指機關單位為做好不同的行政處運轉重任或人事發展進步個人目標,在根本經費費用付出 外面進行的一項經費費用付出 。
九、銷售費用:指教育事業方在靠譜行為及引導行為外面展開非孤立結算銷售行為發生的費用。
ღ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐻十一月、院校運作專項資金:指行政機關院校和定義因公員法監管的工作院校選擇應該公共性成本預算財政資金付款制定的根本付出中的每天的公供專項資金付出。