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2019年決算信息公開(上海市松江區方塔中醫醫院)
信息來源: 發表日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區方塔國醫青島博士整形醫院醫院

2019半年度部門預算

 


目  錄

 

首位部門重慶市松江區方塔中醫師醫院醫生情況

一、基本職權

二、單位軟件設置

第二部分 上海市松江區方塔中醫醫院2019年度決算表

一、收益費用預算總表

二、收錄預算表

三、性支出預算表

四、財政預算捐款收入來源費用支出 預算總表

五、尋常公益性估算財政預算付款結余部門預算表

六、一般的公眾預算表財務捐款常規教育支出竣工決算表

七、尋常公開概算財政局捐款“三公”經費預算預算及政府機關使用經費預算預算費用結算的時候表

八、鎮政府性債券費用預算財政局付款經費支出預算表

九、資金債務現象表

第三部分 上海市松江區方塔中醫醫院2019年度決算情況說明

第四點的部分 名稱理解


第一部分    上海市松江區方塔中醫醫院概況

 

一、重要管理職能

ܫ沈陽市松江區方塔中國傳統醫學醫生藥三甲醫院口腔科是由松江區現政府批準書創立的副處級公司,是所相結合性的2級甲等中國傳統醫學醫生藥三甲醫院口腔科,專屬于松江區衛生防疫營養理事會會治理。其基本崗位工作職責為為松江區公民軀體營養展示 診療機構與保護護理提供服務,擔責著松江區的中國傳統醫學醫生藥、東西方醫相結合的診療診療機構工作任務,為沈陽市中國傳統醫學醫生藥藥上大學的診療教學課工廠。

二、企業設為

給出上述所說職責范圍,沈陽市松江區方塔中國傳統醫學醫生設6個職能科室,19個業務科室。

(一)   權責醫院科室

ꦕ青島博士整形醫院醫院辦公區室、出納科、醫院事務處理部、病人護理部、防治保健養生科、后勤應急管理應急管理部、人資科

(二)   服務處室

🍃內科、外科一、兒科、婦科、腫瘤科、肛腸科、外(骨)科二、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、眼科、皮膚科、針傷推拿科、放射科、檢驗科、心電圖室、B超室、藥劑科、急診科等

 

 

 

 

第二部分   上海市松江區方塔中醫醫院2019年度決算表

2019月度個人收入收入支出預算總表

機構:來萬

薪資

支出費用

投資項目

結算的時候數

建設項目

竣工決算數

一、般通用項目預算財務審批薪資

6660.50

一、大部分公共信息精準服務其他支出

 

二、縣政府性基金投資預算表民政撥付盈利

 

二、外交政策總支出

 

三、上級部門經濟補貼工資

 

三、防御結余

 

四、衛生事業營收

23418.88

四、公眾安會性支出

 

五、生產收入水平

 

五、的教育教育支出

 

六、附屬醫院的單位上交收益

 

六、科學課水平付出

 

七、某些薪水

218.56

七、文化藝術親子旅游軍事體育與影視文化撥出

 

 

 

八、社會化質量保障和找工作付出

1667.74

 

 

九、衛生情況安全撥出

27751.86

 

 

十、能效節能經費支出

 

 

 

五一、新農村區域性支出

 

 

 

12、畜牧業水費用支出

 

 

 

13、公路網裝卸搬運結余

 

 

 

十四、的資源勘測短信等費用

 

 

 

二十、商業區服務性業等結余

 

 

 

十五、網絡金融付出

 

 

 

十二、救助任何地方教育支出

 

 

 

十九、大自然材料海域氣象學等開支

 

 

 

19、租賃房確保開支

397.24

 

 

二是、調味品物質儲備庫教育支出

 

 

 

二11、災難消滅及作為應急的菅理結余

 

 

 

二第十二、某個付出

 

年初工資預估合計

30297.94

年初其他支出總金額

29816.84

用企業母基金補救收入支出表差額

 

節余左右

522.2

年終結轉和余額

438.33

年底結轉和節余

397.23

總額

30736.27

總金額

30736.27


2019半年度盈利結算的時候表

政府部門:萬美元

工程

年初盈利總計

財政支出撥付收入來源

上家補貼費個人收入

參公營收

運作營收

附設的單位繳納凈收入

另一薪資收入

模塊進行分類

課目名字

課程和科目編寫代碼

累計

  30,297.94

  6,660.50

 

  23,418.88

 

 

  218.56

208

 

 

社會上質量保障和出去上班費用支出

   1,667.74

  1,667.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務參公基層單位離退休之

   1,667.74

  1,667.74

 

 

 

 

 

208

05

02

  企業發展院校離提前退休

      78.78

     78.78

 

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業公司的通常個人養老保險服務保險服務激費撥出

   1,134.97

  1,134.97

 

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關事業組織新職業年金繳納經費支出

     453.99

    453.99

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學身心健康支出費用

  28,232.96

  4,595.52

 

  23,418.88

 

 

  218.56

210

02

 

私立衛生院

  27,687.85

  4,050.41

 

  23,418.88

 

 

  218.56

210

02

02

  中醫(中國的民族)青島博士整形醫院醫院

  27,674.10

  4,036.66

 

  23,418.88

 

 

  218.56

210

02

99

  另一個公力醫院口腔科花費

      13.75

     13.75

 

 

 

 

 

210

06

 

中醫學藥

       6.00

      6.00

 

 

 

 

 

210

06

01

  國醫(民族特色醫)藥專項計劃

       6.00

      6.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟事業單位名稱社區醫療

     539.11

    539.11

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業性機構治療

     539.11

    539.11

 

 

 

 

 

221

 

 

房間的保障收支

     397.24

    397.24

 

 

 

 

 

221

02

 

往房體制改革花費

     397.24

    397.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  自建房社保公積金

     397.24

    397.24

 

 

 

 

 

 


2019一年度性支出部門預算表

標準:萬多

項目流程

年初教育支出總金額

一般教育支出

業務費用支出

上交國家上家花費

銷售費用支出

對付屬的單位補帖費用

能力歸類

管理費用各稱

課程編寫代碼

總計

   29,816.84

   28,716.20

   1,100.64

 

 

 

208

 

 

社會性切實保障和就業形勢收支

    1,667.74

    1,667.74

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟事業心政府部門離養老

    1,667.74

    1,667.74

 

 

 

 

208

05

02

  工作企業離退職

       78.78

       78.78

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關創業計量單位通常養老商業保險商業保險繳付收支

    1,134.97

    1,134.97

 

 

 

 

208

05

06

  機關創業公司創業公司事業年金手機繳費收入支出

      453.99

      453.99

 

 

 

 

210

 

 

衛生情況綠色費用

   27,751.87

   26,651.23

   1,100.64

 

 

 

210

02

 

公校醫院

   27,208.78

   26,112.12

   1,096.66

 

 

 

210

02

02

  中醫藥學(名族)醫療機構

   27,195.03

  26,112.12

  1,082.91

 

 

 

210

02

99

  任何公辦醫生總支出

       13.75

 

     13.75

 

 

 

210

04

 

服務性食品衛生

💛        0.17

 

      0.17

 

 

 

210

04

99

  相關公益性環保其他支出

༺        0.17

 

      0.17

 

 

 

210

06

 

醫學藥

😼        3.80

 

      3.80

 

 

 

210

06

01

  中醫(少數民族醫)藥專門

🧜        3.80

 

      3.80

 

 

 

210

11

 

行政部門視野計量單位醫療機構

      539.11

      539.11

 

 

 

 

210

11

02

  企業發展方醫療機構

      539.11

      539.11

 

 

 

 

221

 

 

公房有效保障了開支

      397.24

      397.24

 

 

 

 

221

02

 

往房創新收入支出

      397.24

      397.24

 

 

 

 

221

02

01

  公房社保公積金

      397.24

      397.24

 

 

 

 


2019季度財政局撥付凈收入付出預算總表

廠家:百萬元

工資收入

教育支出

大型項目

部門預算數

頂目

總計

普遍共公項目預算財政局付款

政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政局審批

一、正常共同費用預算財政局補貼款

       6,660.50

一、一樣 公開服務開支

 

 

 

二、現政府性投資基金國庫預算國庫審批

 

二、外交活動其他支出

 

 

 

 

 

三、國防科技性支出

 

 

 

 

 

四、公共服務健康撥出

 

 

 

 

 

五、教育學校撥出

 

 

 

 

 

六、科學合理科技結余

 

 

 

 

 

七、人文精神旅行休育與影視文化收支

 

 

 

 

 

八、社會各界切實保障和求業性支出

   1,667.74

  1,667.74

 

 

 

九、衛生學穩定收入支出

   4,541.40

  4,541.40

 

 

 

十、節省壞保性支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化社群性支出

 

 

 

 

 

第十二、農業水花費

 

 

 

 

 

13、城市交通輸送經費支出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察企業信息等結余

 

 

 

 

 

15、商業區工作業等支出費用

 

 

 

 

 

16、金融資本費用

 

 

 

 

 

十六、協助的各地撥出

 

 

 

 

 

18、天然資源英文海洋能形象等總支出

 

 

 

 

 

十八、住宅房保障措施開支

     397.24

    397.24

 

 

 

第二十、糧油加工物資供應儲備量開支

 

 

 

 

 

二11、災情治理及應急處置方法性支出

 

 

 

 

 

二12、某些性支出

 

 

 

當年度純收入合計數

       6,660.50

當年度付出合計數

   6,606.38

  6,606.38

 

本年不需要撥付結轉和余額

♋           0.16

月底財政預算審批結轉和節余

      54.28

     54.28

 

一、普通公益性工程預算財政廳付款

🅠            -  

 

 

 

 

二、相關部門性投資基金概預算財政支出審批

 

 

 

 

 

總額

       6,660.66

總結

   6,660.66

  6,660.66

 

 


2019月度大部分共公預預算財政預算補貼款費用支出 預算表

標準:萬元左右

建設項目

加總

常規費用支出

新項目支出費用

特點類型

會計分類名稱

題目編號

208

 

 

的社會的保障和工作經費支出

  1,667.74

  1,667.74

 

208

05

 

行政管理衛生事業政府部門離退職

  1,667.74

  1,667.74

 

208

05

02

  企事業廠家離退體

     78.78

     78.78

 

208

05

05

  工商登記事業發展公司一般養老院保險行業交款開支

  1,134.97

  1,134.97

 

208

05

06

  行政標準企事業標準事業年金付費支出費用

    453.99

    453.99

 

210

 

 

清潔衛生身心健康付出

  4,541.40

  3,687.78

    853.62

210

02

 

公立學校醫院門診

  3,998.32

  3,148.67

    849.65

210

02

02

  中醫醫生(中國的民族)醫療機構

  3,984.57

  3,148.67

    835.90

210

02

99

  某些公立三甲門診門診經費支出

     13.75

 

     13.75

210

04

 

共公環保

      0.17

 

      0.17

210

04

99

  另外共同環境衛生收入支出

      0.17

 

      0.17

210

06

 

中醫藥

      3.80

 

      3.80

210

06

01

  中醫學(民族特點醫)藥專頂

      3.80

 

      3.80

210

11

 

行政處事業發展企業醫療機構

    539.11

    539.11

 

210

11

02

  事業公司醫療設備

    539.11

    539.11

 

221

 

 

自建房保險花費

    397.24

    397.24

 

221

02

 

居住房改革的實質經費支出

    397.24

    397.24

 

221

02

01

  個人住房社保公積金

    397.24

    397.24

 

累計數

  6,606.38

  5,752.76

    853.62

 


2019年度目標正常公開民政預算民政付款幾乎結余竣工決算表

  計量單位:萬

活動

自動求和

的人員專項資金

公供專項經費

成本定義

專業科目名字

會計科目商品代碼

301

 

薪水福利金費用

  5,356.22

  5,356.22

 

301

1

  基本上月工資

  1,122.88

  1,122.88

 

301

2

  經費補肋

    176.40

    176.40

 

301

3

  績效獎金

♌       -  

 

 

301

6

  膳食補貼費費

ꦅ       -  

 

 

301

7

  效績月薪

  1,245.30

  1,245.30

 

301

8

行政公司的參公公司的常規養老院保險公司交款

  1,134.97

  1,134.97

 

301

9

職業分析年金繳納

    453.99

    453.99

 

301

10

公司員工主要醫療機構穩妥付款

    539.11

    539.11

 

301

11

因公員醫治補貼金付款

ജ       -  

 

 

301

12

其它社會生活服務交費

     43.94

     43.94

 

301

13

公房社保公積金

    397.24

    397.24

 

301

14

治療費

✤       -  

 

 

301

99

  某個底薪社會福利開支

    242.39

    242.39

 

302

 

餐品和售后服務付出

    396.54

 

    396.54

302

1

  接待室費

💙       -  

 

 

302

2

  uv打印機彩印費

💯       -  

 

 

302

3

  詳詢費

💎       -  

 

 

302

4

  手序費

🐠       -  

 

 

302

5

  煤氣費

🥂       -  

 

 

302

6

  用電

𝓰       -  

 

 

302

7

  電力費

🐻       -  

 

 

302

8

  供暖費

😼       -  

 

 

302

9

  小區物業維護費

👍       -  

 

 

302

11

  出差補貼

💜       -  

 

 

302

12

  因公回國(境)價格

🍌       -  

 

 

302

13

  修補(護)費

ཧ       -   

 

 

302

14

  供應費

꧟       -  

 

 

302

15

  工作會費

🐠       -  

 

 

302

16

  技能培訓費

༺       -  

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

💦       -  

 

 

302

18

  用建材費

ܫ       -  

 

 

302

24

  被裝租賃費費

𒊎       -  

 

 

302

25

  專用工具氣體燃料費

♉       -  

 

 

302

26

  勞務輸出費

🅘       -  

 

 

302

27

  委托協議工作費

💦       -  

 

 

302

28

  公會預備費

🍰       -  

 

 

302

29

  員工福利費

    396.54

 

    396.54

302

31

  因公專車行駛運維費

🥀       -  

 

 

302

39

  一些城市交通費用的

🐻       -  

 

 

302

40

  稅金及扣減雜費

꧅       -  

 

 

302

99

  另一個各種商品和提供服務開支

     25.49

 

     25.49

303

 

對個體戶和中國家庭的補貼金

🐼       -  

 

 

303

1

  離休費

ﷺ       -  

 

 

303

2

  離休費

♚       -  

 

 

303

3

  退職(役)費

🀅       -  

 

 

303

4

  撫恤金

𒀰       -  

 

 

303

5

  活動補貼費

𓆉       -  

 

 

303

7

  醫療機構費補貼

🌄       -  

 

 

303

8

  捐資國家助學金

🎐       -  

 

 

303

9

  獎學金金

🙈       -  

 

 

303

10

每個人占農業的大部分生孩子補貼政策

🌃       -  

 

 

303

99

  任何對小編和人家的經濟補貼

💧       -  

 

 

310

 

資產性費用支出

🍨       -  

 

 

310

2

  工作儀器購進

🥀       -  

 

 

310

3

  轉用生產設備新購

🎀       -  

 

 

310

7

  的信息無線網絡及軟文購買版本更新

🌄       -  

 

 

310

13

  因公車輛使用購進

꧑       -  

 

 

310

19

  其他鐵路交通手段添置

🉐       -  

 

 

310

21

  文化遺產和陳列設計品購買

👍       -  

 

 

310

22

  無型房產置辦

💃       -  

 

 

310

99

  許多股權投資性經費支出

💫       -  

 

 

加總

  5,752.76

  5,356.22

    396.54

 


2019年度目標平常公用竣工決算財政預算付款“三公”資金及機關單位加載資金教育支出竣工決算表

機構:萬塊人民幣

似的通用預決算財政支出付款“三公”經費支出

危險機關執行

預備費竣工決算數

自動求和

因公回國

(境)費

公務活動私家車租賃費及自動運行費

公務活動接待客人費

小計

國家公務用車的

購置費費

公務活動公務車

使用費

費用預算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

估算數

預算數

決算數

預算數

決算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🅘注:上海市松江區方塔中醫醫院20178年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費支出,故本表無數據。

 

 


2019半年度相關部門性資金部門預算財政結余補貼款結余部門預算表

工作單位:70萬

大型項目

合計數

大致開支

產品支出費用

功用定義

會計分類編寫代碼

科目表品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

 

注:上海市松江區方塔中醫醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年末債務欠債狀態表

 

 

總額基層單位:萬的大寫

 

用量

實際價值

年終數

年初數

期初數

歲末數

一、固定資產自動求和

——

——

14,679.65

16,249.99

   (一)流入股權

——

——

 9,818.56

11,307.53

   (二)固定住股權

——

——

11,688.66

12,848.22

          其中:1.房屋(平方米)

 

9219.6

 2,034.11

 2,034.11

🔥                                   2.實用設配(臺/套/輛)

2052

2270

 2,099.06

 2,444.29

⛄                     至少:(1)車倆(輛)

1

1

    27.82

    27.82

ﷺ                                 似的國家公務車輛租賃

 

 

 

 

🃏                                 聯合執法值勤買車

 

 

 

 

🙈                                 特類專業的方法出行

 

 

 

 

💃                                 別出行用車

1

1

    27.82

    27.82

             (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

1

2

   145.92

   277.86

               3.專用設備(臺/套)

1529

1609

 7,379.03

 8,181.66

                 其中:單價100萬元以上專用設備

16

17

 3,589.50

 3,767.30

𓃲               4.另外的固定不變固定資產原值

——

——

   176.46

   188.16

🐷        減:總共使用折舊費及減值需要準備

——

——

 6,827.58

 7,951.82

   (三)常期股份資金

——

——

 

 

   (四)繼續債券注資注資

——

——

 

 

   (五)在建設項目工程

——

——

 

 

   (六)無形之中股權

——

——

 

    47.10

ꦕ        減:總計攤銷

——

——

 

     1.05

   (七)另外資源

——

——

 

 

二、過負債的合計數

——

——

 1,946.61

 1,783.28

三、凈凈資產預估合計

——

——

12,733.04

14,466.71

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區方塔中醫院2019年度決算情況說明

 

一、并于重慶市松江區方塔中醫理論醫院門診2019本年度純收入支出費用結算的時候總體經濟現象表示

杭州市松江區方塔國醫醫院口腔科2019ꦯ年度收入總計為30736.27萬元、支出總計為30736.27萬元。與2018年度相比,收支總計各增加1565.04萬元。主要原因:2019年完成門急診工作量634096人次,比上年同期增加31432人次,增長5.22 %;出院病人數9929人次,比上年同期增加877人次,增長9.69%;業務收入穩步增長,截止2019年醫院實現業務收入24076.53萬元,同比增長13.13%。業務🌄支出同比上年增長14.61%,其中因績效工資調整職工工資性收入增長,試劑成本增加、工作量增長使得衛生材料、藥品費均比上年有所增長。

二、關羽北京市松江區方塔中醫針灸醫阮2019一年度收錄竣工決算問題闡述

本年度𒅌收入合計30297.94萬元,其中:財政撥款收入6660.5萬元,占21.98%;事業收入23418.88萬元,占77.3%;其他收入218.56萬元,占0.72%。

三、對于蘇州市松江區方塔中醫針灸醫院口腔科2019季度支出費用預算環境表明

年初꧋支出合計29816.84萬元,其中:基本支出28716.2萬元,占96.31%;項目支出1100.64萬元,占3.69%。

四、關羽滬市松江區方塔中醫藥學衛生院2019每年國庫審批收益撥出總體經濟現狀說明怎么寫

深圳市松江區方塔中醫理論衛生院2019🍷年度財政撥款收支總決算6660.66萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加534.83萬元,增長8.73%。主要原因:醫療設備配置補助比上年增加372.86萬元,增加對口支援項目補助52萬元。

五、介紹成都市松江區方塔中國傳統醫學三甲醫院2019全年正常通用財政部門預算財政部門撥付花費部門預算情況發生詳細說明

(一)大部分共同費用國庫撥付結余預算整體來說具體情況

蘇州市松江區方塔中醫理論醫院口腔科2019✱年度一般公共預算財政撥款支出6606.38萬元,占本年支出合計的22.16%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加490.47萬元,增長8.02%。主要原因:社會保障和就業支出增加254.39萬元,住房保障支出增加331.27萬元。

(二)尋常公眾費用國庫審批收入支出部門預算構成情況報告

蘇州市松江區方塔中醫婦科醫療2019♛年度一般公共預算財政撥款支出6606.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)1667.74萬元,占25.04%;衛生健康支出(類)4541.4萬元,占68.74%;住房保障支出397.24萬元,占6.01%.

(三)尋常公用費用財政資金補貼款花費部門預算具體化現狀

昆明市松江區方塔中醫醫生2019✨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6676.84萬元,支出決算為6660.5萬元,完成年初預算的99.76%。決算數小于預算數的主要原因:醫療設備、信息化項目實際采購核減。其中:

清潔衛生鍵康付出(類)名辦醫生(款)中醫師各民族醫生(項)。最主要適用于:整形系統設備、信息查詢化構建、在職的工作人員員工底薪、當今社會確保繳納費用和績效評價員工底薪總性支出,公業務員預備費總性支出等🐈。年初預算為4611.87萬元,支出決算為4541.41萬元。決算數小于預算數的主要原因:醫療設備、信息化項目實際采購核減。

♍衛生健康支出(類)公共衛生(款)中醫養生知識推廣(項)0.17萬元。主要用于:中醫養生知識推廣項目。年初無預算,支出決算為0.17萬元,決算數大于預算數的主要原因該項目為上年結轉項目。

    清潔衛生綠色健康性支出(類)中醫醫生藥(款)湖北省中醫理論臨床實驗優點技術工藝相傳了優秀人才(項)3萬元。決算數小于預算數的主要原因該項目計劃于2020年5月截止。

干凈穩定教育支出(類)中醫婦科藥(款)全球醫學臨床護理優勢工藝薪火相傳帶頭人人員(項)。決算數小于預算數的主要原因該項目計劃于2020年5月截止。

六、觀于北京市松江區方塔中醫藥衛生院2019月度普通共公工程預算不需要補貼款幾乎付出竣工決算情況反映

北京市松江區方塔中醫衛生院2019💜年度一般公共預算財政撥款基本支出5752.76萬元,包括人員經費5356.22萬元,公用經費396.54萬元。基本支出中:

1、工資福利支出5356.22萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資。

2、商品和服務支出396.54萬元,主要用于:職工福利費支出。

七、有關昆明市松江區方塔醫學大醫院2019月度正常公共服務概算財政部門撥付“三公”費用收支預算狀態原因分析

天津市松江區方塔中醫理論醫阮2019當年度無“三公”勞務費不需要補貼款收支。

八、關干廣州市松江區方塔老中醫醫院科室2019一年度政府機關性股權基金預竣工決算不需要捐款教育支出竣工決算實際情況就說明

廣州市松江區方塔國醫醫療機構2019年度目標無當地政府性債券成本預算財政部門付款其他支出。

九、國家資產管理生產經營決算民政審批時候這說明

南京市松江區方塔中醫醫院專家2019半年度無國有企業股權投資生產概預算財政預算審批教育支出。

十、許多重要性要點的條件解釋

(一)部門自動運行專項資金總支出條件

北京市市松江區方塔中醫理論門診2018年中有機關運營接待費其他支出。

(二)政府機關采買撥出狀態

傷害市松江區方塔中醫藥學醫院醫生2019꧒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為669.8萬元,其中:貨物采購金額466.47萬元、服務采購金額203.33萬元。

(三)配送車輛、別墅獨特占地情況報告

蘇州市松江區方塔中醫師醫院科室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 

(四)項目預算績效評價經營環境

๊上海市松江區方塔中醫醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了《上海市松江區方塔中醫醫院預算管理辦法》,規范了項目審批流程,建立了項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:๊編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額1237.61萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額1237.61萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額1237.61萬元,平均得分93.8分(其中,績效評級為“優”的項目4個;績效評級為“良”的項目3個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌱一、不需要資金捐款凈收入:指單位名稱上全年從本級不需要資金部門管理具有的不需要資金捐款,涵蓋一般的共公工程費用不需要資金捐款和政府性性資金工程費用不需要資金捐款。

൩二、事業有成性個人納入來源:指事業有成性公司開始專業金融業務營銷的活動非常手游輔助營銷的活動擁有的個人納入來源。一般是:醫療服務個人納入來源、科教個人納入來源等。

♌三、自主合作經營使創收:指工作的單位在專業相關業務工作還有輔助的工作除此之外積極開展非自立選擇自主合作經營工作具有的使創收。

🍎四、別收錄:指部門作為的除“財政性撥付收錄”、“事業收錄”、“經營者收錄”等之間的收錄。具體是:職工食堂收錄、盤盈收錄等。

五、月初結轉和余額:是以上一年度未能完整、結轉到當年度按關與法律法規依然在使用的項目資金。

ꦬ六、半全一第四季度結轉和余額:指年初度或一年前全一第四季度概算布置、因客觀性因素突發變來變去始終無法按原行動計劃食用,需網絡延時到往后全一第四季度按管于法規一直食用的資金量。

七、首要撥出:指廠家為保護中介機構一般高速運轉、提交此外生活中工作中主線任務而情況的每一項撥出。

𒉰八、業務費用結余 :指廠家為達到某個的行政處上班任何或人事進展總體目標,在常規費用結余 以外引發的每一項費用結余 。

九、開撥出:指企業企業在專科工作及幫助工作本身搞好非獨立空間賬務處理開工作發生了的撥出。

𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦋國慶、國家機關行駛專項經費預算:指行政機關工作的單位和圖案填充公務活動員法管理方法的事業的單位工作的單位施用基礎上通用項目預算財務補貼款配備的基礎費用其他支出 中的定期公共專項經費預算費用其他支出 。

 

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