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2018年度部門決算公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 正式發布時光:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼按摩保健院

2018當年度職能部門結算的時候

 

 

 

 

 


目  錄

 

第一部分 沈陽市松江區婦幼調理院簡況

一、關鍵職能作用

二、個部門部門預算機關單位組成

第二部分 上海市松江區婦幼健康養生院2018年度部門決算表

一、年收入費用支出 預算總表

二、創收部門預算表

三、經費支出預算表

四、財務捐款收入來源教育支出部門預算總表

五、大部分公共性費用預算國庫捐款結余結算的時候表

六、一樣公共性預算表財政預算付款大體花費結算的時候表

七、尋常公共信息概算財政局捐款“三公”經費預算預算及部門工作經費預算預算其他支出竣工決算表

八、國家性基金、期貨、現貨、微盤財政性預算財政性付款撥出結算的時候表

九、房產過負債的情形表

第三部分 上海市松江區婦幼調養院2018年度部門決算情況說明

第二步部門 形容詞表述

 


第一部分    上海市松江區婦幼保健理療院概況

 

一、主耍職責

防止害處婦小班幼兒童安全健康的的疾病,大大減少孕產婦和圍產兒死率,推動的支持母乳服務。

二、醫療機構制定

由廠家不同三定方法等相關聯相關規定有關室內學校軟件設置寫上。

依據所訴工作職責,西安市松江區婦幼護理院設6個增設組織機構,具有:接待室室、醫務科、照顧部、企業財務科、總務科、防冶保健按摩科。
第二部分    上海市松江區婦幼養生保健院2018年度部門決算表

2018年終年收入經費支出預算總表

標準:萬美元

工資收入

性支出

該項目

竣工決算數

該項目

結算的時候數

一、財政局捐款工資收入

4236.49

一、一半公開安全服務收支

 

  另外:區政府性股票基金決算財政預算補貼款

 

二、外交史總支出

 

二、上一級補貼政策薪資

453.34

三、防御收支

 

三、企事業收入來源

16167.18

四、服務性可靠撥出

 

四、運營收益

 

五、教肓開支

12.46

五、附設計量單位上交國家凈收入

 

六、實驗高技術費用

 

六、另一使收入

281.97

七、和文化體育足球與媒體收支

 

 

 

八、社交擔保和專業教育付出

1421.43

 

 

九、整形環境衛生與預計生殖支出費用

17768.12

 

 

十、節省環境撥出

 

 

 

11、新型農村街道辦事處撥出

 

 

 

12、畜牧業水撥出

 

 

 

第十三、交通網車輛運輸教育支出

 

 

 

十四、網絡資源探勘資訊等費用

 

 

 

第十、商業服務于服務于業等付出

 

 

 

16、金融科技其他支出

 

 

 

十二、扶持其余位置花費

 

 

 

二十、土地資源海域氣象臺等費用

 

 

 

黨的十九、住宅房保證經費支出

65.28

 

 

第二十、油糧防汛物資產出付出

 

 

 

二五一、別的總支出

 

年初凈收入累計數

21138.98

本年度結余總金額

19267.29

用事業單位債券化解出入差額

 

余額分配原則

1854.35

年終結轉和盈余

220.68

年初結轉和節余

238.02

總金額

21359.66

總額

21359.66


2018財政年度純收入結算的時候表

廠家:萬余元

工程

年初營收加總

民政付款薪資收入

上家補貼政策收入來源

事業性盈利

生意凈收入

附屬的單位繳納年收入

其余收入水平

功能分類
科目編碼

課程和科目稱謂

總計

21138.98 

4236.49 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

208

 

 

市場經濟擔保和工作費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企業發展行業離退休工資

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展標準離退職

9.85 

9.85 

 

 

 

 

 

208

05 

05 

政府部門企事業機構首要頤養保險服務繳納經費支出

1336.98 

1336.98 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

部門事業心的單位角色年金繳納性支出

74.60 

74.60 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學干凈衛生與方案生二胎收支

19652.27 

2749.78 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

 

公辦醫院醫生

19563.08 

2660.59 

453.34 

16167.18 

 

 

281.97 

210

02

06

紅房子醫院醫生

19553.08

2650.59

453.34

16167.18

 

 

281.97

210

02

99

另外的醫醫院口腔科開支

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生學

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

04

09

重要公用設施干凈自查自糾

0.6

0.60

 

 

 

 

 

210

11

 

行政性事業有成公司的社區醫療

88.59

88.59

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成組織醫療服務

88.59

88.59

 

 

 

 

 

221

 

 

居住房的保障花費

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房行政體制改革經費支出

65.28

65.28

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房住房基金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018年中付出部門預算表

的單位:萬美元

頂目

本年度總支出預估合計

主要收支

產品收入支出

上交領導開支

運作支出費用

對附帶企事業單位經濟補貼教育支出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目簡稱

預估合計

19267.29 

18407.85 

859.44 

 

 

 

205

 

 

基礎教育收入支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

 

相關文化藝術培訓總支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

205

99

99

各種教育培訓收入支出

12.46 

 

12.46 

 

 

 

208

 

 

生活保駕護航和找工作支出費用

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

 

行政性衛生事業機關單位離退居二線

1421.43 

1421.43 

 

 

 

 

208

05

02

衛生事業企事編離提前退休

9.85 

9.85 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政工作單位企業工作單位主要健康養老險金網上繳費性支出

1336.97 

1336.97 

 

 

 

 

208

05 

06 

行政機關自己事業工作單位職業技能年金激費其他支出

74.60

74.60

 

 

 

 

210

 

 

醫用衛生管理與工作方案計劃生育工作花費

17768.12

16921.14

846.98

 

 

 

210

02

 

私立門診

17678.93

16832.55

846.38

 

 

 

210

02

06

婦產醫療

17668.93

16832.55

836.38

 

 

 

210

02

99

另一公校醫院門診結余

10.00

 

10.00

 

 

 

210

04

 

服務性干凈

0.60

 

0.60

 

 

 

210

04

09

比較重要共同衛生監督自查自糾

0.60

 

0.60

 

 

 

210

11

 

行政處事業發展工作單位醫疔

88.59

88.59

 

 

 

 

210

11

02

工作單位名稱整形

88.59

88.59

 

 

 

 

221

 

 

居住房維護撥出

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

 

個人住房機構改革費用

65.28

65.28

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

65.28

65.28

 

 

 

 

 


2018月度民政審批個人收入開支部門預算總表

政府部門:百萬元

創收

費用支出

工作

部門預算數

大型項目

累計

一般的共公概預算財政廳捐款

鎮政府性私募基金費用財務補貼款

一、一般來說服務性概預算民政付款

4236.49 

一、通常情況下公共保障保障開支

 

 

 

二、政府部門性資金民政預算民政捐款

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、防御費用支出

 

 

 

 

 

四、公共服務平安支出費用

 

 

 

 

 

五、教育學校花費

12.46 

12.46 

 

 

 

六、實驗技術性經費支出

 

 

 

 

 

七、和文化體肓與傳媒業結余

 

 

 

 

 

八、世界后勤保障和就業形勢收入支出

1421.43 

1421.43 

 

 

 

九、醫治安全與規劃計生付出

2721.44 

2721.44 

 

 

 

十、節省綠色環保總支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉建設社區居委會費用

 

 

 

 

 

第十二、農林業水結余

 

 

 

 

 

第十五、流量車輛運輸費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘察內容等費用支出

 

 

 

 

 

15場、商業圈服務培訓業等收支

 

 

 

 

 

第十五、金融服務經費支出

 

 

 

 

 

十六、救助任何地收入支出

 

 

 

 

 

十七、土地浮游生物氣象局等收入支出

 

 

 

 

 

19、商品房服務教育支出

65.28 

 65.28

 

 

 

二十五、調味品資源自給率結余

 

 

 

 

 

二國慶、其他教育支出

 

 

 

本年度工資收入合計數

4236.49 

年初其他支出總計

4220.61 

4220.61 

 

今年初財政局補貼款結轉和節余

206.30 

年底財政部門補貼款結轉和余額

222.18 

222.18 

 

      應該公益性預決算財政預算補貼款

206.30 

 

 

 

 

ꦡ      人民政府性股權基金不需要預算不需要付款

 

 

 

 

 

總金額

4442.79 

總共

4442.79 

4442.79 

 

 


2018年度目標通常情況下公用設施概算財政局捐款費用支出 竣工決算表

公司的:來萬

投資項目

自動求和

最基本教育支出

好項目收支

的功能細分

課目代碼

管理費用名稱大全

205

 

 

育兒教育費用支出

12.46

 

12.46

205

99

 

其他的培養收支

12.46

 

12.46

205

99

99

另一培養支出費用

12.46

 

12.46

208

 

 

社會存在保護和人才需求總支出

1421.43

1421.43

 

208

05

 

政府部門企事業公司的離養老金

1421.43

1421.43

 

208

05

02

事業政府部門政府部門離退休工資

9.85

9.85

 

208

05 

05 

行政機關事業上的單位名稱幾乎關于養老地產養老人身險交款性支出

1336.98

1336.98

 

208

05 

06 

機關企業衛生事業企業職業化年金付款費用支出

74.60

74.60

 

210

 

 

醫療機構干凈衛生與計劃書計劃生育政策費用

2721.44

2326.35

395.09

210

02

 

醫衛生院

2632.25

2237.76

394.50

210

02

06

婦產醫生

2622.25

2237.76

384.49

210

02

99

另一個公校大醫院收支

10.00

 

10

210

04

 

公用設施安全

0.60

 

0.60

210

04

09

重點公共信息環境衛生專題

0.60

 

0.60

210

11

 

財政工作標準醫療服務

88.59

88.59

 

210

11

02

事業性基層單位醫療衛生

88.59

88.59

 

221

 

 

自建房維護教育支出

65.28

65.28

 

221

02

 

往房改善收支

65.28

65.28

 

221

02 

01 

房屋公積金貸款

65.28

65.28

 

自動求和

4220.61

3813.06

407.55

 


2018年終一般的公開估算不需要補貼款總體經費支出預算表

  政府部門:萬多

樓盤

合計數

員事業費

公共經費預算

經濟發展劃分類別

會計科目標識號

專業科目名號

301

 

底薪特權結余

2538.16

2538.16

 

301

01

  差不多月工資

185.37

185.37

 

301

02

  經費補助費

137.19

137.19

 

301

03

  總獎

 

 

 

301

06

  飯食補助款費

 

 

 

301

07

  工作績效薪資

637.07

637.07

 

301

08

政府機關人事單位名稱最基本醫療保障保障費

1336.98

1336.98

 

301

09

職業分析年金繳納費用

74.60

74.60

 

301

10

企業職員關鍵醫療衛生保險行業激費

90.37

90.37

 

301

11

國家地方公務員醫療器械補助款繳付

 

 

 

301

12

相關市場保障機制付款

9.04

9.04

 

301

13

租賃房公積金

65.28

65.28

 

301

14

醫遼費

 

 

 

301

99

  其他的底薪社會福利付出

2.26

2.26

 

302

 

物品和貼心服務花費

1172.77

 

1172.77

302

01

  接待室費

4.60

 

4.60

302

02

  油墨印刷費

5.8

 

5.8

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

9.50

 

9.50

302

06

  交電費

100

 

100

302

07

  郵電通信費

14.55

 

14.55

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物管處理費

18.00

 

18.00

302

11

  出差費

0.38

 

0.38

302

12

  因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

  保修(護)費

95.00

 

95.00

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  會議通知費

0.65

 

0.65

302

16

  培訓課程費

2.60

 

2.60

302

17

  國家公務接待處費

 

 

 

302

18

  上用材質費

888.77

 

888.77

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專業級然料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

10.60

 

10.60

302

27

  委托人項目費

 

 

 

302

28

  工會組織金費

5.64

 

5.64

302

29

  春節福利費

6.13

 

6.13

302

31

  公務接待用車的正常運作運維費

 

 

 

302

39

  另外鐵路交通服務費

2.25

 

2.25

302

40

  稅金及疊加成本費用

 

 

 

302

99

  各種商品種類和服務的其他支出

8.3

 

8.3

303

 

對本人和家用的補貼費

102.13

102.13

 

303

01

  離休費

9.40

9.40

 

303

02

  養老費

0.45

0.45

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

3.68

3.68

 

303

05

  活動補助金

 

 

 

303

07

  醫藥費經濟補貼

88.59

88.59

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

 

 

 

303

10

小編農業科技產出補助

 

 

 

303

99

  許多人和家人的補助款其他支出

 

 

 

310

 

資產管理性費用

 

 

 

310

02

  商務辦公家具添置

 

 

 

310

03

  專用的裝置租賃費

 

 

 

310

07

  新信息電腦網絡及軟文置辦系統更新

 

 

 

310

13

  公務接待小二租車購買

 

 

 

310

19

  的交通網專用工具購入

 

 

 

310

22

  無形之中金融資產新購

 

 

 

310

99

  任何資產性花費

 

 

 

合計數

3813.06

2640.29

1172.77

 


😼2018年終一般來說共公預預算財政局補貼款“三公”事業費及機關事業單位自動運行事業費費用支出 預算表

工作單位:億元

普通公開成本預算財政預算審批“三公”事業費

行政單位自動運行

資金投入竣工決算數

自動求和

因公出境

(境)費

公務接待公務車購買及作業費

公務活動接待工作費

小計

公務活動私車

購入費

因公買車

運營費

成本預算數

結算的時候數

預決算數

竣工決算數

預決算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2018月度當地政府性投資基金項目預算財政資金補貼款經費支出結算的時候表

機關單位:百萬元

頂目

總金額

大體開支

投資項目付出

功效各類

學科簡碼

管理費用稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018全年金融資產負債率現象表

 

 

標準機構:來萬

 

總量

顏值

年終數

年尾數

今年初數

歲末數

一、資源加總

——

——

21544.57 

 22951.05

   (一)游動資金

——

——

8577.09 

 10054.94

   (二)穩定房產

——

——

 20383.04

 20774.33

          其中:1.房屋(平方米)

 29782.42

 29634.68

 11181.61

11181.61 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 857

 953

 2267.71

 2426.33

                   (1)車輛

 3

 3

 67.33

 67.33

♊                          通常情況下國家公務私家車

 

 

 

 

🏅                          執法檢查執勤點車輛使用

 

 

 

 

🦹                          獨特的正規專業工藝小二租車

 

 

 

 

🌃                          其它買車

 3

 3

67.33 

 67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 6

 6

 1117.31

 1117.31

               3.專用設備(臺/套)

 615

 631

 6352.81

 6821.69

                    單價100萬元以上專用設備

 13

 13

 2472.14

 2591.64

ﷺ               4.另外固定不變股本

——

——

 580.91

 344.75

🌜        減:連續攤銷及減值籌備

——

——

 7534.91

 7974.89

   (三)經常性投入

——

——

 

 

   (四)在建項目項目

——

——

 

 

   (五)有形基金

——

——

226.78 

 226.78

♉        減:連續攤銷

——

——

107.43 

 130.11

   (六)其他房產

——

——

 

 

二、過負債的預估合計

——

——

 1629.04

 1344.46

三、凈凈資產累計數

——

——

 19915.52

 21606.59

 


第三部分上海市松江區婦幼保健院2018年度部門決算情況說明

 

一、有關于東莞市松江區婦幼養護院2018年中年收入付出竣工決算整體情形詳細說明

武漢市松江區婦幼養護院2018💮年度收入總計為21359.66萬元、支出總計為21359.66萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1493.42萬元。主要原因:國家全面實施二胎政策后病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、更多滬市松江區婦幼健康養生院2018半年度創收預算狀況代表

年初♏收入合計21138.98萬元,其中:財政撥款收入4236.49萬元,占20.04%;事業收入16167.18萬元,占76.48%;其他收入281.97萬元,占1.33%;上級補助收入453.34,占2.15%。三、觀于鄭州市松江區婦幼保建院2018月度撥出部門預算的情況反映

上年♚支出合計19267.29萬元,其中:基本支出18407.85萬元,占95.54%;項目支出859.44萬元,占4.46%。

四、關于幼兒園深圳市松江區婦幼養護院2018本年財務補貼款使收入教育支出總體經濟現狀代表

深圳市松江區婦幼護理院2018💮年度財政撥款收支總決算4442.79萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加345.85萬元,增長8.44%。主要原因:本年度財政撥款收入中增加了基本支出經費撥款,財政撥款收入總計較上年增加;本年度單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

五、觀于深圳市松江區婦幼健康養生院2018第四季度般公益性費用預算民政捐款支出費用竣工決算實際申請報告書怎么寫

(一)通常情形下公用概預算不需要付款撥出預算總的情形

昆明市松江區婦幼按摩保健院2018🌜年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,占本年支出合計的21.91%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加639.59萬元,增長17.86%。主要原因:本年度財政撥款基本支出經費增加,單位管理費用、人員成本增加,財政撥款支出總計較上年增加。

(二)通常情況發生下公共性概預算財政部門付款支出費用結算的時候型式情況發生

廣州市松江區婦幼養護院2018🍒年度一般公共預算財政撥款支出4220.61萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 12.46萬元,占0.29%;社會保障和就業支出(類)  1421.43萬元,占33.68%;醫療衛生與計劃生育支出 (類)2721.44萬元,占64.48%;住房保障支出(類)65.28萬元,占1.55%。

(三)通常情況發生下服務性項目預算不需要付款支出費用竣工決算具體的情況發生

南京市松江區婦幼保健按摩院2018💟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4228.18萬元,支出決算為4220.61萬元,完成年初預算的99.82%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1♋、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)12.46萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余28.05萬元),支出決算為12.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2ꩵ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)9.85萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為9.85萬元,支出決算為9.85萬元,完成年初預算的100%。

3🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1336.98萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1336.98萬元,支出決算數為1336.98萬元。完成年初預算的100%。

4𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)74.60萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為74.60萬元,支出決算數為74.60萬元。完成年初預算的100%

5🌊、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2622.25。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2652.88萬元,支出決算數為2622.25萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6ꦗ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)10萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為10.00萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生支出(項)0.6萬元。主要用于:醫院開展重大公共衛生醫療支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為0.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加重大公共衛生專項年初預算數。

8🔜、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)88.59萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為88.59萬元,支出決算數為88.59萬元。完成年初預算的100%。

9🐎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)65.28萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為65.28萬元,支出決算數為65.28萬元。完成年初預算的100%。

六、有關于北京市松江區婦幼保健理療院2018全年一樣通用估算財政資金補貼款首要費用竣工決算條件這說明

傷害市松江區婦幼保養院2018🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出3813.06萬元,包括人員經費2640.29萬元,公用經費1172.77萬元。基本支出中:

1ꦿ、工資福利支出2538.16萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。

2🎶、商品和服務支出1172.77萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。

3、對個人和家庭的補助102.13萬元,主要用于:離休費、退休費、撫恤金、醫療費。

七、管于昆明市松江區婦幼健康養生院2018全年度大部分通用預算表不需要付款“三公”經費預算結余結算的時候具體情況反映

(一)“三公”專項經費財政資金審批撥出部門預算總體設計現象代表。

杭州市松江區婦幼保養院2018🅰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2018ౠ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”金費國庫付款教育支出結算的時候大概現狀描述。

天津市松江區婦幼保建院2018財政廳年度無“三公”事業費財政廳撥付費用。

八、針對昆明市松江區婦幼養身院2018半年度縣政府性母基金成本預算國庫付款花費預算現象原因分析

成都市松江區婦幼養生保健院2018年中無市政府性債券預決算國庫補貼款花費。

九、國家股充分運營決算財務撥付現象原因分析

深圳市松江區婦幼養生保健院2018當年度無國有企業充分加盟財務預算財務補貼款收入支出。

十、其余重要性裝修細節的情況報告說明書怎么寫

(一)工商登記工作經費預算費用支出 情況

蘇州市松江區婦幼保健養生院2018一年度有機關操作預備費結余。

 

 

(二)縣政府招標合同支出費用時候

武漢市市松江區婦幼保鍵院2018♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為443.54萬元,其中:貨物采購金額277.30萬元、服務采購金額166.24萬元。

(三)該車輛、房源層次性占存原因

松江區婦幼中醫保健院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算工作績效維護情形

北京市松江區婦幼保鍵院2018每年決算效績管控工做中發展情況下列:本個部門設立了下列決算效績管控體系:松江區婦保院決算效績管控體系,設立了完美的決算效績管控工做中系統;全的全過程效績管控全面實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額2024萬元;2018年度開展的績效評價項目5個🅺,涉及預算金額2024萬元,平均得分68.2分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

♔一、民政支出廳概成本預算付款薪資收入:指企業單位本每年度從本級民政支出廳概成本預算行業贏得的民政支出廳概成本預算付款,涵蓋通常情況公眾概成本預算民政支出廳概成本預算付款和政府辦公室性理財產品概成本預算民政支出廳概成本預算付款。

♏二、行業收錄:指行業公司的大力開展職業銷售業務游戲活躍基本輔助工具游戲活躍授予的收錄。注意是:醫疔收錄等。

🐭三、生產運作營收:指事業發展政府部門在職業 業務部游戲話動十分輔助工具游戲話動之中開展調研非獨立的歸集生產運作游戲話動獲取的營收。

💞四、的純使效益:指企業單位達成的除“財政廳審批純使效益”、“衛生事業純使效益”、“企業經營純使效益”等多于的純使效益。常見是:金融機構貸款利息純使效益、員工食堂工作餐純使效益等。

五、期初結轉和節余:意指去年度無權來完成、結轉到年初按關干約定仍然便用的資源。

ܫ六、半當期結轉和節余:指上當期或過去當期財政預算制定工作計劃、因客觀性必備條件形成改變不可按原工作計劃推進,需延時到后面當期按有關的規定標準以后便用的項目資金。

七、基礎教育撥出:指標準為基本保障學校很正常使用、完全基本工作中責任而產生的相關教育撥出。

🐻八、投資項目教育收支:指部門為結束其他的行政管理工作主線任務主線任務或企事業發展壯大夢想,在基本性教育收支認知能力情況的各類教育收支。

🍬九、銷售經營的收支:指企事業編制名稱在專業性活動及引導活動囿于開始非獨立的計算成本銷售經營的活動的發生的收支。

ꦑ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒈔十一月、機構行駛經費花費預決算:指財政性花費機構和基準公務接待員法管理系統的人事機構適用通常服務性預決算財政性花費捐款科學安排的基礎性花費中的平日共用經費花費預決算性花費。

 

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