東莞市松江區精神狀態環保平臺
2019全年結算的時候
目 錄
首要要素 成都市松江區奉獻精神公共衛生平臺簡況
一、主要的職能作用
二、結構安裝
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、效益其他支出預算總表
二、凈收入竣工決算表
三、總支出結算的時候表
四、不需要捐款收入來源性支出竣工決算總表
五、平常公益性費用預算民政補貼款其他支出預算表
六、通常公用設施成本預算國庫補貼款首要費用支出 竣工決算表
七、一般的公共信息成本預算財政資金捐款“三公”資金及危險機關作業資金撥出結算的時候表
八、政府性性股票基金預部門預算財務補貼款收支部門預算表
九、股權欠債的記錄表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
四是部件 名稱解悉
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、最主要的職責范圍
🅷佛山市松江區的心理實質干凈衛生學心中是的心理實質干凈衛生學大專寵物醫院,大部分任職的心理實質病行業、的心理實質復原行業、社區服務站有機廢氣行業、藥學的心理行業的鑒別診斷報告手術冶療;麻醉藥科(限改進電肌肉抽搐手術冶療);分子生物學學考驗科:藥學體液、鮮血行業、藥學分子生物學學學行業、藥學化學工業考驗行業、藥學免疫性、血清學行業;分子生物學學影響科等鑒別診斷報告行業;服務經營理念是盡心盡職為我區鄉鎮村村的的心理實質人者服務,做出快速手術冶療,進一步強化怎樣預防,建立完善統計分析運作。
二、機購設立
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6ไ個獨立設置中介機構,還包括:辦公裝修室、基礎性安全保障科、醫政科、護理工作部、可以防止感染科、財會科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019一年度工資收入撥出部門預算總表
方:萬余元
工資收入 |
花費 |
||
項目 |
結算的時候數 |
項目流程 |
部門預算數 |
一、大部分公開估算財政局付款工資 |
3836.70 |
一、一半共同售后服務開支 |
|
二、中央政府性理財產品項目預算不需要付款使收入 |
|
二、國際關系開支 |
|
三、上司補貼金收入來源 |
|
三、國防軍事費用支出 |
|
四、行業收入水平 |
4843.49 |
四、公眾安全的開支 |
|
五、自主經營利潤 |
|
五、的教育教育支出 |
|
六、其他公司的繳納收錄 |
|
六、物理學枝術付出 |
|
七、某些薪水 |
572.64 |
七、特色文化自助游體育乒乓球與文化其他支出 |
|
|
|
八、社會生活保險和就業前景付出 |
711.91 |
|
|
九、環保建康收支 |
6848.58 |
|
|
十、發展節能安全安全花費 |
|
|
|
五一、城鄉建設片區經費支出 |
|
|
|
十三、農林業水總支出 |
|
|
|
13、鐵路交通物流業支出費用 |
|
|
|
十四、能源勘查信息等撥出 |
|
|
|
十四、業務服務業等支出費用 |
|
|
|
16、金融科技結余 |
|
|
|
十八、捐助任何省市費用 |
|
|
|
十九、清新生態資源海底氣象學等費用支出 |
|
|
|
19、個人住房基本保障費用 |
69.10 |
|
|
第二十、糧油加工材料物資保障性支出 |
|
|
|
二十一月、災難治理及緊急標準化管理費用 |
|
|
|
二第十二、某些收入支出 |
|
年初薪資總金額 |
9252.83 |
當年度性支出總金額 |
7629.59 |
用企事業股權基金掩蓋收支明細差額 |
|
余額配資 |
1378.04 |
年終結轉和余額 |
412.48 |
年尾結轉和節余 |
657.68 |
總金額 |
9665.31 |
合計 |
9665.31 |
2019季度創收部門預算表
院校:70萬
項目 |
本年度年收入預估合計 |
財政性撥付盈利 |
上級部門補貼申請書盈利 |
事業性薪水 |
生產經營使收入 |
其他方繳納薪資收入 |
其它使收入 |
||||
功能分類 |
會計分類公司名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
時代保險和求業收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業行業離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公工作單位離退休年齡 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關衛生事業企業總體健康社會養老保險公司激費性支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關衛生公務員名稱就業年金激費付出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生營養其他支出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
醫醫療 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神實質病醫院科室 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另一公立學校衛生院收入支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息健康 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大量公共信息環境衛生專項督查 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
發生公益性干凈時件應急管理凈化處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟事業基層單位醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機構醫療器械 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房擔保費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房教育體制改革教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019全年度費用支出 預算表
機關單位:萬塊
創業項目 |
上年性支出自動求和 |
關鍵支出費用 |
創業項目其他支出 |
上交上司付出 |
開其他支出 |
對加盟企事業單位補貼其他支出 |
||||
功能分類 |
課目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 后勤保障和學生就業教育支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業機關單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展院校離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成工作單位常見社區養老安全付費經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關創業機構行業年金納費付出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
公共衛生的健康性支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
醫三甲醫院 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
心理病三甲醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別的公辦醫院花費 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件通用健康專向 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突遇公共性健康情況應急方案加工 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務行業機關單位醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成標準治療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有效保障了經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改變教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019一年度財政性支出補貼款收入水平性支出結算的時候總表
計量單位:萬塊
收益 |
花費 |
||||
項目流程 |
部門預算數 |
大型項目 |
預估合計 |
一半公用工程預算財政資金付款 |
政府部性理財產品民政預算民政撥付 |
一、通常情況公共性概預算財政支出捐款 |
3836.70 |
一、一樣服務保障性服務保障結余 |
|
|
|
二、區政府性母基金概預算國庫補貼款 |
|
二、外交關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防開支 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全的撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學其他支出 |
|
|
|
|
|
六、科學合理技術應用費用支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 休閑旅游教育與文化傳播性支出 |
|
|
|
|
|
八、社交確保和畢業生就業收支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生監督安全花費 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、低能耗低能耗費用 |
|
|
|
|
|
國慶、新農村區域總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水經費支出 |
|
|
|
|
|
13、城市交通及運輸總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘察資料等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、企業服務業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融投資開支 |
|
|
|
|
|
二十七、幫扶另一東北部性支出 |
|
|
|
|
|
18、清新資源性淺海景象等性支出 |
|
|
|
|
|
19、居住房保障機制撥出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二十二、糧油食品物品收儲花費 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害防控及應急處置工作費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、同一費用支出 |
|
|
|
本年度納入累計 |
3836.70 |
上年撥出總計 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初財政部門捐款結轉和盈余 |
301.78 |
半年度財務補貼款結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、基本上公共信息預決算財務補貼款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
4138.48 |
總額 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019月度正常公益性估算財務補貼款經費支出結算的時候表
企事業單位:萬美金
的項目 |
加總 |
總體性支出 |
工程項目收入支出 |
|||
用途類別 會計科目編寫代碼 |
專業科目名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會的保證和學生就業付出 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心行業離辭職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
事業發展基層單位離辭職 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
工商登記人事機構最基本養老生活保險金激費花費 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業上工作單位就業年金激費付出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
環保綠色健康經費支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公辦大醫院 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
精神什么病醫院口腔科 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
另一個公辦三甲醫院收支 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
服務性衛生情況 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
巨大公益性衛生情況專業 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
的事件報告服務性健康的事件急救正確處理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政部門事業心機關單位醫療保健 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
參公政府部門醫療管理 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
公房后勤保障其他支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
居住房機構改革教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年中大部分服務性成本預算民政審批常見其他支出竣工決算表
計量單位:萬美元
創業項目 |
預估合計 |
者資金投入 |
共用事業費 |
||
城市發展的分類 課程和科目標識號 |
科目必簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪春節福利收入支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
常規很大打工族薪資 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效年薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
行政方教育事業方首要養老服務人壽保險交款 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
工作年金手機繳費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
教工首要整形穩定繳付 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員整形補助費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
任何世界安全保障網上繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
房間社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
許多薪資公益福利收支 |
|
|
|
302 |
|
各種商品和服務的結余 |
|
|
|
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
柔印費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業處理處理費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
培養費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接受費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
通用型氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
下令讓金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
因公租車運動維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他的交行的費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
相關寶貝和服務花費 |
|
|
|
303 |
|
對他人和家人的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退居二線費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活政府補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療服務費補貼費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家貧困補助 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人農林牧加工補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對小編和婚姻的補助款 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室機器設備購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬機械設備購進 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺格及軟件下載購入更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
另外交通運輸用具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和創意陳列品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣房產購買 |
|
|
|
310 |
99 |
相關資產投資性費用 |
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自動求和 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019當年度通常公眾費用預算財政部門審批“三公”接待費及部門電腦運行接待費撥出竣工決算表
機構:來萬
平常公共信息決算不需要審批“三公”經費預算 |
企事業單位程序運行 專項經費結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動用車的置辦及行駛費 |
因公接持費 |
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小計 |
公務接待車輛使用 置辦費 |
國家公務買車 正常運作費 |
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費用數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
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𒆙注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019年中相關部門性私募基金費用預算財政預算審批支出費用預算表
單位名稱:萬美金
頂目 |
總金額 |
最基本性支出 |
大型項目費用支出 |
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功能模塊類型 課程識別碼 |
課目公司名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年資本債務現狀表 |
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的金額公司的:W |
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的數量 |
意義 |
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今年初數 |
年尾數 |
本年數 |
年終數 |
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一、資本總金額 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)傳播資金 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)固定位置股本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
𝄹 2.基礎機械(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
♎ 這其中:(1)車倆(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
💧 基本上公務活動小二租車 |
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🧜 行政執法執勤點專車 |
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☂ 持種專注科技租車 |
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🔯 任何用車的 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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|
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🌄 4.的不變資源 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ꦕ 減:積攢固定資產折舊及減值做好準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)暫時股份投資費用 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性國債投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)在建設網水利 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)隱匿資本 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🀅 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)另外的金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債自動求和 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈資源自動求和 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、有關于天津市松江區精神力量環境衛生基地2019本年度年收入其他支出預算環境承載力前提描述
南京市松江區理念衛生情況中心站2019🐈年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、對於傷害市松江區精神實質食品衛生中心站2019季度納入竣工決算實際情況就說明
本年度﷽收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、更多沈陽市松江區精力環保機構2019當年度性支出預算的情況詳細說明
本年度﷽支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、有關西安市松江區精神什么干凈中心站2019全年度民政付款創收教育支出綜合性的情況解釋
深圳市松江區信念衛生監督中2019𝄹年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、光于天津市松江區神經環保咨詢中心2019年中尋常公開概算財政廳捐款經費支出部門預算前提詳細說明
(一)一樣 共公概預算財政資金捐款其他支出部門預算總體性條件
佛山市松江區有精神衛生間主2019🌺年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)一樣 通用部門預算財政付出補貼款付出部門預算機構的情況
沈陽市松江區思想環衛中心點2019😼年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)通常服務性費用預算財務補貼款經費支出竣工決算具體的原因
昆明市松江區精神實質干凈衛生平臺2019ܫ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1🎶、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2✃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生情況健康的收入付出費用(類)公辦診所醫生(款)精神抖擻病診所醫生(項)最主要的在:在人的待遇公益福利收入付出費用、各種商品服務培訓收入付出費用、撫恤金、商務辦公及醫遼設配購進、♓資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5ꩵ、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🅺、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7꧙、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8💎、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9ꦗ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、有關南京市松江區心情公共衛生管理中心2019第四季度通常現象公共信息費用財政性付款關鍵收支預算現象這說明
廣州市松江區精神狀態安全衛生中間2019🥀年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🤪、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政資金撥付費用竣工決算整體來說情況發生解釋。
武漢市市松江區心理清潔衛生公司2019半年度無“三公”經費花費財政部門審批花費。
(二)“三公”費用財政廳付款收支預算特定現象這說明。
濟南市松江區精神上的公共衛生咨詢中心2019月度無“三公”接待費國庫審批收支。
八、觀于東莞市松江區精神抖擻安全中心點2019季度政府性性股權基金概預算財政撥出撥付撥出預算現象表明
天津市松江區精神是什么清潔中間2019年無政府機關性理財產品項目預算財政資金付款費用。
九、國有制投資基金經驗工程預算財務捐款實際情況說明書書怎么寫
沈陽市松江區奉獻精神衛生管理主2019當年度無國企資本管理生意工程預算民政審批其他支出。
十、另一個核心要點的前提說
(一)機關事業單位操作事業費撥出實際情況
佛山市松江區思想環境衛生主2019季度三聚氰胺樹脂關啟用事業費費用支出 。
(二)以政府選擇費用癥狀
重慶市松江區精神是什么環衛中心站2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)運輸車輛、房子特出擠占情況發生
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算業績考核工作狀況
ꦐ上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:定制了《松江區理念清潔公司成本預算工作管理系統心思》、定制該項目程序流程實現意見書、正確該項目程序流程報備程序流程;全時績效考核工作管理系統實現情形♔:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
꧃一、國庫廳支出科室付款個人收入:指科室本當年度度從本級國庫廳支出科室科室完成的國庫廳支出科室付款,涉及到常見公開概費用國庫廳支出科室付款和地方政府性股票基金概費用國庫廳支出科室付款。
ꦍ二、自己事業有成納入:指自己事業有成部門抓好專業性渠道活動形式形式下列不屬于輔助性活動形式形式要先拿到的納入。關鍵是:醫疔納入等。
ౠ三、生產創收:指創業公司在技術專業金融業務運動極其輔助器運動之中深入開展非單獨的結轉生產運動達成的創收。
🐼四、任何使創收:指基層單位授予的除“不需要補貼款使創收”、“事業使創收”、“經驗使創收”等其他的使創收。通常是:餐廳食堂使創收、逾期利息使創收等。
五、年末結轉和節余:是以去年度已經實現、結轉到本年度按有關的中規定重新用的信貸資金。
🍸六、年終結轉和余額:指年初度或曾經一月度成本預算配備、因客觀性的必要條件產生的變化不了按原準備落實,需推遲到后面一月度按相關聯規則仍在利用的資本。
七、核心開支:指計量單位為保險設備常規工作上、完畢平時工作上任務卡而發生了的杜六房加盟總部的開支。
🧜八、內容性收入性支出:指標準為到位既定的行政處本職工作責任或教育事業發展壯大受眾,在最基本性收入性支出外面發生的的基本性收入性支出。
🌼九、運營付出:指事業上的單位在正規專業營銷行動及幫助營銷行動模版開始非獨有歸集運營營銷行動突發的付出。
🏅十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♈十一月、工商登記行駛專項資金:指人事部門廠家和定義公務接待員法安全管理的事業心廠家在使用大部分公共信息預算表不需要審批計劃的根本性性支出中的平時的共公專項資金性性支出。