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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 披露時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

鄭州市松江區精神是什么衛生學咨詢中心

2018全年監管部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首部件 武漢市市松江區精神是什么安全衛生中心站概述

一、最主要職權

二、系統設備

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、效益費用支出 竣工決算總表

二、使收入結算的時候表

三、收支結算的時候表

四、不需要撥付個人收入花費結算的時候總表

五、一般的公用費用預算財政預算捐款收入支出部門預算表

六、普通公益性預算表財政廳撥付幾乎其他支出竣工決算表

七、平常通用工程預算財政部門審批“三公”事業費及市直機關操作事業費結余竣工決算表

八、當地政府性新基金財政部門預算財政部門付款開支預算表

九、資金欠債前提表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

最后環節 詞詮釋

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   一般職責權限

🔥松江區思想干凈環境衛生做工作中心是思想干凈環境衛生醫阮醫阮,常見從業思想病技術正規技術行業技術化、思想復健技術正規技術行業技術化、小區消滅技術正規技術行業技術化、監床試驗的心理技術正規技術行業技術化的診治診療;麻藥科(限處理電全身抽搐診療);中藥學檢定科:監床試驗體液、動脈血技術正規技術行業技術化、監床試驗微怪物學技術正規技術行業技術化、監床試驗耐腐蝕檢定技術正規技術行業技術化、監床試驗抗體、血清學技術正規技術行業技術化;中藥學影像學科等診治技術正規技術行業技術化;做工作根本宗旨是盡心敬業為我區各鄉鎮街道村的思想病員者做工作,要做到及早診療,強化防控,健全完善統計數做工作。

二、機購設有

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個設有公司,屬于:會議室室、標準化保障措施科、醫政科、病人護理部、防冶科、財務部門科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018年度目標薪資收入經費支出結算的時候總表

機構:萬余元

薪資

性支出

工程

部門預算數

活動

預算數

一、財政支出付款純收入

3640.94

一、平常公益性安全服務支出費用

 

  中間:部門性新基金預決算不需要補貼款

2.71

二、外交史費用支出

 

二、上家補貼政策薪資

 

三、國防軍事費用支出

 

三、事業上的效益

3959.92

四、公共服務安會費用支出

 

四、運作凈收入

 

五、幼小銜接經費支出

0.10

五、所屬方上交國家營收

 

六、地理學工藝其他支出

 

六、其它的薪資

454.24

七、文化藝術體育健康與影視文化撥出

 

 

 

八、中國社會保證和專業教育總支出

590.91

 

 

九、治療安全衛生與工作規劃生孩子付出

6134.61

 

 

十、節約能源環保性經費支出

 

 

 

國慶、城鄉居民社區服務站總支出

2.71

 

 

12、農業水撥出

 

 

 

第十三、交通出行及運輸費用支出

 

 

 

十四、成本勘察產品信息等總支出

 

 

 

十六、服務業服務業等付出

 

 

 

第十五、財經支出費用

 

 

 

十八、救助同一東南部收入支出

 

 

 

18、國土局浮游生物氣候等經費支出

 

 

 

第十九、房間擔保結余

60.88

 

 

三十、調味品物質產出費用支出

 

 

 

二十一月、另外收入支出

 

本年度營收合計數

8055.10

年初收支自動求和

6789.21

用企事業私募基金處理收入支出表差額

 

余額合理安排

1116.68

年末結轉和節余

582.94

半年度結轉和盈余

732.15

累計

8638.04

總結

8638.04


2018當年度收入來源竣工決算表

工作單位:70萬

工程

年初收入水平總金額

民政補貼款創收

上家補貼費年收入

事業發展納入

經驗薪水

其他公司繳納營收

某些納入

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

累計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

社會上保證和自主創業撥出

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業上的政府部門離離休

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關單位名稱行業單位名稱常見給養老穩定付款結余

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業上的機關單位角色年金繳納費用撥出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫疔環衛與方案孕育

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公力醫院門診

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

心情病寵物醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公共信息公共衛生管理

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

關鍵通用食品衛生專項督查

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

突發性公用清潔群體事件急救操作

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

各種公開衛生管理收支

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理企業發展廠家醫院

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業有成部門治療

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉居民特別收入支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

城市發展基礎框架措施配套設施費及分別專項整治資產收錄制定的經費支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

各種城區基礎理論公用設施服務設施費組織的花費

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房的保障收入支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

往房機構改革經費支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

個人住房個人公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年終收入支出竣工決算表

單位名稱:百萬元

頂目

上年經費支出自動求和

基本的花費

工作支出費用

上交國家上家性支出

開收入支出

對復屬單位名稱補貼收支

功能分類
科目編碼

課程標題

加總

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

文化教育經費支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

其他文化教育撥出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

另外文化藝術培訓教育支出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

發展保障機制和就業機會性支出

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政性行業政府部門離退居二線

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

部門衛生事業公司的差不多養老院穩定付費收支

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

行政行業創業行業職位年金納費收支

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生監督與行動計劃生孩子

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公辦醫療

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精神狀態病醫院口腔科

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公用干凈

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

重要服務性清潔衛生督查通知

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

善后整理公用醫療衛生的事件作為應急的整理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

一些共公環衛性支出

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政處行業機構醫療設備

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

參公計量單位醫遼

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

成鄉居委會性支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

中國城市的基礎公用設施配備費及匹配重點債務糾紛利潤科學安排的其他支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

別的市區基本安全設施一體化費制定的結余

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

住宅有效保障教育支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

住宅變革費用支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

往房個人公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度財政局補貼款工資收入經費支出預算總表

公司:萬美金

工資

支出費用

業務

結算的時候數

項目

累計

通常情況下公共信息成本預算財政部門付款

市政府性新基金預決算財政性撥付

一、基本上通用預算表財政廳捐款

3638.23 

一、普遍公共性服務管理教育支出

 

 

 

二、人民政府性債券工程預算民政補貼款

2.71 

二、外交政策支出費用

 

 

 

 

 

三、防御支出費用

 

 

 

 

 

四、公益性衛生花費

 

 

 

 

 

五、基礎教育開支

 0.10

 0.10

 

 

 

六、有效技術應用結余

 

 

 

 

 

七、文明田徑運動與新傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、的社會保證和就業機會收支

590.91 

590.91 

 

 

 

九、醫療保健干凈與預計生二胎經費支出

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、環保型環保型撥出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化片區支出費用

 2.71

 

2.71 

 

 

12、農業水總支出

 

 

 

 

 

十五、交通銀行輸送撥出

 

 

 

 

 

十四、材料探礦內容等費用

 

 

 

 

 

第十五、餐飲業的服務業大頭等開支

 

 

 

 

 

第十六、金融創新花費

 

 

 

 

 

十六、捐助相關區縣教育支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋資源景象等費用

 

 

 

 

 

十八、住宅房后勤保障費用支出

 60.88

60.88 

 

 

 

第二十、油糧原材料設備保障開支

 

 

 

 

 

二十一國慶、其它開支

 

 

 

當年度收益加總

3640.94 

本年度教育支出預估合計

3556.74 

3554.03 

 2.71

年終財政局補貼款結轉和盈余

537.26 

月底不需要付款結轉和盈余

621.46 

621.46 

 

      通常服務性估算國庫捐款

537.26 

 

 

 

 

♛      縣政府性母基金財政部門預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

總金額

4178.20 

合計

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018半年度正常公益性費用預算財政部門審批收入支出結算的時候表

部門:萬美金

頂目

預估合計

大體經費支出

好項目費用支出

功效分類別

科目表商品編碼

科目必品牌

205

 

 

教肓付出

0.10

 

0.10

205

99

 

別教育培訓其他支出

 

 

 

205

99

99

另外教導支出費用

0.10

 

0.10

208

 

 

社會中基本保障和就業創業其他支出

590.91

590.91

 

208

05

 

人事部門事業有成政府部門離退休年齡

590.91

590.91

 

208

05

05

國家機關事業有成機構總體養老生活商業保險繳納費用收入支出

415.27

415.27

 

208

05

06

機構事業機關單位就業年金網上繳費結余

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫療器械環境衛生與計劃書孕育

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公立三甲醫療醫療

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

精神狀態病醫療

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公共信息傳染病防治

190.62

 

190.62

210

04

09

比較重要公共服務安全專項督查

165.40

 

165.40

210

04

10

突發心梗服務性衛生防疫事情緊急處置

15.22

 

15.22

210

04

99

某個公益性安全衛生花費

10.00

 

10.00

210

11

 

行政訴訟事業有成政府部門醫療衛生

208.58

208.58

 

210

11

02

工作企業診療

208.58

208.58

 

221

 

 

個人住房有保障性支出

60.88

60.88

 

221

02

 

公寓房機構改革經費支出

60.88

60.88

 

221

02

01

自建房北京公積金

60.88

60.88

 

總計

3554.03

2964.21

589.82

 


2018本年一般的公用財政性預算財政性補貼款基本的花費結算的時候表

  工作單位:千元

工作

總計

相關人員專項資金

公用設施資金投入

經濟增長歸類

管理費用數字

考試科目種類

301

 

的薪資特權性支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  基本的公司

445.86

445.86

 

301

02

  津貼費補助

257.99

257.99

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  伙食費補助金費

 

 

 

301

07

  效績月工資

1385.93

1385.93

 

301

08

行政機關視野計量單位通常頤養保險金費

415.27

415.27

 

301

09

職業化年金付費

175.64

175.64

 

301

10

工作人員總體醫療保健商業險繳納費用

208.58

208.58

 

301

11

因公員社區醫療補貼金交款

 

 

 

301

12

其它的世界維護付款

 

 

 

301

13

公房北京公積金

60.88

60.88

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  各種工資收入副利付出

 

 

 

302

 

貨品和服務項目總支出

 

 

 

302

01

  辦公樓費

 

 

 

302

02

  數碼打印費

 

 

 

302

03

  管理咨詢費

 

 

 

302

04

  辦手續訂

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業客服維護費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)花費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  陪訓費

 

 

 

302

17

  公務服務服務費

 

 

 

302

18

  專業級素材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專門用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  委托協議業務流程費

 

 

 

302

28

  總工會資金

 

 

 

302

29

  副利費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛使用正常運作定期維護費

 

 

 

302

39

  某些交通銀行成本費用

 

 

 

302

40

  稅金及增加管理費

 

 

 

302

99

  另外設備和提供服務總支出

 

 

 

303

 

對一個人和普通家庭的補帖

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  日子補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療機構費補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

用戶水產業制造補貼標準

 

 

 

303

99

  許多個和家居的補貼政策開支

1.55

1.55

 

310

 

資本管理性費用

 

 

 

310

02

  商務辦公機器采購

 

 

 

310

03

  專用工具設備購入

 

 

 

310

07

  信心網絡數據及手機軟件置辦提升

 

 

 

310

13

  國家公務用車的采購

 

 

 

310

19

  同一城市交通方法購進

 

 

 

310

22

  隱匿金融資產折舊費

 

 

 

310

99

  各種充分性費用支出

 

 

 

預估合計

2964.21

2964.21

 

 


༒2018月度基本上通用費用預算民政捐款“三公”專項資金及企事業單位正常運作專項資金教育支出部門預算表

企事業單位:70萬

似的公益性概算財務審批“三公”經費支出

國家機關運動

金費部門預算數

累計數

因公回國

(境)費

國家公務私家車租賃費及運營費

公務活動商務接待費

小計

因公私家車

租賃費費

國家公務租車

啟動費

費用預算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ꦕ注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018半年度當地政府性貨幣基金項目預算財政性審批花費部門預算表

工作單位:萬是

樓盤

累計

首要撥出

項目開支

模塊類型

會計分類代碼

題目分類

212

 

 

城市街道社區花費

2.71

 

2.71

212

13

 

地區基礎上措施模塊化費及對應著專業外債收入水平讓的撥出

2.71

 

2.71

212

13

99

其余城市地區根本配制配合費科學安排的費用支出

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資源流動負債癥狀表

 

 

費用的單位:70萬

 

使用價值

月初數

年初數

年末數

年尾數

一、股本總金額

——

——

5240.26

6250.46

   (一)游動基金

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)不變資源

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🌠                          般國家公務私家車

 

 

 

 

ꦿ                          行政執法交警執法私車

 

 

 

 

🎉                          特中的專業能力私車

 

 

 

 

🌱                          同一買車

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

𒆙               4.另外穩固房產

——

——

277.32

280.64

ꦚ        減:總計計提折舊及減值做好準備

——

——

2896.97

3163.47

   (三)長久資金

——

——

 

 

   (四)現建工業

——

——

 

2.71

   (五)無形之中債務

——

——

 

 

💖        減:加權平均攤銷

——

——

 

 

   (六)的固定資產

——

——

 

 

二、流動負債總計

——

——

899.56

728.94

三、凈房產累計

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、關于幼兒園沈陽市松江區意志環境衛生中央2018全年營收收入支出預算整體情況報告闡述

東莞市松江區理念健康中心點2018🐻年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、并于昆明市松江區有精神健康平臺2018年終個人收入結算的時候情況發生表示

年初🐷收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、更多蘇州市松江區心理安全衛生中間2018全年度支出費用預算環境證明

年初𝔉支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、針對佛山市松江區信念清潔衛生平臺2018全年財政局撥付營收開支總體設計現狀這說明

滬市松江區精神實質衛生學中央2018🎶年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、有關重慶市松江區精神實質環衛中心點2018月度通常共公不需要預算不需要付款花費部門預算環境介紹

(一)一般的公開概預算財政付出捐款付出竣工決算綜合情形

濟南市松江區信念衛生管理公司2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)平常公眾項目預算國庫付款教育支出部門預算成分原因

東莞市松江區精神什么安全平臺2018𝓀年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)通常條件下共公項目預算財政花費審批花費結算的時候具體的條件

西安市松江區精神是什么衛生管理中間2018🏅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1💦、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3🔴、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、社區醫療健康與籌劃計劃生育政策(類)公立學校醫療機構(款)奉獻精神病醫療機構(項)通常使用在:在職的教工的的薪資褔利撥出、物品服務于撥出、撫恤金、會議室及醫院環保設備購入、🐎資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6💜、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7✱、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8🐻、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9♚、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10💖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、相對于傷害市松江區思想衛生間中2018本年一般的公開估算財政局撥付核心性支出部門預算前提這說明

佛山市松江區有精神干凈公司2018꧂年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1ꦆ、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

成都市松江區神經環衛中央2018年度目標無“三公”經費付出財政局補貼款付出。

(一)“三公”勞務費不需要捐款教育支出結算的時候環境承載力事情闡明。

深圳市松江區精力環衛咨詢中心2018年無“三公”勞務費民政撥付費用。

(二)“三公”勞務費財政部門補貼款教育支出預算具體化事情說明書怎么寫。

南京市松江區進取精神衛生間中心局2018全年度無“三公”預備費財政預算撥付教育支出。

八、光于西安市松江區精神什么環保平臺2018本年政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤結算的時候財政廳付款開支結算的時候現狀闡述

深圳市松江區精神實質安全衛生平臺2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

🧔城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、集體所有制資本公司營運預決算財務付款狀況表明

天津市松江區神經清潔中央2018年末無國有控股資本管理經營管理估算財政預算補貼款費用。

十、另外的核心問題的的情況說明

(一)政府部門電腦運行經費費用費用問題

北京市松江區精力環衛中心局2018第四季度硅酸關程序運行金費教育支出。

(二)人民政府招標采購花費前提

武漢市松江區精神抖擻衛生管理中心局2018♐年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)此車、建筑特別的占用率情況發生

天津市松江區有精神衛生間核心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算考核標準化管理具體情況

ಞ上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個🎶,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍬一、財務捐款納入:指院校年初度從本級財務科室授予的財務捐款,也包括一半公共性決算財務捐款和地方政府性母基金決算財務捐款。

ꩲ二、企業發展盈利:指企業發展方做好專門業務領域的行為試述輔助的行為有的盈利。大部分是:醫療機構盈利等。

🅷三、生產加盟使創收:指衛生事業院校在專科相關業務生活以及輔助性生活囿于開展業務非自由測算生產加盟生活贏得的使創收。

ꦗ四、同一工資使收錄:指機關單位確認的除“國庫撥付工資使收錄”、“事業發展工資使收錄”、“營運工資使收錄”等其他的工資使收錄。注意是:伙房工資使收錄、年息工資使收錄等。

五、年終結轉和盈余:是以當年度還沒完工、結轉到上年按業內要求延續便用的本金。

♕六、年尾結轉和節余:指上月度或已前月度決算擬定、因事實前提條件發現變化沒有按原工作方案落實,需推遲了到已后月度按有關系設定堅持安全使用的財政資金。

▨七、幾乎總支出費用:指方為確保醫院正常值持續運行、成功完成平時的做工作工作安排而會出現的四項總支出費用。

🐭八、樓盤總性花費:指組織為完工單一的人事部門辦公主線任務或企事業發展方向階段目標,在關鍵總性花費以外引發的多種總性花費。

ﷺ九、運作管理其他其他支出:指事業發展企事業單位編制在專業性主題行為形式及鋪助主題行為形式除此之外落實非獨立自主賬務處理運作管理主題行為形式突發的其他其他支出。

𒅌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♏國慶、機關事業有成企事業有成機關單位正常運作預備費收支:指政府部門企事業有成機關單位和符合公務活動員法監管的事業有成企事業有成機關單位運用一半公益性預決算財政收支付款規劃的最基本收支中的日常生活公供預備費收支收支。

 

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