重慶市松江區中山街街道辦事處衛生監督精準服務平臺
2019全年度科室竣工決算
目 錄
一號區域 西安市松江區中山城市居委會衛生管理服務培訓主慨況
一、最主要行政職能
二、部門軟件設置
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、營收性支出預算總表
二、薪資竣工決算表
三、費用結算的時候表
四、財政資金付款使收入支出費用結算的時候總表
五、一樣公眾項目預算財政資金補貼款收支結算的時候表
六、常見通用項目預算財政部門撥付常規總支出竣工決算表
七、般共同預預算財政經費支出撥付“三公”勞務費及機關單位開機運行勞務費經費支出預算表
八、以政府性基金投資估算財務審批撥出竣工決算表
九、基金流動負債條件表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第八有些 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、主要的工作職責
𒉰鄭州市松江區中山街辦社群環衛管理安全安全服務中是區衛計委下的一底層醫藥組織機構。負責中山街辦滿足人民村民村民核心醫藥與公共安全服務環衛管理防止養生保健安全安全服務。
二、機購設為
🉐根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019全年度工資收入費用竣工決算總表
院校:W
薪資 |
開支 |
||
好項目 |
結算的時候數 |
內容 |
結算的時候數 |
一、普遍公共服務成本預算財政預算審批營收 |
5349.08 |
一、正常社會化服務保障服務保障教育支出 |
|
二、中央政府性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要付款使收入 |
|
二、國際關系收支 |
|
三、上級領導補貼薪資 |
|
三、中國軍事經費支出 |
|
四、企業薪資收入 |
4830.62 |
四、公用安全可靠教育支出 |
|
五、合作經營收入水平 |
|
五、的教育性支出 |
|
六、附設企事業單位上交國家工資 |
|
六、科學有效枝術費用 |
|
七、許多工資收入 |
63.60 |
七、藝術親子旅游田徑與山東新農商軟件科技有限公司費用 |
|
|
|
八、世界保障機制和畢業生就業教育支出 |
600.63 |
|
|
九、環保穩定收支 |
9046.15 |
|
|
十、節能健康健康教育支出 |
|
|
|
五一、城鄉一體化特別教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
十四、城市交通綜合車收支 |
|
|
|
十四、物資探礦信心等開支 |
|
|
|
15場、商業運作業務業等經費支出 |
|
|
|
第十六、財經總支出 |
|
|
|
十八、支援一些東北部經費支出 |
|
|
|
十七、自動資源性浮游生物氣象局等教育支出 |
|
|
|
19、自建房保駕護航費用 |
164.36 |
|
|
三十五、油糧工程設備收儲經費支出 |
|
|
|
二五一、洪澇防范及緊急救援服務管理收入支出 |
|
|
|
二十三、另一個支出費用 |
|
年初薪水總金額 |
10243.30 |
年初收支總計 |
9811.14 |
用事業發展資金補充收支明細差額 |
|
余額調整 |
373.85 |
月初結轉和節余 |
186.10 |
年尾結轉和余額 |
244.41 |
累計 |
10429.40 |
共計 |
10429.40 |
2019本年度營收結算的時候表
組織:70萬
工作 |
本年度收入來源總計 |
財務付款收益 |
上一級補貼費創收 |
企事業收益 |
營運納入 |
付屬廠家繳納效益 |
別的薪資 |
||||
功能分類 |
科目表名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
市場經濟確保和求業 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關企業機構離提前退休 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業組織離退休之 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關工作公司核心養老院保險服務納費性支出 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
基層單位參公基層單位職業化年金付費花費 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械食品衛生與計劃怎么寫生孩付出 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療器械衛生間企業 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市社區服務站食品衛生企業 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
服務性衛生情況 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公用設施衛生學服務性 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重特大共同衛生間專題 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業上公司治療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野方醫療管理 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公房保障機制收支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅機構改革結余 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房社保公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019每年花費結算的時候表
的單位:多萬元
好項目 |
當年度費用合計數 |
基本性收支 |
內容結余 |
繳納上一級收支 |
經營管理結余 |
對附屬醫院企業單位補助費花費 |
||||
功能分類 |
課程名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中切實保障和專業教育總支出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性部門離退體 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作公司離退休年齡 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構人事機構專職年金交款收入支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關創業公司的根本養老服務商業保險債券的津貼 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況健康生活收支 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成治療清潔衛生單位 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省會城市街道辦事處衛生監督組織 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生管理 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常提供服務性健康提供服務 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大安全事故共同安全衛生工作方案 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業發展企機關單位社區醫療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
自己事業機關單位醫治 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房基本保障撥出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革方案性支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019年度目標財政部門撥付收入水平開支結算的時候總表
單位名稱:十萬
薪水 |
支出費用 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
好項目 |
總金額 |
一樣 公共服務概預算民政捐款 |
政府機構性私募基金概算國庫撥付 |
一、基本上公共服務成本預算不需要審批 |
5349.08 |
一、應該共公提供服務費用支出 |
|
|
|
二、政府性性債卷工程預算財政局捐款 |
|
二、外交活動費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技付出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、培育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學有效技藝開支 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術休閑旅游田徑與新傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、生活有保障和自主創業收支 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、環境衛生衛生撥出 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、的環保節能的環保收入支出 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟居委撥出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十三、出行貨運費用 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘測信息查詢等總支出 |
|
|
|
|
|
第十五、企業服務項目業等支出費用 |
|
|
|
|
|
16、財經開支 |
|
|
|
|
|
十二、扶持其它城市總支出 |
|
|
|
|
|
18、自燃市場海洋環境氣象臺等費用 |
|
|
|
|
|
十八、自建房保護收入支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
2、油糧物資采購自給率其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、傷害有效預防及應急響應經營其他支出 |
|
|
|
|
|
二12、某個費用 |
|
|
|
當年度純收入預估合計 |
5349.08 |
年初支出費用自動求和 |
5349.08 |
5349.08 |
|
年終財政局撥付結轉和節余 |
|
年底財政支出捐款結轉和余額 |
|
|
|
一、似的公開財政部門預算財政部門審批 |
|
|
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金費用財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
5349.08 |
總額 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019當年度一半公眾概算財政預算撥付費用結算的時候表
單位名稱:萬的大寫
品牌 |
累計數 |
根本付出 |
大型項目其他支出 |
|||
功能表區分 課目數字 |
管理費用英文名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場保證和就業機會 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門事業上企企業離退休之 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
工作組織離退體 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對工商登記事業上的企業單位主要醫養保費理財產品的政府補貼 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
市直機關企事業工作單位網絡職業年金繳納支出費用 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生監督營養總支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
基層工作治療衛生管理醫療機構 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
的城市社區服務站清潔單位 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公共信息干凈 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大體公益性干凈衛生服務性 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
重點共同衛生情況專題 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政處參公機構醫治 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業的單位的單位醫院 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅質量保障總支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
住宅制度改革費用 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
自動求和 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019全年度尋常公益性工程預算財政性撥付根本費用支出 部門預算表
廠家:億元
建設項目 |
自動求和 |
職工經費支出 |
公共事業費 |
||
經濟社會幾大類 幾個會計科目簡碼 |
題目名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪資發福利費用 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
基本上底薪 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼補助金補助金 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補助費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
企教育事業政府部門教育事業政府部門一般健康養老人身險手機繳費 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
事業年金網上繳費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
企業職員基本上醫療器械保費網上繳費 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
因公員診療津貼繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一世界 質量保障繳納 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
房屋公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
的年終獎金福利金費用支出 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
淘寶商品和的服務結余 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦公室費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
在線咨詢費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
消防手續訂 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
煤氣費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
水電費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
電力費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
出差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用工具材質費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托代為項目費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
工會組織金費 |
|
|
|
302 |
29 |
公益福利費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
因公車輛租賃運動維保費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
其他的交通網收費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減預算 |
|
|
|
302 |
99 |
其余物品和保障性支出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對各人和家廷的津貼 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補帖 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫學費補貼申請書 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
返現獎勵金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
個人賬戶農業科技生產銷售政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
任何對他人和小家庭的補帖 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本公司性費用 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公機器租賃費 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
專業化產品購置費 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
數據在線及APP折舊費的更新 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
公務接待車輛租賃置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
同一客運工具軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
中國文物和成列品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中基金添置 |
|
|
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310 |
99 |
任何金融資本性費用支出 |
|
|
|
累計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019本年尋常服務性預算表財政資金撥付“三公”事業費及企事業單位使用事業費收支竣工決算表
機關單位:萬元左右
基本上公共性預算表財政部門審批“三公”預備費 |
機關事業單位啟動 資金結算的時候數 |
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合計數 |
因公出國留學 (境)費 |
國家公務買車采購及行駛費 |
公務服務服務費 |
|||||||||
小計 |
國家公務買車 購買費 |
因公公務車 啟動費 |
||||||||||
工程預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
25 |
|
|
|
2019半年度政府機關性債卷費用預算財政性補貼款結余預算表
企業:萬的大寫
產品 |
預估合計 |
總體開支 |
投資項目支出費用 |
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用途分級 課目識別碼 |
學科種類 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019第四季度財產流動負債情況報告表 |
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|
|
余額政府部門:70萬 |
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比例 |
價值觀 |
||
月初數 |
月底數 |
年末數 |
年底數 |
|
一、財產累計 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流動性股權 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)固定的股權 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
💫 2.萬能系統(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
💙 當中:(1)汽車(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
🌳 一般的因公出行 |
|
|
|
|
𒈔 行政執法執勤點買車 |
|
|
|
|
💜 特種工藝職業 系統租車 |
|
|
|
|
ﷺ 的車輛 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
💎 4.另一進行固定資產折舊投資 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
🌠 減:顯示器折舊率及減值需要準備 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)長時間股權質押項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常國債成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網工業 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的股權 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
🐻 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)另外的股權 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈債務合計數 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對于鄭州市松江區中山街區社區業務站健康業務基地2019財政年度盈利花費部門預算綜合的情況詳細說明
昆明市松江區中山的大街上小區公共衛生安全服務核心2019ꩵ年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、對於深圳市松江區中山大街社區網站公共衛生產品咨詢中心2019第四季度收益結算的時候問題說明
年初ಞ收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、對于北京市松江區中山街區域衛生情況業務管理中心2019財政年度開支竣工決算情況發生說明書
年初💧支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、就深圳市松江區中山的大街上社區醫療間衛生間產品公司2019年末財政局撥付利潤開支整體情況發生闡明
北京市松江區中山街道社區的服務中央街道社區食品衛生的服務中央2019ꦚ年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、有關天津市松江區中山片區提供服務心中片區環保提供服務心中2019年末一樣公共性概算財政局撥付其他支出部門預算的情況表明
(一)通常公用費用財政性付款收支結算的時候綜合性現象
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ౠ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)普遍公共性項目預算財政其他支出撥付其他支出竣工決算成分條件
深圳市松江區中山街道街道辦街道辦環衛工作中心局2019🐟年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)平常公共性費用預算財政教育支出付款教育支出預算實際上條件
北京市松江區中山居委會街道社區清潔產品服務站2019🔜年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🌟、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2🌳、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3♍、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4🔥、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5🎉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🍎、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🐲、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8♕、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、光于佛山市市松江區中山街道辦事處居委健康業務主2019每年似的共同成本預算財政預算撥付基本的付出竣工決算實際情況證明
傷害市松江區中山道路街道安全衛生功能中央2019🍸年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2✨、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3⭕、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、針對昆明市松江區中山街道辦事處居委會健康售后服務中間2019本年基本上公共服務財政性支出預算財政性支出審批“三公”資金投入性支出部門預算條件就說明
(一)“三公”預備費不需要付款收入支出預算總體性現象原因分析。
西安市松江區中山城市街道衛生學安全服務服務所2019ꦜ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公回國(境)接待費由區外辦、區臺辦責任規劃,并一統透明化,本廠家已不的另外多次重復透明化。
🍷公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”專項資金財政部門捐款支出費用結算的時候基本情況下闡明。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
ജ武漢市市松江區中山居委會街道社區干凈衛生安全服務網站的2019本年度無鎮政府性基金投資預決算國庫審批性支出。
九、國家投資者營運成本預算財政性付款原因闡述
滬市松江區中山的大街上街道衛生管理工作主2019月度無國家股權投資合作經營決算財務撥付教育支出。
十、任何最重要應當的前提申請報告
(一)工商登記作業費用總支出原因
蘇州市松江區中山街道辦事處街道社區食品衛生售后服務平臺2019每年有機關加載經費撥出撥出。
(二)政府部門購置撥出時候
武漢市松江區中山社區居委會社區居委會食品衛生服務項目中間2019ܫ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)來往車輛、房屋面積特種侵占的情況
濟南市松江區中山城市社群環保產品學校2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算績效考評管控現狀
🌠上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🧔編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
🥀 第四部分 名詞解釋
🍌一、不需要支出撥付薪水:指標準上季度從本級不需要支出行業擁有的不需要支出撥付,還有一半公益性概費用不需要支出撥付和以政府性私募基金概費用不需要支出撥付。
🧸二、參公使創收:指參公公司做好正規專業金融產品項目簡答手游輔助項目獲得的使創收。最主要是:醫療服務使創收等。
🐻三、營業使效益:指事業心企業在正規業務范圍行為還有輔助工具行為模版實施非獨立的計算營業行為認定的使效益。
꧃四、各種使工資收錄:指機關單位認定的除“民政付款使工資收錄”、“參公使工資收錄”、“經營管理使工資收錄”等之間的使工資收錄。常見是:公益性衛生防疫做體檢使工資收錄、防疫針使工資收錄等。
五、年終結轉和節余:就是指當年度從未順利完成、結轉到上年按有觀中規定接著適用的項目資金。
🌼六、年初結轉和節余:指年初度或十年前一季度項目預算確定、因客觀性必要條件遭受的變化未能按原打算進行,需延長到后面一季度按關于 規定仍在動用的經濟。
ꦗ七、差不多其他總支出:指廠家為確保企業一般運行業務、順利完成基本世界任務世界任務而產生的每項其他總支出。
🅘八、頂目總經費撥出:指單位名稱為做好某個的行政部門自己事業日常任務或自己事業發展前景目標值,在基本上總經費撥出之下再次發生的哪項總經費撥出。
🍸九、生產營業開支:指事業有成方在專業技術運動及氧化硅運動以外開始非獨立的結算生產營業運動發生了的開支。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒈔國慶、企參公企業進行資金投入:指行政事務企業和參照物國家參公工作單位人員法標準化管理的參公企業利用一樣 公共性財政性預算財政性撥付安排好的關鍵費用費用中的日常生活共公資金投入費用費用。