杭州市松江區永豐街道辦事處街道社區醫療監督功能公司
2018全年度部們結算的時候
目 錄
首先這部分 佛山市松江區永豐銜道社群安全衛生服務質量中簡介
一、其主要職能作用
二、部分竣工決算企業構造
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、工資費用支出 預算總表
二、收益部門預算表
三、總支出部門預算表
四、財政資金捐款個人收入支出費用預算總表
五、基本上公眾結算的時候財政局撥付收入支出結算的時候表
六、一般來說共公成本預算民政審批通常經費支出結算的時候表
七、一般的公用設施項目預算財政廳補貼款“三公”費用預算及行政機關啟動費用預算總支出結算的時候表
八、部門性私募基金成本預算財政性捐款收入支出預算表
九、資產投資流動負債事情表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第六一部分 形容詞解讀
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、通常職責
🍒后勤保障當地區的通常醫院、長見病多見病的的護理學、醫治期病員的復原開展與的護理學、服務性干凈防止與調養功能性。
二、醫療機構設有
ܫ依據作出崗位責任制,廣州市松江區永豐街邊區域衛生監督售后服務機構設含有系統,主要包括:企業職場、醫務科、怎樣預防健康保健科、財務管理科、門診部、icu病房及6個環衛服務培訓站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2018年相關部門竣工決算表
2018年中收錄經費支出結算的時候總表
公司:萬余元
收益 |
其他支出 |
||
業務 |
部門預算數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、國庫補貼款效益 |
3265.85 |
一、基本公共信息業務付出 |
|
另外:政府辦公室性股票基金預決算國庫捐款 |
|
二、外交史收入支出 |
|
二、上司經濟補貼薪水 |
158.47 |
三、中國國防性支出 |
|
三、創業收入來源 |
2570.23 |
四、公用設施安全保障經費支出 |
|
四、運營薪資 |
|
五、教育教學費用支出 |
3.82 |
五、付屬公司上交使收入 |
|
六、物理學系統撥出 |
|
六、別的營收 |
625.35 |
七、文化藝術體育教育與媒體開支 |
|
|
|
八、社會生活質量保障和工作費用支出 |
521.27 |
|
|
九、診療清潔衛生與計劃方案生小孩開支 |
5700.48 |
|
|
十、節能技術節能撥出 |
|
|
|
11、城市社區服務中心支出費用 |
|
|
|
第十二、農林業水性支出 |
|
|
|
第十三、客運運輸業撥出 |
|
|
|
十四、資源英文探礦個人信息等花費 |
|
|
|
第十、房地產業服務培訓業等花費 |
|
|
|
第十六、金融創新性支出 |
|
|
|
十二、支助別的的地方教育支出 |
|
|
|
十七、國土資源海域天氣等開支 |
|
|
|
19、居住房服務保障開支 |
122.08 |
|
|
四十、糧油加工武器裝備自給率經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、同一支出費用 |
|
年初薪資累計 |
6619.90 |
當年度性支出自動求和 |
6347.65 |
用事業上新基金挽回結余差額 |
|
余額都分配好 |
272.25 |
期初結轉和節余 |
|
半年度結轉和節余 |
|
總金額 |
6619.90 |
合計 |
6619.90 |
2018季度薪水部門預算表
組織:千元
工程項目 |
年初收入水平總計 |
民政撥付收入來源 |
上級部門補助費薪資收入 |
事業有成收錄 |
企業經營營收 |
附加組織上交國家薪水 |
另外的薪資收入 |
||||
功能分類 |
項目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6619.90 |
3265.85 |
158.47 |
2570.23 |
|
|
625.35 |
|
205 |
|
|
教肓費用支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他文化教育教育支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外的育兒教育性支出 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界維護和就業形勢教育支出 |
521.27 |
317.79 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性公司離養老金 |
521.27 |
317.90 |
|
203.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業工作單位離退休工資 |
23.42 |
0.17 |
|
23.25 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業機關單位機關單位差不多社會養老人身險人身險付費其他支出★ |
354.39 |
174.16 |
|
180.22 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政部門事業性部門崗位年金付款撥出★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫遼健康與準備二孩花費 |
5972.73 |
2932.12 |
158.47 |
2256.79 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫治清潔衛生企業 |
5060.40 |
2042.94 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市平臺干凈設備 |
5052.22 |
2034.76 |
158.47 |
2233.64 |
|
|
625.35 |
|
210 |
03 |
99 |
一些基層組織醫遼衛生監督組織費用 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
總體公用設施干凈衛生服務 |
785.05 |
761.90 |
|
23.15 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業計量單位醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的方整形★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房確保教育支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅創新收入支出 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房個人公積金 |
122.08 |
12.11 |
|
109.97 |
|
|
|
2018每年費用支出 部門預算表
工作單位:百萬元
業務 |
年初收入支出合計數 |
大體收入支出 |
頂目付出 |
上交上司其他支出 |
經驗付出 |
對其他院校補助費經費支出 |
||||
功能分類 |
學科名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6347.65 |
5839.19 |
508.46 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外培養其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的育兒教育付出 |
3.82 |
|
3.82 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代擔保和就業創業開支 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業公司的離離休 |
521.27 |
521.27 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野廠家離退休工資 |
23.42 |
23.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家行業廠家基本性關于養老地產養老商業險交款費用支出 ★ |
354.39 |
354.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業有成標準職位年金繳付費用★ |
143.46 |
143.46 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械衛生監督與打算計劃生育政策開支 |
5700.48 |
5195.84 |
504.64 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織診療衛生監督機購 |
4788.15 |
4393.18 |
394.96 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地區社區服務站清潔衛生單位 |
4779.97 |
4393.18 |
386.78 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些農村基層醫療管理清潔公司花費 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務食品衛生 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共性健康服務質量 |
785.05 |
675.37 |
109.68 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處創業公司的醫院★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業機構醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房服務保障開支 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革收支 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房社保公積金 |
122.08 |
122.08 |
|
|
|
|
2018每年財政部門撥付薪水收入支出結算的時候總表
機構:百萬元
純收入 |
收入支出 |
||||
品牌 |
結算的時候數 |
樓盤 |
自動求和 |
一樣公共服務決算財政廳撥付 |
政府辦公室性新基金估算不需要審批 |
一、一樣 公共服務項目預算不需要撥付 |
3265.85 |
一、通常公用工作付出 |
|
|
|
二、地方政府性債券預決算財政性補貼款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共信息平安其他支出 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育結余 |
3.82 |
3.82 |
|
|
|
六、地理學高技術經費支出 |
|
|
|
|
|
七、文化水平體育類與文化經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社交保險和畢業生就業花費 |
317.79 |
317.79 |
|
|
|
九、醫院干凈與打算生殖收支 |
2932.12 |
2932.12 |
|
|
|
十、能效環保節能性支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鎮社區服務站開支 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、公路交通貨運收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性探勘短信等開支 |
|
|
|
|
|
第十、企業服務的業等花費 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、幫扶其它的地域收支 |
|
|
|
|
|
十七、國土局大海氣象站等其他支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房服務其他支出 |
12.11 |
12.11 |
|
|
|
二是、糧油食品油料自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、另外的結余 |
|
|
|
年初營收預估合計 |
3265.85 |
當年度其他支出總金額 |
3265.85 |
3265.85 |
|
年末財政支出捐款結轉和余額 |
|
月底財務審批結轉和余額 |
|
|
|
一般來說公共性項目預算民政補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性股票基金成本預算財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3265.85 |
總結 |
3265.85 |
3265.85 |
|
2018本年度基本公益性費用國庫補貼款開支竣工決算表
基層單位:W
新項目 |
累計數 |
基本的費用 |
投資項目結余 |
|||
模塊分類管理 管理費用數字 |
管理費用名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育教學其他支出 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
|
另一文化教育花費 |
3.82 |
|
3.82 |
205 |
99 |
99 |
其他的培育費用 |
3.82 |
|
3.82 |
208 |
|
|
社會的的保障和自主創業性支出 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業標準標準離提前退休 |
317.79 |
317.79 |
|
208 |
05 |
02 |
工作工作單位離養老金 |
0.17 |
0.17 |
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業部門幾乎社會養老商業保險交款經費支出★ |
174.16 |
174.16 |
|
208 |
05 |
06 |
部門企業工作單位角色年金繳付性支出★ |
143.46 |
143.46 |
|
210 |
|
|
治療衛生管理與方案生二胎結余 |
2932.12 |
2597.38 |
334.74 |
210 |
03 |
|
下基層醫療器械衛生監督結構 |
2042.94 |
1794.73 |
248.21 |
210 |
03 |
01 |
都市片區健康中介機構 |
2034.76 |
1794.73 |
240.03 |
210 |
03 |
99 |
另外的基層黨組織醫療保健環衛組織 其他支出 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾環境衛生 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
04 |
08 |
核心公共售后服務干凈售后服務 |
761.90 |
675.37 |
86.53 |
210 |
11 |
|
人事部門創業機構醫用★ |
127.28 |
127.28 |
|
210 |
11 |
02 |
衛生事業機構醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
房屋得到保障費用支出 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
|
房間體制改革收支 |
12.11 |
12.11 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
加總 |
3265.85 |
2927.29 |
338.56 |
2018一年度普遍公用設施費用預算國庫付款大多其他支出部門預算表
單位名稱:70萬
大型項目 |
自動求和 |
人工接待費 |
共公勞務費 |
||
經濟社會類別 學科項目編碼 |
幾個會計科目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資活動費用支出 |
2738.44 |
2738.44 |
|
301 |
01 |
大致公資 |
356.49 |
356.49 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
201.11 |
201.11 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補帖費 |
|
|
|
301 |
07 |
業績考核基本工資 |
1030.56 |
1030.56 |
|
301 |
08 |
行政行業創業行業首要社會養老保險行業費 |
174.16 |
174.16 |
|
301 |
09 |
的職業年金繳付 |
143.46 |
143.46 |
|
301 |
10 |
工作人員大多醫學保險公司手機繳費 |
127.28 |
127.28 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療服務補貼金付費 |
|
|
|
301 |
12 |
各種市場經濟服務繳納 |
72.76 |
72.76 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
12.11 |
12.11 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他年薪社會福利收支 |
620.50 |
620.50 |
|
302 |
|
品牌和精準服務收支 |
181.28 |
|
181.28 |
302 |
01 |
工作費 |
6.62 |
|
6.62 |
302 |
02 |
uv打印機彩印費 |
1.06 |
|
1.06 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
0.004 |
|
0.004 |
302 |
05 |
煤氣費 |
1.94 |
|
1.94 |
302 |
06 |
用電 |
35.15 |
|
35.15 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
3.88 |
|
3.88 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業管理系統公司管理系統費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.40 |
|
0.40 |
302 |
12 |
因公回國(境)加盟費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
4.01 |
|
4.01 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用服務費 |
62.26 |
|
62.26 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
6.18 |
|
6.18 |
302 |
27 |
代為工作費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
28 |
總工會資金 |
9.59 |
|
9.59 |
302 |
29 |
公益福利費 |
21.23 |
|
21.23 |
302 |
31 |
因公出行用車開機運行維修保養費 |
0.31 |
|
0.31 |
302 |
39 |
的交行花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
其余進口商品和服務于支出費用 |
28.48 |
|
28.48 |
303 |
|
對自己和企業的補帖 |
7.22 |
7.22 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老金費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.89 |
4.89 |
|
303 |
05 |
的生活補貼申請書 |
0.17 |
0.17 |
|
303 |
07 |
醫治費補助款 |
0.15 |
0.15 |
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的綠植基地生產的補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
其他個體家庭生活環境的補貼政策經費支出 |
2.01 |
2.01 |
|
310 |
|
金融資本性開支 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
02 |
辦公室裝備添置 |
0.35 |
|
0.35 |
310 |
03 |
專門設施設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網咯及手機app置辦版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛添置 |
|
|
|
310 |
19 |
別的交通出行軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中固定資產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
某個投資者性經費支出 |
|
|
|
加總 |
2927.29 |
2745.66 |
181.63 |
2018年度目標普通公益性預部門預算財政性審批“三公”資金及單位作業資金費用部門預算表
院校:萬元左右
一半公眾預算表財政支出撥付“三公”資金 |
部門進行 接待費竣工決算數 |
|||||||||||
預估合計 |
因公出國工作 (境)費 |
公務接待出行用車購入及運作費 |
公務活動接待廳費 |
|||||||||
小計 |
公務活動租車 租賃費費 |
因公出行用車 運作費 |
||||||||||
項目預算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
0.31 |
0.31 |
|
|
2018年終以政府性母基金部門預算不需要補貼款性支出部門預算表
標準:萬多
建設項目 |
合計數 |
常規教育支出 |
頂目費用 |
|||
性能劃分 項目項目編碼 |
課程和科目種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標股權欠債實際情況報告 |
||||
|
|
票額政府部門:萬的大寫 |
||
|
數 |
價格 |
||
月初數 |
年底數 |
本年數 |
年終數 |
|
一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
3695.20 |
3893.95 |
(一)外流債務 |
—— |
—— |
1479.42 |
1563.80 |
(二)加固資源 |
—— |
—— |
2156.53 |
2227.17 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
500.48 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
604 |
664 |
413.11 |
434.54 |
(1)車輛 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
💖 基本上國家公務私家車 |
2 |
1 |
30.49 |
28.01 |
ꦉ 執法檢查交警執法使用車 |
|
|
|
|
𒁃 機械專業課程技藝車輛使用 |
|
|
|
|
🦩 其他的用車的 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
78.80 |
78.80 |
3.專用設備(臺/套) |
263 |
294 |
1076.98 |
1117.97 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
274.56 |
274.56 |
꧙ 4.同一穩固折舊 |
—— |
—— |
1272.21 |
1345.32 |
ﷺ 減:加權平均固定資產折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年股權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網項目 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱形的財力 |
—— |
—— |
59.25 |
102.98 |
💮 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)別固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
561.43 |
373.83 |
三、凈基金預估合計 |
—— |
—— |
3133.77 |
3520.12 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與沈陽市松江區永豐街道社區網站社區網站干凈衛生貼心服務平臺2018季度工資收入其他支出結算的時候總體性前提代表
重慶市松江區永豐居委會片區食品衛生產品中心站2018年度收入總計為6619.90萬元、支出總計為6619.90萬元。與2017年度相比收入支出總計增加384.30萬元。主要原因:因凈增人員1人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加85.50萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加104.32萬元,材料支出增加84.99萬元,其他公用經費增加93.48萬元等總計收入支出比上年增加384.30萬元。
二、關干廣州市松江區永豐街道辦社群環衛工作機構2018一年度凈收入預算實際情況詳細說明
年初♚收入合計6619.90萬元,其中:財政撥款收入3265.85萬元,占49.33%;事業收入2570.23萬元,占38.83%;上級補助收入158.47萬元,占2.39%;其他收入625.35萬元,占9.45%。
三、管于武漢市松江區永豐小區小區清潔服務培訓服務辦公室2018一年度結余結算的時候現狀證明
上年ꦬ支出合計6347.65萬元,其中:基本支出5839.19萬元,占91.99%;項目支出508.46萬元,占8.01%。
四、就深圳市松江區永豐居委會社群安全衛生產品學校2018每年民政補貼款效益教育支出綜合性前提說
蘇州市松江區永豐街道辦事處片區干凈衛生的服務中央2018年度財政撥款൩收支總決算3265.85萬元。與2017年度相比增142.04萬元,財政撥款收入增142.04萬元、支出總計增加142.04萬元,增長2.40%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他公用支出增加56.54萬元。
五、就東莞市松江區永豐居委會社區居委會公共衛生服務性學校2018年中一般的公共信息概算財政預算撥付結余預算情況報告原因分析
(一)一般來說通用項目預算財政其他支出捐款其他支出部門預算總的原因
廣州市松江區永豐街邊街道社區提供服務防疫提供服務心中2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,占本年支出合計的51.45%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加142.04萬元,增長4.35%。主要原因:人員經費增加85.50萬元,其他增56.54萬元。
(二)平常公共服務費用預算財政預算捐款開支竣工決算型式環境
北京市松江區永豐街區社區服務管理中央衛生管理服務管理中央2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出3265.85萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3.82萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)317.79萬元,占9.73%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2932.12萬元,占89.78%;住房保障支出(類)12.11萬元,占0.67%。
(三)一半通用工程預算財政局撥付結余部門預算準確情況
廣州市松江區永豐街道辦事處平臺環衛服務項目管理中心2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3191.55萬元,支出決算為3265.85萬元,完成年初預算的102.33%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。其中:社保增加99.94萬元。
1༒、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.82萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為3.82萬元,完成年初預算的38.20%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🦂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)0.17萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為0.00萬元,支出決算為0.17萬元,追加預算,決算數大于預算數的主要原因:退休職工活動支出。
3☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)174.16萬元。主要用于:事業單位職工基本養老保險繳費支出補貼。年初預算103.85萬元,支出決算為174.16萬元,完成年初預算的167.70%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
4🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)143.46萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算93.20萬元,支出決算為143.46萬元,完成年初預算的153.93%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
5🦹、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2034.76萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2042.18萬元,支出決算為2034.76萬元,完成年初預算的99.64%。決算數小于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用下降。
6🔯、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)8.18萬元,主要用于:基層醫療機構和村衛生室基本藥物補助項目支出。年初預算無,支出決算為8.18萬元。決算數新增的主要原因:年初預算未下達。
7๊、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)761.90萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算861.60萬元,支出決算為761.90萬元,完成年初預算的88.43%。決算數小于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出減少。
8💜、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療支出(項)127.28萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算80.82萬元,支出決算為127.28萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工醫療保險金的增加。
9꧂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)12.11萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算無,支出決算為12.11萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:年初預算為下達。
六、就西安市松江區永豐街道辦事處社區網站衛生學安全服務中央2018月度常見上公眾費用預算不需要審批常見花費部門預算情形說明怎么寫
滬市松江區永豐的大街上街道辦事處衛生管理服務培訓基地2018💟年度一般公共預算財政撥款基本支出3265.85萬元,包括人員經費2745.66萬元,公用經費181.63萬元。基本支出中:
1✅、工資福利支出2738.44萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🥀、商品和服務支出181.28萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助7.22萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出.0.35萬元,主要用于:辦公設備購置。
๊七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費其他支出財政部門審批其他支出部門預算整體的情況代表。
鄭州市松江區永豐大街區域衛生間服務質量中2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.31萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.31萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務車輛使用控制支出減少。
2018♛年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增0.31萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2018年公務車購置費為0萬元,公務車運行費0.31萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”經費預算財政預算撥付開支預算中應情況下代表。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.31萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
ඣ1、因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦管理編制程序,并統一標準三公開透明,本企業單位不能據實重新三公開透明。
2、ꦓ上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年公務車購置預算未安排,運行費預算0.31元,實際支出0.31元,完成率為100%。。
3、公務活動接待室費付出無
八、關干鄭州市松江區永豐居委社區提供服務咨詢中心衛生間提供服務咨詢中心2018當年度國家性股權基金預算表財政其他支出審批其他支出預算環境這說明
♉杭州市松江區永豐小區居委會小區環保保障中2018全年度無政府機關性理財產品費用預算民政審批其他支出。
九、國企投資企業經營概算財務撥付時候說明書
深圳市松江區永豐銜道區域干凈服務中心點2018本年無國有控股股權投資生意費用財政局審批費用支出 。
十、其它為重要細節的具體情況闡明
(一)政府部門啟用經費預算費用支出 情形
沈陽市松江區永豐街辦街道辦食品衛生精準服務中2018年終有機關加載費用教育支出。
(二)人民政府選擇總支出時候
杭州市松江區永豐銜道街道社區環保提供服務點的2018年地方政府采辦費用(以配資合同簽署協議應寫)🐟為180.09萬元,其中:貨物采購金額145.09萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額35.00萬元。
2018༒年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額180.09萬元。
(三)此車、房屋面積特別占有前提
1.貨車
♋截止2018年12月31日,沈陽市松江區永豐居委會小區干凈衛生提供服務工作站選擇的基本上國家公務接待車輛租賃中,由區單位事情管理方法局統一的實際保駕護航的基本上國家公務接待車輛租賃為1輛。
2.農村房子
💝到2018年12月31日,武漢市松江區永豐街道辦事處的服務管理中心街道辦事處干凈的服務管理中心安全使用的農村房子中由區工商登記工作經營局協調分配的鄭州市松江區永豐社區服務中心業務處土地使用權的農村房子為7600㎡米。
(四)成本預算業績考核服務管理事情
🉐上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元;2018年度開展的績效評價項目0個,涉及預算金額0.00萬元,平均得分0分(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌳一、不需要性捐款收入來源:指部位上不需要年度從本級不需要性部位具有的不需要性捐款,是指一般來說公共信息工程預算表不需要性捐款和區政府性新基金工程預算表不需要性捐款。
🔯二、自己自己事業使凈薪資收入:指自己自己事業組織開始專注行業營銷生活舉例說明幫助營銷生活確認的使凈薪資收入。首要是:醫遼使凈薪資收入等。
꧙三、自主運營營收:指事業上的基層單位在工程專業保險業務過程以及其協助過程外面推進非獨立自主結轉自主運營過程完成的營收。重點是:招租營收等。
⛄四、另外納入:指組織爭取的除“財政預算付款納入”、“視野納入”、“企業經營納入”等意外的納入。最主要的是:機構常規體檢納入等。
五、年終結轉和余額:就是指當年度暫時無法順利完成、結轉到當年度按關于 規定標準一直用的現金。
ಞ六、年初結轉和盈余:指年初度或己前本年費用籌劃、因合理性前提條件的發生波動始終無法按原計劃表快速執行,需卡頓到的時候本年按有關的指定再的使用的信貸資金。
七、基本的花費:指工作任何單位為保護結構正常值工作任何、完成任何定期工作任何任何而引發的各類花費。
🤡八、大型項目其他付出:指行業為完成作業某一的行政處工做作業或事業單位成長指標,在基本上其他付出之中遭受的貼心的售后服務其他付出。
ඣ九、企業企業經營教育性支出:指創業企業在靠譜生活內容及輔助性生活內容囿于開設非自由歸集企業企業經營生活內容進行的教育性支出。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♚11、行政部門部門加載資金投入估算:指行政部門部門和對比公務活動員法方法的事業發展部門運用般公用設施估算財政預算撥付準備的常見性收支中的日常任務公用設施資金投入估算性收支。