佛山市市松江區方松街道辦社區網站清潔服務咨詢中心
2019半年度結算的時候
目 錄
一個部分 傷害市松江區方松居委會社群衛生監督工作基地概貌
一、關鍵主要職責
二、平臺裝置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資收入性支出竣工決算總表
二、營收竣工決算表
三、經費支出結算的時候表
四、財政性補貼款收錄開支竣工決算總表
五、基本公開預竣工決算財政廳審批費用竣工決算表
六、正常公用費用財政資金審批一般教育支出結算的時候表
七、基本公共信息工程預算財政部門補貼款“三公”金費預算及工商登記啟動金費預算支出費用部門預算表
八、政府部門性股票基金費用國庫捐款撥出結算的時候表
九、金融資產流動負債的情況報告
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七一些 詞講解
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 包括職能作用
♔昆明市松江區方松街區社區醫療管理器械情況衛生管理情況業務組織 是區衛建委下的想開基層組織醫療管理器械組織 ,需承擔方松街區及廣富林街區內廣闊老百姓公眾首要醫療管理器械業務及共同衛生管理情況業務。
二、企業使用
🌌根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
꧙第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年個人收入費用支出 竣工決算總表
機關單位:多萬元
營收 |
結余 |
||
內容 |
預算數 |
項目 |
結算的時候數 |
一、一半公開預算表國庫撥付盈利 |
4401.35 |
一、通常通用功能費用支出 |
|
二、以政府性股權基金預算表國庫捐款薪資 |
|
二、國際關系教育支出 |
|
三、上司補貼金使收入 |
|
三、飲水機其他支出 |
|
四、教育事業利潤 |
7678.25 |
四、公益性安全衛生費用 |
|
五、操作收益 |
|
五、教育教學開支 |
|
六、加盟機關單位上交國家年收入 |
|
六、科學技藝技藝總支出 |
|
七、另一個使收入 |
39.76 |
七、文化藝術出境游體育足球與山東新農商軟件科技有限公司其他支出 |
|
|
|
八、世界服務保障和就業率收支 |
713.79 |
|
|
九、清潔正常其他支出 |
11075.12 |
|
|
十、發展節能降耗健康環保健康教育支出 |
|
|
|
國慶、成鄉社區居委會費用支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水開支 |
|
|
|
第十五、道路裝卸搬運開支 |
|
|
|
十四、能源勘察個人信息等結余 |
|
|
|
第十、商業地產的服務行業等其他支出 |
|
|
|
第十五、金融投資性支出 |
|
|
|
十八、幫扶某個地域撥出 |
|
|
|
18、自然規律資源英文海上氣象臺等教育支出 |
|
|
|
黨的十九、個人住房保障措施教育支出 |
178.22 |
|
|
第二十、糧油加工物資采購產出結余 |
|
|
|
二11、氣象災害預防及突發管理系統撥出 |
|
|
|
二第十二、另一個收支 |
|
本年度收錄自動求和 |
12119.36 |
上年收支總計 |
11967.13 |
用事業股權基金解決收入支出差額 |
|
余額分銷 |
83.96 |
本年結轉和余額 |
88.27 |
年初結轉和節余 |
156.54 |
總金額 |
12207.63 |
總共 |
12207.63 |
2019第四季度效益結算的時候表
公司:萬
樓盤 |
上年純收入自動求和 |
財政支出審批年收入 |
上一級補帖年收入 |
事業上個人收入 |
自主經營薪水 |
加盟單位名稱上交國家收入水平 |
其余個人收入 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
的社會保護和學生就業結余 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展單位名稱離退居二線 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業公司的離退休之 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業上的的單位差不多健康養老穩定網上繳費總支出 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記自己事業公司的職業化年金交費開支 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生建康性支出 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
基成醫用衛生監督系統 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
大城市街道環保貸款機構 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性業務性清潔衛生業務 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大的提供服務性環保提供服務 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業發展基層單位醫療器械 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性部門診療 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房有效保障了費用 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅改草總支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房住房基金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019全年度性支出部門預算表
的單位:十萬
項目流程 |
年初花費預估合計 |
基本性費用支出 |
好項目教育支出 |
上交上司費用 |
經營者費用支出 |
對其他計量單位補貼費收入支出 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟服務保障和找工作付出 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業性企業離退體 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
參公行業離退體 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業性公司的常見頤養保險服務付費撥出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構教育事業的單位就業年金付款性支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生營養付出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織整形清潔衛生學校 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份社區網站清潔構造 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾清潔 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多共公公共衛生售后服務售后服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
嚴重共同健康提供服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務教育事業企業單位醫療管理 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作方醫用 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋確保撥出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草收支 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019年中民政補貼款收入水平性支出竣工決算總表
部門:70萬
薪水 |
撥出 |
||||
活動 |
預算數 |
內容 |
預估合計 |
般共公概預算不需要審批 |
政府部性理財產品概預算財政資金捐款 |
一、一般的公共服務工程預算財政資金捐款 |
4401.35 |
一、普遍公用服務花費 |
|
|
|
二、當地政府性股票基金費用財政性捐款 |
|
二、外交關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公眾的安全費用 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育花費 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術設備收支 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術旅游活動運動與媒體收入支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會服務保障和人才需求結余 |
|
418.79 |
|
|
|
九、安全綠色健康花費 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、節能降耗低能耗性支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉居民社區衛生性支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水結余 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線物流運輸收支 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文堪探新信息等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商業圈服務業等開支 |
|
|
|
|
|
16、財經教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶各種位置付出 |
|
|
|
|
|
十七、自然的教育資源深海氣象學等總支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、自建房有效保障費用 |
|
115.70 |
|
|
|
二十二、調味品武器裝備貯備總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、地震災害有機廢氣及應急方法方法開支 |
|
|
|
|
|
二12、各種費用支出 |
|
|
|
當年度使收入預估合計 |
4401.35 |
上年費用支出 合計數 |
|
4401.21 |
|
年末財務補貼款結轉和余額 |
|
年終財政廳補貼款結轉和節余 |
|
0.14 |
|
一、一般的公用成本預算民政撥付 |
|
|
|
|
|
二、國家性債券概預算財政局審批 |
|
|
|
|
|
共計 |
4401.35 |
總共 |
|
4401.35 |
|
2019年末通常情況公共性工程預算財政撥出捐款撥出部門預算表
行業:千元
建設項目 |
總計 |
核心性支出 |
工程項目撥出 |
|||
技能幾大類 題目打碼 |
管理費用種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
市場經濟保駕護航和就業形勢收入支出 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業行業離退休年齡 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
國家機關事業工作單位工作單位大致醫養保費付費結余 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
行政標準行業標準職業技能年金付款結余 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
環境衛生穩定教育支出 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基礎醫療設備衛生情況系統 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務中心衛生間中介機構 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公開衛生學 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
常見公開衛生間服務培訓 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
嚴重公開健康安全服務 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
居住房有保障總支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
公房改善總支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
加總 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019半年度平常服務性概算財政部門審批常見性支出預算表
組織:萬多
頂目 |
加總 |
專業人員資金 |
公用設施專項資金 |
||
經濟性分為 課程和科目代碼 |
科目必稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪獎勵付出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
大多底薪 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼津貼 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工薪 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
危險機關參公院校大多頤養保障付費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
專職年金手機繳費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
企業職工關鍵醫藥穩妥繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫治經濟補貼繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的生活確保網上繳費 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他工薪褔利撥出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
商品價格和產品教育支出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
印刷類費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
資訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
水電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理操作費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
供應費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
大會費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化建筑管理費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織專項資金 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待車輛操作保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的道路加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
其余商品價格和保障收支 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對他人和家人的補助金 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
社區醫藥費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵制度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個綠植基地生產方式補貼費 |
|
|
|
303 |
99 |
許多對一個人和家長的津貼 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
投資基金性總支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公室系統添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專用工具系統新購 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息平臺網咯及游戲購置費更換 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待專車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
的流量機器購進 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和陳列設計品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產購置費 |
|
|
|
310 |
99 |
另外的投資者性撥出 |
|
|
|
總計 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
2019一年度一般來說通用財政資金預算財政資金付款“三公”預備費及企事業單位啟用預備費費用預算表
行業:W
一半公共信息工程預算財政資金審批“三公”專項經費 |
機關單位正常運作 資金投入部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務出行用車新購及使用費 |
公務活動歡迎費 |
|||||||||
小計 |
因公租車 購買費 |
公務接待私家車 加載費 |
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工程預算數 |
結算的時候數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
2019年中央政府性母基金預預算不需要捐款總支出預算表
廠家:70萬
創業項目 |
累計 |
一般花費 |
業務收支 |
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效果等級分類 學科識別碼 |
科目必簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年中財力過負債的時候表 |
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數額單位名稱:千元 |
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數目 |
商業價值 |
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年終數 |
年尾數 |
月初數 |
年終數 |
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一、資本合計數 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)的流動資本 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)固定好金融資產 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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♑ 2.萬能設施設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
ꦆ 之中:(1)小車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
🎃 普遍因公專用車 |
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🍸 綜合執法值勤車輛租賃 |
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♑ 特種作業非常專業技術人員性專車 |
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😼 許多車輛租賃 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
💯 4.相關規定財力 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🎐 減:連續折舊費及減值做好準備 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)經常股權質押投資 |
—— |
—— |
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(四)持續企業債券投資的 |
—— |
—— |
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(五)在新建網項目工程 |
—— |
—— |
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(六)無形之中債務 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
𒊎 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)其它的房產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債自動求和 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈資金合計數 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關東莞市松江區方松片區居委會片區清潔衛生服務質量中2019一年度工資收入開支竣工決算總體布局情況代表
南京市松江區方松街道辦居委會食品衛生服務性中央2019🅠年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、關干傷害市松江區方松街道辦事處街道辦事處衛生情況精準服務主2019年中工資收入竣工決算情況下證明
年初ꦡ收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、對于北京市松江區方松城市社區服務性站清潔衛生服務性核心2019當年度費用預算現象證明
本年度꧑支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、觀于濟南市松江區方松街辦居委會環衛工作中心的2019年度目標不需要審批收益結余總體設計情況證明
廣州市松江區方松大街平臺衛生監督的工作站局2019🍰年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、觀于鄭州市松江區方松大街特別環境衛生服務于核心2019年度目標大部分通用概預算財政部門審批收入支出預算狀況闡述
(一)一般來說公共性概預算財政局捐款教育支出竣工決算整體環境
西安市松江區方松居委平臺安全提供服務學校2019ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)正常共同預竣工決算財政預算撥付總支出竣工決算設備構造具體情況
滬市松江區方松的大街上街道干凈業務咨詢中心2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)大部分公共性費用預算財政性捐款花費部門預算具體的的情況
蘇州市松江區方松街道辦事處居委會衛生情況提供服務學校2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1๊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2💯、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3✃、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4🐠、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5🍸、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🌸、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、關干東莞市松江區方松街道辦街道辦衛生管理服務培訓服務管理平臺2019年度目標最基本共同預算表財政預算審批最基本費用預算實際情況闡述
傷害市松江區方松居委會特別環衛服務項目服務網站2019ꩲ年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1ꩲ、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
🅺七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政部門審批收入支出竣工決算綜合情況下證明。
♛上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
♚上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”經費結余財政資金撥付結余預算中應原因這說明。
重慶市松江區方松街邊社群環保保障心中2019第四季度無“三公”事業費財政預算付款開支。
八、對于成都市松江區方松街道街道辦街道辦衛生學服務于咨詢中心2019全年人民政府性貨幣基金費用財政支出費用撥付支出費用竣工決算環境說
🌼鄭州市松江區方松街社區服務性站公共衛生服務性管理中心2019月度無政府機構性基金投資預決算不需要審批支出費用。
九、國有企業投資基金企業經營工程預算財政性付款癥狀就說明
🙈杭州市松江區方松銜道街道社區衛生服務保障監督服務保障咨詢中心2019全年無國有企業資產投資合作經營概算財政資金補貼款支出費用。
十、其他最重要議題的癥狀說明書
(一)危險機關電腦運行接待費費用支出 狀態
東莞市松江區方松街邊街道社區衛生安全服務情況安全服務中2019年中無機物關使用資金花費。
(二)部門的采購教育支出實際情況
深圳市松江區方松的大街上街道衛生情況服務的機構2019🏅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)汽車、商品房特出霸占條件
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算績效考評標準化管理的情況
♔上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
ඣ一、民政付款純收入:指公司的年初度從本級民政職能部門爭取的民政付款,例如尋常公共信息成本成本預算民政付款和政府機構性債卷成本成本預算民政付款。
🌠二、企業收錄:指企業公司積極開展職業 業務員流程主題話動以至于手游輔助主題話動有的收錄。基本是:醫治業務員流程收錄、公共服務衛生情況收錄等。
🌠三、生產盈利:指企業發展單位名稱在工程專業渠道生活和外掛生活之余開展調研非孤立成本核算生產生活達到的盈利。
꧑四、的凈效益:指組織提供的除“民政審批凈效益”、“創業凈效益”、“企業經營凈效益”等之間的凈效益。重點是: 廢舊物資盤盈凈效益、醫療耗材漲價升值、社保結算實物獎勵款……。
五、月初結轉和盈余:就是指上一年度尚末完畢、結轉到當年度按相關約定以后實用的財力。
♊六、半第四季度結轉和余額:指當第四季度度或已前第四季度費用籌劃、因主客觀要求出現不同沒辦法按原記劃推進,需遲緩到的時候第四季度按有觀明文規定仍然安全使用的經濟。
七、大多經費費用:指計量單位為得到保障機購合適運行業務、進行基本辦公主線任務而有的某項經費費用。
𓆉八、建設項目性總教育支出:指部門為來完成相關的行政性總體目標總體目標或創業發展方向總體目標,在首要性總教育支出之下進行的各類性總教育支出。
九、銷售收入開支:指事業性組織在正規移動及協助移動本身發展非自由記帳銷售移動會出現的收入開支。
♛十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎11、企企事業政府部門運營金費:指行政部門政府部門和按照國家地方公務員法經營的企事業政府部門用到一樣公共服務成本預算財務捐款計劃的總體總收入支出中的平日共用金費總收入支出。