杭州市市松江區方松街鎮區域衛生管理保障服務部
2018年竣工決算
目 錄
第一點位置 成都市松江區方松城市街道社區環衛保障重心概述
一、核心職責范圍
二、中介機構安裝
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算表
一、工資花費預算總表
二、工資收入竣工決算表
三、費用支出 竣工決算表
四、民政捐款年收入支出費用部門預算總表
五、大部分公眾成本預算財務捐款收入支出預算表
六、一樣共同費用財政廳審批常規性支出結算的時候表
七、一般來說通用預算財政性撥付“三公”資金及工商登記加載資金性支出預算表
八、國家性股票基金估算財政預算捐款撥出竣工決算表
九、金融資產負債率情況報告表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
第二步部件 專有名詞解說
第一部分
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、主要的主要職責
🤪杭州市松江區方松城市街道社區社區辦事處環保學售后服務質量質量重心是區衛計委下的全家基層醫院醫疔中介機構,承當方松城市及廣富林城市內滿足廣大人們人們根本醫疔售后服務質量質量及公共服務質量環保學售后服務質量質量。
二、部門配置
💟根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018財政年度盈利收支部門預算總表
工作單位:來萬
收益 |
性支出 |
||
活動 |
預算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、不需要撥付薪資 |
4186.09 |
一、大部分公共產品產品性支出 |
|
在其中:區政府性基金、期貨、現貨、微盤財政部門預算財政部門審批 |
|
二、外交政策支出費用 |
|
二、上級領導補助費收入來源 |
267.4 |
三、飲水機收入支出 |
|
三、事業上薪水 |
5581.82 |
四、共公很安全收入支出 |
|
四、經營的收錄 |
|
五、培育收入支出 |
10 |
五、附屬方繳納收入水平 |
|
六、生物學系統費用 |
|
六、別的工資 |
1278.37 |
七、文明體育競技與傳煤收入支出 |
|
|
|
八、發展服務保障和學生就業教育支出 |
173.42 |
|
|
九、醫療設備環保與項目生孩教育支出 |
10110.39 |
|
|
十、高效環境保護開支 |
|
|
|
五一、城市社區網站經費支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水撥出 |
|
|
|
十四、交通管理貨物運輸費用支出 |
|
|
|
十四、影視資源探礦圖片信息等付出 |
|
|
|
第十五、房地產業貼心服務行業等其他支出 |
|
|
|
十五、財富管理收入支出 |
|
|
|
十六、扶持其它各地結余 |
|
|
|
二十、土地海上景象等開支 |
|
|
|
十八、公寓房切實保障付出 |
151.3 |
|
|
三十五、調味品資源儲備庫收支 |
|
|
|
二五一、一些結余 |
|
本年度工資總金額 |
11313.68 |
年初性支出預估合計 |
10445.11 |
用事業有成貨幣基金解決開支差額 |
|
盈余合理安排 |
857.93 |
今年初結轉和盈余 |
80.87 |
月底結轉和盈余 |
91.51 |
累計 |
11394.55 |
總結 |
11394.55 |
2018年收益部門預算表
企事業單位:余萬元
工程項目 |
當年度使收入累計 |
財政預算捐款創收 |
上家經濟補貼凈收入 |
事業心收益 |
營運收入來源 |
附帶工作單位繳納薪資 |
另一個收入水平 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
11313.68 |
4186.09 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
205 |
|
|
幼教教育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其余的教育性支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
任何學校教育支出 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保證和就業機會結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政衛生事業政府部門離退休之 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業心廠家職業分析年金付款收支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生間和年度計劃生孕性支出 |
10978.96 |
3851.37 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫藥食品衛生系統 |
9481.48 |
2353.89 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
01 |
市政社區網站環衛中介機構 |
9469.21 |
2341.62 |
267.4 |
5581.82 |
|
|
1278.37 |
|
210 |
03 |
99 |
的基層人員醫治環衛學校教育支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性環保 |
1379.88 |
1379.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本性公用衛生學服務培訓 |
1369.88 |
1369.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公眾衛生學服務項目 |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政創業單位名稱醫療器械 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業性方診療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房產得到保障開支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房改變花費 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
2018本年收入支出部門預算表
行業:萬是
的項目 |
本年度收入支出自動求和 |
關鍵結余 |
品牌其他支出 |
上交上家性支出 |
經營者其他支出 |
對附加的單位津貼開支 |
||||
功能分類 |
管理費用名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10445.11 |
9866.13 |
578.98 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接收入支出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外基礎教育付出 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他的育兒教育花費 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場的保障和畢業生就業費用支出 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業企業離退職 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門人事院校職位年金繳納費用結余 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械清潔衛生和規劃生孩子其他支出 |
10110.39 |
9541.41 |
568.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療保障健康貸款機構 |
8612.91 |
8268.02 |
344.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市平臺衛生管理企業 |
8600.64 |
8268.02 |
332.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別面層醫療保健干凈裝置費用 |
12.27 |
|
12.27 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公共服務項目環保服務項目 |
1369.88 |
1155.79 |
214.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公益性健康貼心服務 |
10 |
|
10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作行業醫療管理 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業診療 |
117.6 |
117.6 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房確保開支 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋收入分配改革性支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
|
2018第四季度財政性撥付收入水平費用竣工決算總表
機構:萬的大寫
收入水平 |
費用 |
||||
工作 |
部門預算數 |
創業項目 |
總計 |
基本公共性費用財政支出審批 |
政府部門性理財產品財政性預算財政性補貼款 |
一、應該公益性項目預算財政支出付款 |
4186.09 |
一、一樣公共性服務于教育支出 |
|
|
|
二、地方政府性基金投資預決算財務撥付 |
|
二、國際關系經費支出 |
|
|
|
|
|
三、民防結余 |
|
|
|
|
|
四、公共服務平安支出費用 |
|
|
|
|
|
五、教肓費用 |
10 |
10 |
|
|
|
六、生物學技術設備總支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術體育用品與山東新農商軟件科技有限公司經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性確保和就業前景開支 |
173.42 |
173.42 |
|
|
|
九、醫療管理安全衛生與行動計劃生孩子性支出 |
3851.37 |
3851.37 |
|
|
|
十、節能環境環境性支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道總支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
第十三、鐵路交通貨運付出 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘測數據信息等費用 |
|
|
|
|
|
第十五、商業性的流通業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融服務撥出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助的中北部經費支出 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋資源氣象局等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房基本保障其他支出 |
151.3 |
151.3 |
|
|
|
二十五、油糧商品存量收入支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、另一支出費用 |
|
|
|
上年工資累計數 |
4186.09 |
本年度支出費用累計數 |
4186.09 |
4186.09 |
|
今年初財政預算補貼款結轉和盈余 |
|
半年度財政性撥付結轉和盈余 |
|
|
|
普遍服務性概預算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
🅘 當地政府性理財產品項目預算財政支出補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
4186.09 |
合計 |
4186.09 |
4186.09 |
|
2018年度目標通常情況下服務性財政資金預算財政資金補貼款撥出部門預算表
企事業單位:萬美金
建設項目 |
累計數 |
首要付出 |
該項目性支出 |
|||
作用分類管理 課程商品編號 |
課程稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
文化教育費用 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
|
其余幼兒教育開支 |
10 |
|
10 |
205 |
99 |
99 |
另一的教育撥出 |
10 |
|
10 |
208 |
|
|
發展保護和就業創業教育支出 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上院校離退體 |
173.42 |
173.42 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門衛生事業行業事業年金網上繳費收入支出 |
173.42 |
173.42 |
|
210 |
|
|
醫治衛生間和記劃生肓結余 |
3851.37 |
3366.41 |
484.96 |
210 |
03 |
|
面層治療干凈衛生組織機構 |
2353.89 |
2093.02 |
260.87 |
210 |
03 |
01 |
都市片區食品衛生企業 |
2341.62 |
2093.02 |
248.6 |
210 |
03 |
99 |
另外下基層醫院清潔衛生公司經費支出 |
12.27 |
|
12.27 |
210 |
04 |
|
通用衛生學 |
1379.88 |
1155.79 |
224.09 |
210 |
04 |
08 |
關鍵共公環保服務培訓 |
1368.88 |
1155.79 |
214.09 |
210 |
04 |
09 |
重大的公用衛生情況服務 |
10 |
|
10 |
210 |
11 |
|
行政部門參公方醫療保健 |
117.6 |
117.6 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企業醫療保障 |
117.6 |
117.6 |
|
221 |
|
|
房屋有效保障了經費支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
|
房產制度改革性支出 |
151.3 |
151.3 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
151.3 |
151.3 |
|
累計數 |
4186.09 |
3691.13 |
494.96 |
2018不需要年度通常情況下共公成本預算不需要付款總體費用支出 預算表
公司:萬美金
頂目 |
自動求和 |
技術人員事業費 |
公用設施專項資金 |
||
國家經濟分類管理 會計分類編碼查詢 |
考試科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
年終獎金獎勵支出費用 |
3383.05 |
3383.05 |
|
301 |
01 |
基本性年終獎金 |
449.23 |
449.23 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼款 |
216.56 |
216.56 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效評價工薪 |
1718.89 |
1718.89 |
|
301 |
08 |
機關參公行業參公行業總體養老生活保險金費 |
60.84 |
60.84 |
|
301 |
09 |
角色年金交款 |
173.42 |
173.42 |
|
301 |
10 |
機關人員最基本醫治保險金付款 |
117.6 |
117.6 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫用補貼繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會切實保障繳納 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅公積金貸款 |
151.3 |
151.3 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何薪資最新福利經費支出 |
495.21 |
495.21 |
|
302 |
|
淘寶產品和服務質量支出費用 |
308.08 |
|
308.08 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
10 |
|
10 |
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
的手充值續費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用建材費 |
298.08 |
|
298.08 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的燃油費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織費用 |
|
|
|
302 |
29 |
獎勵費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務活動車輛租賃操作維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
別道路學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及扣減資金 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品是和服務性費用 |
|
|
|
303 |
|
對私人和婚姻的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活中補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療設備費補助費 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
人林業產出補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
各種個和家廷的補貼費教育支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性收入支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公樓系統購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業產品購置費 |
|
|
|
310 |
07 |
數據網格及app購入最新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛添置 |
|
|
|
310 |
19 |
某個公共交通專用工具采購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿固定資產添置 |
|
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310 |
99 |
另一金融資本性支出費用 |
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預估合計 |
3691.13 |
3383.05 |
308.08 |
⛄2018年度目標基本公共服務工程預算財政性補貼款“三公”預備費及國家機關正常運作預備費收支部門預算表
的單位:70萬
正常通用費用民政審批“三公”資金 |
單位行駛 金費結算的時候數 |
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加總 |
因公出國留學 (境)費 |
公務接待車輛租賃購進及正常運行費 |
公務活動迎送費 |
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小計 |
國家公務專用車 采購費 |
公務接待公務車 使用費 |
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財政預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
結算的時候數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018月度市政府性母基金預算表財政資金撥付教育支出部門預算表
計量單位:億元
項目流程 |
累計 |
核心收支 |
內容收支 |
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功能鍵分類整理 幾個會計科目代碼 |
課目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018半年度資產投資欠債情況報告表 |
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費用的單位:萬美金 |
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規模 |
附加值 |
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本年數 |
歲末數 |
今年初數 |
年終數 |
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一、股權預估合計 |
—— |
—— |
3589.93 |
4441.31 |
(一)外流金融資產 |
—— |
—— |
1944.45 |
2633.10 |
(二)特定金融資產 |
—— |
—— |
1547.01 |
1621.94 |
其中:1.房屋(平方米) |
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2.通用設備(臺/套/輛) |
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(1)車輛 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
⛄ 基本公務接待專車 |
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⛦ 市場監管交警執法出行 |
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🌠 持種專注技巧私家車 |
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♉ 另外買車 |
1 |
1 |
17.95 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
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227.25 |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.6 |
339.4 |
🉐 4.的調整房產 |
—— |
—— |
1122.11 |
1264.59 |
𒅌 減:合計固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
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(三)常期投資者 |
—— |
—— |
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(四)在建網建設項目 |
—— |
—— |
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(五)神圣債務 |
—— |
—— |
98.47 |
186.27 |
🦂 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(六)一些基金 |
—— |
—— |
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二、資產負債總金額 |
—— |
—— |
1021.25 |
829.95 |
三、凈資源合計數 |
—— |
—— |
2568.68 |
3611.36 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關與廣州市松江區方松片區貼心服務學校片區清潔衛生貼心服務學校2018當年度個人收入教育支出預算基本情況報告說明書怎么寫
成都市松江區方松城市區域安全衛生售后服務基地2018♎年度收入總計為11394.55萬元、支出總計為11394.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1722.81萬元。主要原因:2018年度業務收入及人員增加等。
二、關與北京市松江區方松的大街上居委干凈衛生安全服務中央2018月度營收預算狀況闡述
上年ꦯ收入合計11313.68萬元,其中:財政撥款收入4186.09萬元,占37%;事業收入5581.82萬元,占49.37%;其他收入1278.37萬元,占11.30%。
三、對于濟南市松江區方松社區保障站居委會社區保障站公共衛生保障重點2018年末付出部門預算情況發生反映
本年度ﷺ支出合計10445.11萬元,其中:基本支出9866.13萬元,占94.46%;項目支出578.98萬元,占5.54%。
四、更多滬市松江區方松居委街道辦事處衛生防疫服務性管理中心2018年終國庫付款效益撥出總體設計狀況說明書
蘇州市松江區方松街邊特別食品衛生提供服務重點2018🍬年度財政撥款收支總決算4186.09萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:2018年度新增職工較多。
五、關羽天津市松江區方松街道小區小區干凈功能服務辦公室2018全年度一半服務性預結算的時候民政捐款結余結算的時候實際情況代表
(一)般公共信息費用預算財政局付款經費支出預算總的情況
鄭州市松江區方松街道辦社區服務培訓中心站公共衛生服務培訓中心站2018ไ年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,占本年支出合計的40.07%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加327.55萬元,增長8.49%。主要原因:主要是人員經費增加及增加中央資金
(二)一般來說通用費用財政收支審批收支結算的時候結構設計癥狀
昆明市松江區方松城市社區網站衛生間服務管理中心2018♈年度一般公共預算財政撥款支出4186.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)10萬元,占0.24%;社會保障和就業支出173.42萬元,占4.14%;醫療衛生和計劃生育支出3851.37萬元,占92%;住房保障支出151.3萬元,占3.61%。
(三)般服務性預算表財政性審批收入支出預算具體化情形
西安市松江區方松道路社群環衛工作中2018ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3410.98萬元,支出決算為4186.09萬元,完成年初預算的122.72%。決算數大于預算數的主要原因:年內增加新進人員的追加經費以及人員費用增加。其中:
1ও、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為10萬元。決算數與預算數持平
2🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.13萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3ꦕ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為144.93萬元,支出決算為173.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
4💖、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為1568.91萬元,支出決算為2341.62萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費經費增加。
5൲、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ཧ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1526.43萬元,支出決算為1369.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末內部調整預算。
7🦄、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項),主要用于:中醫館能力建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
8♉、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項),主要用于:事業單位職工醫療保險繳費。年初預算為33.77萬元,支出決算為117.6萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納醫療保險以及基數調整繳費增加。
9ꦺ、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為126.81萬元,支出決算為151.3萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、對于濟南市松江區方松居委會社區精準中心站公共衛生精準中心站2018年末普遍公開財政預算預算財政預算付款主要費用支出 竣工決算事情講解
深圳市松江區方松社群社群干凈衛生提供服務中央2018❀年度一般公共預算財政撥款基本支出3691.13萬元,包括人員經費3383.05萬元,公用經費308.08萬元。基本支出中:
1🐈、工資福利支出3383.05萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出308.08萬元,主要用于:辦公費、專用材料費。
𒈔七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政補貼款結余竣工決算總體目標癥狀說。
✨上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
武漢市松江區方松街社區產品防疫衛生防疫產品管理中心2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”專項經費財政付出補貼款付出竣工決算重要癥狀反映。
♕西安市松江區方松社區網站服務質量管理中心社區網站環境衛生服務質量管理中心2018第四季度無“三公”預備費財政性付款費用。
八、介紹成都市松江區方松大街社區產品公司衛生情況產品公司2018第四季度部門性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算捐款花費結算的時候情況表示
🀅天津市松江區方松街辦街道辦事處公共衛生服務質量公司2018財政廳年度無鎮政府性股權基金項目預算財政廳撥付花費。
九、國有土地資金銷售經營費用預算財政局撥付前提表示
ღ天津市松江區方松大街片區衛生防疫服務性服務網站2018全年度無國有化投資者經營者費用不需要補貼款花費。
十、各種最重要議題的條件原因分析
(一)國家機關使用金費收支事情
東莞市松江區方松街道社區居委會街道社區健康業務中心局2018一年度三聚氰胺樹脂關運作經費花費花費。
(二)當地政府銷售經費支出情況下
天津市市松江區方松街道辦特別衛生防疫貼心服務重心2018🍬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為404.71萬元,其中:貨物采購金額184.35萬元、工程采購金額63.95萬元、服務采購金額156.41萬元。
(三)配送車輛、房產唯一性占用率情況
南京市松江區方松街道小區小區清潔服務的咨詢中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效評價方法情況下
💯上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額457.74萬元;
第四部分 名詞解釋
🌊一、財務廳撥付收錄:指基層單位本全年度從本級財務廳職能部門爭取的財務廳撥付,涉及到普通公用工程預算表財務廳撥付和政府辦公室性基金投資工程預算表財務廳撥付。
𓃲二、工作薪水:指工作院校組織開展正規行業活躍內容以至于引導活躍內容提供的薪水。常見是:醫療服務行業薪水等。
🍸三、管理工資工資:指人事單位名稱在專門業務部活躍以及輔佐活躍以外做好非單獨歸集管理活躍要先拿到的工資工資。
🎀四、其余收益:指行業完成的除“財政預算捐款收益”、“參公收益”、“生產收益”等意外的收益。注意是:公用食品衛生身體檢查收益、有價防疫針收益、工程材料盤盈收益等。
五、今年初結轉和余額:是以當年度還未來完成、結轉到上年按關于標準繼讀施用的費用。
🐲六、月底結轉和盈余:指當全年末度或此前全年末決算安裝、因客觀性必備條件發生的改變無發按原方案頒布,需廷遲到今后全年末按光于法律法規不斷食用的專項資金。
七、首要費用:指政府部門為得到保障系統普通行駛、進行每天工作上主線任務而造成的數據來費用。
ꦜ八、創業項目其他費用:指計量單位為做好某的人事部門運轉成就或事業單位進步學習目標,在差不多其他費用外發生了的哪項其他費用。
༺九、操作付出費用:指衛生事業機構在靠譜主題生活及捕助主題生活外開設非獨力記帳操作主題生活產生的付出費用。
🍌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔜十一月、企視野單位名稱作業接待費:指不需要企視野單位名稱和操作因公員法管理制度的視野企視野單位名稱運用般公共設施估算不需要補貼款安排好的差不多費用總支出 中的日常任務公共接待費費用總支出 。