滬市松江區新浜鎮區域清潔精準服務服務平臺
2019本年度部門預算
目 錄
第1有些 佛山市松江區新浜鎮社區居委會環保精準服務服務站情況
一、具體崗位職責
二、醫療機構設為
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入來源經費支出結算的時候總表
二、年收入部門預算表
三、收支結算的時候表
四、財政預算付款創收支出費用結算的時候總表
五、般公用財政廳預算財政廳補貼款收支預算表
六、通常情況下公用成本預算財政預算撥付主要支出費用部門預算表
七、平常公共性成本預算財政資金捐款“三公”資金投入及工商登記運轉資金投入經費支出結算的時候表
八、政府部門性貨幣基金財務預算財務付款花費預算表
九、金融資產外債事情表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第五有些 代詞說明
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、注意崗位職責
ജ天津市松江區新浜鎮平臺干凈情況精準工作部的是天津市松江區干凈情況身體理事會會經理的基層人員醫疔工作干凈情況培訓機構。主要職責權限分為共同承擔新浜地段滿足人民消費者消費者大體醫疔工作精準工作及公共貼心服務干凈情況精準工作。
二、部門設定
𒅌根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年終盈利支出費用部門預算總表
公司:萬多
創收 |
花費 |
||
樓盤 |
部門預算數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、通常情況下共同國庫預算國庫補貼款收錄 |
2885.13 |
一、通常情況業務性業務付出 |
|
二、現政府性私募基金決算財政局付款工資收入 |
|
二、外交活動費用 |
|
三、上級部門補貼收入來源 |
|
三、中國軍事其他支出 |
|
四、衛生事業創收 |
4025.00 |
四、共公安會其他支出 |
|
五、經驗薪水 |
|
五、教育輔導性支出 |
|
六、復屬機構上交國家薪資收入 |
|
六、合理的技術開支 |
|
七、另外收入來源 |
111.60 |
七、傳統文化度假旅行體育類與影視文化撥出 |
|
|
|
八、的社會保險和大學生就業其他支出 |
328.00 |
|
|
九、清潔衛生更健康付出 |
6171.05 |
|
|
十、節省低能耗費用支出 |
|
|
|
五一、城市特別撥出 |
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
十五、公路交通貨運支出費用 |
|
|
|
十四、資原地質勘察的信息等經費支出 |
|
|
|
十八、行業服務質量業等其他支出 |
|
|
|
第十五、金融創新費用 |
|
|
|
二十七、捐助同一東南部經費支出 |
|
|
|
十七、物種多樣性資原淺海天氣等結余 |
|
|
|
第十九、往房維護花費 |
89.55 |
|
|
二十五、調味品工程物資保障收支 |
|
|
|
二十一月、傷害防治法及應及管理系統收入支出 |
|
|
|
二十三、相關教育支出 |
|
當年度利潤累計數 |
7021.73 |
本年度費用加總 |
6588.60 |
用事業上的債券補上開支差額 |
|
盈余安排 |
|
本年結轉和余額 |
70.32 |
年初結轉和盈余 |
503.45 |
共計 |
7092.05 |
總結 |
7092.05 |
2019財政年度收入水平竣工決算表
組織:余萬元
頂目 |
當年度效益合計數 |
財政性付款薪水 |
上一級津貼收入來源 |
行業收益 |
開薪資 |
附加部門繳納工資收入 |
其它盈利 |
||||
功能分類 |
專業科目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7021.73 |
2885.13 |
|
4025.00 |
|
|
111.60 |
|
208 |
|
|
社會上服務和就業創業收入支出 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業有成基層單位離養老 |
328.00 |
15.25 |
|
312.75 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業組織離離休 |
8.86 |
|
|
8.86 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政廠家事業發展廠家常見養老院人身險網上繳費性支出 |
217.39 |
|
|
217.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業性院校事業性院校就業年金網上繳費性支出 |
101.75 |
15.25 |
|
86.50 |
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔正常費用支出 |
6604.18 |
2856.42 |
|
3636.16 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
|
基層員工醫用健康醫院 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市片區衛生防疫企業 |
5824.85 |
2179.80 |
|
3533.45 |
|
|
111.60 |
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生間 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本上公眾健康精準服務 |
658.51 |
658.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事務創業工作單位醫疔 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作企業醫院 |
120.82 |
18.11 |
|
102.71 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間切實保障花費 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公寓房收入分配改革性支出 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房個人住房公積金 |
89.55 |
13.46 |
|
76.09 |
|
|
|
2019每年其他支出部門預算表
廠家:余萬元
工作 |
本年度撥出自動求和 |
通常收入支出 |
該項目經費支出 |
上交上級領導撥出 |
運作開支 |
對所屬組織政府補貼費用 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
6588.60 |
6150.68 |
437.92 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展保險和就業的支出費用 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務事業心政府部門離退職 |
328.00 |
328.00 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業政府部門離退體 |
8.86 |
8.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構事業機構機構最基本醫養保險金手機繳費花費 |
217.39 |
217.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工商登記參公的單位職業技能年金手機繳費教育支出 |
101.75 |
101.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生防疫身體健康收支 |
6171.05 |
5733.13 |
437.92 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員診療干凈衛生醫院 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
都市社群衛生防疫組織 |
5391.72 |
4986.90 |
404.82 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈衛生 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常業務性衛生學業務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關企業工作單位醫療服務 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業行業醫療服務 |
120.82 |
120.82 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務保障性支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房制度改革其他支出 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
89.55 |
89.55 |
|
|
|
|
2019財政局年度財政局付款收益撥出部門預算總表
企事業單位:來萬
凈收入 |
收入支出 |
||||
內容 |
竣工決算數 |
創業項目 |
預估合計 |
正常共公項目預算財政局審批 |
相關部門性基金投資工程預算不需要付款 |
一、基本公益性預算表財政廳付款 |
2885.13 |
一、通常通用功能開支 |
|
|
|
二、部門性基金投資工程預算民政撥付 |
|
二、國際關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全費用 |
|
|
|
|
|
四、共公的安全支出費用 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓支出費用 |
|
|
|
|
|
六、學科技能總支出 |
|
|
|
|
|
七、特色文化文旅體育運動與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社會發展維護和出去上班經費支出 |
15.25 |
15.25 |
|
|
|
九、衛生間健康的結余 |
2856.42 |
2856.42 |
|
|
|
十、低能耗健康結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區網站結余 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
|
|
十五、道路交通裝卸搬運撥出 |
|
|
|
|
|
十四、訊息地質勘察訊息等花費 |
|
|
|
|
|
15場、商家服務培訓業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、經融性支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助相關中北部開支 |
|
|
|
|
|
18、物種多樣性資源浮游生物氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
十八、往房安全保障收支 |
13.46 |
13.46 |
|
|
|
三十、調味品原材料設備收儲經費支出 |
|
|
|
|
|
二五一、災情預防治療及應急指揮操作教育支出 |
|
|
|
|
|
二十三、同一教育支出 |
|
|
|
本年度盈利總金額 |
2885.13 |
年初費用總金額 |
2885.13 |
2885.13 |
|
年末財政預算補貼款結轉和節余 |
|
歲末民政捐款結轉和節余 |
|
|
|
一、通常情況公用設施費用財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性母基金概算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
總結 |
2885.13 |
累計 |
2885.13 |
2885.13 |
|
2019季度大部分公用預算國庫付款花費預算表
企業單位:上萬元
工作 |
累計 |
常見費用支出 |
好項目經費支出 |
|||
職能進行分類 課目打碼 |
管理費用各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會服務保障和工作撥出 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
|
人事部門視野單位名稱離退體 |
15.25 |
15.25 |
|
208 |
05 |
02 |
機關單位名稱單位名稱離退居二線 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
工作單位事業性工作單位事業年金繳付撥出 |
15.25 |
15.25 |
|
210 |
|
|
安全的健康結余 |
2856.42 |
2528.56 |
327.86 |
210 |
03 |
|
面層治療環保平臺 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
03 |
01 |
中國城市社區健康健康培訓機構 |
2179.80 |
1885.04 |
294.76 |
210 |
04 |
|
公用設施衛生情況 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共性衛生情況的服務 |
658.51 |
625.41 |
33.10 |
210 |
11 |
|
行政管理企業機構醫療衛生 |
18.11 |
18.11 |
|
210 |
11 |
02 |
人事企業單位醫療器械 |
18.11 |
18.11 |
|
221 |
|
|
公寓房擔保開支 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
|
個人住房改善性支出 |
13.46 |
13.46 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
13.46 |
13.46 |
|
預估合計 |
2885.13 |
2557.27 |
327.86 |
2019每年普遍公益性預算表財務撥付幾乎總支出部門預算表
工作單位:70萬
頂目 |
合計數 |
成員經費預算 |
共用費用 |
||
劃算類型 題目商品編碼 |
課程和科目英文名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資褔利開支 |
2215.47 |
2215.47 |
|
301 |
01 |
根本薪資 |
434.96 |
434.96 |
|
301 |
02 |
津貼補肋補肋 |
134.38 |
134.38 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐政府補貼費 |
72.00 |
72.00 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
772.95 |
772.95 |
|
301 |
08 |
企事業政府部門事業政府部門差不多頤養安全激費 |
6.17 |
6.17 |
|
301 |
09 |
職位年金手機繳費 |
15.25 |
15.25 |
|
301 |
10 |
退休職工基本的醫療服務人身險付款 |
18.11 |
18.11 |
|
301 |
11 |
國家事業編醫遼補貼費繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
其它社會存在保障措施繳納費用 |
37.88 |
37.88 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
13.46 |
13.46 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它薪水發福利費用支出 |
710.31 |
710.31 |
|
302 |
|
淘寶產品和業務付出 |
339.72 |
|
339.72 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
1.21 |
|
1.21 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
1.72 |
|
1.72 |
302 |
03 |
了解費 |
0.72 |
|
0.72 |
302 |
04 |
手序費 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
2.74 |
|
2.74 |
302 |
06 |
商業用電 |
10.17 |
|
10.17 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.85 |
|
2.85 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業的管理的服務費 |
0.47 |
|
0.47 |
302 |
11 |
出差費 |
3.08 |
|
3.08 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
返修(護)費 |
15.27 |
|
15.27 |
302 |
14 |
叉車租金 |
|
|
|
302 |
15 |
觸摸會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的文件費 |
269.24 |
|
269.24 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
0.92 |
|
0.92 |
302 |
27 |
下令讓金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織勞務費 |
7.17 |
|
7.17 |
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公用車的行駛檢修費 |
0.34 |
|
0.34 |
302 |
39 |
各種出行服務費 |
1.71 |
|
1.71 |
302 |
40 |
稅金及扣除管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他淘寶寶貝和服務培訓收入支出 |
22.10 |
|
22.10 |
303 |
|
對他人和家里的政府補貼 |
0.70 |
0.70 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生存補助款 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
榮譽金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體戶綠植基地種植補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對我和普通家庭的補助費 |
0.70 |
0.70 |
|
310 |
|
股權投資性收入支出 |
1.38 |
|
1.38 |
310 |
02 |
辦公室裝備購買 |
0.49 |
|
0.49 |
310 |
03 |
轉用機械購進 |
0.89 |
|
0.89 |
310 |
07 |
內容網站及免費軟件新購更行 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛使用添置 |
|
|
|
310 |
19 |
的客運道具購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護和陳列技巧品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約資本購入 |
|
|
|
310 |
99 |
某些資本公司性花費 |
|
|
|
自動求和 |
2557.27 |
2216.17 |
341.10 |
2019本年尋常服務性概預算財政資金付款“三公”勞務費及機關單位程序運行勞務費其他支出竣工決算表
企事業單位:萬塊人民幣
平常公益性決算財政廳審批“三公”勞務費 |
市直機關工作 經費支出部門預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務使用車新購及進行費 |
因公接待處費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 購買費 |
公務活動出行 進行費 |
||||||||||
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年度目標國家性股票基金費用預算財政資金付款開支竣工決算表
單位名稱:百萬元
頂目 |
總金額 |
主要開支 |
大型項目付出 |
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性能劃分 科目必項目編碼 |
題目各稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019全年財產外債狀況表 |
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資金額政府部門:萬 |
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總數量 |
意義 |
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今年初數 |
歲末數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、財產累計數 |
—— |
—— |
4056.19 |
4353.80 |
(一)傳播財產 |
—— |
—— |
1443.21 |
1766.34 |
(二)比較固定財力 |
—— |
—— |
3974.26 |
4183.67 |
其中:1.房屋(平方米) |
7004.29 |
7004.29 |
2087.14 |
2087.14 |
💜 2.常用機械設備(臺/套/輛) |
836 |
928 |
502.11 |
560.00 |
🌄 這之中:(1)機動車(輛) |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
𒈔 基本因公私車 |
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ꦛ 聯合執法值崗出行 |
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🎉 持種專業性工藝私車 |
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🤪 某個專車 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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3.專用設備(臺/套) |
946 |
1082 |
1139.81 |
1280.11 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.50 |
159.50 |
✅ 4.任何一定財產 |
—— |
—— |
245.20 |
256.42 |
🅠 減:顯示器固定資產折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1441.28 |
1661.60 |
(三)長時股份權項目投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)常期企業債融資 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建網過程中 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿基金 |
—— |
—— |
110.63 |
110.63 |
🔜 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
30.63 |
45.24 |
(七)同一股權 |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
329.12 |
139.80 |
三、凈資源加總 |
—— |
—— |
3727.07 |
4214.00 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、并于成都市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
成都市松江區新浜鎮街道衛生管理業務公司2019💝年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關于幼兒園廣州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
上年♑收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。
三、相對于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
年初🐓支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。
四、觀于鄭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
鄭州市松江區新浜鎮社區貼心服務站環保貼心服務心中2019☂年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、至于西安市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)應該服務性成本預算財政性審批性支出預算整體來說情形
廣州市松江區新浜鎮小區健康服務于中央2019꧅年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)似的共同預部門預算財政局付款其他支出部門預算結構的狀況
蘇州市松江區新浜鎮社區清潔衛生清潔衛生售后服務服務點2019✤年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。
(三)常見公用財政局預算財政局撥付經費支出結算的時候基本的情況
沈陽市松江區新浜鎮社區居委會衛生情況服務性平臺2019𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1💦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
2💙、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
3🌌、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
4🐻、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
5💃、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、光于深圳市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
西安市松江區新浜鎮街道辦事處安全衛生功能重點2019ౠ年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:
1、ꦅ工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、🌞商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。
♔七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳撥付撥出預算基本事情代表。
濟南市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生服務項目機構2019ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:𒊎因公回國(境)費由區外辦、區臺辦進行事業企事業單位編制,并統一的三公開化,本企事業單位不需要據實重新三公開化;新能源電動車技術運輸車輛采購未達到選擇步奏,公務活動專車租賃費費用未操作;公務活動歡迎費基本上共同工程預算財政預算金費未制定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”金費民政付款支出費用預算基本狀態解釋。
深圳市松江區新浜鎮社區食品衛生食品衛生工作公司2019本年度無“三公”經費花費財政部門撥付花費。
八、光于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
重慶市松江區新浜鎮平臺衛生防疫服務的基地2019年無政府部性貨幣基金成本預算財政廳付款總支出。
九、國家股股權投資企業經營決算財政部門撥付狀況介紹
♚東莞市松江區新浜鎮居委會安全保障中心局2019季度無國家資本公司企業經營項目預算財政廳撥付支出費用。
十、同一至關重要須知的條件闡述
(一)行政機關加載費用教育支出癥狀
廣州市松江區新浜鎮居委衛生管理保障重心2019當年度高分子關行駛資金結余。
(二)政府部門的采購費用情況發生
重慶市松江區新浜鎮社區服務管理平臺健康服務管理平臺2019🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。
(三)行駛、樓房層次性使用率癥狀
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算績效考核管理系統環境
🐼上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(♋其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♚一、民政支出費用支出撥付純收入:指監管部門上第四季度從本級民政支出費用支出監管部門完成的民政支出費用支出撥付,分為一般的公共信息費用民政支出費用支出撥付和鎮政府性貨幣基金費用民政支出費用支出撥付。
🦹二、視野凈工資營收:指視野計量單位做好正規銷售項目和其輔助的項目認定的凈工資營收。關鍵是:醫療保健凈工資營收、公開衛生管理凈工資營收等。
🧔三、開薪水:指事業心工作單位在專門工作的話動下列不屬于手游輔助的話動認知能力深入開展非經濟獨立統計開的話動贏得的薪水。
꧟四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、年末結轉和節余:就是指去年度沒有完全、結轉到年初按有關系約定仍在選用的金額。
🥃六、年初結轉和余額:指上月度或原來月度概算制定、因理性標準形成改變不可按原規劃試行,需延后到已經月度按業內中規定依然采用的資金量。
ꦦ七、關鍵費用收入支出 :指的單位為有效保障了醫療機構正確行駛、到位此外生活中工作職責卡任務卡而遭受的貼心的售后服務費用收入支出 。
🏅八、品牌撥出:指企企業單位為成功完成某一的行政部門工作的任務或企業不斷發展方向,在大多撥出囿于形成的杜六房加盟總部的撥出。
💖九、操作者付出:指視野標準在專業化話動及輔助制作話動以外深入開展非獨立的成本核算操作者話動產生的付出。
✨十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑11、機關視野組織操作勞務費:指行政訴訟組織和按照公務接待員法控制的視野組織應用通常通用費用預算財政性補貼款按排的大體總性支出中的平常通用勞務費總性支出。