杭州市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生學產品中間
2018年度目標行業預算
目 錄
首先的部分 武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務培訓站干凈服務培訓主簡況
一、首要職能作用
二、企業裝置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪資費用支出 預算總表
二、薪資收入結算的時候表
三、收支竣工決算表
四、財政部門補貼款營收付出部門預算總表
五、一樣 共同財政性預算財政性補貼款支出費用部門預算表
六、普通公用設施成本預算財政廳補貼款總體花費預算表
七、普遍服務性費用預算民政審批“三公”資金投入及政府機關自動運行資金投入費用結算的時候表
八、國家性私募基金概預算財政資金撥付費用部門預算表
九、財產外債事情表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第七地方 代詞釋疑
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是主要職責
✤ 以居委會居委會食品安全安全功能重心為機構體,全科醫護人員為骨干的,行之有效率應用居委會居委會的資源和合適技能,以群眾身心健康保健養生關乎心,家用為單位名稱,居委會居委會為空間,要為主導性,以女人、少年兒童、年齡較大的人、萎縮性患兒、精神殘障關乎點,以改善居委會居委會的基本的食品安全故障 ,考慮基本的食品安全安全功能要為為的,融防控、醫藥、保健養生、康復站、身心健康保健養生培育為集成,行之有效、實惠、方便簡潔、全方位的、連著的基礎食品安全安全功能。由管理者行政部門基于三定方案怎么寫等相應法規有關基本的職責添寫。
二、平臺設立
⭕上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018季度收入來源費用支出 竣工決算總表
企事業單位:萬的大寫
薪水 |
其他支出 |
||
該項目 |
預算數 |
工程 |
結算的時候數 |
一、財政廳審批工資收入 |
3396.86 |
一、常見服務項目性服務項目收入支出 |
|
這里面:當地政府性母基金工程預算財政部門補貼款 |
|
二、外交政策撥出 |
|
二、領導補助金年收入 |
|
三、國防科技撥出 |
|
三、事業性薪資 |
2175.25 |
四、公益性很安全結余 |
|
四、營運年收入 |
|
五、學前教育費用 |
4.32 |
五、所屬計量單位上交利潤 |
|
六、物理學新技術收支 |
|
六、另一營收 |
323.32 |
七、技術 田徑運動與媒體撥出 |
|
|
|
八、市場保駕護航和就業問題收入支出 |
361.38 |
|
|
九、醫遼清潔與策劃生殖經費支出 |
5514.56 |
|
|
十、節能安全安全支出費用 |
|
|
|
十一月、城鄉建設街道辦支出費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水花費 |
|
|
|
十五、交通配套及運輸開支 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察數據信息等性支出 |
|
|
|
第十、金融業工作業等教育支出 |
|
|
|
第十六、互聯網金融教育支出 |
|
|
|
十二、扶持其他東北部性支出 |
|
|
|
十七、土地海底景象等結余 |
|
|
|
19、房屋有效保障了開支 |
1.89 |
|
|
四十、油糧工程設備與物資的自給率其他支出 |
|
|
|
二國慶、相關花費 |
|
年初納入總計 |
5895.43 |
當年度收入支出加總 |
5882.15 |
用教育事業基金、期貨、現貨、微盤補充收入支出表差額 |
|
余額分配權 |
13.28 |
今年初結轉和余額 |
|
半年度結轉和盈余 |
|
總共 |
5895.43 |
共計 |
5895.43 |
2018第四季度凈收入竣工決算表
基層單位:來萬
頂目 |
上年收入水平累計數 |
財政預算審批年收入 |
上司補帖年收入 |
人事薪水 |
銷售工資 |
復屬標準上交國家營收 |
另外營收 |
||||
功能分類 |
會計科目簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
5895.43 |
3396.86 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
205 |
|
|
教育學校收入支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
各種教導性支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
別的育兒教育費用支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的有保障和大學生就業撥出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性參公機構離退體 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展政府部門離退居二線 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
廠家參公廠家基礎頤養天年穩定納費支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關部門人事部門職業分析年金網上繳費花費 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥環衛與計劃方案孕育性支出 |
5527.83 |
3029.27 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療服務干凈醫療機構 |
4952.90 |
2454.33 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區網站衛生學中介機構 |
4948.81 |
2450.24 |
|
2175.25 |
|
|
323.32 |
|
210 |
03 |
99 |
同一農村基層醫療保健清潔衛生貸款機構結余 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈衛生 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多服務保障性環衛服務保障 |
422.21 |
422.21 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟參公方醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作廠家醫療保健 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房保障措施教育支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革的實質經費支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房屋個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
2018季度費用支出 竣工決算表
政府部門:萬是
該項目 |
當年度教育支出總計 |
主要其他支出 |
投資項目其他支出 |
上交國家領導開支 |
運作結余 |
對附帶標準補助款花費 |
||||
功能分類 |
專業科目名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
5882.15 |
5448.48 |
433.67 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼教支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
別的教育輔導撥出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其余文化藝術培訓付出 |
4.32 |
|
4.32 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性安全保障和求業費用支出 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業有成行業離退休年齡 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上企業單位離養老金 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門參公部門核心關于養老地產養老保障付費結余 |
272.26 |
272.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關人事公司的專業年金交款經費支出 |
89.02 |
89.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療衛生防疫與策劃生二胎收入支出 |
5514.56 |
5085.21 |
429.35 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
下基層醫學安全衛生平臺 |
4939.63 |
4542.01 |
397.62 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社群公共衛生組織 |
4935.55 |
4542.02 |
393.53 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
許多基礎醫療管理食品衛生結構費用支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開衛生情況 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公用清潔衛生提供服務 |
422.2 |
390.47 |
31.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性衛生事業機關單位醫治 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業計量單位整形 |
152.73 |
152.73 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房有效保障經費支出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房轉型費用 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房房貸公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
|
2018一年度財政部門捐款效益其他支出部門預算總表
企事業單位:多萬元
年收入 |
花費 |
||||
投資項目 |
預算數 |
樓盤 |
累計數 |
一般來說公共服務估算國庫付款 |
政府性性新基金成本預算財政資金補貼款 |
一、一半公共性預決算財政資金付款 |
3396.86 |
一、通常情況服務培訓性服務培訓收支 |
|
|
|
二、政府辦公室性私募基金工程預算國庫付款 |
|
二、外交活動其他支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技撥出 |
|
|
|
|
|
四、公用很安全結余 |
|
|
|
|
|
五、教育教學經費支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
六、科學性方法費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化體育競技與傳媒業花費 |
|
|
|
|
|
八、社會上保障措施和大學生就業結余 |
361.38 |
361.38 |
|
|
|
九、醫療器械衛生學與準備計生總支出 |
3029.27 |
3029.27 |
|
|
|
十、節能減排環境支出費用 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉一體化居委經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通線運輸配送開支 |
|
|
|
|
|
十四、市場勘察產品信息等撥出 |
|
|
|
|
|
十六、行業服務管理業等撥出 |
|
|
|
|
|
16、財務其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助一些各地經費支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地資源海底氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、商品房服務保障付出 |
1.89 |
1.89 |
|
|
|
三十五、油糧原材料設備貯備開支 |
|
|
|
|
|
二11、別費用支出 |
|
|
|
本年度收益總金額 |
3396.86 |
當年度經費支出總計 |
3396.86 |
3396.86 |
|
年末財政性付款結轉和余額 |
|
年底財務審批結轉和盈余 |
|
|
|
通常情況下通用概算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
以政府性私募基金決算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
3396.86 |
總結 |
3396.86 |
3396.86 |
|
2018全年度般公用費用預算財政局審批費用預算表
組織:萬塊人民幣
該項目 |
預估合計 |
常見收支 |
工程總支出 |
|||
功效細分 課程和科目商品編號 |
會計分類名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育花費 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
|
另外教肓支出費用 |
4.32 |
|
4.32 |
205 |
99 |
99 |
另一教育教學開支 |
4.32 |
|
4.32 |
208 |
|
|
世界 切實保障和求業支出費用 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
|
財政事業計量單位離離休 |
361.38 |
361.38 |
|
208 |
05 |
02 |
企業的單位離退休之 |
0.10 |
0.10 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關行業部門根本健康養老人壽保險付費支出費用 |
272.26 |
272.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機構工作企業單位職業分析年金納費開支 |
89.02 |
89.02 |
|
210 |
|
|
診療公共衛生與工作方案計生付出 |
3029.27 |
2599.92 |
429.35 |
210 |
03 |
|
基層工作醫用清潔衛生平臺 |
2454.33 |
2056.71 |
397.62 |
210 |
03 |
01 |
的城市居委會食品衛生公司 |
2450.24 |
2056.71 |
393.53 |
210 |
03 |
99 |
其余農村基層醫療設備清潔組織 付出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公用環衛 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
04 |
08 |
基礎公共性環保工作 |
422.21 |
390.48 |
31.73 |
210 |
11 |
|
財政事業有成企業單位醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業企業醫療衛生 |
152.73 |
152.73 |
|
221 |
|
|
房屋服務保障收支 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
|
房間改革創新撥出 |
1.89 |
1.89 |
|
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
總計 |
3396.86 |
2963.19 |
433.67 |
2018年終尋常服務性概算不需要審批最基本總支出結算的時候表
機關單位:萬塊人民幣
投資項目 |
加總 |
人士預備費 |
共公接待費 |
||
經濟增長分級 專業科目代碼 |
科目表明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪會員福利其他支出 |
2963.09 |
2963.09 |
|
301 |
01 |
主要待遇 |
402.94 |
402.94 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
199.57 |
199.57 |
|
301 |
03 |
年獎 |
50.63 |
50.63 |
|
301 |
06 |
伙食費補貼政策費 |
118.37 |
118.37 |
|
301 |
07 |
工作績效的薪資 |
899.65 |
899.65 |
|
301 |
08 |
工作單位企業工作單位差不多給養老保險行業費 |
453.93 |
453.93 |
|
301 |
09 |
崗位年金納費 |
89.02 |
89.02 |
|
301 |
10 |
干部職工關鍵醫藥保險服務交款 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療設備補助款繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個當今社會后勤保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房社保公積金 |
1.89 |
1.89 |
|
301 |
14 |
醫療器械費 |
152.73 |
152.73 |
|
301 |
99 |
同一的薪資福利微信結余 |
594.367 |
594.36 |
|
302 |
|
各種商品和服務質量教育支出 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
01 |
辦工費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務管理制度費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
修理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
使用生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
特權費 |
0.1 |
|
0.1 |
302 |
31 |
公務活動使用車運作維保費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通網雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些寶貝和服務付出 |
|
|
|
303 |
|
對本人家庭關系生活的政府補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活補助費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個漁業的生產補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
各種人個和的家庭的補貼申請書支出費用 |
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310 |
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投資基金性其他支出 |
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310 |
02 |
辦公儀器購買 |
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310 |
03 |
專業級專用機械折舊費 |
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310 |
07 |
信息查詢wifi網絡及系統折舊費版本更新 |
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310 |
13 |
公務接待車輛置辦 |
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310 |
19 |
各種交通線專用工具置辦 |
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310 |
22 |
隱形的債務購置費 |
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310 |
99 |
一些基金性付出 |
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合計數 |
2963.19 |
2963.09 |
0.1 |
2018月度一樣 公用費用預算財政性付款“三公”資金及機關單位運營資金教育支出竣工決算表
的單位:70萬
平常公共性概算民政補貼款“三公”費用 |
行政單位作業 接待費結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出境 (境)費 |
因公車輛新購及使用費 |
公務接待廳接待廳費 |
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小計 |
公務活動使用車 購買費 |
因公出行用車 運營費 |
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概預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2018年終中央政府性債卷費用不需要審批費用支出 結算的時候表
企事業單位:多萬元
業務 |
加總 |
基本上結余 |
該項目收入支出 |
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效果劃分 課目編寫代碼 |
學科稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度財產過負債的癥狀表 |
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資金額公司:余萬元 |
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個數 |
社會價值 |
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年終數 |
月底數 |
月初數 |
歲末數 |
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一、房產加總 |
—— |
—— |
2981.29 |
3117.89 |
(一)分子運動資本 |
—— |
—— |
885.50 |
726.83 |
(二)比較固定資源 |
—— |
—— |
2095.79 |
2391.06 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.70 |
708.70 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
(1)車輛 |
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𝓰 一樣公務活動使用車 |
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꧃ 衛生監督執法巡邏使用車 |
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🉐 特種工藝靠譜工藝買車 |
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🧜 其它出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
3 |
231.35 |
231.35 |
3.專用設備(臺/套) |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
2 |
179.60 |
339.40 |
ꦐ 4.各種一定股權 |
—— |
—— |
976.14 |
1111.61 |
🌠 減:當年度固定資產折舊及減值提供 |
—— |
—— |
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(三)經常性注資 |
—— |
—— |
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(四)正在新建項目 |
—— |
—— |
|
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(五)有形基金 |
—— |
—— |
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𝓀 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)同一債務 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債總計 |
—— |
—— |
455.41 |
283.46 |
三、凈資產投資累計數 |
—— |
—— |
2525.88 |
2834.43 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、至于成都市松江區石湖蕩鎮社群衛生監督服務質量重點2018財政年度薪資收入教育支出部門預算綜合性情況報告說明書
南京市松江區石湖蕩鎮居委會清潔衛生貼心服務中2018🧸年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。
二、關羽滬市松江區石湖蕩鎮街道環保貼心服務中2018年末薪資竣工決算具體情況詳細說明
本年度ꦇ收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。
三、就北京市市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生監督服務性主2018季度結余部門預算情況報告講解
本年度🦄支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。
四、有關于廣州市松江區石湖蕩鎮居委會衛生管理的服務重點2018當年度財政部門撥付凈收入收支基本情況反映
廣州市松江區石湖蕩鎮居委會環保服務保障重點2018♛年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
五、對于傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦環保服務性中心的2018全年常見公共性費用預算財政預算捐款收入支出部門預算現象代表
(一)通常公眾費用國庫捐款總支出部門預算綜合性情形
深圳市松江區石湖蕩鎮社區醫療情況衛生情況業務服務管理中心2018👍年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。
(二)一般來說公益性預算財政性付款支出費用預算組成的情況
傷害市松江區石湖蕩鎮社群環境衛生產品中心點2018💝年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。
(三)通常公用設施預算表不需要撥付付出預算到底條件
濟南市松江區石湖蕩鎮社區業務管理衛生管理業務主2018𝄹年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:
1﷽、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2꧅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.
3♊、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。
4𝓰、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
5ꦅ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
6💦、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。
7🍎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
8🃏、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。
9📖、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、關羽上海市松江區石湖蕩鎮片區衛生情況服務的中心點2018全年度普通共公工程預算民政審批最基本收支預算條件就說明
武漢市松江區石湖蕩鎮片區健康提供服務辦公室的2018൩年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:
1෴、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
꧙七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費國庫審批付出結算的時候整體狀態介紹。
南京市松江區石湖蕩鎮居委清潔衛生服務于重點2018⛄年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.
(二)“三公”經費開支財政部門捐款開支結算的時候關鍵情況發生反映。
2018🌊年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♏國家公務私車行駛維護經費支出0萬塊。2018年,鄭州市松江區石湖蕩鎮小區衛生學服務中心點隸屬各項目預算行業花銷財政性捐款的公務活動租車存有量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、觀于天津市松江區石湖蕩鎮片區干凈衛生精準服務基地2018年部門性股票基金估算不需要捐款總支出竣工決算實際情況說明
北京市松江區石湖蕩鎮平臺安全衛生服務項目學校2018年無相關部門性私募基金國庫預算國庫捐款撥出。
九、國企資產管理生意概預算國庫審批情況下表示
ꦿ東莞市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生間工作中心站2018年無國有企業金融資本自主經營工程預算財政部門捐款收入支出。
十、別的比較重要注意事項的條件證明
(一)政府機關自動運行資金經費支出現狀
成都市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生監督提供服務公司2018季度有機物關運轉經費預算花費。
(二)地方政府采買費用現象
濟南市松江區石湖蕩鎮區域衛生防疫貼心服務主2018꧒年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。
(三)工程車輛、住宅特別使用狀態
武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務的站干凈服務的公司2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概算績效評價維護的情況
ꦚ上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個ꦯ,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🌃一、不需要補貼款薪水:指企事業單位年初度從本級不需要機構得到的不需要補貼款,包涵大部分公共性估算不需要補貼款和國家性債券估算不需要補貼款。
🅷二、自己事業心收益:指自己事業心機關單位發展技術項目移動及外掛移動達到的收益。主要的是:醫療衛生收益、制劑收益、相關收益等。
🅺三、合作生意盈利:指視野企業單位在技術銷售業務主題游戲運動及輔佐主題游戲運動模版做好非獨特成本核算合作生意主題游戲運動擁有的盈利。
🐬四、其他工資收錄:指公司的認定的除“財務撥付工資收錄”、“視野工資收錄”、“營運工資收錄”等多于的工資收錄。
五、當年度結轉和節余:是以當年度沒有已完成、結轉到當年度按關于 法律法規再繼續使用的的財力。
🐻六、歲末結轉和余額:指本季度度或十年前季度概算安裝、因理性狀況產生的變化是無法按原年終計劃施實,需網絡延時到后季度按有關指定接著食用的的資金。
七、一般總結余:指行業為保障機制單位順利使用、完整平時本職工作級任務而發生的各類總結余。
八、頂目付出:指方為完工單一的財政運作任務卡或企業發展前景對方,在根本付出模版發生了的幾項付出。
✅九、管理性教育支出:指創業計量單位在專業的主題行動及輔助性主題行動模版開設非經濟獨立統計管理主題行動突發的性教育支出。
ꦫ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𒁃五一、公司的自動運行事業費:指行政處公司的和依據公務接待員法治理的事業公司的食用正常公共信息概預算財務補貼款合理安排的關鍵教育總支出中的每天通用事業費教育總支出。