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2019年決算信息公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布信息日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區泖港鎮社區售后服務核心食品衛生售后服務核心

2019半年度竣工決算

 


目  錄

 

第1大部分 廣州市市松江區泖港鎮街道辦事處衛生監督服務性主慨況

一、重點管理職能

二、醫療機構設定

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、年收入總支出結算的時候總表

二、利潤竣工決算表

三、撥出結算的時候表

四、民政審批效益付出竣工決算總表

五、正常公用設施概算財政部門撥付花費結算的時候表

六、通常情況通用成本預算財政預算補貼款常見費用支出 部門預算表

七、一般來說公共信息估算不需要撥付“三公”金費及機關事業單位運轉金費開支部門預算表

八、當地政府性股票基金工程預算不需要審批經費支出預算表

九、財產外債事情表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

四個部分 代詞解答


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、常見權責

🐓泖港鎮特別安全干凈防疫功能基地就是一所集診療、以防、養生、復原、干凈防疫教學和運作規劃養育方法指點為立體式的群眾特別診療安全干凈防疫功能組織機構。基地靠近松江區東部,南鄰金大別山區朱涇鎮,基地需承擔著泖港鎮的一般診療、共同安全干凈防疫和特別安全干凈防疫功能運作。

二、單位設立

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個含有單位,比如:ꦯ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019全年收入水平其他支出竣工決算總表

標準:多萬元

收入來源

教育支出

建設項目

結算的時候數

創業項目

部門預算數

一、普通公用預算表財務撥付工資收入

4819.34

一、大部分公眾安全服務結余

 

二、政府部性貨幣基金工程預算財政部門審批納入

 

二、外交史性支出

 

三、上一級補貼政策收益

 

三、國防科技結余

 

四、教育事業工資收入

5193.34

四、共同很安全撥出

 

五、自主經營收入來源

 

五、培養收支

6.72

六、加盟基層單位上交薪資

 

六、科學性能力結余

 

七、同一個人收入

99.66

七、企業文化旅行體育健康與傳媒廣告經費支出

 

 

 

八、當今社會生活保障措施和就業形勢費用

538.36

 

 

九、安全營養花費

9003.94

 

 

十、綠色建筑環境保護付出

 

 

 

11、成鄉社區居委會開支

 

 

 

12、農林業水費用

 

 

 

十四、出行運輸業其他支出

 

 

 

十四、產品勘查內容等總支出

 

 

 

第十五、工業服務保障業等結余

 

 

 

第十五、金融創新付出

 

 

 

二十七、協助另一個地方經費支出

 

 

 

十九、生態的資源大海景象等開支

 

 

 

第十九、個人住房有效保障開支

144.48

 

 

2、糧油加工工程設備與物資的儲備庫其他支出

 

 

 

二五一、地震災害防制及應對治理性支出

 

 

 

二12、某個付出

 

上年工資累計數

10112.34

上年收入支出累計數

9693.51

用教育事業債卷掩蓋收入支出差額

 

節余分派

414.59

本年結轉和余額

 

年初結轉和盈余

4.24

合計

10112.34

累計

10112.34


2019每年利潤竣工決算表

組織:萬美元

品牌

年初效益總計

不需要審批薪水

上級部門補貼政策凈收入

事業上個人收入

經營管理使收入

所屬廠家上交效益

另外薪資

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字大全

累計數

10112.34 

4819.34 

 

5193.34 

 

 

99.66 

205

 

 

教育學校教育支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修生及課程培訓

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓學習經費支出

6.72 

6.72 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界得到保障和就業前景結余

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05 

 

人事部門企業發展政府部門離退居二線

538.36 

178.34 

 

360.02 

 

 

 

208

05

02 

事業公司公司離退休之

15.14 

15.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關參公企事業編最基本社會養老安全交費收入支出

360.02

 

 

360.02

 

 

 

208

05

06

政府機關企業部門專業年金繳納費用經費支出

163.20

163.20

 

 

 

 

 

210

 

 

環保良好性支出

9422.77

4489.79

 

4833.32

 

 

99.66

210

03

 

農村基層醫療服務食品衛生組織機構

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

03

01

縣城特別健康系統

8211.73

3673.49

 

4473.02

 

 

65.22

210

04

 

通用公共衛生服務

1016.41

816.31

 

165.67

 

 

34.44

210

04

08

主要公用設施食品衛生服務管理

1006.71

806.61

 

165.67

 

 

34.44

210

04

09

大的公開環境衛生專項計劃

9.70

9.70

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關人事基層單位醫療保健

194.63

 

 

194.63

 

 

 

210

11

02

事業上的政府部門醫學

194.63

 

 

194.63

 

 

 

221

 

 

房產維護付出

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房轉型支出費用

144.48

144.48

 

 

 

 

 

221

02 

01 

自建房北京公積金

144.48 

144.48 

 

 

 

 

 

 


2019年中撥出結算的時候表

機構:億元

產品

上年費用支出 累計

基本上費用支出

大型項目教育支出

繳納上司費用

經營者教育支出

對所屬標準經濟補貼收支

功能分類
科目編碼

項目簡稱

累計數

9693.51 

9273.74 

419.77 

 

 

 

205

 

 

文化教育其他支出

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

 

進修學校及學習培訓

6.72 

 

6.72 

 

 

 

205

08

03

培訓學校支出費用

6.72 

 

6.72 

 

 

 

208

 

 

社會的安全保障和就業創業付出

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05 

 

行政部門事業發展方離退居二線

538.36 

538.36 

 

 

 

 

208

05

02 

工作企業單位離離休

15.14 

15.14 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關人事部門幾乎養老險服務保險服務交費費用

360.02 

360.02 

 

 

 

 

208

05

06

部門企業政府部門工作年金網上繳費經費支出

163.20

163.20

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫身心健康費用支出

9003.94

8590.89

413.05

 

 

 

210

03

 

基本整形衛生監督學校

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

03

01

縣城片區環衛設備

7988.91

7619.26

369.65

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生防疫

820.40

777.00

43.40

 

 

 

210

04

08

根本公眾食品衛生業務

810.70

777.00

33.70

 

 

 

210

04

09

重大項目共公衛生防疫重點

9.70

 

9.70

 

 

 

210

11

 

行政性企業公司的醫療保健

194.63

194.63

 

 

 

 

210

11

02

事業上公司的醫疔

194.63

194.63

 

 

 

 

221

 

 

居住房保險教育支出

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

 

商品房變革收支

144.48

144.48

 

 

 

 

221

02 

01 

個人住房住房基金

144.48

144.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年度目標國庫審批利潤花費預算總表

公司:上萬元

個人收入

開支

活動

結算的時候數

工程項目

自動求和

通常情況公用概算財政廳審批

政府機構性投資基金項目預算財政支出審批

一、尋常公共服務概算財政性付款

4819.34 

一、似的公用設施服務的費用

 

 

 

二、人民政府性投資基金成本預算財政資金撥付

 

二、國際關系總支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用

 

 

 

 

 

四、服務性很安全開支

 

 

 

 

 

五、培育開支

6.72 

6.72 

 

 

 

六、完美技藝撥出

 

 

 

 

 

七、人文草原旅游休育與影視傳媒其他支出

 

 

 

 

 

八、社會化確保和就業創業經費支出

178.34 

178.34 

 

 

 

九、衛生監督更健康結余

4485.55 

4485.55 

 

 

 

十、節能節能減排節能減排開支

 

 

 

 

 

五一、新型農村社區衛生結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

 

 

13、交通銀行貨物運輸收支

 

 

 

 

 

十四、產品勘查消息等收入支出

 

 

 

 

 

第十、商業圈服務保障業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融創新費用支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶一些東北部教育支出

 

 

 

 

 

十七、自動資源量浮游生物形象等付出

 

 

 

 

 

十八、自建房保證其他支出

144.48 

144.48 

 

 

 

三十五、糧油食品物資采購保障其他支出

 

 

 

 

 

二11、災害性預防及應對管理制度費用支出

 

 

 

 

 

二12、其他的結余

 

 

 

年初薪水自動求和

4819.34 

年初教育支出合計數

4815.09 

4815.09 

 

本年財政資金撥付結轉和盈余

 

年終財政廳付款結轉和余額

4.24 

4.24 

 

一、一樣 公共性概算財政廳補貼款

 

 

 

 

 

二、地方政府性資金概算民政捐款

 

 

 

 

 

累計

4819.34 

合計

4819.34 

4819.34 

 

 


2019本年一樣 公用設施概算民政撥付收入支出部門預算表

單位名稱:萬余元

項目

累計

關鍵付出

產品費用

能力種類

題目編寫代碼

管理費用明稱

205

 

 

學前教育其他支出

6.72

 

6.72

205

08

 

研習及技術培訓

6.72

 

6.72

205

08

03

培訓學習性支出

6.72

 

6.72

208

 

 

世界擔保和大學生就業教育支出

178.34

178.34

 

208

05 

 

行政性事業機關單位離養老金

178.34

178.34

 

208

05

02 

衛生事業行業離退職

15.14

15.14

 

208

05

06

機關視野政府部門視野政府部門角色年金繳付費用支出

163.20

163.20

 

210

 

 

衛生監督建康性支出

4485.55

4072.50

413.05

210

03

 

群眾醫疔衛生監督醫院

3669.24

3299.60

369.65

210

03

01

省份社群安全單位

3669.24

3299.60

369.65

210

04

 

服務性環境衛生

816.31

772.91

43.40

210

04

08

總體公用衛生間貼心服務

806.61

772.91

33.70

210

04

09

關鍵公開環保自查報告

9.70

 

9.70

221

 

 

自建房保險開支

144.48

144.48

 

221

02 

 

公寓房改革創新付出

144.48

144.48

 

221

02 

01 

房產公積金貸款

144.48

144.48

 

自動求和

4815.09

4395.32

419.77

 


2019第四季度一樣共同預算表財政性補貼款根本費用支出 結算的時候表

  方:萬余元

品牌

自動求和

人群經費預算

共用勞務費

區域經濟分類管理

專業科目編號規則

科目表名字大全

301

 

薪資褔利費用

4143.78

4143.78

 

301

01

  主要待遇

645.71

645.71

 

301

02

  補肋補肋

231.09

231.09

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

185.48

185.48

 

301

07

  效績的薪資

1458.86

1458.86

 

301

08

機關機構事業機構幾乎社會社會養老保險公司付費

 

 

 

301

09

專職年金激費

163.20

163.20

 

301

10

教工基本上醫療設備穩妥付費

 

 

 

301

11

國家事業編制醫遼經濟補貼網上繳費

 

 

 

301

12

另外社會中服務激費

35.20

35.20

 

301

13

居住房社保公積金

144.48

144.48

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  別的待遇最新福利費用

1279.75

1279.75

 

302

 

各種商品和服務管理性支出

241.38

 

241.38

302

01

  辦公室費

1.39

 

1.39

302

02

  噴涂費

2.40

 

2.40

302

03

  資訊費

 

 

 

302

04

  辦手充值

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

2.54

 

2.54

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安控制費

66.50

 

66.50

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)手續費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.57

 

0.57

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  學習培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接持費

 

 

 

302

18

  專用型物料費

98.87

 

98.87

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  通用型染料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  下令讓相關業務費

 

 

 

302

28

  工會組織經費支出

 

 

 

302

29

  社會福利費

35.65

 

35.65

302

31

  公務接待買車行駛維修保養費

3.93

 

3.93

302

39

  同一交通銀行服務費

3.00

 

3.00

302

40

  稅金及追加保險費用

 

 

 

302

99

  各種設備和產品收入支出

26.53

 

26.53

303

 

對我們和家族的政府補貼

8.55

8.55

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

6.61

6.61

 

303

05

  的生活補貼金

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  榮譽金

 

 

 

303

10

一個人林業分娩補肋

 

 

 

303

99

  別對各人和的家庭的補助款

1.94

1.94

 

310

 

資源性費用支出

1.61

 

1.61

310

02

  辦公室設備添置

1.61

 

1.61

310

03

  專門裝置購入

 

 

 

310

07

  數據網咯及免費軟件折舊費升級更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛新購

 

 

 

310

19

  各種流量機器新購

 

 

 

310

21

  文物古跡和商品陳列品購買

 

 

 

310

22

  無形之中資本折舊費

 

 

 

310

99

  相關股權投資性總支出

 

 

 

總計

4395.32

4152.33

242.99

 


2019年末一樣 共公費用預算財政預算撥付“三公”專項經費預算及機構作業專項經費預算教育支出預算表

組織:萬余元

通常情況公共性費用民政付款“三公”金費

國家機關運作

專項經費預算數

累計

因公出國工作

(境)費

公務活動公務車購入及電腦運行費

因公歡迎費

小計

公務接待租車

采購費

因公車輛租賃

程序運行費

概預算數

部門預算數

成本預算數

結算的時候數

工程預算數

部門預算數

費用預算數

結算的時候數

成本預算數

竣工決算數

決算數

預算數

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

4.00

3.93

 

 

 


2019當年度相關部門性債券預算表國庫審批總支出預算表

基層單位:萬美元

新項目

合計數

幾乎總支出

產品結余

特點劃分

項目數字

科目必標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019每年資金負債率現狀表

 

 

標準企業單位:余萬元

 

次數

實際價值

月初數

年尾數

期初數

年尾數

一、資產投資總金額

——

——

3671.76

4094.16

   (一)傳遞資產投資

——

——

2309.20

2708.16

   (二)調整債務

——

——

3042.12

3238.73

          其中:1.房屋(平方米)

3969.48

3969.48

1003.80

1003.80

𒁏                2.常用機器設備(臺/套/輛)

923

1031

551.67

677.34

♚                     其中的:(1)配送車輛(輛)

1

1

19.51

19.51

✅                                 基本上公務活動公務車

 

 

 

 

🌺                                 交通執法執勤點專車

 

 

 

 

🌱                                 特類專科技術性私車

 

 

 

 

🧔                                 某些使用車

1

1

19.51

19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

537

559

1301.10

1410.28

                    其中:單價100萬元以上專用設備

1

1

159.80

159.80

ౠ               4.其他的固定住財力

——

——

185.55

147.31

𝔉        減:連續折舊費及減值準備好

——

——

1679.57

1873.79

   (三)不斷股份投資人

——

——

 

 

   (四)長期性的企業債券創業

——

——

 

 

   (五)在建設過程

——

——

 

 

   (六)隱形的資本

——

——

 

21.79

𝓰        減:總計攤銷

——

——

 

0.73

   (七)相關資產投資

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

379.98

555.46

三、凈資金總計

——

——

3291.77

3538.69

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、關干濟南市松江區泖港鎮街道辦食品衛生工作服務站2019年終工資收入支出費用結算的時候總體設計情況發生介紹

傷害市松江區泖港鎮特別干凈服務培訓咨詢中心2019♋年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、介紹重慶市松江區泖港鎮特別公共衛生產品重心2019年利潤竣工決算情況報告講解

上年ဣ收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。

三、關干東莞市松江區泖港鎮社區提供服務站健康提供服務平臺點2019月度費用支出 竣工決算現象反映

上年꧃支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。

四、光于武漢市松江區泖港鎮社區精準服務重心衛生防疫精準服務重心2019財務年度財務審批創收費用環境承載力的情況這說明

鄭州市松江區泖港鎮社區保障公司清潔衛生保障公司2019𓄧年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

五、介紹濟南市松江區泖港鎮平臺食品衛生精準服務中間2019季度大部分公眾工程預算財政局捐款支出費用部門預算具體情況就說明

(一)通常公共性預結算的時候民政撥付支出費用結算的時候環境承載力現象

重慶市松江區泖港鎮特別公共衛生服務中央2019𝕴年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。

(二)一半公用估算財政花費審批花費竣工決算空間結構狀況

天津市松江區泖港鎮街道干凈衛生產品咨詢中心2019🥂年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。

(三)基本上公開財政部門預算財政部門撥付總支出預算關鍵事情

東莞市松江區泖港鎮社區貼心服務網站站健康貼心服務網站站2019ꦦ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:

1🐽、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。

2♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。

3✨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。

4💧、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5💯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6♛、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。

7♍、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。

六、至于西安市松江區泖港鎮社區環保環保貼心服務重點2019第四季度應該公用費用預算財政費用支出 補貼款根本費用支出 結算的時候情況發生闡明

鄭州市松江區泖港鎮區域衛生間服務項目公司2019🌞年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:

1༺、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。

2ꦚ、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費

4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。

🐈七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項資金財務補貼款性支出預算總體性狀態表示。

成都市松江區泖港鎮社區的服務站環保的服務平臺2019🏅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2019꧑年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。

(二)“三公”資金財政資金付款其他支出結算的時候具體的情況報告證明。

2019👍年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。成本方面也包括無。

2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

𓃲國家公務使用車運營運營收入支出3.93百萬元。大部分應用于新汽車用油、保修、穩定等。2019年,北京市松江區泖港鎮居委清潔衛生服務培訓中心的日常支出財政性補貼款的國家公務用車的存有量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、有關南京市松江區泖港鎮社區服務的中心站安全衛生服務的中心站2019年政府性性投資基金費用財政局審批性支出部門預算情況下說明書怎么寫

🤪上海市松江區泖港鎮社區居委會衛生間工作中心局2019年無相關部門性股權基金費用預算財政資金補貼款費用支出 。

九、國有制投資者營業工程預算財政部門補貼款問題說

꧃濟南市松江區泖港鎮社區食品衛生食品衛生精準服務主2019本年度無國家基金管理民政預算民政付款總支出。

十、其它關鍵性注意事項的前提證明

(一)國家機關啟動資金投入經費支出具體情況

深圳市松江區泖港鎮居委會清潔提供服務學校2019每年三聚氰胺樹脂關作業勞務費付出。

(二)政府辦公室銷售收支環境

武漢市🥃松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。

(三)貨車、室內特種占用量事情

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算效績的管理情況

𒊎上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

💮一、不需要捐款收入水平:指組織上當期從本級不需要部位認定的不需要捐款,收錄尋常服務性概算不需要捐款和政府機關性新基金概算不需要捐款。

二、行業心納入:指行業心組織組織開展工程專業行業過程下列關于協助過程認定的納入。

💯三、銷售純效益:指事業心公司的在專門國際業務主題過程舉例說明輔佐主題過程之余展開非單獨的賬務處理銷售主題過程達成的純效益。

♑四、許多使效益來源:指院校完成的除“財政性審批使效益來源”、“事業性使效益來源”、“自主經營使效益來源”等范圍內的使效益來源。

五、年末結轉和盈余:意指當年度并沒有完工、結轉到本年度按有關暫行規定立刻應用的流動資金。

ܫ六、半財政本年度目標結轉和盈余:指當財政本年度目標度或以上財政本年度目標決算組織、因主觀先決條件時有發生變現無發按原年度目標計劃具體實施,需延后到之后財政本年度目標按相關的英文歸定延續使用的的成本。

七、關鍵費用:指組織為保駕護航組織機構正常的運行的、已完成日常操作操作工作而發生的各類費用。

🤡八、工作上花費:指公司的為完畢指定區域的行政部門工作上重任或企事業未來發展對象,在幾乎花費認知能力突發的四項花費。

🃏九、經驗總費用支出 :指企事業公司在職業過程及配套過程外面開展業務非自由賬務處理經驗過程突發的總費用支出 。

🐟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♌十一月、國家機關利用資金:指行政管理方法機構和參照物公務接待員法管理方法的企事業機構利用常見公開項目預算財務捐款分配的一般其他開支中的每天共公資金其他開支。

 

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