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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 分享時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區泖港鎮社群清潔服務的主

2018本年相關部門結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

一、個部分 深圳市松江區泖港鎮居委食品衛生工作服務點簡介

一、關鍵管理職能

二、平臺制定

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、效益費用支出 預算總表

二、盈利部門預算表

三、費用預算表

四、財務撥付利潤總支出結算的時候總表

五、一半共公財政性預算財政性付款付出結算的時候表

六、一樣通用預預算財政開支審批基礎開支預算表

七、正常公共信息預竣工決算財政資金補貼款“三公”預備費及危險機關自動運行預備費其他支出竣工決算表

八、政府性性基金、期貨、現貨、微盤財政性支出預算財政性支出付款性支出竣工決算表

九、股權外債事情表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第七要素 形容詞表示

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、大部分功能

🐻泖港鎮街道辦精準售后服務保障站環境干凈清潔衛生防疫精準售后服務保障基地是一種所集醫療清潔衛生防疫器械器械、避免、保健按摩、治愈、綠色教育教學和工作上規劃生小孩技術設備考核評價為二合一的群眾街道辦精準售后服務保障站醫療清潔衛生防疫器械器械環境干凈清潔衛生防疫精準售后服務保障組織機構。基地應用于松江區東南部,南鄰金深山區朱涇鎮,基地承擔風險著泖港鎮的通常醫療清潔衛生防疫器械器械、共同環境干凈清潔衛生防疫和街道辦精準售后服務保障站環境干凈清潔衛生防疫精準售后服務保障工作上。

二、機購設立

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置企業,包擴:🔯行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年末收入來源花費預算總表

行業:來萬

薪資

付出

好項目

竣工決算數

工作

預算數

一、財政部門捐款工資

3,991.47

一、一般的公開服務于支出費用

 

  之中:地方政府性基金投資費用不需要補貼款

 

二、國際關系撥出

 

二、上級領導補貼政策工資收入

 

三、中國軍事其他支出

 

三、視野收入來源

4,715.75

四、公開安全的開支

 

四、運作工資

 

五、基礎教育收入支出

5.32

五、復屬計量單位上交國家創收

 

六、數學水平撥出

 

六、其他利潤

405.80

七、古文化休育與傳媒業花費

 

 

 

八、社會存在服務和就業前景教育支出

26.97

 

 

九、醫療保障食品衛生與工作方案生肓收支

9,079.37

 

 

十、能源管理壞保性支出

 

 

 

國慶、新型農村社群費用

 

 

 

十三、農林業水支出費用

 

 

 

13、公共交通貨物運輸收入支出

 

 

 

十四、材料勘測信息查詢等經費支出

 

 

 

第十六、行業功能業等教育支出

 

 

 

十五、金融投資收支

 

 

 

二十七、經濟援助許多東北部經費支出

 

 

 

十七、土地資源海上氣候等教育支出

 

 

 

十八、住宅房基本保障教育支出

5.26

 

 

二十五、油糧工程設備與物資的貯備性支出

 

 

 

二五一、某些花費

 

上年使收入合計數

9,113.02

本年度開支總金額

9,116.92

用工作股票基金化解收入支出差額

116.59

盈余分配原則

116.89

年末結轉和余額

4.20

半年度結轉和節余

 

總結

9,233.81

總額

9,233.81


2018季度工資部門預算表

政府部門:萬

的項目

本年度創收預估合計

財政部門付款利潤

上級部門經濟補貼盈利

企業發展使收入

營業個人收入

附屬工作單位繳納使收入

其他利潤

功能分類
科目編碼

會計科目稱謂

合計數

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

的教育花費

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

深造及課程培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培順收支

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會生活基本保障和就業的開支

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政部門參公行業離退休年齡

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  事業公司的公司的離辭職

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  工商登記事業企事業編首要頤養商業保險付費結余

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  工商登記行業企機關事業單位專職年金手機繳費費用支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫藥環保與籌劃孕育經費支出

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

下基層醫療設備安全貸款機構

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  都市街道辦事處環保學校

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  別群眾醫療服務衛生管理構造總支出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

共同醫療衛生

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  大多公共提供服務環衛提供服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政管理事業有成工作單位醫療管理

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  事業上院校醫治

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

公寓房擔保結余

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

房間改變性支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  住宅住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年終其他支出竣工決算表

企事業單位:W

頂目

上年開支累計數

首要經費支出

樓盤付出

上交國家領導費用

自主經營經費支出

對付屬行業補帖經費支出

功能分類
科目編碼

管理費用名字

自動求和

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

教導費用

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

進修班及技能培訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  學習培訓支出費用

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

世界 的保障和擇業撥出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政訴訟事業機關單位離養老金

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  企事業機關單位離退居二線

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  行政基層單位企業基層單位基礎養老保費保費付費收支

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  行政機關人事基層單位專職年金付費費用

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

整形衛生學與行動計劃二孩收入支出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基本診療衛生管理培訓機構

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  大都市小區衛生防疫機購

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  某些基層人員醫療系統防疫衛生防疫構造教育支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公益性衛生防疫

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  基礎公用健康功能

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政性事業有成企事業編制醫疔

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  視野廠家醫院

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

住宅安全保障經費支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅房改變收支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  商品房住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年財政支出費用審批效益支出費用結算的時候總表

單位名稱:萬美金

收益

撥出

品牌

預算數

的項目

總計

般公開概算財政預算審批

政府機關性股票基金預決算財政預算補貼款

一、通常情況通用成本預算財政部門捐款

3,991.47 

一、基本共公服務質量收入支出

 

 

 

二、相關部門性私募基金費用預算民政審批

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、國防軍事花費

 

 

 

 

 

四、公用設施安全衛生開支

 

 

 

 

 

五、育兒教育其他支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、數學技藝撥出

 

 

 

 

 

七、傳統藝術體育文化與影視文化教育支出

 

 

 

 

 

八、市場經濟服務和就業率其他支出

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫治安全與設計懷孕花費

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、低碳綠色其他支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村特別其他支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水付出

 

 

 

 

 

十四、交通費貨物運輸花費

 

 

 

 

 

十四、影視資源堪探信息內容等支出費用

 

 

 

 

 

十八、商業樓服務培訓業等費用支出

 

 

 

 

 

16、經融性支出

 

 

 

 

 

十六、救助其它國家教育支出

 

 

 

 

 

18、土地海域氣候等開支

 

 

 

 

 

第十九、房屋基本保障支出費用

5.26 

5.26 

 

 

 

二十五、油糧工程物資產出收支

 

 

 

 

 

二11、某個撥出

 

 

 

本年度薪水合計數

3,991.47 

本年度撥出加總

3,991.47 

3,991.47 

 

本年財政局捐款結轉和盈余

 

歲末財政廳撥付結轉和余額

 

 

 

      正常公益性成本預算財政部門捐款

 

 

 

 

 

🧸      政府性性理財產品財政支出預算財政支出補貼款

 

 

 

 

 

共計

3,991.47 

總結

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018一年度般公益性費用預算財政局付款教育支出預算表

企事業單位:W

新項目

合計數

基礎開支

項目流程結余

技能的分類

課程和科目商品代碼

會計分類公司名稱

205

 

 

培訓總支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

出國培養及培養

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培養支出費用

5.32

0.00

5.32

208

 

 

市場有保障和自主創業教育支出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

行政處事業發展企企業離養老

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

企參公組織參公組織總體醫療人壽保險人壽保險激費教育支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  部門事業發展公司的職業技能年金付費收支

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫療機構情況衛生情況與籌劃生孩花費

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基層醫院醫療服務衛生監督學校

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  地區特別干凈構造

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  的底層醫學干凈醫院收入支出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公共性衛生防疫

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  常規公共性健康服務質量

546.14

505.30

40.84

210

11

 

政府部門人事企業單位醫療衛生

175.83

175.83

 

210

11

02

人事行業醫療設備

175.83

175.83

 

221

 

 

房產保護總支出

5.26

5.26

0.00

221

02

 

自建房教育體制改革性支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  公房個人公積金

5.26

5.26

0.00

總計

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018一年度通常情況公用估算不需要付款根本費用支出 結算的時候表

  公司的:余萬元

品牌

加總

專業人員費用

通用專項經費

成本分類管理

管理費用編號

課程稱謂

301

 

工薪好處撥出

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  基本上待遇

405.84

405.84

 

301

02

  津貼費補助金

238.12

238.12

 

301

03

  薪金

 

 

 

301

06

  飯食補助金費

125.24

125.24

 

301

07

  績效評價薪水

1,313.23

1,313.23

 

301

08

機關事業上的企業事業上的企業主要養老服務保險公司費

19.26

19.26

 

301

09

職業的年金繳付

7.71

7.71

 

301

10

勞務派遣人員首要醫療衛生安全繳納費用

175.83

175.83

 

301

11

公務活動員治療補助款繳付

 

 

 

301

12

另一個社會中切實保障付費

31.91

31.91

 

301

13

房產北京公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  其它公司福利性撥出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

淘寶寶貝和產品花費

141.11

 

141.11

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務操作費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  會議內容費

0.12

 

0.12

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  因公歡迎費

 

 

 

302

18

  專用的產品費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用箱清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  代為相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  會員福利費

 

 

 

302

31

  公務接待車輛正常運作維護保養費

1.65

 

1.65

302

39

  另一個公共交通收費

 

 

 

302

40

  稅金及追加材料費

 

 

 

302

99

  任何商品信息和服務培訓收入支出

 

 

 

303

 

對自己家庭生活生活的政府補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補助款

 

 

 

303

07

  醫學費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

私人農林牧制造補貼費

 

 

 

303

99

  另一一個人和家人的補貼金總支出

 

 

 

310

 

投資基金性性支出

 

 

 

310

02

  工作機械設備添置

 

 

 

310

03

  專業級產品置辦

 

 

 

310

07

  信心手機網絡及手機app租賃費內容更新

 

 

 

310

13

  公務接待租車折舊費

 

 

 

310

19

  其它的城市交通機器購入

 

 

 

310

22

  無形中金融資產購進

 

 

 

310

99

  任何投資者性花費

 

 

 

總金額

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018月度一樣 公共信息預結算的時候國庫付款“三公”費用及市直機關加載費用性支出結算的時候表

組織:十萬

通常公共性成本預算財政性撥付“三公”資金投入

危險機關啟動

經費支出竣工決算數

總計

因公出國工作

(境)費

因公使用車購入及開機運行費

國家公務接待室費

小計

因公公務車

新購費

國家公務車輛使用

正常運行費

工程預算數

部門預算數

費用數

結算的時候數

項目預算數

結算的時候數

工程預算數

結算的時候數

概預算數

預算數

預決算數

結算的時候數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018第四季度政府性性股權基金預算表財政費用支出 付款費用支出 竣工決算表

組織:萬是

工程項目

自動求和

主要性支出

內容總支出

效果種類

科目必商品編碼

幾個會計科目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年固定資產過負債的事情表

 

 

錢數組織:萬的大寫

 

的數量

使用價值

本年數

年尾數

月初數

年初數

一、財力預估合計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)傳遞財力

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)固定的財產

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

ജ                          一樣公務活動私家車

 

 

 

 

🦋                          執法監督值勤出行

 

 

 

 

𓂃                          特中工程專業高技術車輛

 

 

 

 

ဣ                          另外私車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

🌳               4.其他調整資本

——

——

 1804.11

 1859.01

🐭        減:顯示器累計折舊及減值提前準備

——

——

 

 

   (三)長時間投資的

——

——

 

 

   (四)要建建筑工程

——

——

 

 

   (五)隱形的房產

——

——

 

 

𝓀        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (六)其他房產

——

——

 

 

二、流動負債總金額

——

——

 426.02

 379.98

三、凈資產投資合計數

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、針對鄭州市松江區泖港鎮特別衛生防疫安全服務主2018年終薪水收支預算綜合情況原因分析

沈陽市松江區泖港鎮小區安全保障心中2018✃年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,診所醫治人數比前年延長,中藥飲片等公共接待費延長。

二、有關廣州市市松江區泖港鎮社區保障站環境衛生保障重心2018全年凈收入部門預算事情詳細說明

年初♈收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、關干成都市松江區泖港鎮社區居委會衛生情況服務項目重點2018本年性支出部門預算情況發生表明

上年🔯支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、至于傷害市松江區泖港鎮社群衛生防疫的服務服務辦公室2018全年財政資金付款盈利付出綜合時候詳細說明

傷害市松江區泖港鎮社區服務項目間衛生間服務項目基地2018ও年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、觀于西安市松江區泖港鎮街道衛生防疫產品中間2018財政廳年度基本公益性估算財政廳補貼款總支出竣工決算情況發生證明

(一)通常情況報告下公用設施費用預算財政資金審批支出費用竣工決算綜合性情況報告

蘇州市松江區泖港鎮社區功能學校衛生管理功能學校2018ཧ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)一樣 公共信息費用財政局補貼款付出預算構造癥狀

佛山市市松江區泖港鎮街道干凈工作服務網站2018🦋年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)應該公開概算財政局捐款其他支出部門預算關鍵狀態

北京市松江區泖港鎮居委衛生情況安全服務中2018𒅌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1༒、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2𝄹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3𒀰、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4𒐪、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5🅺、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6💟、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7🌊、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

ꦿ七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金財務付款付出竣工決算總的現狀表明。

廣州市松江區泖港鎮片區衛生間業務中心的2018🐼年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”經費經費支出財政資金補貼款經費支出部門預算具體的現象原因分析。

2018ꦛ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

ಌ公務接待出行用車操作定期維護收支1.65來萬。首要用到貨車燃料返修保險服務等。2018年,東莞市松江區泖港鎮社區衛生提供服務管理衛生管理提供服務公司站支出財政部門捐款的因公用車的保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、就南京市松江區泖港鎮街道社區干凈服務質量中心的2018月度政府機關性股權基金竣工決算財政廳審批其他支出竣工決算問題介紹

♉重慶市松江區泖港鎮街道環境衛生服務性心中2018全年度無政府辦公室性債券財政部門預算財政部門審批開支。

九、國有化資本經營的概算財政資金撥付條件介紹

南京市松江區泖港鎮社區網站衛生防疫服務性重點2018全年度無公有資本管理運營工程預算財務審批撥出。

十、許多重點事宜的情況詳細說明

(一)機關事業單位運動專項資金其他支出情況報告

廣州市市松江區泖港鎮街道辦衛生管理服務性核心2018每年無機物關開機運行專項資金付出。

 

(二)政府性招標采購付出癥狀

杭州市松江區泖港鎮特別食品衛生提供服務機構2018🍨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018🎉年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小轎車、房產特種占地情形

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算績效評價治理狀態

𓂃上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年末做好的效績判斷該項目6個꧂,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

💯一、國庫補貼款個人收入:指標準年初度從本級國庫部門乃至每一位員工獲取的國庫補貼款,是指通常情況公共性決算國庫補貼款和政府性性股權基金決算國庫補貼款。

🔯二、教育教育事業盈利:指教育教育事業標準積極開展正規業務流程工作名詞解釋助手工作擁有的盈利。首要是:醫疔盈利、公共信息衛生管理盈利等。

🍬三、操作純收入來源:指創業廠家在技術金融產品活動方案內容內容和其助手活動方案內容內容之上開展業務非獨立的會計核算操作活動方案內容內容擁有的純收入來源。

♔四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、今年初結轉和節余:是以去年度還不實現、結轉到上年按有關的信息指定持續安全使用的金額。

🦹六、半月度結轉和節余:指本月度度或原來月度決算組織、因客觀性的前提發生了發展沒有按原記劃試行,需廷遲到然后月度按關以法律規定持續用到的信貸資金。

七、主要結余:指組織為服務組織普通 轉動、完工日常化運作工作而有的貼心的售后服務結余。

💯八、項目流程收入結余:指政府部門為結束對應的行政處上班的任務或教育事業發展壯大受眾,在核心收入結余之上再次發生的各類收入結余。

九、經驗花費:指教育單位名稱在專業化活躍及引導活躍以外做好非孤立結轉經驗活躍形成的花費。

🥂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💎國慶、政府機關啟用人事費:指人事部門政府部門和基準公務活動員法治理的人事政府部門的使用通常公共服務預決算財政預算補貼款制定的常見付出中的日常任務共用人事費付出。

 

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