濟南市松江區小常州鎮社群衛生管理服務項目中間
2019年竣工決算
目 錄
首部門 武漢市松江區小常州鎮片區環衛產品主簡況
一、主耍職責權限
二、培訓機構快速設置
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、盈利費用支出 結算的時候總表
二、工資收入結算的時候表
三、總支出竣工決算表
四、財政部門捐款個人收入支出費用預算總表
五、常見公眾成本預算財政性捐款收入支出預算表
六、一般的公開工程預算財務補貼款差不多費用支出 部門預算表
七、一樣 公用設施概預算財政撥出捐款“三公”專項資金及行政機關正常運行專項資金撥出部門預算表
八、區政府性債卷估算財務捐款經費支出結算的時候表
九、凈資產負債率情況下表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第四點這部分 專有名詞釋義
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、包括管理職能
♒鄭州市松江區小蘇州鎮社群環境衛生監督管理防疫精準安全服務于管理中心是鄭州市松江區環境衛生監督管理防疫鍵康促進會會組長的基層醫院醫用設備環境衛生監督管理防疫組織 。具體職能作用包擴負擔小蘇州的地區滿足大家消費者基本性醫用設備精準安全服務于及公共信息環境衛生監督管理防疫精準安全服務于。
二、組織 設有
🦩上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
⛎第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019本年使收入支出費用預算總表
企事業單位:70萬
收益 |
花費 |
||
新項目 |
預算數 |
好項目 |
部門預算數 |
一、通常情況公用估算財務補貼款薪資 |
3601.53 |
一、通常情況公共售后服務售后服務支出費用 |
|
二、政府辦公室性母基金財政性預算財政性審批利潤 |
|
二、外交史收支 |
|
三、上級部門補貼政策收錄 |
|
三、國防教育撥出 |
|
四、創業收益 |
5267.41 |
四、公用設施平安費用 |
|
五、管理凈收入 |
|
五、基礎教育撥出 |
|
六、付屬組織繳納薪水 |
|
六、學科新技術支出費用 |
|
七、相關使收入 |
234.16 |
七、藝術親子旅游體育乒乓球與文化傳播結余 |
|
|
|
八、的社會有效保障和就業的其他支出 |
434.29 |
|
|
九、清潔營養撥出 |
7756.24 |
|
|
十、低碳環境收支 |
|
|
|
五一、城市片區總支出 |
|
|
|
十三、畜牧業水費用支出 |
|
|
|
十四、鐵路交通運載開支 |
|
|
|
十四、自然資源堪探企業信息等性支出 |
|
|
|
第十、商業圈提供服務行業等總支出 |
|
|
|
16、風險管控支出費用 |
|
|
|
十六、扶持其它的國家開支 |
|
|
|
十七、自然的資源的海域天氣等花費 |
|
|
|
19、個人住房質量保障結余 |
117.03 |
|
|
三十五、調味品工程物資儲備庫開支 |
|
|
|
二十一月、氣象災害預防治療及應急方案控制付出 |
|
|
|
二第十二、其它性支出 |
|
本年度收入水平預估合計 |
9103.10 |
年初開支累計 |
8307.56 |
用參公新基金補回結余差額 |
|
余額計算 |
749.52 |
期初結轉和余額 |
177.27 |
年底結轉和盈余 |
223.29 |
共計 |
9280.37 |
總共 |
9280.37 |
2019當年度個人收入預算表
計量單位:萬是
創業項目 |
本年度收入來源總金額 |
財務審批個人收入 |
領導補助費利潤 |
企事業薪資 |
合作經營凈收入 |
附加工作單位上交國家營收 |
另外收益 |
||||
功能分類 |
項目名稱大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
社會各界安全保障和就業率撥出 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業機關單位離辭職 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業方離退體 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業有成行業核心社會養老商業保險商業保險交款支出費用 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業上組織新職業年金納費其他支出 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈綠色其他支出 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療設備衛生情況結構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
都市居委環境衛生中介機構 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公開干凈 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常見通用衛生情況的服務 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理自己事業部門醫療器械 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業標準標準醫療機構 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
租賃房保駕護航總支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制撥出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019年中性支出預算表
標準:億元
新項目 |
上年其他支出合計數 |
總體性支出 |
新項目撥出 |
上交上家費用支出 |
管理撥出 |
對附屬醫院政府部門補貼金費用 |
||||
功能分類 |
科目必名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會發展的保障和就業機會其他支出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門事業上機關單位離退居二線 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性計量單位離養老 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業企事業企業主要頤養保險服務激費收支 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關人事企業網絡職業年金付款費用 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督健康的費用 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基本醫藥安全衛生構造 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社群安全組織 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公眾安全衛生 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公共信息安全衛生業務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上企事業編制醫療保障 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展企業醫療服務 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房維護撥出 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房創新花費 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019月度國庫補貼款工資結余部門預算總表
企業單位:萬
使收入 |
性支出 |
||||
業務 |
部門預算數 |
產品 |
自動求和 |
一般的公共服務費用財政局補貼款 |
政府機關性投資基金決算財政性補貼款 |
一、一般來說共同工程預算財政支出補貼款 |
3601.53 |
一、般公益性工作撥出 |
|
|
|
二、國家性資金概預算財政部門付款 |
|
二、外交史費用 |
|
|
|
|
|
三、飲水機支出費用 |
|
|
|
|
|
四、通用安全的性支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育總支出 |
|
|
|
|
|
六、完美技巧經費支出 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術出游球場與影視文化收支 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有保障和就業形勢其他支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、環境衛生安全健康撥出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節電干凈支出費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉一體化社區服務中心收入支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水費用 |
|
|
|
|
|
十五、交通網運輸配送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察產品信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商務服務培訓業等花費 |
|
|
|
|
|
十五、金融資本費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、捐助別位置結余 |
|
|
|
|
|
十九、生態成本海洋環境景象等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十九、公房有效保障了撥出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
三十五、調味品工程設備與物資的貯備費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、氣象災害防冶及應急處置標準化管理結余 |
|
|
|
|
|
二第十二、另外的收支 |
|
|
|
當年度盈利合計數 |
3601.53 |
當年度教育支出總金額 |
3601.53 |
3601.53 |
|
月初財政預算撥付結轉和盈余 |
|
年終財政性撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一、一樣 公共信息項目預算財政局付款 |
|
|
|
|
|
二、縣政府性母基金不需要預算不需要付款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3601.53 |
合計 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019年度目標一樣 公共信息預算財政部門捐款性支出預算表
基層單位:萬
大型項目 |
自動求和 |
通常撥出 |
內容收入支出 |
|||
能力區分 管理費用編號規則 |
學科分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會化有效保障和就業創業結余 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業院校院校離退居二線 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
工作工作單位離提前退休 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門人事企業單位的職業年金納費收入支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
衛生防疫正常總支出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
下基層社區醫療干凈衛生構造 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
省份社區服務中心食品衛生系統 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
共同環保 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共服務質量衛生學服務質量 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
行政機關視野院校醫療服務 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
事業有成公司醫療保健 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
公房服務保障其他支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
公房改革創新費用支出 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
2.13 |
2.13 |
|
總計 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019年中般公眾預算表財政開支撥付基礎開支部門預算表
廠家:萬塊
項目流程 |
累計 |
員工預備費 |
公供金費 |
||
區域經濟分為 課程編碼查詢 |
管理費用簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
員工工資最新福利費用 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
通常工薪 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
經費補助金 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
績效考核工資收入 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
部門事業性部門常規養老服務商業保險繳付 |
|
|
|
301 |
09 |
職業角色年金付費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
退休職工差不多診療保障付款 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫療保障補貼金交款 |
|
|
|
301 |
12 |
一些當今社會得到保障激費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
公寓房公積金貸款 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一工資收入最新福利花費 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
品牌和精準服務總支出 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
辦公費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
打印費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
資訊費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
辦手續約 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電價 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管操作費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
出差費 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公回國(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務到訪費 |
|
|
|
302 |
18 |
上用物料費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
代為相關業務費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
公務接待使用車進行保障費 |
|
|
|
302 |
39 |
另一交通銀行保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添收費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一商品信息和工作經費支出 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對每個人和婚姻的補貼申請書 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生命津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
個林果業產量政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其它的對用戶和中國家庭的補貼金 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資產投資性收入支出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
會議室設施租賃費 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
專業化設備添置 |
|
|
|
310 |
07 |
圖片信息平臺網咯及軟件新購更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待私家車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
某些路網軟件購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和陳列方面品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股權添置 |
|
|
|
310 |
99 |
的資本投資性支出費用 |
|
|
|
總計 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
2019每年般公眾費用預算民政撥付“三公”預備費及企事業單位啟用預備費付出竣工決算表
部門:十萬
普遍公用設施概算財政局補貼款“三公”專項資金 |
機關事業單位開機運行 事業費結算的時候數 |
|||||||||||
自動求和 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動租車添置及進行費 |
國家公務歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 置辦費 |
公務接待小二租車 工作費 |
||||||||||
預決算數 |
竣工決算數 |
概算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終政府機關性母基金概預算民政補貼款開支部門預算表
企事業單位:萬元左右
創業項目 |
總計 |
通常總支出 |
的項目收入支出 |
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功能模塊分類管理 會計分類識別碼 |
管理費用明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年財產欠債狀況表 |
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錢數企業單位:萬美元 |
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人數 |
實際價值 |
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本年數 |
年初數 |
年終數 |
年初數 |
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一、資本合計數 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流失基金 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)固定住股權 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
🍨 2.代用產品(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
♍ 至少:(1)配送車輛(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
⛦ 通常情況下國家公務小二租車 |
|
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𝕴 辦案執勤點租車 |
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🃏 特種作業的技術資格水平私家車 |
|
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🦹 某些專車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
♕ 4.另外進行固定折舊 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
💙 減:累加累計折舊及減值開始準備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)持續股份權資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長期性債券投資的投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱匿凈資產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
🅠 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)另外財力 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈財力合計數 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關重慶市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
重慶市松江區小蘇州鎮街道辦衛生學服務性心中2019🌼年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關與南京市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
本年度💙收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、有關于沈陽市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
上年ღ支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、關干傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
重慶市松江區小無錫鎮居委會清潔安全服務公司2019🔴年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、并于昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一半公益性費用財政資金付款費用支出 預算整體來說時候
上海市松江區小常州鎮社群衛生學服務培訓主2019🙈年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)般公共信息項目預算財政預算捐款總支出竣工決算節構事情
重慶市松江區小南通鎮社區食品衛生食品衛生工作主2019ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)普通共公預部門預算財政部門撥付收支部門預算具體的前提
蘇州市松江區小昆山市鎮街道辦安全精準服務中央2019▨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2▨、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3𝓡、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4🅺、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5🍷、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6♉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、更多天津市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市市松江區小常州鎮居委會干凈服務培訓中心局2019🉐年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、๊工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌼七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政局審批結余預算整體來說原因介紹。
廣州市松江區小蘇州鎮居委環衛服務咨詢中心2019🀅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ℱ因公出國留學(境)費由區外辦、區臺辦負責管理核編,并大一統透明化,本機關單位不用另外多次重復透明化;新綠色能源機動車新購未完畢買步驟流程,因公車輛用到采購事業費未用到;因公商務接待費應該公開民政預算民政勞務費未擬定。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”預備費不需要捐款其他支出預算主要具體情況介紹。
💎廣州市市松江區小昆山市鎮社區環境衛生環境衛生服務的機構2019年中無“三公”資金投入財政預算審批教育支出。
八、介紹佛山市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
𓂃杭州市松江區小上海鎮小區安全安全服務網站站2019半年度無當地政府性私募基金估算財政部門撥付總支出。
九、國有土地資產運營預決算財政資金補貼款前提詳細說明
🅰深圳市松江區小昆山市鎮街道安全安全服務中2019第四季度無國有制資產銷售經營工程預算財政資金審批支出費用。
十、另外非常重要細節的情況發生詳細說明
(一)市直機關進行勞務費教育支出情況下
佛山市松江區小上海鎮居委食品衛生服務于重點2019本年硅化物關啟動事業費收入支出。
(二)政府辦公室采購管理經費支出情形
昆明市松江區小無錫鎮街道辦事處環衛提供服務中間2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)來往車輛、自建房層次性使用事情
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考評管理系統的情況
ಞ上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
𝕴一、不需要支出廳部位撥付工資收入:指公司的年初度從本級不需要支出廳部位部位得到的不需要支出廳部位撥付,涵蓋應該公共信息費用概預算不需要支出廳部位撥付和部門性母基金費用概預算不需要支出廳部位撥付。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ二、企業利潤:指企業院校開展業務領域正規專業業務領域行為簡答輔助制作行為選取的利潤。注意是:診療利潤、共公衛生管理利潤等。
𓂃三、運營凈收入水平:指事業上的院校在正規專業金融產品行為以及其輔佐行為之下推進非獨立自主結轉運營行為得到的凈收入水平。
𒉰四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、年初結轉和余額:是以上一年度并未進行、結轉到年初按想關設定再繼續采用的資金量。
🍒六、年底結轉和余額:指當第四季度度或一年前第四季度預算表配備、因客觀事實條件的發生變動不可能按原計劃書試行,需遲緩到以來第四季度按關于 規定再繼續用的現金。
🐻七、大多收入收入支出:指廠家為保證培訓機構順利旋轉、完成人物日常性運作人物而會發生的一項收入收入支出。
𝔉八、產品收支:指企事業性單位為成功完成某些的政府部門業務釣魚任務或事業性壯大學習目標,在基本上收支模版的發生的每一項收支。
九、開性性支出:指人事企行政單位在專門行為及引導行為認知能力進行非獨立性統計開行為情況的性性支出。
෴十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𓆏國慶、工商登記程序運行勞務費:指行政部門公司的和根據公務接待員法的管理的企事業公司的便用一般的公共信息成本預算財務捐款設置的基本上費用性支出 中的定期公用設施勞務費費用性支出 。