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2018年度部門決算公開(上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 更新的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區佘山鎮街道社區安全衛生提供服務基地

2018年末部門乃至每一位員工預算

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第1要素 北京市松江區佘山鎮居委會環保服務管理中心情況

一、   關鍵職責范圍

二、  科室部門預算工作單位造成

第二部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、利潤費用支出 竣工決算總表

二、純收入預算表

三、經費支出預算表

四、財政預算補貼款利潤費用結算的時候總表

五、一般來說公益性概算財政資金捐款教育支出竣工決算表

六、普通共公預預算財政局捐款基本上性支出預算表

七、應該共同費用財務撥付“三公”專項經費總支出及市直機關運作專項經費總支出總支出結算的時候表

八、地方政府性資金估算民政捐款其他支出部門預算表

九、財產債務事情表

第三部分 上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

四一些 形容詞解釋一下

 


第一部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要主要職責

💮武漢市松江區佘山鎮特別健康保健提供功能功能平臺是武漢市松江區健康保健健康保健常務醫學會行政主管的表層診療器械健康保健構造。關鍵職能作用有:承擔連帶責任佘坡地區滿足廣大市民黨和政府基本上診療器械提供功能及共公健康保健提供功能。

二、行政部位竣工決算院校產生(僅有是一個院校的行政部位,本環節信息內容為“設備裝置”)

從項目預算方產生看,💖上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心設12個內設機構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科、天馬分中心、北干山衛生服務站、江秋衛生室、陳坊衛生室、新鎮衛生室、橫山衛生室等等。


第二部分    上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度盈利性支出部門預算總表

政府部門:萬塊人民幣

盈利

教育支出

工作

結算的時候數

樓盤

竣工決算數

一、財政性付款收益

3754.39

一、似的共公服務項目收入支出

 

  這里面:政府性性私募基金費用財政局付款

 

二、外交關系總支出

 

二、領導補助金盈利

321.33

三、國防軍事費用支出

 

三、事業上個人收入

4552.80

四、公用設施安會總支出

 

四、銷售經營薪資收入

 

五、幼兒教育經費支出

7.62

五、附加機構繳納年收入

 

六、科學學高技術結余

 

六、另一個盈利

511.02

七、特色文化教育與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

八、發展確保和就業的其他支出

379.62

 

 

九、診療衛生防疫與策劃懷孕費用支出

8355.40

 

 

十、節能公司節能其他支出

 

 

 

五一、城鎮片區付出

 

 

 

第十二、畜牧業水收入支出

 

 

 

第十三、交通網配送費用支出

 

 

 

十四、資源英文堪探的信息等收支

 

 

 

第十六、工商業提供服務企業等費用

 

 

 

16、金融服務花費

 

 

 

二十七、協助許多省份付出

 

 

 

18、國土局海洋資源氣象觀測等開支

 

 

 

第十九、商品房服務保障結余

130.11

 

 

20、調味品東西儲備量收支

 

 

 

二十一國慶、的撥出

 

當年度收入來源總金額

9139.54

當年度收入支出總計

8872.75

用自己事業資金確定收入支出表差額

 

余額分配權

214.16

今年初結轉和盈余

137.94

月底結轉和盈余

190.57

合計

9277.48

總結

9277.48


2018年度目標個人收入竣工決算表

公司的:萬是

樓盤

本年度收入來源總金額

財政資金補貼款效益

上級領導補貼申請書收錄

自己事業個人收入

銷售薪水

附設計量單位繳納薪資收入

其它利潤

功能分類
科目編碼

課目公司名稱

加總

9139.54 

3754.39 

321.33 

4552.80 

 

 

511.02 

205

 

 

幼兒教育費用支出

7.62

7.62 

 

 

 

 

 

205

99

 

其余教育輔導付出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

205

99

99

其它文化藝術培訓撥出

7.62

7.62

 

 

 

 

 

208

 

 

世界基本保障和畢業生就業教育支出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政事務企業發展機關單位離提前退休

379.62

379.62

 

 

 

 

 

208

05

02

教育事業機構離養老金

54.54

54.54

 

 

 

 

 

208

05

05 

政府機關企業發展計量單位總體給養老保費納費撥出

186.74 

186.74 

 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業心行業首要養老院保險公司付款付出

138.34 

138.34 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療設備衛生學與工作方案懷孕其他支出

8622.19

3237.04

321.33

4552.80

 

 

511.02

210

03

 

群眾醫療設備衛生情況組織

7473.93

2382.76

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

01

的城市街道社區干凈醫療機構

7461.66

2370.49

239.75

4340.40

 

 

511.02

210

03

99

相關表層醫療設備衛生監督機購性支出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210

04

 

公共信息安全衛生

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

04

08

常規公共信息環保功能

1059.80

765.82

81.58

212.40

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上的院校醫療器械

88.46

88.46

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業院校醫療服務

88.46

88.46

 

 

 

 

 

221

 

 

公房擔保教育支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

 

自建房收入分配改革其他支出

130.11

130.11

 

 

 

 

 

221

02

01

往房北京公積金

130.11

130.11

 

 

 

 

 

 


2018第四季度費用支出 結算的時候表

公司的:W

業務

本年度費用累計

首要付出

內容費用支出

上交國家領導結余

企業經營收支

對附屬醫院工作單位津貼撥出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名字

累計數

8872.75 

8430.51 

442.24 

 

 

 

205

 

 

幼教撥出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

 

的教育學校其他支出

7.62 

 

7.62 

 

 

 

205

99

99

各種幼兒教育支出費用

7.62 

 

7.62 

 

 

 

208

 

 

當今社會后勤保障和就業前景付出

379.62 

379.62 

 

 

 

 

208

05 

 

行政管理事業發展政府部門離提前退休

379.62

379.62

 

 

 

 

208

05

02

事業機構機構離離休

54.54

54.54

 

 

 

 

208

05

05 

行政機關衛生事業部門基本的社區養老保障網上繳費撥出

186.74

186.74

 

 

 

 

208

05

06

機構事業性行業主要醫療保險公司保險公司付費收入支出

138.34

138.34

 

 

 

 

210

 

 

社區衛生事業學與年度計劃生小孩付出

8355.40

7920.78

434.62

 

 

 

210

03

 

基礎醫遼衛生管理醫療機構

7241.09

6915.82

325.27

 

 

 

210

03

01

中小城市片區衛生間機購

7228.82

6915.82

313.00

 

 

 

210

03

99

一些基層組織醫學公共衛生組織結余

12.27

 

12.27

 

 

 

210

04

 

公用安全衛生

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

04

08

核心共同清潔衛生產品

1025.85

916.50

109.35

 

 

 

210

11

 

行政事務事業機構機構醫療保健

88.46

88.46

 

 

 

 

210

11

02

行業院校醫療保障

88.46

88.46

 

 

 

 

221

 

 

住宅切實保障收入支出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

 

往房改善付出

130.11

130.11

 

 

 

 

221

02

01

個人房貸公積金貸款

130.11

130.11

 

 

 

 

 


2018本年度國庫審批收益結余竣工決算總表

工作單位:來萬

使收入

花費

大型項目

竣工決算數

該項目

預估合計

大部分服務性決算財政部門補貼款

鎮政府性股權基金概預算財政部門審批

一、通常情況公益性決算財務審批

3754.39 

一、常見公眾精準服務性支出

 

 

 

二、政府辦公室性債卷成本預算財政支出撥付

 

二、外交關系收支

 

 

 

 

 

三、國家安全付出

 

 

 

 

 

四、公益性健康其他支出

 

 

 

 

 

五、幼教其他支出

7.62 

7.62 

 

 

 

六、學科方法撥出

 

 

 

 

 

七、文化水平田徑運動與傳媒廣告結余

 

 

 

 

 

八、世界 安全保障和就業率性支出

379.62 

379.62 

 

 

 

九、醫療服務安全衛生與規劃二孩教育支出

3237.04 

3237.04 

 

 

 

十、能源管理優質付出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉一體化街道辦事處費用支出

 

 

 

 

 

12、農業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、交通費裝卸搬運教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源性勘察信息查詢等收支

 

 

 

 

 

二十、商業運作業務業等費用

 

 

 

 

 

第十六、金融創新撥出

 

 

 

 

 

十二、幫扶其他省份費用

 

 

 

 

 

二十、土地資源海底氣象觀測等結余

 

 

 

 

 

十八、房產安全保障收支

130.11 

130.11 

 

 

 

四十、糧油食品東西儲備庫收支

 

 

 

 

 

二國慶、另一個其他支出

 

 

 

上年薪水總計

3754.39 

年初付出總計

3754.39 

3754.39 

 

本年財務捐款結轉和盈余

 

年尾不需要審批結轉和節余

 

 

 

      常見公共性概預算國庫補貼款

 

 

 

 

 

      政府辦公室性資金估算財政性補貼款

 

 

 

 

 

總金額

3754.39 

合計

3754.39 

3754.39 

 

 


2018每年般通用費用財政部門撥付開支結算的時候表

政府部門:萬塊

項目流程

預估合計

大致總支出

大型項目收支

性能分類管理

會計科目標識號

課目稱謂

205

 

 

文化藝術培訓其他支出

7.62

 

7.62

205

99

 

同一教育培訓撥出

7.62

 

7.62

205

99

99

某些教肓收支

7.62

 

7.62

208

 

 

社會中的保障和就業率付出

379.62

379.62

 

208

05 

 

行政部門參公基層單位離養老

379.62

379.62

 

208

05

02

企業發展院校離提前退休

54.54

54.54

 

208

05

05 

部門事業發展機構通常社會養老保障保障付費教育支出

186.74

186.74

 

208

05

06

部門自己事業院校通常社區養老商業保險繳納性支出

138.34

138.34

 

210

 

 

醫治環衛與設計二孩其他支出

3237.04

2994.17

242.87

210

03

 

群眾醫藥清潔企業

3282.76

2201.61

181.15

210

03

01

市區小區安全衛生醫療機構

2370.49

2201.61

168.88

210

03

99

別的基層黨組織醫療管理清潔中介機構性支出

12.27

 

12.27

210

04

 

公共性清潔

765.82

704.10

61.72

210

04

08

大體服務性食品衛生服務

765.82

704.10

61.72

210

11

 

行政機關事業上的機關單位醫藥

88.46

88.46

 

210

11

02

人事公司醫療機構

88.46

88.46

 

221

 

 

房屋基本保障花費

130.11

130.11

 

221

02

 

房屋改善支出費用

130.11

130.11

 

221

02

01

房產個人住房公積金

130.11

130.11

 

加總

3754.39

3503.90

250.49

 


2018本年度般公用設施竣工決算財政支出費用審批最基本支出費用竣工決算表

  政府部門:萬塊

樓盤

自動求和

工人預備費

公共專項資金

經濟社會類別

會計科目簡碼

課程和科目命名

301

 

底薪發福利收支

3302.81

3302.81

 

301

01

  根本底薪

422.96

422.96

 

301

02

  補助金補助金

251.78

251.78

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  餐費補助款費

 

 

 

301

07

  效績員工工資

1141.95

1141.95

 

301

08

工作單位視野工作單位關鍵養老服務安全費

263.98

263.98

 

301

09

職業類型年金繳付

138.33

138.33

 

301

10

在職員工根本診療安全激費

88.46

88.46

 

301

11

公務活動員醫疔補帖繳付

 

 

 

301

12

別的當今社會有保障繳付

40.02

40.02

 

301

13

住宅房社保公積金

130.11

130.11

 

301

14

醫療衛生費

 

 

 

301

99

  某些員工福利待遇待遇總支出

825.22

825.22

 

302

 

商品銷售和的服務教育支出

182.20

 

182.20

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  手充值續費費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管服務承包費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  年會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  因公服務費

 

 

 

302

18

  特用裝修成本費

105.60

 

105.60

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專業染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  都交給業務流程費

 

 

 

302

28

  企業工會預備費

 

 

 

302

29

  副利費

48.29

 

48.29

302

31

  因公公務車啟動定期維護費

 

 

 

302

39

  各種道路交通相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除資金

 

 

 

302

99

  另一物品和服務于收支

28.31

 

28.31

303

 

對人和家人的補貼申請書

18.89

18.89

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

18.89

18.89

 

303

05

  現在的生活補助金

 

 

 

303

07

  醫疔費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獲獎額度金

 

 

 

303

10

小編占農業的大部分工作補貼政策

 

 

 

303

99

  另外自身和婚姻的政府補貼收支

 

 

 

310

 

資金性費用支出

 

 

 

310

02

  辦工設施購置費

 

 

 

310

03

  專用箱機器設備購進

 

 

 

310

07

  企業信息平臺網站及系統購買升級

 

 

 

310

13

  國家公務公務車購入

 

 

 

310

19

  其他的公共交通用具折舊費

 

 

 

310

22

  無形中資源購買

 

 

 

310

99

  另一基金性支出費用

 

 

 

加總

3503.90

3321.70

182.20

 


2018年終正常公用設施預算表財政預算撥付“三公”預備費預算及行政單位作業預備費預算費用預算表

計量單位:萬余元

通常公眾成本預算財政廳補貼款“三公”資金

行政機關使用

金費結算的時候數

預估合計

因公出國工作

(境)費

公務接待用車的新購及加載費

因公接受費

小計

國家公務出行

采購費

公務接待車輛

自動運行費

概算數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

概算數

預算數

項目預算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018全年度人民政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政開支補貼款開支部門預算表

方:萬的大寫

頂目

總金額

差不多開支

產品性支出

作用分為

科目必識別碼

管理費用簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終股本過負債的前提表

 

 

票額院校:萬余元

 

總數

作用

年終數

年尾數

期初數

年底數

一、資產投資加總

——

——

3702.78 

4318.08 

   (一)移動債務

——

——

1601.29

2026.99

   (二)穩固基金

——

——

2066.55

2213.81

          其中:1.房屋(平方米)

4469.40

4287.16

131.72 

97.46 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 2

  2 

74.77 

74.77 

                   (1)車輛

 1

 1

 17.95

17.95 

♛                          正常公務活動私車

 

 

 

 

༺                          執法監督值勤出行用車

 

 

 

 

ꦐ                          特殊工種專科工藝出行

 

 

 

 

ﷺ                          任何公務車

 1

 1

 17.95

17.95 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

 56.82

 56.82

               3.專用設備(臺/套)

 1

 1

118.80 

118.80 

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 1

118.80

 118.80

꧒               4.同一穩固財產

——

——

1741.26 

1922.78 

ꦓ        減:累加固定資產折舊及減值開始準備

——

——

 

 

   (三)經常性注資

——

——

 

 

   (四)在修建建筑工程

——

——

 

 

   (五)有形資本

——

——

34.94 

77.28 

꧅        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)其他債務

——

——

 

 

二、過負債的預估合計

——

——

885.08

1023.91 

三、凈資源總金額

——

——

2817.70

3294.17 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、對滬市松江區佘山鎮居委公共衛生的服務中央2018年末薪水開支竣工決算總體性情況代表

鄭州市松江區佘山鎮街道辦干凈衛生工作中心站2018🅘年度收入總計為9277.48萬元、支出總計為9277.48萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加639.35萬元。主要原因:就診病人增加引起收入支出增加。

二、有關昆明市松江區佘山鎮居委會環保服務保障重點2018季度納入預算癥狀原因分析

當年度🍃收入合計9139.54萬元,其中:財政撥款收入3754.39萬元,占41.08%;事業收入4552.80萬元,占49.81%;上級補助收入321.33萬元,占3.52%;其他收入511.03萬元,占5.59%。

三、相關上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018全年教育支出部門預算問題證明

當年度🐼支出合計8872.75萬元,其中:基本支出8430.51萬元,占95.02%;項目支出442.24萬元,占4.98%。

四、更多深圳市松江區佘山鎮小區衛生管理服務項目中心站2018年財政廳審批使收入結余總體性環境表示

濟南市松江區佘山鎮社區售后服務重心清潔售后服務重心2018🎶年度財政撥款收支總決算3754.39萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

五、針對沈陽市松江區佘山鎮街道社區安全產品重心2018年度目標一樣 服務性概算財政預算付款費用預算事情這說明

(一)尋常公益性國庫預算國庫補貼款其他支出部門預算整體來說環境

佛山市松江區佘山鎮社區居委會安全服務核心2018♊年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,占本年支出合計的42.31%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加120.74萬元,增長3.32%。主要原因:職工人數增加,相應使人員經費增加,財政撥款也相應增加。

(二)一半共同預預算財政局撥付總支出預算組成部分環境

北京市市松江區佘山鎮街道衛生監督功能重心2018🐲年度一般公共預算財政撥款支出3754.39萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.20%;社會保障和就業支出(類)379.62萬元,占10.11%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3237.03萬元,占86.22%;住房保障支出(類)130.11萬元,占3.47%。

(三)正常公用預算表財政局付款經費支出預算重要實際情況

佛山市松江區佘山鎮平臺衛生監督服務的中心站2018🀅年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3790.03萬元,支出決算為3754.39萬元,完成年初預算的99.06%。決算數小于預算數的主要原因:2018年度項目支出減少引起財政撥款支出減少。其中:

1🥃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工專業技術方面的繼續教育以及培訓費支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:職工培訓費用減少。

2𒈔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為37.10萬元,支出決算為54.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:今年退休人員死亡人數增加,年初未安排撫恤金經費。

3🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的基本養老保險支出。年初預算為186.23萬元,支出決算為186.74萬元。決算數大于預算數的主要原因:職工人數增加,相應使社保繳費也增加。

4💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納的職業年金支出。年初預算為138.34萬元,支出決算為138.34萬元。決算數與預算數持平。

5🌱、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基本支出2201.61萬元主要用于按照國家規定為單位在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務等支出;項目支出168.88萬元主要用于購置醫療設備、信息化運維保障經費、設備房屋等日常維修及運行經費、健康檔案應用水平測評5級配套建設、分部經費補貼、安全產品類經費等等。年初預算為2491.16萬元,支出決算為2370.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目采購未完工,結轉到了明年。

6ඣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構及村衛生室實施國家基本藥物制度支出。年初預算未安排,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:根據滬財社(2018)116號文規定,增加了中央補助資金。

7🧸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:按照國家規定為單位公共衛生在職人員工資福利及對個人和家庭補助支出,商品服務支出等支出;其中:項目支出61.72萬元主要用于公共衛生支出服務補助支出,18年公共衛生中央專項,預防科設備購置等。年初預算為718.70萬元,支出決算為765.82萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排基本公共衛生中央專項款,基本公共衛生補助經費等。

8💙、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為88.46萬元,支出決算為88.46萬元。決算數和預算數持平。

9📖、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為121.04萬元,支出決算為130.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳納的公積金基數調整等。

六、光于佛山市松江區佘山鎮社區醫療學衛生學功能公司2018當年度似的公眾費用財政預算審批常規撥出竣工決算時候表示

佛山市市松江區佘山鎮居委衛生學服務培訓中2018🎀年度一般公共預算財政撥款基本支出3503.90萬元,包括人員經費3321.70萬元,公用經費182.20萬元。基本支出中:

1♏、工資福利支出3302.82萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出318.19萬元,主要用于:專用材料費、福利費、其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出18.89萬元,主要用于:撫恤金支出。

4、資本性支出114.50萬元,主要用于:專用設備購置、信息網絡及軟件購置更換支出。

❀七、關于上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費花費財政資金撥付花費結算的時候總體性實際情況說。

杭州市松江區佘山鎮街道社區干凈精準服務平臺局2018♛年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因🍸上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排;公務接待費一般公共預算財政經費未使用

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度相同,為發生費用支出。

(二)“三公”費用財政資金捐款費用支出 竣工決算具體的原因表示。

重慶市松江區佘山鎮特別衛生間的服務管理中心的2018半年度無“三公”經費收支財政部門補貼款收支。

八、對于濟南市松江區佘山鎮平臺衛生防疫服務的中心站2018半年度鎮政府性股票基金概預算國庫補貼款撥出預算情況報告介紹

🐻天津市松江區佘山鎮社區業務中心局公共衛生業務中心局2018年中無鎮政府性債券預決算財政部門撥付其他支出。

九、國有土地充分加盟財政資金預算財政資金捐款情況講解

🍰廣州市松江區佘山鎮社區居委會衛生管理服務培訓管理中心2018全年無國企投資基金開預決算財政資金付款教育支出。

 

 

十、其它極為重要重大事項的狀態描述

(一)市直機關啟用經費預算付出的情況

上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度無機關運行經費支出。

(二)政府辦公室選購支出費用原因

鄭州市松江區佘山鎮街道辦事處環衛業務服務公司2018🍎年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.29萬元,其中:貨物采購金額40.17萬元、服務采購金額168.12萬元。

(三)此車、快裝特別的損壞條件

1.運輸車輛

𝔍公布2018年12月31日,濟南市松江區佘山鎮街道辦環境衛生服務保障心中無運輸車輛比較特殊擠占問題。

2.農村房屋

🌠農村房子動用職能部門(企業單位):已于2018年12月31日,濟南市松江區佘山鎮居委安全提供服務心中采用的房產中由機管事務局一致的調派的屬蘇州佘山財力加盟維護非常有限新公司房子產權的房產,適用面積為10530.80平方和米。

(四)費用預算業績考核工作原因

🎀上海市松江區佘山鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度、建立了設備項目預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元。


第四部分    名詞解釋

 

ꦺ一、國庫補貼款工資:指方當年終度從本級國庫機構贏得的國庫補貼款,涵蓋基本上公共服務費用概算國庫補貼款和國家性債券費用概算國庫補貼款。

🍌二、行業上薪資水平:指行業上的單位搞好非常專業銷售業務運動以及其輔助工具運動完成的薪資水平。重要是:診療薪資水平等。

🀅三、營業收益:指衛生事業公司的在靠譜金融產品生活十分配套生活囿于開始非獨立的賬務處理營業生活授予的收益。一般是:經過出租出去等收益等。

ꦯ四、其它盈利:指單位名稱作為的除“財政資金審批盈利”、“人事盈利”、“銷售盈利”等任何的盈利。首要是:有價苗盈利已經公益性衛生間單位體檢盈利等。

五、年終結轉和盈余:意指去年度還沒順利完成、結轉到本年度按密切相關法律規定再次選擇的資產。

𒀰六、年初結轉和余額:指本當期度或之前當期項目預算設置、因客觀事實條件發生的變遷無法按原工作規劃施工,需推遲到之后當期按有關規程一直選擇的資本。

▨七、通常性費用支出 :指組織為基本保障設備通常此外生活中運轉、完畢此外生活中做工作內容卡而發現的貼心的售后服務性費用支出 。

𒁃八、做工作撥出:指計量單位為做完單一的行政性做工作重任或創業成長 計劃,在大體撥出外發生的某項撥出。

꧋九、生產運作其他經費支出:指事業性廠家在非常專業促銷的運動及手游輔助促銷的運動除此之外深入開展非自由統計生產運作促銷的運動再次發生的其他經費支出。

ಞ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦅ十一國慶、危險機關啟用接待費:指行政性院校和定義國家地方公務員法服務管理的事業性院校用到常規公共設施預算表財政預算補貼款合理安排的常規撥出中的日常化公共接待費撥出。

 

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