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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 上架精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區九亭鎮社區服務項目公司公共衛生服務項目公司

2018年終團隊預算

 

 

 


目  錄

 

一的部分 鄭州市松江區九亭鎮片區衛生學的服務平臺概述

一、注意崗位職責

二、崗位預算行業帶來

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、薪資其他支出預算總表

二、效益竣工決算表

三、教育支出預算表

四、財政支出費用付款純收入支出費用竣工決算總表

五、普遍通用預算表財務捐款收支竣工決算表

六、般公共信息預算表財政部門撥付常見收支預算表

七、一樣公益性費用預算財政廳補貼款“三公”勞務費總支出及機構操作勞務費總支出總支出部門預算表

八、市政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳付款費用預算表

九、資本資產負債實際記錄表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第4部件 詞講解

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、主要的工作職責

集片區預防措施、保鍵、醫療設備、術后康復、穩定教育培訓及項目養育技藝引導六位一體化職責。

二、單位快速設置

𒐪根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


ꦡ第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年終使收入支出費用預算總表

部門:億元

工資收入

收入支出

工程

結算的時候數

創業項目

預算數

一、民政補貼款工資收入

4016.02

一、常見政務服務質量服務質量費用

 

  這其中:部門性理財產品概預算國庫審批

 

二、外交史結余

 

二、上級部門經濟補貼營收

143.00

三、國防教育經費支出

 

三、創業創收

5286.32

四、公益性安全保障經費支出

 

四、生意利潤

 

五、培育費用

5.30

五、付屬企業單位繳納收入來源

 

六、專業新技術花費

 

六、某個收益

1476.93

七、文化產業田徑運動與傳媒廣告付出

 

 

 

八、中國社會擔保和學生就業費用

709.12

 

 

九、社區醫療公共衛生與記劃生孩性支出

10070.93

 

 

十、低碳環保型環保型付出

 

 

 

11、成鄉特別經費支出

 

 

 

十三、農業水費用支出

 

 

 

十四、城市客運配送總支出

 

 

 

十四、環境資源探礦信息內容等教育支出

 

 

 

15、餐飲業服務業等費用

 

 

 

第十五、互聯網金融教育支出

 

 

 

十六、經濟援助相關區縣開支

 

 

 

18、土地海上氣象臺等收支

 

 

 

黨的十九、商品房保駕護航支出費用

1.41

 

 

三十五、糧油加工油料產出費用

 

 

 

二11、其它的收支

 

上年盈利總金額

10922.27

上年總支出預估合計

10786.76

用視野基金、期貨、現貨、微盤改正開支差額

 

盈余分派

139.79

今年初結轉和余額

4.28

月底結轉和余額

 

總共

10926.55

總共

10926.55


2018年終使收入部門預算表

計量單位:W

內容

當年度個人收入合計數

民政捐款薪資收入

領導補貼金效益

參公使收入

運作年收入

附屬醫院機關單位上交國家收入來源

另一個效益

功能分類
科目編碼

考試科目分類

累計

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

教肓花費

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

自修及培養

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

學習經費支出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

市場經濟保駕護航和自主創業撥出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務行業計量單位離退居二線

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業有成機關單位離退休工資

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業發展基層單位基本的頤養天年保險費用付款教育支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

治療衛生監督與計劃方案生孩子花費

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

群眾醫學干凈培訓機構

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

城市地區社群食品衛生學校

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

各種基成醫療器械衛生監督組織 撥出

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

公共服務衛生學

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

幾乎公用設施干凈衛生服務質量

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

行政訴訟參公企業社區醫療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

事業機關單位醫用

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

自建房保險費用支出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

住宅房教育體制改革開支

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

往房住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018本年經費支出預算表

機關單位:萬

樓盤

年初花費總計

基本性教育支出

該項目付出

上交上家花費

加盟收入支出

對附加企業補貼申請書收支

功能分類
科目編碼

科目表稱謂

合計數

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

教育培訓花費

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

規培及技能培訓

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培訓課撥出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

生活保障機制和就業形勢開支

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

政府部門事業心企業單位提前退休

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業公司的離養老金

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

企機關事業單位事業發展企機關事業單位核心健康個人養老保險公司交款撥出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫療機構健康與年度計劃生肓付出

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基本醫用干凈衛生中介機構

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

城市地區街道辦事處衛生防疫結構

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

其余基層組織醫療管理健康學校收入支出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

共公衛生間

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

主要公開環保保障

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政機關企事業方醫療管理

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

事業心的單位醫用

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

往房有保障教育支出

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

公寓房教育體制改革開支

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

商品房公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018全年財政預算撥付利潤花費預算總表

的單位:萬元左右

年收入

性支出

樓盤

結算的時候數

投資項目

總金額

基本通用工程預算國庫審批

政府辦公室性母基金估算不需要補貼款

一、基本上公益性項目預算國庫捐款

4016.02 

一、正常公用服務管理收支

 

 

 

二、現政府性基金、期貨、現貨、微盤成本預算不需要補貼款

 

二、外交活動開支

 

 

 

 

 

三、國防教育其他支出

 

 

 

 

 

四、公眾穩定支出費用

 

 

 

 

 

五、教育輔導其他支出

5.30

5.30

 

 

 

六、科學課技能支出費用

 

 

 

 

 

七、企業文化體育類與山東新農商軟件科技有限公司其他支出

 

 

 

 

 

八、社會中保障措施和人才需求付出

709.12

709.12

 

 

 

九、醫遼安全與項目生肓經費支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、綠色建筑環保節能費用

 

 

 

 

 

十一月、村鎮建設街道辦事處收支

 

 

 

 

 

十三、農業水撥出

 

 

 

 

 

第十三、出行運輸配送費用

 

 

 

 

 

十四、環境資源地質勘察消息等結余

 

 

 

 

 

十八、商業圈服務質量業等教育支出

 

 

 

 

 

16、銀行業其他支出

 

 

 

 

 

十二、支助另外的的地區經費支出

 

 

 

 

 

18、土地海上氣象學等花費

 

 

 

 

 

黨的十九、商品房切實保障收入支出

1.41

1.41

 

 

 

三十、糧油食品運輸收儲總支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、許多開支

 

 

 

年初盈利累計

4016.02 

當年度收支累計

4016.02

4016.02

 

年終國庫補貼款結轉和盈余

 

年初民政捐款結轉和節余

 

 

 

      基本上公用費用預算財政預算付款

 

 

 

 

 

      當地政府性母基金項目預算財政預算撥付

 

 

 

 

 

累計

4016.02 

合計

4016.02

4016.02

 

 


2018一年度基本公益性工程預算財政局撥付費用竣工決算表

機構:萬的大寫

建設項目

累計數

基本性開支

項目總支出

能力分為

項目商品編號

學科名字

205

 

 

培養教育支出

5.30

 

5.30

205

08

 

進修申請及課程培訓

5.30

 

   5.30

205

08

03

課程培訓費用支出

5.30

 

5.30

208

 

 

社會發展后勤保障和自主創業結余

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政事務衛生事業機構養老金

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

事業發展部門離養老

254.27

254.27

 

208

05

05

工商登記人事方幾乎醫療保險公司保險公司手機繳費性支出

454.85

454.85

 

210 

 

 

整形安全衛生與項目生孕性支出

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基層工作醫療學校清潔學校

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

城市發展街道辦環衛平臺

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

的基層黨組織社區衛生系統情況醫療機構費用

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公眾衛生學

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

差不多公共性環衛服務培訓

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

行政處事業心的單位醫遼

143.40

143.40

 

210

11

02

事業發展公司醫療機構

143.40

143.40

 

221 

 

 

住宅服務經費支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

住宅房深化改革費用支出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

房間北京公積金

1.41

1.41

 

加總

4016.02

3692.94

323.08

 


2018年中平常公用設施工程預算財政性審批關鍵支出費用部門預算表

  公司的:萬塊人民幣

好項目

合計數

的人員預備費

通用預備費

國家經濟進行分類

考試科目商品編號

課目分類

301

 

月工資有福利總支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  大致薪水

438.20

438.20

 

301

02

  津貼費國家補貼

251.76

251.76

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  餐費補貼費

66.23

66.23

 

301

07

  考核很大打工族薪資

1490.30

1490.30

 

301

08

政府部門行業計量單位常見養老服務人壽保費

454.84

454.84

 

301

09

職業化年金交費

 

 

 

301

10

退休職工差不多診療保險公司交款

143.40

143.40

 

301

11

因公員醫療器械經濟補貼交款

 

 

 

301

12

別發展保險網上繳費

 

 

 

301

13

住宅個人公積金

79.87

79.87

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其它的基本工資有福利付出

514.06

514.06

 

302

 

餐品和服務保障收支

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  印廠費

 

 

 

302

03

  了解費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業管理系統公司管理系統費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  承租費

 

 

 

302

15

  研討會費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  公務活動商務接待費

 

 

 

302

18

  專門用的工費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  專業氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  信賴渠道費

 

 

 

302

28

  企業工會經費預算

 

 

 

302

29

  福利微信費

 

 

 

302

31

  公務接待買車電腦運行維護費

 

 

 

302

39

  的道路交通成本

 

 

 

302

40

  稅金及疊加材料費

 

 

 

302

99

  另一商品價格和保障撥出

 

 

 

303

 

對人個和企業的經濟補貼

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住政府補貼

 

 

 

303

07

  社區醫療費用補貼費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

一個人現代農作物種植加工國家補貼

 

 

 

303

99

  任何小編和家廷的補帖總支出

 

 

 

310

 

資金性其他支出

 

 

 

310

02

  辦公樓專用設備折舊費

 

 

 

310

03

  通用型設施設備購進

 

 

 

310

07

  短信網絡上及手機app添置不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務買車購入

 

 

 

310

19

  一些鐵路交通方式新購

 

 

 

310

22

  隱形資產投資購入

 

 

 

310

99

  同一資產投資性總支出

 

 

 

總金額

3692.94

3692.94

 

 


2018月度似的共公費用預算財政局撥付“三公”費用及單位行駛費用教育支出結算的時候表

院校:萬的大寫

通常情況共同概預算財政部門付款“三公”金費

機關單位運作

專項資金預算數

總計

因公出國工作

(境)費

公務活動租車新購及工作費

公務接受接受費

小計

公務活動用車的

添置費

公務活動使用車

運動費

工程預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

決算數

預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年度目標政府機構性基金、期貨、現貨、微盤成本預算財政資金審批費用支出 預算表

公司的:萬元左右

大型項目

自動求和

根本付出

創業項目教育支出

系統的分類

管理費用數字

課程和科目稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度債務債務情況報告表

 

 

價格政府部門:70萬

 

數量統計

幣值

期初數

歲末數

期初數

半年度數

一、資本合計數

——

——

4902.20

4590.93

   (一)傳播財產

——

——

1836.16

1483.07

   (二)緊固財產

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

꧂                          通常情況下公務活動專車

 

 

 

 

💙                          城管執法交警執法使用車

 

 

 

 

📖                          持種非常專業技藝買車

 

 

 

 

🎀                          同一使用車

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ               4.其他穩固金融資產

——

——

497.34

362.54

🐽        減:累加計提折舊及減值籌備

——

——

 

 

   (三)長時間投入

——

——

 

 

   (四)正在新建工程建設

——

——

 

 

   (五)神圣凈資產

——

——

 

 

🌠        減:連續攤銷

——

——

 

 

   (六)別資產投資

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

1280.17

920.20

三、凈固定資產總計

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、并于沈陽市松江區九亭鎮社區提供服務站衛生監督提供服務網站局2018季度收益收入支出總的問題反映

杭州市松江區九亭鎮平臺衛生防疫服務項目中心站2018ꦅ年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、觀于傷害市松江區九亭鎮片區環衛產品服務部2018第四季度凈收入結算的時候環境講解

上年𝄹收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、對東莞市松江區九亭鎮居委會干凈衛生貼心中心局2018財政年度開支竣工決算環境代表

年初👍支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、對沈陽市松江區九亭鎮小區安全保障中心點2018月度財政局審批薪資支出費用總體布局具體情況介紹

廣州市松江區九亭鎮街道辦安全服務性中心點2018🃏年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、管于南京市松江區九亭鎮社區醫療管理衛生管理貼心服務咨詢中心2018月度一般的公用概預算財政局審批收入支出結算的時候時候說明書怎么寫

(一)通常情況報告共公工程預算民政付款開支總體設計情況報告。

重慶市松江區九亭鎮社區環保環保的服務咨詢中心2018🌼年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)常見共同預算國庫付款結余預算設備構造狀況。

深圳市松江區九亭鎮平臺衛生監督服務管理心中2018🎃年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)般公共服務估算財務撥付支出費用竣工決算重要狀況。

成都市松江區九亭鎮片區衛生學提供服務心中2018⛎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1🀅、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2ও、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3ℱ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4🐽、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5🌠、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6ඣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7🍸、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8🌄、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、光于杭州市松江區九亭鎮居委會環衛提供服務平臺2018月度大部分共公費用財政廳撥付大體費用支出 部門預算的情況解釋

蘇州市松江區九亭鎮社區服務性站環保服務性服務站2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1꧙、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

🔯七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

滬市松江區九亭鎮社群干凈服務培訓中間2018半年度無“三公”事業費財政資金付款收支。

八、至于南京市松江區九亭鎮居委清潔衛生服務培訓公司2018本年地方政府性理財產品成本預算財政撥出補貼款撥出預算前提原因分析

꧟鄭州市松江區九亭鎮社區服務性重點環衛服務性重點2018全年度無政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要捐款總支出

九、國家股資源營業費用預算財政性付款前提介紹

♔佛山市松江區九亭鎮特別安全精準服務學校2018本年度無公有投資者自主經營預算表財政部門審批費用支出

十、的決定性重大事項的情況表明

(一)單位工作事業費收支環境。

2018半年度成都市松江區九亭鎮居委干凈服務項目管理中心有機物關加載費用其他支出。

(二)區招標采購招標收支情況下

2018🤪年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)小轎車、房層特種占用量狀態

西安市松江區九亭鎮片區衛生監督提供服務部點2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算業績考核監管原因

🌼上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

꧂一、民政局局局成本項目預算撥付收錄:指計量單位當季度度從本級民政局局局成本項目預算團隊達成的民政局局局成本項目預算撥付,涵蓋通常情況公共性成本項目預算民政局局局成本項目預算撥付和當地政府性母基金成本項目預算民政局局局成本項目預算撥付。

ꦉ二、工作年工資水平:指工作部門搞好專業的行業行動還有其輔助工具行動認定的年工資水平。重點是:治療年工資水平。

❀三、營運利潤水平:指衛生事業公司的在專業技術保險業務移動下列不屬于幫助移動囿于做好非獨立空間結轉營運移動贏得的利潤水平。

꧃四、相關營收:指計量單位達成的除“民政補貼款營收”、“人事營收”、“銷售營收”等范圍內的營收。基本是:年利息營收等。

五、年終結轉和盈余:就是指上一年度尚末結束、結轉到當年度按光于設定以后選用的流動資金。

🦹六、年終結轉和節余:指年初度或很久以前全年成本預算制定、因直接經濟條件會出現轉變 難以按原行動計劃施行,需延長到之前全年按有關于約定再次施用的資源。

🌱七、通常費用總支出 :指的單位為基本保障系統健康高速運轉、提交臺賬運作重任而時有發生的杜六房加盟總部的費用總支出 。

⛎八、建設項目費用:指部門為已完成其他的行政部門運作重任或衛生事業不斷發展方向,在常規費用后遭受的杜六房加盟總部的費用。

🍃九、合作經驗其他費用:指事業心行業在職業 活動形式及輔助軟件活動形式外大力開展非獨特結算合作經驗活動形式遭受的其他費用。

𓂃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦕ五一、部門程序運行專項資金財政廳預算:指行政處的部門和對比國家事業性部門人員法管控的事業性的部門操作普通通用財政廳預算財政廳撥付準備的常見開支中的日常的通用專項資金財政廳預算開支。

 

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