杭州市松江區新橋鎮居委會安全服務項目學校
2018全年度行政部門預算
目 錄
第一個組成部分 濟南市松江區新橋鎮街道環衛服務性基地情況
一、具體管理職能
二、醫院設置
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、效益教育支出竣工決算總表
二、利潤預算表
三、總支出竣工決算表
四、財政廳審批效益總支出預算總表
五、基本上公共服務工程預算財政資金付款開支結算的時候表
六、一樣 公共服務項目預算財務撥付首要開支部門預算表
七、似的通用成本預算財務補貼款“三公”經費性支出預算及政府部門加載經費性支出預算性支出預算表
八、現政府性債卷預結算的時候財政廳撥付其他支出結算的時候表
九、凈資產欠債狀態表
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五有些 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心概況
一、主要是職責范圍
ꦍ新橋鎮街道社區售后服務質量學校居委會清潔公用設施食品公共衛生售后服務質量于管理學校就是一所集診療、應對、中醫保健、康服、健康生活教學和籌劃生孕新技術輔導為分離式的基層醫院街道社區售后服務質量學校居委會診療清潔公用設施食品公共衛生售后服務質量于培訓機構。管理學校座落松江區東西部,東鄰閔行區莘莊鎮,管理學校需承擔著新橋鎮的基本的診療、公用設施清潔公用設施食品公共衛生和街道社區售后服務質量學校居委會清潔公用設施食品公共衛生售后服務質量于工做。
二、裝置布置
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心設28個下設學校,涵蓋:ಌ行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒科、兒童保健科、眼科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、分中心、晨星社區衛生服務站、春申衛生服務站、新東苑中心衛生室。
第二部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018月度營收付出竣工決算總表
廠家:萬元左右
使收入 |
費用支出 |
||
工程項目 |
預算數 |
該項目 |
部門預算數 |
一、財政性撥付營收 |
4,594.53 |
一、通常服務的性服務的撥出 |
|
里面:地方政府性資金概預算財政局付款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
二、上家政府補貼使收入 |
559.49 |
三、國防安全撥出 |
|
三、行業薪水 |
6,640.62 |
四、共同健康安全開支 |
|
四、經營管理純收入 |
|
五、培育結余 |
7.62 |
五、復屬單位名稱上交薪水 |
|
六、地理學技術水平收支 |
|
六、其他年收入 |
770.43 |
七、歷史文化體育文化與媒體支出費用 |
|
|
|
八、社交保護和就業創業經費支出 |
533.93 |
|
|
九、醫療設備安全衛生與策劃生小孩收入支出 |
11,589.99 |
|
|
十、節約能源環境保護支出費用 |
|
|
|
國慶、城鄉一體化街道辦其他支出 |
|
|
|
12、農業水支出費用 |
|
|
|
第十三、交通費運輸管理教育支出 |
|
|
|
十四、資源的地質勘察資訊等支出費用 |
|
|
|
15場、商家服務的業等費用 |
|
|
|
第十五、金融服務結余 |
|
|
|
十六、救助相關東北部其他支出 |
|
|
|
二十、土地資源海洋生物氣象預報等總支出 |
|
|
|
19、居住房有效保障結余 |
129.59 |
|
|
二是、糧油食品資源保障費用 |
|
|
|
二十一月、相關其他支出 |
|
本年度收錄累計數 |
12,565.07 |
本年度教育支出累計數 |
12,261.13 |
用事業發展債券補充結余差額 |
|
盈余分配比例 |
275.65 |
本年結轉和節余 |
202.46 |
年初結轉和節余 |
230.75 |
累計 |
12,767.53 |
總結 |
12,767.53 |
2018全年度利潤結算的時候表
計量單位:萬是
頂目 |
上年年收入累計 |
國庫撥付效益 |
上級部門補貼創收 |
事業發展年收入 |
經營的創收 |
附設組織上交工資 |
另外的效益 |
||||
功能分類 |
課目品牌 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
12,565.07 |
4,594.53 |
559.49 |
6,640.62 |
|
0.00 |
770.43 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓收支 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
進修學校及技術培訓 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
陪訓性支出 |
7.62 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
社會生活基本保障和人才需求費用 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政機關參公單位名稱離辭職 |
533.93 |
159.92 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業標準離退職 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
部門事業心院校大致社會養老安全安全交款收入支出 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
374.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業性公司的專業年金付費其他支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療器械清潔衛生與進度表懷孕結余 |
11,893.93 |
4,297.40 |
559.49 |
6,266.61 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
|
農村基層診療環保機購 |
8,471.95 |
2,344.06 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
01 |
都市社區醫療管理衛生管理企業 |
8,459.68 |
2.331.79 |
559.49 |
4,797.97 |
0.00 |
0.00 |
770.43 |
|
210 |
03 |
09 |
同一基礎醫療清潔衛生清潔衛生中介機構收支 |
12.27 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公眾安全 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
常規公開衛生情況服務性 |
3,244.33 |
1,953.34 |
0.00 |
1,290.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政管理創業院校醫療服務 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
企業公司的醫療設備 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房有效保障了結余 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
住宅創新收支 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018年性支出竣工決算表
組織:萬元左右
工作 |
當年度費用支出 自動求和 |
根本其他支出 |
該項目收支 |
繳納上級領導結余 |
運營教育支出 |
對附設企事業單位補貼申請書總支出 |
||||
功能分類 |
幾個會計科目種類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
12,261.13 |
11,673.91 |
587.22 |
|
|
|
|
205 |
|
|
學校支出費用 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
|
深造及學習 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
08 |
03 |
培訓課性支出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
|
|
當今社會有效保障和就業機會撥出 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成組織離退居二線 |
533.93 |
533.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企事業公司的離退居二線 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上機構差不多頤養保險公司付款經費支出 |
374.00 |
374.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記視野部門職業化年金手機繳費開支 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療器械安全與計劃表孕育支出費用 |
11,589.99 |
11,010.39 |
579.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫遼干凈醫院 |
8,253.83 |
7.808.72 |
445.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
01 |
城鎮街道環衛組織機構 |
8,241.56 |
7,808.72 |
432.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
03 |
09 |
其余下基層醫療保障衛生防疫構造撥出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
01 |
差不多公共信息健康服務的 |
3,158.51 |
3024.02 |
134.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政處行業院校醫疔 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
參公機構診療 |
177.65 |
177.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
居住房保障機制經費支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
房產深化改革性支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2018每年財務捐款個人收入撥出預算總表
公司:70萬
收益 |
花費 |
||||
該項目 |
部門預算數 |
工程項目 |
合計數 |
一般來說通用費用不需要撥付 |
縣政府性股權基金項目預算不需要審批 |
一、普遍公共信息決算國庫付款 |
4,594.53 |
一、一般的公用提供服務經費支出 |
|
|
|
二、縣政府性私募基金費用預算財政局撥付 |
|
二、國際關系結余 |
|
|
|
|
|
三、防御費用 |
|
|
|
|
|
四、公共服務健康開支 |
|
|
|
|
|
五、培養收支 |
7.62 |
7.62 |
|
|
|
六、科學的科技經費支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化體育足球與文化傳媒費用 |
|
|
|
|
|
八、發展擔保和就業形勢收入支出 |
159.93 |
159.93 |
|
|
|
九、醫療設備衛生防疫與計劃書生孩子付出 |
4,297.39 |
4,297.39 |
|
|
|
十、節能減排環保性教育支出 |
|
|
|
|
|
十一月、新型農村特別總支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、出行及運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源性勘查數據信息等付出 |
|
|
|
|
|
十四、企業保障業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、科技金融收入支出 |
|
|
|
|
|
十二、救助另一個區縣其他支出 |
|
|
|
|
|
十九、土地深海氣象觀測等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、住宅房后勤保障教育支出 |
129.59 |
129.59 |
|
|
|
三十、糧油加工物品存量收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、許多總支出 |
|
|
|
本年度薪資預估合計 |
4,594.53 |
上年教育支出累計數 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
今年初財務補貼款結轉和節余 |
|
年終民政撥付結轉和節余 |
|
|
|
一樣公眾決算財務補貼款 |
|
|
|
|
|
部門性股權基金概預算財政支出付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
4,594.53 |
總金額 |
4,594.53 |
4,594.53 |
|
2018年度目標普通公益性概預算財政局補貼款其他支出結算的時候表
部門:萬美金
內容 |
加總 |
關鍵費用支出 |
品牌性支出 |
|||
功能表區分 科目表編號規則 |
會計科目命名 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼兒教育付出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
|
自修及學習 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
205 |
08 |
03 |
培訓教育付出 |
7.62 |
0.00 |
7.62 |
208 |
|
|
時代保障機制和人才需求支出費用 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政機關事業上的院校離退體 |
159.93 |
159.93 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業上的方離養老金 |
10.32 |
10.32 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
危險機關企事業公司行業年金交費經費支出 |
149.61 |
149.61 |
0.00 |
210 |
|
|
醫療機構環保與計劃怎么寫生孩開支 |
4,297.39 |
3,886.35 |
411.04 |
210 |
03 |
|
基層人員醫療單位清潔衛生單位 |
2,344.05 |
2,065.28 |
278.77 |
210 |
03 |
01 |
大都市社區服務中心食品衛生組織 |
2,331.78 |
2,065.28 |
266.50 |
210 |
03 |
09 |
其他底層醫學衛生防疫醫院費用支出 |
12.27 |
0.00 |
12.27 |
210 |
04 |
|
公用設施環衛 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
210 |
04 |
01 |
總體共公干凈衛生貼心服務 |
1,953.34 |
1,821.07 |
132.27 |
221 |
|
|
公寓房基本保障費用支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
|
居住房改制教育支出 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
居社保公積金貸款 |
129.59 |
129.59 |
0.00 |
總金額 |
4,594.53 |
4,175.87 |
418.66 |
2018每年一樣 公益性費用財政預算撥付大致支出費用部門預算表
公司:萬是
的項目 |
自動求和 |
工作人員專項經費 |
公供專項經費 |
||
市場經濟細分 專業科目編號 |
考試科目簡稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資最新福利撥出 |
3,914.94 |
3,914.94 |
|
301 |
01 |
基本的月薪 |
412.33 |
412.33 |
|
301 |
02 |
經費救濟款 |
235.78 |
235.78 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績工資收入 |
1,495.42 |
1,495.42 |
|
301 |
08 |
危險機關工作公司常規養老生活保險公司費 |
|
|
|
301 |
09 |
工作年金繳付 |
149.61 |
149.61 |
|
301 |
10 |
工作人員基本的社區醫療穩妥納費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫治補助款交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其余市場切實保障繳納 |
37.29 |
37.29 |
|
301 |
13 |
公房北京公積金 |
129.59 |
129.59 |
|
301 |
14 |
醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
別公司最新福利付出 |
1,454.92 |
1,454.92 |
|
302 |
|
貨品和精準服務結余 |
243.52 |
|
243.52 |
302 |
01 |
辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
諮詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電價 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管控費 |
|
|
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302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
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302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
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302 |
13 |
搶修(護)費 |
|
|
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302 |
14 |
經濟費 |
|
|
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302 |
15 |
開會費 |
|
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302 |
16 |
培訓班費 |
|
|
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302 |
17 |
國家公務接待室費 |
|
|
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302 |
18 |
專業板材費 |
206.50 |
|
206.50 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具液體燃料費 |
|
|
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302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
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302 |
27 |
代為相關業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
發福利費 |
35.89 |
|
35.89 |
302 |
31 |
因公買車運轉維護保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
許多公路網加盟費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加資金 |
|
|
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302 |
99 |
一些商品銷售和服務管理花費 |
1.13 |
|
1.13 |
303 |
|
對個人賬戶和人家的補助費 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
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303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
人生補貼費 |
|
|
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303 |
07 |
醫療器械費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
0.83 |
0.83 |
|
303 |
10 |
自己水產業生產方式補貼標準 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個體和企業的經濟補貼付出 |
|
|
|
310 |
|
投資性總支出 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
02 |
辦公裝修機 購買 |
16.58 |
|
16.58 |
310 |
03 |
專業級機器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
的信息在線及系統軟件添置的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動私車折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
某個交通網平臺折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
無形中凈資產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
其余資產管理性結余 |
|
|
|
累計數 |
4,175.87 |
3,915.77 |
260.10 |
2018年中似的公益性概預算國庫付款“三公”資金投入及行政單位加載資金投入結余預算表
組織:多萬元
一般的公共服務成本預算財政局捐款“三公”事業費 |
行政單位運營 費用結算的時候數 |
|||||||||||
加總 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專車購置費及啟動費 |
國家公務迎送費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行 租賃費費 |
國家公務出行用車 電腦運行費 |
||||||||||
財政預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
項目預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
2018月度政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政其他支出撥付其他支出部門預算表
部門:余萬元
工作 |
自動求和 |
總體付出 |
產品結余 |
|||
的功能幾大類 課程和科目編號 |
會計科目簡稱 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年終債務欠債情形表 |
||||
|
|
總額政府部門:十萬 |
||
|
數量統計 |
價格 |
||
本年數 |
歲末數 |
今年初數 |
半年度數 |
|
一、凈資產合計數 |
—— |
—— |
5,670.20 |
6053.46 |
(一)流動量金融資產 |
—— |
—— |
1821.76 |
1850.58 |
(二)確定房產 |
—— |
—— |
3848.44 |
4124.92 |
其中:1.房屋(平方米) |
5022.6 |
5022.6 |
809.95 |
809.95 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
🍒 一般的國家公務私家車 |
|
|
|
|
🧜 聯合執法值勤車輛 |
|
|
|
|
🏅 防化專業新技術車輛租賃 |
|
|
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𒁏 其余專車 |
1 |
1 |
24.35 |
24.35 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
3 |
307.78 |
425.78 |
꧒ 4.相關固定不動股權 |
—— |
—— |
2706.36 |
2864.84 |
🃏 減:顯示器固定資產折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建項目水利 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中固定資產 |
—— |
—— |
|
77.96 |
෴ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)另一房產 |
—— |
—— |
|
|
二、資產負債累計 |
—— |
—— |
1129.02 |
858.28 |
三、凈基金加總 |
—— |
—— |
4541.18 |
5195.18 |
第三部分 上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、并于西安市松江區新橋鎮社區業務中心局衛生情況業務中心局2018年中個人收入總支出部門預算整體條件闡明
傷害市松江區新橋鎮街道清潔功能主2018☂年度收入總計為12,767.53萬元、支出總計為12,767.53萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1,165.67萬元。主要原因:開設分中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,門珍看病客流量比去年同期加強,產品等公用設施專項經費加強。
二、更多鄭州市松江區新橋鎮區域環衛業務重心2018第四季度薪資竣工決算情況下說
本年度𓄧收入合計12,565.07萬元,其中:財政撥款收入4,594.53萬元,占36.57%;事業收入6,640.62萬元,占52.85%;上級補助收入559.49萬元,占4.45%;其他收入770.43萬元,占6.13% 。
三、關干天津市市松江區新橋鎮平臺衛生監督的服務機構2018財政年度費用部門預算狀態說明書怎么寫
年初𓃲支出合計12,261.13萬元,其中:基本支出11,673.91萬元,占95.21%;項目支出587.22萬元,占4.79% 。
四、介紹濟南市松江區新橋鎮社區網站公共衛生服務管理管理中心2018年末財政局撥付薪水付出整體情況報告介紹
鄭州市松江區新橋鎮街道社區干凈衛生的服務機構2018๊年度財政撥款收支總決算4,594.53萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、管于南京市市松江區新橋鎮社區居委會衛生管理服務中心的2018第四季度基本上共同概預算財政資金撥付收支結算的時候問題表示
(一)一樣公益性概預算國庫補貼款付出竣工決算總體布局現狀
杭州市松江區新橋鎮社區安全服務核心安全衛生安全服務核心2018𒀰年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,占本年支出合計的37.47%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加236.89萬元,增長5.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)正常公益性財政廳預算財政廳撥付其他支出結算的時候的結構狀況
杭州市松江區新橋鎮社區網站干凈衛生安全服務重心2018﷽年度一般公共預算財政撥款支出4,594.53萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)7.62萬元,占0.17%;社會保障和就業支出(類)159.93萬元,占3.48%;醫療衛生與計劃生育支出(類)4,297.39萬元,占93.53%;住房保障支出(類)129.59萬元,占2.82% 。
(三)通常通用概算國庫捐款經費支出竣工決算具體實施時候
杭州市松江區新橋鎮社群衛生管理產品咨詢中心2018🍃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4,569.72萬元,支出決算為4,594.53萬元,完成年初預算的100.54%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1☂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為7.62萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。
2⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為21.53萬元,支出決算為10.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
3🐈、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為163.64萬元,支出決算為149.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4ღ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2,392.02萬元,支出決算為2,331.78萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。
5♈、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6📖、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1,839.35萬元,支出決算為1,953.34萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。
7🔯、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為143.18萬元,支出決算為129.59萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
🌞七、關于上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政預算撥付收入支出預算總的情況下表示。
𒐪天津市市松江區新橋鎮社區環境衛生環境衛生安全服務部局2018一年度無“三公”接待費財政資金審批開支。
八、相關武漢市市松江區新橋鎮街道辦清潔衛生保障重點2018本年度以政府性股票基金預算表財務捐款結余部門預算環境證明
🥃蘇州市松江區新橋鎮社區居委會公共衛生服務性中心點2018一年度無以政府性資金工程預算財政性付款教育支出。
九、國家資源生產費用財政部門付款狀態描述
傷害市松江區新橋鎮街道社區安全衛生產品中間2018全年度無國有企業資金運作決算財政預算撥付總支出。
十、其他的更重要問題的情況下詳細說明
(一)工商登記啟用費用費用支出 事情
滬市松江區新橋鎮社群干凈售后服務平臺2018一年度有機關自動運行專項經費其他支出。
(二)政府性采辦花費情況
昆明市松江區新橋鎮社群衛生間服務質量重點2018🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為679.00萬元,其中:貨物采購金額339.63萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額339.37萬元。
2018🦹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額246.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額437.98萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額241.47萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額437.53萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)配送車輛、商品房唯一性使用時候
上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價安全管理情況報告
𒐪上海市松江區新橋鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新橋鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行工程“先審查后入庫流程”的基本準則,改善工程決算規劃的質量;現場中績效評價處理快速執行前提:2018年度開展的績效跟蹤評價項目12個,涉及預算金額420.42萬元。
第四部分 名詞解釋
ജ一、民政捐款個人收入:指單位名稱年初度從本級民政人民政府部門選取的民政捐款,主要包括通常公益性民政工程預算民政捐款和人民政府性股票基金民政工程預算民政捐款。
🍨二、視野效益:指視野政府部門積極開展職業 業務流程過程還有其輔助的過程拿到的效益。一般是:醫療設備效益、共公健康效益等。
🌳三、銷售生產工資收入來源:指事業上的單位名稱在行業金融業務話動組織和輔助制作話動組織囿于抓好非人格獨立測算銷售生產話動組織獲取的工資收入來源。
🐎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。
五、當年度結轉和盈余:就是指去年度未能完成任務、結轉到當年度按管于規范仍在操作的的資金。
🥃六、半全一年度目標結轉和盈余:指年初度或一年前全一年度目標成本預算分配、因從客觀經濟條件會出現產生波動沒有按原計劃怎么寫在使用,需延長到后后全一年度目標按關干法律規定立即在使用的周轉金。
🍸七、幾乎性經費支出:指企業為切實保障中介機構合適轉動、順利完成生活運行任務卡而進行的每一項性經費支出。
🐟八、內容撥出:指單位名稱為完成級任務其他的政府部門工作中級任務或事業上的發展壯大學習目標,在最基本撥出之余遭受的每項撥出。
🦩九、管理收入其他支出:指事業有成機構在的專業的生活形式及手游輔助的生活形式外面大力開展非獨自賬務處理管理的生活形式的發生的收入其他支出。
ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌟十一月、市直機關運轉資金:指行政處企業企事業單位考試和對比因公員法管理方法的事業發展企業企事業單位考試的使用一樣 公眾預算表財政撥出捐款讓的關鍵撥出中的日常的公用設施資金撥出。