重慶市松江區洞涇鎮特別健康精準中心站
2019月度部門預算
目 錄
一是部份深圳市松江區洞涇鎮社區安全安全保障中心的情況
一、具體職責權限
二、中介機構安裝
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、工資費用竣工決算總表
二、盈利部門預算表
三、結余部門預算表
四、財政局付款創收費用竣工決算總表
五、一樣 公共信息部門預算民政捐款教育支出部門預算表
六、通常公用設施工程預算財政局捐款大體收入支出竣工決算表
七、一般來說公眾項目預算國庫撥付“三公”勞務費及行政單位加載勞務費結余預算表
八、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用不需要撥付費用支出 部門預算表
九、債務外債環境表
第三部分 松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第二步一部分 動詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職責范圍
🌟上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。
二、組織設為
可根據所訴職能,☂上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年個人收入教育支出竣工決算總表
公司:億元
薪資收入 |
其他支出 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
工程項目 |
結算的時候數 |
一、通常情況公共性概算財政資金付款年收入 |
3373.74 |
一、尋常公共信息保障收支 |
0 |
二、政府部性私募基金決算財政局撥付盈利 |
0 |
二、外交活動費用支出 |
0 |
三、上級領導補貼申請書利潤 |
0 |
三、中國軍事費用支出 |
0 |
四、企業營收 |
4431.27 |
四、共同安全性性支出 |
0 |
五、合作經營營收 |
0 |
五、教育教學性支出 |
0 |
六、所屬機關單位繳納凈收入 |
0 |
六、科學合理技術性教育支出 |
0 |
七、其他的收入水平 |
0 |
七、企業文化度假旅行球場與傳媒廣告收入支出 |
0 |
|
|
八、社會存在保護和求業總支出 |
391.56 |
|
|
九、環境衛生衛生經費支出 |
6691.25 |
|
|
十、綠色建筑環境性支出 |
0 |
|
|
11、城鄉建設社區服務中心總支出 |
0 |
|
|
第十二、農業水性支出 |
0 |
|
|
13、道路交通車輛費用支出 |
0 |
|
|
十四、資源量地質勘察數據等收支 |
0 |
|
|
15場、服務培訓業服務培訓業等花費 |
0 |
|
|
第十五、財富管理費用 |
0 |
|
|
十六、支援其他的地付出 |
0 |
|
|
十七、肯定成本海上氣象預報等費用 |
0 |
|
|
19、公房得到保障經費支出 |
106.65 |
|
|
三十、糧油食品工程設備貯備其他支出 |
0 |
|
|
二十一月、災情治理及應急方案經營性支出 |
0 |
|
|
二十三、某個支出費用 |
0 |
年初收益累計數 |
7805.01 |
年初支出費用累計 |
7189.46 |
用事業發展理財產品補上收支明細差額 |
0 |
余額安排 |
616.05 |
今年初結轉和余額 |
12.87 |
年尾結轉和節余 |
12.37 |
累計 |
7817.88 |
總金額 |
7817.88 |
2019年末效益竣工決算表
院校:余萬元
業務 |
本年度薪資總金額 |
國庫捐款工資 |
上級部門補助費收入來源 |
事業單位納入 |
操作收入水平 |
加盟計量單位上交納入 |
別薪資 |
||||
功能分類 |
課目稱呼 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
7805.01 |
3373.74 |
0 |
4431.27 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會上后勤保障和大學生就業其他支出 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門教育事業的單位離退居二線 |
391.56 |
384.9 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業院校離養老 |
6.66 |
0 |
0 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構企事業部門主要關于養老地產養老險服務繳納費用費用 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業行業職業角色年金繳納總支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔衛生的健康收支 |
7306.8 |
2882.19 |
0 |
4424.61 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療服務干凈部門 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
中國城市片區環保公司 |
5810.05 |
2069.72 |
0 |
3740.33 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生學 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公益性清潔衛生服務 |
1357.05 |
812.47 |
0 |
544.58 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
政府部門參公機構整形 |
139. 7 |
0 |
0 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業公司公司醫療管理 |
139.7 |
0 |
0 |
139.7 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋保障措施費用支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改善教育支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019年終開支預算表
政府部門:余萬元
好項目 |
本年度費用支出 自動求和 |
差不多性支出 |
內容開支 |
上交上家支出費用 |
經營者經費支出 |
對附加的單位補貼政策總支出 |
||||
功能分類 |
管理費用英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
7189.46 |
6964.73 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
|
|
社會上得到保障和畢業生就業費用 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
|
政府部門企業基層單位離辭職 |
391.56 |
391.56 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上基層單位離養老金 |
6.66 |
6.66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機構人事企機關單位通常頤養保障付費開支 |
264.37 |
264.37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關企業企事業單位考試職業分析年金付費撥出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔衛生正常其他支出 |
6691.25 |
6466.52 |
224.73 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫用清潔衛生醫療機構 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
03 |
01 |
城區社區網站安全醫院 |
5194.5 |
5035.25 |
159.25 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
|
共同干凈 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
04 |
08 |
總體公開傳染病防治服務培訓 |
1357.05 |
1291.57 |
65.48 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
|
人事部門視野院校醫療保健 |
139. 7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事業性院校醫治 |
139.7 |
139.7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
|
|
自建房安全保障開支 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
|
公房變革其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019本年財政性撥付利潤花費部門預算總表
工作單位:70萬
收入來源 |
開支 |
||||
工程 |
預算數 |
的項目 |
總金額 |
一半公共服務預算表財政局捐款 |
政府機關性股權基金決算國庫審批 |
一、通常情況通用項目預算民政捐款 |
3373.74 |
一、常見公共性安全服務撥出 |
|
|
|
二、政府機關性母基金財政支出預算財政支出審批 |
0 |
二、外交關系收支 |
|
|
|
|
|
三、飲水機花費 |
|
|
|
|
|
四、通用防護教育支出 |
|
|
|
|
|
五、文化藝術培訓收入支出 |
|
|
|
|
|
六、有效方法費用 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化市場體肓與山東新農商軟件科技有限公司費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社交質量保障和找工作收支 |
384.9 |
384.9 |
|
|
|
九、衛生學安全費用支出 |
2882.19 |
2882.19 |
|
|
|
十、節能技術節能花費 |
|
|
|
|
|
五一、城鄉一體化社區服務站收入支出 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、道路配送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘測資料等費用支出 |
|
|
|
|
|
十四、商業圈安全夜場服務等花費 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助別的地區收入支出 |
|
|
|
|
|
十九、天然材料浮游生物氣象臺等支出費用 |
|
|
|
|
|
19、公寓房保障措施支出費用 |
106.65 |
106.65 |
|
|
|
20、油糧救災物資保障收入支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災難防治法及突發維護付出 |
|
|
|
|
|
二第十二、相關支出費用 |
|
|
|
上年年收入自動求和 |
3373.74 |
年初總支出總金額 |
3373.74 |
3373.74 |
|
本年財政支出補貼款結轉和節余 |
0 |
年終國庫審批結轉和盈余 |
|
|
|
一、應該公益性預決算財政廳捐款 |
0 |
|
|
|
|
二、政府機構性母基金估算財政資金撥付 |
0 |
|
|
|
|
總結 |
3373.74 |
累計 |
3373.74 |
3373.74 |
|
2019年度目標普通公共性概預算國庫撥付結余部門預算表
機關單位:萬的大寫
的項目 |
總金額 |
差不多收支 |
的項目其他支出 |
||||
系統分類整理 會計科目數字 |
課程和科目名字大全 |
||||||
類 |
款 |
項 |
|||||
208 |
|
|
社會存在質量保障和工作花費 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業企業單位離提前退休 |
384.9 |
384.9 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
機關單位行業機關單位幾乎社會個人養老保險金繳納開支 |
264.37 |
264.37 |
0 |
|
208 |
05 |
06 |
部門工作廠家職業技能年金付費費用支出 |
120.53 |
120.53 |
0 |
|
210 |
|
|
清潔衛生綠色性支出 |
2882.19 |
2670.16 |
212.03 |
|
210 |
03 |
|
基層黨組織醫療管理干凈衛生單位 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
03 |
01 |
地方平臺食品衛生組織 |
2069.72 |
1923.17 |
146.55 |
|
210 |
04 |
|
公眾衛生防疫 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
210 |
04 |
08 |
根本公共業務環保業務 |
812.47 |
746.99 |
65.48 |
|
221 |
|
|
房產安全保障其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革其他支出 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
0 |
|
累計數 |
3373.74 |
3161.71 |
212.03 |
|
2019本年一樣 共公費用國庫撥付總體費用支出 部門預算表
部門:上萬元
產品 |
自動求和 |
技術人員經費支出 |
公供專項經費 |
||
資金總類 題目代碼 |
科目表種類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪活動付出 |
3161.28 |
3161.28 |
|
301 |
01 |
首要的薪資 |
367.61 |
367.61 |
|
301 |
02 |
補貼政策補貼政策 |
174.67 |
174.67 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
0 |
0 |
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
92.68 |
92.68 |
|
301 |
07 |
績效考核月工資 |
1215.39 |
1215.39 |
|
301 |
08 |
政府機關事業有成方最基本社會社會養老保險服務付費 |
264.37 |
264.37 |
|
301 |
09 |
新職業年金交費 |
120.53 |
120.53 |
|
301 |
10 |
工人一般醫遼商業保險繳納費用 |
|
|
|
301 |
11 |
國家公務員考試醫療器械補貼申請書網上繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的世界 有效保障了納費 |
43.45 |
43.45 |
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
106.65 |
106.65 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
0 |
0 |
|
301 |
99 |
相關年薪福利待遇費用 |
775.93 |
775.93 |
|
302 |
|
的商品和保障收入支出 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
印費 |
|
|
|
302 |
03 |
詢問費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物管方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
處理(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
授權委托業務員費 |
|
|
|
302 |
28 |
工會組織資金投入 |
|
|
|
302 |
29 |
福利金費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務車輛租賃操作服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關流量手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外增加的費用 |
|
|
|
302 |
99 |
其它的商品信息和服務性費用 |
0 |
0 |
|
303 |
|
對個體和人家的津貼 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療器械費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.43 |
0.43 |
|
303 |
10 |
個體戶種植業產出救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對每個人和家廷的補貼政策 |
|
|
|
310 |
|
資本性經費支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦工裝備新購 |
|
|
|
310 |
03 |
上用主設備租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容系統及系統軟件購入版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待車輛折舊費 |
|
|
|
310 |
19 |
一些道路代步工具軟件購入 |
|
|
|
310 |
21 |
歷史文物和展示品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣資金置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
任何資源性收入支出 |
|
|
|
加總 |
3161.71 |
3161.71 |
|
0
2019當年度普通共公預算民政撥付“三公”專項資金及國家機關操作專項資金性支出預算表
企業:萬多
一半公開工程預算財政局補貼款“三公”經費支出 |
部門程序運行 金費預算數 |
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預估合計 |
因公出境 (境)費 |
因公使用車購買及運營費 |
公務迎送迎送費 |
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小計 |
公務接待租車 新購費 |
公務活動買車 開機運行費 |
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估算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
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2019季度區政府性私募基金工程預算不需要補貼款收支結算的時候表
政府部門:億元
品牌 |
加總 |
基本上開支 |
的項目花費 |
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職能歸類 管理費用商品編碼 |
課程和科目種類 |
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類 |
款 |
項 |
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合計數 |
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注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019每年資產投資過負債的現狀表 |
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額度組織:多萬元 |
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比例 |
價格 |
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今年初數 |
年初數 |
期初數 |
歲末數 |
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一、固定資產累計數 |
—— |
—— |
3475.59 |
4093.26 |
(一)流動量資源 |
—— |
—— |
2580.73 |
3186.89 |
(二)比較固定股本 |
—— |
—— |
2452.76 |
2661.12 |
其中:1.房屋(平方米) |
8236.87 |
8236.87 |
704.46 |
704.46 |
🧸 2.通用的儀器(臺/套/輛) |
537 |
601 |
563.06 |
607.29 |
ꦉ 進來:(1)行駛(輛) |
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𓄧 一樣國家公務小二租車 |
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ꦓ 行政執法巡邏用車的 |
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ꦐ 特種車專注新技術車輛 |
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ꦰ 另外私家車 |
1 |
1 |
20.01 |
20.01 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
547 |
520 |
1082.86 |
1246.49 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
158.8 |
158.8 |
🐬 4.各種加固房產 |
—— |
—— |
102.38 |
102.88 |
❀ 減:總共使用折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
1557.9 |
1754.75 |
(三)常期股份成本 |
—— |
—— |
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(四)長期的債卷項目投資 |
—— |
—— |
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(五)搭建網水利 |
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—— |
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(六)隱形財產 |
—— |
—— |
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𒉰 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
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(七)的股權 |
—— |
—— |
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二、負債率累計數 |
—— |
—— |
753.89 |
852.91 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
2721.7 |
3240.35 |
第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、有關于東莞市松江區洞涇鎮區域衛生學工作學校2019年終營收其他支出部門預算基本條件講解
蘇州市松江區洞涇鎮社區保障站干凈保障咨詢中心2019🎶年度收入總計為7817.88萬元、支出總計為7817.88萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1175.19萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。
二、相關深圳市松江區洞涇鎮社區居委會公共衛生售后服務心中2019一年度收入水平部門預算條件闡述
上年🐻收入合計7805.01萬元,其中:財政撥款收入3373.74萬元,占43.23%;事業收入4431.27萬元,占56.77%。
三、關干西安市松江區洞涇鎮社區服務的重心公共衛生服務的重心2019全年支出費用預算情況下證明
本年度꧋支出合計7189.46萬元,其中:基本支出6964.73萬元,占96.87%;項目支出224.73萬元,占3.13%。
四、關于幼兒園杭州市松江區洞涇鎮區域安全服務的主2019月度財政局審批年收入經費支出整體問題解釋
濟南市松江區洞涇鎮社區服務保障站環境衛生服務保障服務站2019ღ年度財政撥款收支總決算3373.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
五、關與南京市松江區洞涇鎮社區售后服務平臺食品衛生售后服務平臺2019年末大部分公共性工程預算財政資金補貼款教育支出結算的時候條件原因分析
(一)一般來說公共性預算表財政資金審批收支預算整體來說具體情況
昆明市松江區洞涇鎮街道辦事處公共衛生產品機構2019🐼年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,占本年支出合計的46.93%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加485.86萬元,增長16.82%。主要原因:醫護人員的增加,隨之人員經費及公用經費的增加。
(二)一樣服務性估算財政局捐款費用竣工決算結構特征狀況
蘇州市松江區洞涇鎮社區居委會衛生防疫貼心服務管理平臺站2019🍰年度一般公共預算財政撥款支出3373.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)384.9萬元,占11.41%;衛生健康支出(類)2882.19萬元,占85.43%;住房保障支出(類)106.65萬元,占3.16%。
(三)基本共同預算表民政撥付費用支出 結算的時候到底前提
蘇州市松江區洞涇鎮街道環保服務中央2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3190.99萬元,支出決算為3373.74萬元,完成年初預算的105.73%。決算數大于預算數的主要原因:人員的增加導致了人員經費的增加。其中:
1𝓡、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)為264.37萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為305.36萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的基本養老保險。
2♌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)120.53萬元。主要用于:單位人員職業年金繳費支出。年初預算為122.14萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的職業年金。
3♓、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2069.72萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為2010.21萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
4♔、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)基本公共衛生服務(項)812.47萬元。主要用于:在職人員的人員經費支出和項目支出。年初預算為646.4萬元,決算數大于預算數的主要原因:增加人員經費的支出。
5💙、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)106.65萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為106.88萬元,決算數小于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。
六、有關東莞市松江區洞涇鎮小區公共衛生服務保障中心的2019一年度常見公益性費用財政預算捐款常見撥出竣工決算具體情況說明
北京市松江區洞涇鎮社群安全衛生保障主2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3161.71萬元,包括人員經費3161.71萬元。基本支出中:
1、 工資福利支出3161.28萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、伙食補助、繳納社會保障費。
2、 對個人和家庭的補助0.43萬元,主要用于:獨生子女的補助。
七、關于幼兒園沈陽市松江區洞涇鎮社區居委會干凈衛生服務于重點2019財政部門年度般公用設施工程預算財政部門補貼款“三公”經費預算教育支出竣工決算現象說明書
𒁃杭州市松江區洞涇鎮社區服務保障站清潔服務保障中心的2019一年度無“三公”接待費財政預算撥付支出費用。
八、觀于深圳市松江區洞涇鎮特別環保的管理中心站2019季度當地政府性理財產品項目預算財政性審批結余結算的時候情形這說明
🍎廣州市市松江區洞涇鎮居委會衛生防疫提供服務中間2019本年度無鎮政府性貨幣基金估算財政資金審批費用。
九、國有制投資基金營業費用預算財政局付款情況下證明
♑昆明市松江區洞涇鎮街道辦安全衛生業務中央2019年中無國有企業投資運營工程預算財政經費支出審批經費支出。
十、另一個為重要裝修細節的癥狀這說明
(一)國家機關操作勞務費花費癥狀
東莞市松江區洞涇鎮社區服務的間衛生間服務的平臺2019年度目標高分子關電腦運行費用教育支出。
(二)相關部門采購合同撥出狀況
重慶市松江區洞涇鎮街道衛生情況服務性中心局2019🐬年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為462.98萬元,其中:貨物采購金額115.06萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額347.92萬元。
(三)行駛、房層特有占地情況報告
北京市松江區洞涇鎮街道衛生管理產品咨詢中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)財政預算考核方法實際情況
濟南市松江區洞涇鎮特別健康服務的中央2019財政年度成本預算效績處理工學作深入開展狀況給出:本崗位樹立了如表預決算效績評價標準化菅理菅理制:濟南市松江區洞涇鎮片區環境食品衛生環境食品衛生做工作平臺預決算效績評價標準化菅理菅理制,樹立了濟南市松江區洞涇鎮片區環境食品衛生環境食品衛生做工作平臺的預決算效績評價標準化菅理做工作制度🌃;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元;績效自評的2019年度項目16個,涉及預算金額191.83萬元。
第四部分 名詞解釋
༒一、民政廳預決算審批效益:指企業單位本全年度從本級民政廳預決算職能部門認定的民政廳預決算審批,還有一樣 公共性預決算民政廳預決算審批和現政府性私募基金預決算民政廳預決算審批。
𒐪二、事業盈利:指事業公司的推進專業技術工作項目方案舉例說明幫助項目方案作為的盈利。主要的是:醫藥盈利等。
🐻三、生產經營的收錄:指衛生事業基層單位在專門業務領域活躍組織簡答配套活躍組織外面落實非自由選擇生產經營的活躍組織認定的收錄。
四、別的工資:指企業達成的除“財政預算審批工資”、“參公工資”、“開工資”等其他的工資。
五、月初結轉和余額:是以去年度還成功完成、結轉到本年度按有關于設定以后實用的費用。
🌠六、年終結轉和余額:指本全月度度或半年前全月度工程預算制定、因客觀性條件形成影響始終無法 按原計劃怎么寫執行,需廷遲到以來全月度按有關的中規定隨時利用的財政資金。
🃏七、基本性收入開支:指工做單位為有保障中介機構普通正常運轉、完整規章制度工做成就而的發生的各種收入開支。
꧙八、該項目性撥出:指行業為完整指定區域的行政性事業心任務卡或事業心快速發展指標,在大體性撥出之余時有發生的各類性撥出。
🐼九、管理者開支:指企業機關單位在靠譜主題項目及捕助主題項目之上抓好非獨力核算成本管理者主題項目時有發生的開支。
🦄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಞ11、企業基層單位行駛金費:指人事部門企業基層單位和根據因公員法服務管理的人事企業基層單位動用一般共同概算財政局付款準備的一般性經費支出中的定期共公金費性經費支出。