濟南市松江區葉榭鎮居委衛生情況提供中心點
2018一年度個部門結算的時候
目 錄
首位一部分 東莞市松江區葉榭鎮社區居委會衛生防疫安全服務心中慨況
一、重點主要職責
二、裝置軟件設置
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄結余預算總表
二、薪資部門預算表
三、性支出竣工決算表
四、財政局付款效益支出費用結算的時候總表
五、一樣公共服務概算民政捐款費用支出 部門預算表
六、一般的公共服務估算不需要補貼款基礎付出預算表
七、一樣共同結算的時候財政部門補貼款“三公”金費及工商登記進行金費總支出結算的時候表
八、政府部性理財產品費用預算財務撥付結余預算表
九、資金資產負債事情表
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五部件 名稱表述
第一部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心概況
一、注意行政職能
😼 以居委服務性保障站網站安全服務性保障的中間作為主體,全科醫師為優秀人才,管用實用居委服務性保障站網站資源英文和宜于水平,以用戶營養為中間,家居為組織,居委服務性保障站網站為比率,實際市場需求為主導性,以女性、未成年人、老年安全健康人、慢性的患者、病殘人為主點,以化解居委服務性保障站網站的一般安全方面,市場需求常見安全服務性保障的實際市場需求為大部分目的,融預防、醫療器械、養護、康復護理、營養教肓為合二為一,管用、經濟發展、便于、綜合、不間斷的基層組織安全服務性保障的。由經理助理科室跟據三定情況報告等相應指定有關一般崗位職責填寫內容。
二、貸款機構設立
🗹上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有11個中心衛生室,9個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018當年度創收費用預算總表
單位名稱:多萬元
薪水 |
收支 |
||
的項目 |
竣工決算數 |
項目 |
部門預算數 |
一、國庫付款營收 |
4039.10 |
一、一樣公用服務項目付出 |
|
但其中:人民政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算民政撥付 |
|
二、外交史開支 |
|
二、上級部門經濟補貼利潤 |
|
三、國防科技費用支出 |
|
三、參公創收 |
4896.70 |
四、公共性的安全其他支出 |
|
四、營運創收 |
|
五、教導收支 |
|
五、附加機關單位上交薪資收入 |
|
六、科學的技術性撥出 |
|
六、其余工資 |
|
七、文化產業運動與新傳媒結余 |
|
|
|
八、市場經濟基本保障和人才需求總支出 |
334.76 |
|
|
九、醫療機構清潔衛生與項目生孩子開支 |
8887.35 |
|
|
十、節能減排環保標準收入支出 |
|
|
|
十一國慶、村鎮特別結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
第十五、道路交通物流運輸開支 |
|
|
|
十四、自然資源勘察信心等性支出 |
|
|
|
十四、商業地產服務保障業等收入支出 |
|
|
|
第十五、財務支出費用 |
|
|
|
十六、捐助各種區域總支出 |
|
|
|
十七、土地資源浮游生物天氣等收入支出 |
|
|
|
第十九、自建房質量保障性支出 |
|
|
|
三十五、油糧物質自給率收入支出 |
|
|
|
二11、其它支出費用 |
|
本年度年收入合計數 |
8935.80 |
本年度結余總金額 |
9222.11 |
用事業上基金投資擬補收支明細差額 |
|
節余分銷 |
80.79 |
期初結轉和余額 |
367.10 |
歲末結轉和余額 |
|
總結 |
9302.90 |
總金額 |
9302.90 |
2018全年利潤部門預算表
院校:70萬
頂目 |
本年度收益自動求和 |
財政局付款工資收入 |
上家補貼工資 |
自己事業凈收入 |
經營的純收入 |
加盟機構繳納工資 |
另一個個人收入 |
||||
功能分類 |
會計科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
8935.80 |
4039.10 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會生活保障措施和就業的花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政處事業廠家廠家離提前退休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門教育事業計量單位一般醫養安全激費花費 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構清潔衛生與方案生孩支出費用 |
8601.04 |
3704.34 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫療器械衛生間組織 |
7515.51 |
2618.81 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城鎮區域食品衛生企業 |
7511.42 |
2614.72 |
|
4896.70 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
的農村基層醫療保障衛生管理裝置教育支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同食品衛生 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎服務保障性衛生防疫服務保障 |
926.52 |
926.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業發展行業醫疔 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業部門治療 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
2018年費用部門預算表
院校:萬塊人民幣
產品 |
年初花費總計 |
總體經費支出 |
項目流程結余 |
繳納上級部門總支出 |
經營者性支出 |
對附帶計量單位補貼付出 |
||||
功能分類 |
題目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9222.11 |
8682.70 |
539.41 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟保障機制和就業率撥出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業性機構離離休 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業發展工作單位大多醫療保費保費交款付出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與預計二孩費用支出 |
8887.35 |
8347.94 |
539.41 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫學衛生防疫裝置 |
7801.82 |
7323.33 |
478.49 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方社區安全安全組織機構 |
7797.73 |
7323.33 |
474.40 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
一些基本醫療設備干凈衛生醫院收入支出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公環境衛生 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大多共公衛生服務管理 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政機關事業計量單位醫藥 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公機關單位醫治 |
159.01 |
159.01 |
|
|
|
|
2018年終財政資金撥付工資教育支出部門預算總表
單位名稱:千元
利潤 |
花費 |
||||
活動 |
結算的時候數 |
工程項目 |
累計數 |
常見共同工程預算國庫審批 |
人民政府性母基金估算財政部門審批 |
一、通常情況下共公費用預算不需要撥付 |
4039.10 |
一、一般的公共性服務于總支出 |
|
|
|
二、地方政府性資金成本預算財務撥付 |
|
二、國際關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、共公穩定花費 |
|
|
|
|
|
五、的教育經費支出 |
|
|
|
|
|
六、科學學技術性支出費用 |
|
|
|
|
|
七、和文化體育教育與傳煤性支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障和就業前景性支出 |
334.76 |
334.76 |
|
|
|
九、社區醫療環境衛生與進度表孕育其他支出 |
3704.34 |
3404.34 |
|
|
|
十、綠色建筑健康結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉居民社區服務站總支出 |
|
|
|
|
|
十三、農業和林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通費搬運開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文地質勘察資料等撥出 |
|
|
|
|
|
第十、商業運作服務的業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、金融創新總支出 |
|
|
|
|
|
十二、扶持另一個東北部收支 |
|
|
|
|
|
18、國土局海洋能氣候等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、房產切實保障收支 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品物資采購存儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、各種開支 |
|
|
|
本年度工資收入累計數 |
4039.10 |
當年度開支預估合計 |
4039.10 |
4039.10 |
|
年終財政局審批結轉和節余 |
|
年終財政預算付款結轉和盈余 |
|
|
|
般公眾決算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
🅺 相關部門性股權基金財政預算預算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
總額 |
4039.10 |
總金額 |
4039.10 |
4039.10 |
|
2018月度應該公共信息財政預算預算財政預算捐款教育支出部門預算表
公司的:來萬
工程項目 |
預估合計 |
常規開支 |
內容開支 |
|||
實用功能細分 幾個會計科目編寫代碼 |
科目表明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界安全保障和就業形勢費用支出 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業發展企業離養老 |
334.76 |
334.76 |
|
208 |
05 |
05 |
企企事業政府部門企事業政府部門基本的醫療人身險人身險繳納費用付出 |
334.76 |
334.76 |
|
210 |
|
|
醫遼衛生情況與行動計劃懷孕總支出 |
3704.34 |
3164.93 |
539.41 |
210 |
03 |
|
下基層醫療設備清潔衛生構造 |
2618.81 |
2140.32 |
478.49 |
210 |
03 |
01 |
城市地區社區服務中心衛生學系統 |
2614.72 |
2140.32 |
474.40 |
210 |
03 |
99 |
別的基層人員醫療管理衛生學構造費用 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公眾衛生監督 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
04 |
08 |
大多共同衛生防疫售后服務 |
926.52 |
865.60 |
60.92 |
210 |
11 |
|
政府部門企事業標準醫療機構 |
159.01 |
159.01 |
|
210 |
11 |
02 |
教育事業計量單位醫用 |
159.01 |
159.01 |
|
加總 |
4039.10 |
3499.69 |
539.41 |
2018全年度通常公益性費用預算財政局撥付差不多經費支出竣工決算表
標準:十萬
產品 |
累計數 |
的人員資金 |
公用設施金費 |
||
經濟社會劃分 會計分類編碼查詢 |
課目公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工薪春節福利開支 |
2538.31 |
2538.31 |
|
301 |
01 |
通常年薪 |
359.78 |
359.78 |
|
301 |
02 |
津貼費政府補貼 |
89.95 |
89.95 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食補貼費費 |
109.04 |
109.04 |
|
301 |
07 |
考核薪水 |
1106.69 |
1106.69 |
|
301 |
08 |
機關行業視野行業基礎關于養老地產養老商業保險金 |
334.76 |
334.76 |
|
301 |
09 |
專業年金繳付 |
82.07 |
82.07 |
|
301 |
10 |
教工基礎醫療設備穩定繳納 |
159.01 |
159.01 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫遼補助費激費 |
|
|
|
301 |
12 |
相關時代有效保障了付款 |
|
|
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
108.14 |
108.14 |
|
301 |
14 |
治療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它員工薪資福利待遇支出費用 |
188.87 |
188.87 |
|
302 |
|
品牌和業務收入支出 |
960.82 |
|
960.82 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
11.35 |
|
11.35 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
登記手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
3.28 |
|
3.28 |
302 |
06 |
電價 |
17.72 |
|
17.72 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.55 |
|
5.55 |
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務處理費 |
2.47 |
|
2.47 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.34 |
|
5.34 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)學費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務客服客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業物料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化然料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務公司費 |
888.63 |
|
888.63 |
302 |
27 |
申請金融業務費 |
1.74 |
|
1.74 |
302 |
28 |
工會組織費用 |
8.27 |
|
8.27 |
302 |
29 |
福利性費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待出行用車開機運行維護保養費 |
0.52 |
|
0.52 |
302 |
39 |
一些交通費手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外預算 |
|
|
|
302 |
99 |
的菜品和服務管理撥出 |
15.95 |
|
15.95 |
303 |
|
對人和家用的津貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休之費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費政府補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
福利金 |
|
|
|
303 |
10 |
自身農耕產出補貼款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它各人和人家的補貼金收支 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性其他支出 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
02 |
辦公區主設備置辦 |
0.56 |
|
0.56 |
310 |
03 |
專業儀器租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
個人信息無線網絡及手機軟件購買不斷更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務私車新購 |
|
|
|
310 |
19 |
別交行設備新購 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約股權新購 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產性花費 |
|
|
|
累計數 |
3499.69 |
2538.31 |
961.38 |
2018每年一樣公開預竣工決算財政廳補貼款“三公”資金投入及政府部門操作資金投入教育支出竣工決算表
部門:萬多
普通公共性費用國庫補貼款“三公”資金投入 |
機關事業單位程序運行 事業費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出境 (境)費 |
公務接待車輛使用折舊費及程序運行費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
因公小二租車 采購費 |
因公專車 運轉費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
部門預算數 |
|
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
4.50 |
0.52 |
0 |
0 |
2018年終現政府性新基金概預算財政花費撥付花費結算的時候表
機構:多萬元
活動 |
總金額 |
關鍵總支出 |
產品付出 |
|||
模塊等級分類 項目編號 |
題目名字大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自動求和 |
|
|
|
注:上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018年度目標固定資產外債事情表 |
||||
|
|
限額機關單位:十萬 |
||
|
占比 |
附加值 |
||
年末數 |
半年度數 |
今年初數 |
年終數 |
|
一、資金累計數 |
—— |
—— |
6543.99 |
6756.17 |
(一)流chan股本 |
—— |
—— |
1779.35 |
1335.80 |
(二)不變資金 |
—— |
—— |
4764.64 |
4992.27 |
其中:1.房屋(平方米) |
8454.90 |
8454.90 |
3167.37 |
3167.37 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
805 |
840 |
835.62 |
1094.46 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
🎃 通常因公使用車 |
1 |
1 |
26.64 |
26.64 |
ℱ 衛生監督執法值崗專車 |
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ꦅ 持種非常專業技能私家車 |
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꧙ 其它的使用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
3 |
4 |
255.50 |
415.10 |
3.專用設備(臺/套) |
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1 |
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159.60 |
單價100萬元以上專用設備 |
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1 |
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159.60 |
♊ 4.另一固定住資源 |
—— |
—— |
761.65 |
570.84 |
🅘 減:總共使用攤銷及減值工作 |
—— |
—— |
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(三)長久的成本 |
—— |
—— |
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(四)在建設市政工程 |
—— |
—— |
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428.10 |
(五)隱匿資產投資 |
—— |
—— |
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🤡 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
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(六)別的股本 |
—— |
—— |
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二、欠債總計 |
—— |
—— |
827.57 |
688.48 |
三、凈股本累計數 |
—— |
—— |
5716.42 |
6067.69 |
第三部分 上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、介紹傷害市松江區葉榭鎮平臺衛生管理服務中心點2018一年度使收入付出預算綜合實際說明怎么寫
西安市松江區葉榭鎮社群衛生學服務管理平臺2018🐓年度收入總計為9302.90萬元、支出總計為9302.90萬元。與2017年度相比,收入總計增加829.98萬,主要原因:財政撥款收入增加430.28萬元;年初結轉和結余367.10萬元;支出總計增加829.98萬元,主要原因:醫用耗材支出增加131.96萬元、新建業務用房列支449.80萬元、項目支出增加289.20萬元。
二、關干蘇州市松江區葉榭鎮片區衛生防疫服務保障中2018半年度薪水部門預算前提解釋
上年💎收入合計8935.80萬元,其中:財政撥款收入4039.10萬元,占45.20%;事業收入4896.70萬元,占54.80%。
三、對深圳市松江區葉榭鎮社區網站衛生管理安全服務站站2018每年費用支出 預算條件說明怎么寫
當年度🔯支出合計9222.11萬元,其中:基本支出8682.70萬元,占94.15%;項目支出539.41萬元,占5.85%。
四、至于深圳市松江區葉榭鎮社區服務質量心中安全服務質量心中2018本年財務捐款納入性支出總體目標事情代表
傷害市松江區葉榭鎮小區衛生防疫精準服務辦公室點2018♚年度財政撥款收支總決算4039.10萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
五、關干廣州市松江區葉榭鎮街道辦事處環境衛生服務性中間2018一年度常見公共性成本預算財政資金捐款其他支出竣工決算具體情況表示
(一)通常公用設施概算財政局審批花費結算的時候總的環境
武漢市松江區葉榭鎮片區環境衛生工作中間2018🌄年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,占本年支出合計的43.80%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加430.28萬元,增長11.92%。主要原因:人員經費和項目經費增加。
(二)通常公眾估算不需要付款收支結算的時候結構的情況發生
滬市松江區葉榭鎮社區居委會環衛服務項目基地2018🌳年度一般公共預算財政撥款支出4039.10萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)334.76萬元,占8.29%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3704.34萬元,占91.71%。
(三)似的通用預預算財政局捐款總支出預算按照條件
沈陽市松江區葉榭鎮居委安全衛生貼心服務中央2018💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3947.56萬元,支出決算為4039.10萬元,完成年初預算的102.32%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1๊、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為2588.19萬元,支出決算為2614.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
2🦩、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基本藥物零差率補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
3𒐪、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為865.60萬元,支出決算為926.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:追加項目經費。
六、有關于重慶市松江區葉榭鎮居委干凈衛生服務于公司2018年末一般的公共性竣工決算財政其他支出捐款核心其他支出竣工決算的情況請示報告
天津市松江區葉榭鎮區域衛生防疫服務項目中心點2018ꦦ年度一般公共預算財政撥款基本支出3499.69萬元,包括人員經費2538.31萬元,公用經費961.38萬元。基本支出中:
1ꦉ、工資福利支出2538.31萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2🔯、商品和服務支出960.82萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。
♌七、關于上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”預備費財政預算撥付總支出預算總體設計現狀證明。
武漢市松江區葉榭鎮社群安全服務質量學校2018𓂃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.50萬元,支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.52萬元,完成預算的11.56%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置及運行維護費支出的降低。
2018𓆉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少4.22萬元,降低89.03%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少4.22萬元,降低89.03%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是當年度車輛油卡未充值及維保費用在下一年度1月份結算。
(二)“三公”資金財政局捐款支出費用預算具體的的情況詳細說明。
2018ജ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.52萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.52萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♓因公專車運動運營維護性支出0.52百萬元。其主要應用于設備保險行業。2018年,佛山市松江區葉榭鎮社區網站衛生學產品機構分屬各成本預算組織支出費用財務付款的國家公務用車的保證量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、相關北京市松江區葉榭鎮小區衛生監督服務的機構2018一年度以政府性母基金費用預算財政部門審批性支出預算原因解釋
西安市松江區葉榭鎮街道辦衛生學業務中心站2018一年度無當地政府性債券概預算財政局捐款其他支出。
九、集體所有制資源運營項目預算民政撥付現狀介紹
南京市市松江區葉榭鎮街道衛生情況服務管理主2018每年無國有控股資金運營費用國庫捐款收支。
十、任何重要性問題的狀況這說明
(一)工商登記電腦運行事業費花費狀態
天津市松江區葉榭鎮社區網站干凈服務性中間2018年終有機關開機運行資金開支。
(二)相關部門購買收入支出前提
武漢市松江區葉榭鎮區域健康的服務站站2018🌞年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為413.06萬元,其中:貨物采購金額212.50萬元、工程采購金額200.56萬元、服務采購金額0萬元。
(三)來往車輛、住房特異占用量現狀
截止日期2018年12月31日,南京市松江區葉榭鎮小區清潔衛生服務項目服務所2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算業績考核服務管理情況
🃏上海市松江區葉榭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目11個𒐪,涉及預算金額454.50萬元,(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目3個;績效評級為“合格”的項目7個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ღ一、國庫廳概費用付款薪資:指企業當年終度從本級國庫廳概費用部門擁有的國庫廳概費用付款,包含基本上共公概費用國庫廳概費用付款和政府機構性股票基金概費用國庫廳概費用付款。
🏅二、視野效益:指視野部門組織開展專注金融產品活動形式方案下列關于輔助性活動形式方案授予的效益。具體是:社區醫療效益、保健藥品效益、另一效益等。
🐟三、操作創收:指教育事業機關單位在專業技術銷售項目下列不屬于輔助器項目認知能力開展調研非單獨計算成本操作項目確認的創收。
꧋四、許多凈創收:指企事業上單位拿到的除“財務撥付凈創收”、“事業上凈創收”、“管理凈創收”等其它的凈創收。
五、年終結轉和節余:意指當年度還沒有成功完成、結轉到本年度按關于規程延續在使用的資源。
༺六、年初結轉和余額:指年初度或原先半年終工程預算具體安排、因客觀性經濟條件進行變動無發按原準備施實,需延緩到今后半年終按密切相關法律法規仍然應用的現金。
𒉰七、差不多收入總支出:指政府部門為有保障機購順利高速運行、順利完成每天運作重任而會發生的杜六房加盟總部的收入總支出。
𝔉八、工程花費:指企事業單位為完畢當前的行政性做工作安排卡或事業的發展個人目標,在幾乎花費模版有的那項花費。
♏九、銷售開其他經費支出:指視野廠家在專業性移動及輔助工具移動之上組織開展非獨有結轉銷售開移動會出現的其他經費支出。
𓆉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
😼11、機構開機運行資金投入:指人事部門機關部門和對比公務接待員法標準化管理的企業機關部門用一般來說通用財政廳預算財政廳捐款制定的首要總結余中的平日公共資金投入總結余。