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2019年決算信息公開(上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區車墩鎮區域衛生監督服務項目學校

2019當年度結算的時候

 


目  錄

 

第一部分 武漢市松江區車墩鎮居委清潔衛生售后服務網站概況

一、主耍職權

二、組織 裝置

第二部分 重慶市松江區車墩鎮街道社區安全功能中央2019年度決算表

一、凈收入其他支出部門預算總表

二、使收入竣工決算表

三、支出費用預算表

四、財政部門捐款效益結余結算的時候總表

五、普遍公共服務概算財務撥付收入支出竣工決算表

六、常見通用財政局預算財政局撥付常見收入支出結算的時候表

七、基本公用結算的時候民政撥付“三公”專項經費預算及部門開機運行專項經費預算開支結算的時候表

八、政府機構性母基金概算財政局捐款撥出竣工決算表

九、財力流動負債事情表

第三部分 廣州市松江區車墩鎮社區居委會健康精準服務管理平臺點2019年度決算情況說明

第六組成部分 動詞表示


第一部分    濟南市松江區車墩鎮街道社區環境衛生功能平臺概況

 

一、重點職能部門

承擔風險著車墩中北部廣大干部人民群眾的最根本治療工作于及最根本通用衛生間工作于。

二、構造快速設置

🐬不同以上的管理職責,北京市松江區車墩鎮社區網站健康功能重心設4個增設構造,包含:企業單位、醫教科、以防調養科、賬務科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分上海市松江區車墩鎮小區清潔安全服務重點2019年度決算表

2019第四季度純收入總支出竣工決算總表

企業單位:萬美元

創收

開支

大型項目

預算數

業務

竣工決算數

一、平常公共性概預算不需要補貼款薪水

3907.31

一、般通用服務項目經費支出

 

二、市政府性股權基金項目預算不需要撥付收益

 

二、外交史支出費用

 

三、領導補貼薪資

 

三、國防教育收支

 

四、企業薪水

4276.09

四、共公健康費用支出

 

五、經營的收錄

 

五、教育培訓撥出

 

六、附設部門上交國家個人收入

 

六、數學的技術其他支出

 

七、另一工資

 

七、文化教育旅遊田徑運動與影視文化經費支出

 

 

 

八、時代服務和工作撥出

164.30

 

 

九、衛生防疫鍵康收入支出

7839.23

 

 

十、節能減排環境保護費用支出

 

 

 

十一國慶、縣域街道辦事處收支

 

 

 

12、農林業水撥出

 

 

 

13、公路交通車輛結余

 

 

 

十四、能源堪探數據等性支出

 

 

 

十六、商業服務培訓服務培訓業等其他支出

 

 

 

第十六、金融資本教育支出

 

 

 

十八、協助的地段結余

 

 

 

十七、自動環境資源浮游生物氣象學等撥出

 

 

 

黨的十九、公房有保障付出

143.77

 

 

2、糧油加工材料物資存量經費支出

 

 

 

二11、災害性有效預防及應激管控結余

 

 

 

二第十二、別的收支

 

當年度年收入累計數

8183.40

年初花費累計數

8147.30

用參公母基金改正收入支出差額

 

余額左右

33.80

年末結轉和節余

3.30

年初結轉和盈余

5.60

總金額

8186.70

累計

8186.70


2019每年凈收入部門預算表

企業:萬

創業項目

年初純收入合計數

民政撥付薪水

上司補貼申請書效益

自己事業納入

經營管理工資

附加標準上交國家薪資

的收入水平

功能分類
科目編碼

課程公司名稱

累計數

8183.40

3907.31

 

4276.09

 

 

 

208

 

 

社會發展擔保和畢業生就業性支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05 

 

行政訴訟事業上的單位名稱離離休

164.30

164.30

 

 

 

 

 

208

05

06

國家機關事業性院校工作年金交款總支出

164.30

164.30

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理健康生活經費支出

7875.33

3599.24

 

4276.09

 

 

 

210

03

 

表層診療安全衛生企業

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

03

01

省會城市區域衛生防疫組織

6734.14

2487.15

 

4246.99

 

 

 

210

04

 

共公干凈衛生

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

04

08

一般通用健康服務項目

1064.47

1035.37

 

29.10

 

 

 

210

11

 

行政性事業的單位醫用

76.71

76.71

 

 

 

 

 

210

11

02

事業心企機關單位醫藥

76.71

76.71

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅得到保障收支

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改善支出費用

143.77

143.77

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅住房基金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019全年費用部門預算表

方:來萬

創業項目

上年經費支出加總

幾乎付出

樓盤總支出

繳納上司總支出

生產支出費用

對加盟計量單位津貼支出費用

功能分類
科目編碼

課目名稱大全

合計數

8147.30

7699.46

447.84

 

 

 

208

 

 

社會化質量保障和畢業生就業經費支出

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05 

 

政府部門事業上的行業離退休之

164.30

164.30

 

 

 

 

208

05

06

市直機關事業心行業的職業年金繳納費用總支出

164.30

164.30

 

 

 

 

210

 

 

衛生間鍵康教育支出

7839.23

7391.39

447.84

 

 

 

210

03

 

下基層社區醫療環境衛生部門

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

03

01

縣城社區網站衛生管理平臺

6698.05

6330.71

367.34

 

 

 

210

04

 

公用環衛

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

04

08

基本性公共產品清潔衛生產品

1064.47

983.97

80.50

 

 

 

210

11

 

人事部門事業有成基層單位社區醫療

76.71

76.71

 

 

 

 

210

11

02

工作組織社區醫療

76.71

76.71

 

 

 

 

221

 

 

房間安全保障收支

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改制教育支出

143.77

143.77

 

 

 

 

221

02

01

租賃房個人公積金

143.77

143.77

 

 

 

 

 


2019年末財政局補貼款純收入總支出預算總表

部門:千元

凈收入

經費支出

建設項目

結算的時候數

大型項目

預估合計

通常情況共同項目預算國庫補貼款

縣政府性債卷項目預算國庫撥付

一、一般的公共服務費用預算財政部門審批

3907.31

一、似的公開服務保障教育支出

 

 

 

二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤概算財政資金捐款

 

二、外交活動支出費用

 

 

 

 

 

三、國防科技性支出

 

 

 

 

 

四、公共信息防護付出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育開支

 

 

 

 

 

六、科學研究技能付出

 

 

 

 

 

七、文明文旅體育類與傳媒廣告收支

 

 

 

 

 

八、時代擔保和就業創業教育支出

164.30

 164.30

 

 

 

九、公共衛生良好花費

3599.24

 3599.24

 

 

 

十、工業節能環保細節收支

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村特別花費

 

 

 

 

 

12、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

十五、出行貨運經費支出

 

 

 

 

 

十四、市場探礦產品信息等結余

 

 

 

 

 

第十六、商業區提供夜場服務等結余

 

 

 

 

 

第十五、金融服務開支

 

 

 

 

 

十八、支助一些區縣付出

 

 

 

 

 

18、理所當然信息海洋能景象等撥出

 

 

 

 

 

十八、往房保證付出

 143.77

 143.77

 

 

 

二是、油糧油料產出撥出

 

 

 

 

 

二11、氣象災害防范及應急指揮工作管理結余

 

 

 

 

 

二12、相關花費

 

 

 

年初薪資收入加總

3907.31

上年經費支出總計

 3907.31

3907.31

 

今年初財務審批結轉和節余

 

年底財政資金付款結轉和余額

 

 

 

一、一半共公決算財政性審批

 

 

 

 

 

二、市政府性投資基金費用預算財政預算付款

 

 

 

 

 

共計

3907.31

共計

 3907.31

 3907.31

 

 


2019季度正常公眾概預算不需要審批其他支出部門預算表

基層單位:億元

工程

預估合計

幾乎性支出

投資項目結余

職能分類別

題目編寫代碼

幾個會計科目稱呼

208

 

 

社會生活服務保障和學生就業收支

164.30

164.30

 

208

05 

 

財政事業公司公司離辭職

164.30

164.30

 

208

05

06

國家機關創業組織行業年金繳納費用其他支出

164.30

164.30

 

210

 

 

環衛安全健康費用支出

3599.24

3370.80

228.44

210

03

 

基層員工診療環衛設備

2487.16

2310.12

177.04

210

03

01

省份社群衛生防疫中介機構

2487.16

2310.12

177.04

210

04

 

公共信息衛生學

1035.37

983.97

51.40

210

04

08

最基本公開環保售后服務

1035.37

983.97

51.40

210

11

 

人事部門事業組織組織醫療服務

76.71

76.71

 

210

11

02

企事業企業單位醫藥

76.71

76.71

 

221

 

 

公房質量保障付出

143.77

143.77

 

221

02

 

租賃房改善教育支出

143.77

143.77

 

221

02

01

房屋公積金貸款

143.77

143.77

 

預估合計

3907.31

3678.87

228.44

 


2019年總體共同預算不需要捐款總體付出預算表

  廠家:萬

內容

總金額

工作員經費預算

公用設施經費預算

城市發展等級分類

考試科目編號

課程和科目名字

301

 

工資收入有福利支出費用

3532.91

3532.91

 

301

01

  基本上月薪

480.92

480.92

 

301

02

  補貼標準補貼標準

113.36

113.36

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜補帖費

104.03

104.03

 

301

07

  績效評價底薪

1918.04

1918.04

 

301

08

機關工作單位事業工作單位工作單位核心養老服務保險金手機繳費

 

 

 

301

09

職業的年金付費

164.30

164.30

 

301

10

企業職員基本的醫用商業保險納費

76.71

76.71

 

301

11

因公員治療補助費激費

 

 

 

301

12

任何世界 基本保障繳納

20.54

20.54

 

301

13

往房住房基金

143.77

143.77

 

301

14

醫疔費

 

 

 

301

99

  另外月工資好處收入支出

511.24

511.24

 

302

 

貨品和服務質量撥出

145.96

 

145.96

302

01

  辦公費

 

 

 

302

02

  油墨印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  消防手扣費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管管理系統費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)預算

 

 

 

302

13

  保修(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  培順費

 

 

 

302

17

  國家公務客服費

 

 

 

302

18

  專業相關管理費

145.96

 

145.96

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用箱鍋爐燃料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  受托相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會資金

 

 

 

302

29

  褔利費

 

 

 

302

31

  公務活動出行程序運行維護保養費

 

 

 

302

39

  一些交行手續費

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加價格

 

 

 

302

99

  其它的的商品和服務管理支出費用

 

 

 

303

 

對每個人和的家庭的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  現在的生活政府補貼

 

 

 

303

07

  社區醫療費用補助款

 

 

 

303

08

  捐資獎學金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

自己的水產業產出補助

 

 

 

303

99

  任何對本人家庭生活的補貼政策

 

 

 

310

 

資產管理性費用

 

 

 

310

02

  辦公室儀器購置費

 

 

 

310

03

  專用工具機械新購

 

 

 

310

07

  訊息系統及系統折舊費更換

 

 

 

310

13

  國家公務買車折舊費

 

 

 

310

19

  同一交通運輸用具購買

 

 

 

310

21

  中國文物和櫥窗陳列品置辦

 

 

 

310

22

  隱形股權購買

 

 

 

310

99

  另外資本性開支

 

 

 

總計

3678.87

3532.91

145.96

 


2019年末正常公開費用財政廳撥付“三公”費用及部門開機運行費用收支竣工決算表

工作單位:千元

通常公共服務預決算財政資金捐款“三公”資金投入

機構進行

經費支出結算的時候數

自動求和

因公出境

(境)費

公務活動租車采購及啟用費

公務活動服務費

小計

公務接待車輛租賃

采購費

公務活動出行用車

行駛費

預算表數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

預算表數

竣工決算數

概算數

預算數

項目預算數

預算數

成本預算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019年中地方政府性基金投資項目預算民政補貼款收支竣工決算表

部門:萬美元

新項目

累計數

首要付出

好項目教育支出

功能鍵總類

學科打碼

課程名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度金融資產債務情況表

 

 

價格政府部門:萬是

 

總數

總價值

本年數

年尾數

月初數

月底數

一、資本合計數

——

——

8336.74

8776.54

   (一)流股權

——

——

3163.98

3454.66

   (二)統一基金

——

——

4193.41

4566.65

          其中:1.房屋(平方米)

9367.97

9367.97

2514.28

2514.28

🐼                2.通用性機(臺/套/輛)

 778

 804

686.69

709.13

🍎                     在其中:(1)車量(輛)

 1

 1

 20.38

 20.38

👍                                 普遍公務接待小二租車

 

 

 

 

👍                                 市場監管值勤專車

 

 

 

 

ꦏ                                 重型職業 能力使用車

 

 

 

 

𒅌                                 同一使用車

 1

 1

 20.38

 20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 490

 353

958.48

1296.84

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

189.60

ಌ               4.其他的固定不變資產投資

——

——

 33.96

 46.40

ꦦ        減:總共使用計提折舊及減值準備

——

——

1203.32

1428.26

   (三)短期股本投資人

——

——

 

 

   (四)持久國債成本

——

——

 

 

   (五)現建建設工程

——

——

2126.00

2126.00

   (六)無形之中金融資產

——

——

61.49

 71.19

𓄧        減:累記攤銷

——

——

4.83

 13.62

   (七)別的債務

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

 853.72

 1177.43

三、凈股權總計

——

——

7483.02

7599.11

 


第三部分  上海市松江區車墩鎮區域衛生管理功能管理中心2019年度決算情況說明

 

一、關與上海市松江區車墩鎮社區精準服務站清潔精準服務中央2019當年度創收教育支出部門預算綜合的情況介紹

💖上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度收入總計為8186.70萬元、支出總計為8186.70萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少128.17萬元。主要原因:財政撥款增加342.13萬元,事業收入增加100.58萬元,其他收入減少567.18萬元。社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加1054.06萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

二、關羽上海市松江區車墩鎮特別安全服務保障管理中心2019半年度純收入部門預算具體情況表示

本年度﷽收入合計8183.40萬元,其中:財政撥款收入3907.31萬元,占47.75%;事業收入4276.09萬元,占52.25%。

三、針對上海市松江區車墩鎮區域衛生間服務于基地2019本年教育支出預算原因就說明

本年度ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計8147.30萬元,其中:基本支出7699.46萬元,占94.50%;項目支出447.84萬元,占5.50%。

四、針對上海市松江區車墩鎮社區網站清潔衛生工作中央2019年末財政廳審批個人收入開支總體設計情況下反映

♔上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收支總決算3907.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加342.13萬元,增長9.60%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,城鄉社區支出減少926.00萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

五、介紹上海市松江區車墩鎮居委會衛生學功能中2019每年通常公共服務估算不需要捐款教育支出結算的時候狀況描述

(一)大部分公眾財政預算預算財政預算補貼款收支結算的時候整體來說現狀

🐷上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,占本年支出合計的47.95%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1268.13萬元,增長48.05%。主要原因:社會保障和就業支出增加136.49萬元,衛生健康支出增加992.11萬元,住房保障支出增加139.53萬元。

(二)一樣 服務性費用預算財政資金捐款支出費用部門預算結構特征的情況

♈上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出3907.31萬元,主要用于以下方面:主要用于以下方面:社會保障和就業支出164.30萬元,占4.20%;衛生健康支出3599.24萬元,占92.12%;住房保障支出143.77萬元,占3.68%。

(三)通常事情下共同費用財政部門審批性支出竣工決算大概事情

💮上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3646.59萬元,支出決算為3907.31萬元,完成年初預算的107.50%。決算數大于預算數的主要原因:衛生健康支出增加。其中:

1、“衛生健康支出”3599.24.萬元,其中:

(1) “底層醫療設備干凈衛生培訓機構”2487.16余萬元,當中:

𝓀“城市社區衛生機構”2487.16萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為2369.25萬元,支出決算為2487.16萬元,完成年初預算的104.98%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加城市社區衛生機構支出。

(2) “公共性干凈衛生”1035.37萬是,在這其中:

🦩“基本公共衛生服務”1035.37萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為969.26萬元,支出決算為1035.37萬元,完成年初預算的106.82%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。

六、關干上海市松江區車墩鎮街道辦清潔服務管理中心站2019半年度尋常公益性財政預算預算財政預算付款首要性支出竣工決算具體情況就說明

𒁏上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出3678.87萬元,包括人員經費3532.91萬元,公用經費145.96萬元。基本支出中:

1、工資福利支出3532.91萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。

2、商品和服務支出145.96萬元,主要用于:購買專用材料。

七、并于上海市松江區車墩鎮社區服務管理學校衛生學服務管理學校2019年中一半公共性概預算財政資金捐款“三公”專項經費收入支出部門預算事情說明書

(一)“三公”資金投入不需要付款支出費用竣工決算整體來說情況報告就說明。

💞上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加)萬元。

(二)“三公”經費費用不需要捐款費用竣工決算實際的前提代表。

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、相關上海市松江區車墩鎮社區醫療防疫衛生防疫貼心服務網站點2019全年中央政府性資金部門預算不需要審批結余部門預算狀態說明怎么寫

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有企業基金經營管理民政預算民政捐款狀況表示

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、其它的注重事情的情況下闡述

(一)行政單位使用專項經費撥出狀況

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無機關運行經費支出。

(二)國家采購流程總支出癥狀

♍上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為447.84萬元,其中:貨物采購金額447.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)工程車輛、屋房異常占用量具體情況

1、設備

(1)市機關事務管理局按以下格式進行說明:

上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算績效考核方法具體情況

♋上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額336.04萬元,平均得分100分(其中,績效評級為“優”的項目4個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🥂一、民政廳審批納入:指地方政府部門年度從本級民政廳地方政府部門贏得的民政廳審批,包含一般來說公眾概預決算民政廳審批和地方政府性資金概預決算民政廳審批。

🤪二、視野性效益水平:指視野性工作單位開展業務部門非常專業業務部門項目組織簡答幫助項目組織拿得的效益水平。主要的是:醫療保健效益水平效益水平等。

ꩲ三、生意工資水平:指事業有成公司的在專注銷售業務的活動形式形式簡答助手的活動形式形式之余抓好非自主結轉生意的活動形式形式選取的工資水平。主要的是。

♚四、另一個工資來源:指企業單位完成的除“財務補貼款工資來源”、“事業性工資來源”、“銷售工資來源”等其他的工資來源。最主要是:

五、年初結轉和盈余:意指上一年度還完工、結轉到年初按關以歸定不斷操作的財政資金。

🍌六、半季度結轉和余額:指當季度度或原先季度預算表擬定、因主觀的條件形成變化無常不可按原計劃方案施實,需延遲時間到今后季度按有關的信息法規再次運行的專項資金。

七、基本性花費費用:指單位名稱為服務機購普通運行業務、達到守則作業工作而突發的幾項花費費用。

🌸八、工程收入收入支出費用:指企衛生事業單位為做好其他的財政事情人物或衛生事業轉型受眾,在大體收入收入支出費用以外發生了的哪項收入收入支出費用。

♋九、經驗的撥出費用:指企事業行業在的專業行為及外掛行為之余大力開展非自己折算經驗的行為發生的撥出費用。

🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔜十一國慶、工商登記運作預備費:指行政事務公司的名稱和根據公務接待員法菅理的事業公司的公司的名稱用尋常通用決算財政花費費用補貼款制定計劃的基本上花費費用中的日常性共公預備費花費費用。

 

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