昆明市松江區車墩鎮特別衛生防疫業務中心的
2018當年度部門預算
目 錄
第一部分北京市松江區車墩鎮社群安全服務項目中心點情況
一、主要的職責范圍
二、行政部門部門預算單位名稱帶來
2、組成部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算表一、收錄收支結算的時候總表
二、創收部門預算表
三、經費支出部門預算表
四、國庫付款薪資性支出預算總表
五、一樣 公共服務成本預算財政局補貼款付出部門預算表
六、普遍公眾估算財政資金撥付基本上費用支出 部門預算表
七、一般來說公用設施預算表國庫捐款“三公”事業費及部門運動事業費收入支出竣工決算表
八、縣政府性債卷費用財政資金付款開支部門預算表
九、金融資產過負債的情況發生表
第三部分上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明
四、區域 詞詮釋
第一部分 上海市松江區車墩鎮居委干凈衛生工作平臺概況
一、主要的行政職能
擔責著車墩城市之所急大眾的常規醫療產品產品及常規公共信息環保產品。
二、結構軟件設置
ꩵ按照其上面崗位責任,杭州市市松江區車墩鎮社區居委會安全提供服務重心設4個下設組織,例如:辦公樓室、醫教科、杜絕健康科、財務部門科。
第二部分 上海市松江區車墩鎮街道辦事處衛生監督提供管理中心局2018年度決算表
2018每年收入來源性支出竣工決算總表
工作單位:W
收益 |
經費支出 |
||
大型項目 |
部門預算數 |
頂目 |
預算數 |
一、財政資金付款效益 |
3565.18 |
一、通常情況下公開服務質量其他支出 |
|
這里面:現政府性理財產品費用預算財政性補貼款 |
926.00 |
二、外交史收支 |
|
二、上級領導補助費盈利 |
103.77 |
三、中國軍事開支 |
|
三、視野收錄 |
4175.51 |
四、公共信息健康收入支出 |
|
四、合作經營創收 |
|
五、培訓收支 |
|
五、附屬公司的上交效益 |
|
六、有效技巧收支 |
|
六、其余盈利 |
463.41 |
七、和文化體育乒乓球與傳煤花費 |
|
|
|
八、生活服務和就業創業收支 |
27.81 |
|
|
九、醫療器械衛生監督與記劃生孕收入支出 |
6785.17 |
|
|
十、工業節能性開支 |
|
|
|
五一、新農村居委收入支出 |
926.00 |
|
|
12、農業水費用 |
|
|
|
十四、鐵路交通公路運輸收支 |
|
|
|
十四、成本探礦內容等其他支出 |
|
|
|
15場、工商業精準快餐業等費用支出 |
|
|
|
第十五、金融服務其他支出 |
|
|
|
十八、捐助的地方收支 |
|
|
|
18、土地資源大海氣象條件等支出費用 |
|
|
|
第十九、住宅房服務保障撥出 |
4.24 |
|
|
20、糧油加工物質存儲其他支出 |
|
|
|
二十一月、別的收支 |
|
本年度收入水平預估合計 |
8307.87 |
上年花費累計數 |
7743.22 |
用教育事業私募基金挽回結余差額 |
|
盈余分派 |
568.35 |
年終結轉和余額 |
7.00 |
歲末結轉和節余 |
3.30 |
共計 |
8314.87 |
總結 |
8314.87 |
2018當年度營收部門預算表
機關單位:萬美元
項目流程 |
當年度效益總金額 |
財政資金捐款收入來源 |
上級部門補貼政策納入 |
參公納入 |
自主經營營收 |
付屬單位名稱上交個人收入 |
的營收 |
||||
功能分類 |
課程各稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
8307.87 |
3565.18 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
208 |
|
|
當今社會有效保障和專業教育其他支出 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關視野企事業單位考試離離休 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作廠家離養老 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關企業單位事業企業單位企業單位根本健康養老保障付款付出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位衛生事業機關單位職位年金納費開支 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
整形食品衛生與籌劃計劃生育政策花費 |
7349.82 |
2607.13 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫療中介機構環境衛生中介機構 |
6167.07 |
1424.38 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社區居委會干凈設備 |
6158.89 |
1416.20 |
103.77 |
4175.51 |
|
|
463.41 |
|
210 |
03 |
99 |
別的下基層醫治衛生防疫系統 |
8.18 |
8.18 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共公安全 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用衛生學服務管理 |
1174.87 |
1174.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門視野企業醫療設備 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企事業標準醫藥 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
縣域社區服務站收支 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
市區基礎框架安全設施搭配費及對應著專項計劃政府債務收錄具體安排的教育支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的城市發展基礎理論裝置匹配費分配的收入支出 |
926.00 |
926.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋基本保障教育支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產制度改革收支 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
2018一年度性支出部門預算表
公司的:多萬元
產品 |
本年度費用總計 |
根本支出費用 |
創業項目結余 |
上交上家撥出 |
生產費用支出 |
對所屬方經濟補貼花費 |
||||
功能分類 |
課程分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
7743.22 |
6575.45 |
1167.77 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交基本保障和就業問題收支 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性事業上企單位離辭職 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業性方離提前退休 |
4.59 |
4.59 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業心方核心頤養天年商業保險繳付費用支出 |
16.58 |
16.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關視野廠家視野廠家職位年金交費經費支出 |
6.64 |
6.64 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫疔干凈與計劃方案生孩子付出 |
6785.17 |
6543.4 |
241.77 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫疔清潔單位 |
5604.42 |
5419.96 |
182.46 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區小區安全衛生單位 |
5594.24 |
5419.96 |
174.28 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
其他的基層工作醫學環境衛生構造 |
8.18 |
|
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施安全 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心公開清潔貼心服務 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門創業單位名稱醫學 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業企機關單位醫遼 |
7.88 |
7.88 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化特別收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
都市前提油煙凈化器生活設施費及相匹配督查通知債權收益制定的其他支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其余省份條件場地設施一起費確定的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅基本保障費用 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居住房個人公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
2018年中不需要撥付年收入撥出部門預算總表
單位名稱:千元
效益 |
教育支出 |
||||
內容 |
預算數 |
項目流程 |
累計 |
似的公益性決算財政局補貼款 |
當地政府性基金投資財政部門預算財政部門補貼款 |
一、大部分共公概預算國庫審批 |
2639.18 |
一、一半公開服務收支 |
|
|
|
二、縣政府性債卷財務預算財務付款 |
926.00 |
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、共同很安全費用支出 |
|
|
|
|
|
五、基礎教育支出費用 |
|
|
|
|
|
六、有效工藝性支出 |
|
|
|
|
|
七、和文化軍事體育與傳煤支出費用 |
|
|
|
|
|
八、市場保駕護航和就業問題花費 |
27.81 |
27.81 |
|
|
|
九、醫療服務衛生學與計劃怎么寫孕育付出 |
2607.13 |
2607.13 |
|
|
|
十、節能公司綠色環保總支出 |
|
|
|
|
|
國慶、城市區域開支 |
926.00 |
|
926.00 |
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十五、流量運輸車費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源性堪探的信息等其他支出 |
|
|
|
|
|
15、工業服務的業等經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務教育支出 |
|
|
|
|
|
二十七、支助另外的中南部總支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地海上氣象觀測等性支出 |
|
|
|
|
|
十八、住宅的保障收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
二是、油糧應急物資貯備支出費用 |
|
|
|
|
|
二國慶、某個總支出 |
|
|
|
當年度收錄預估合計 |
3565.18 |
本年度總支出總計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
期初財政資金付款結轉和節余 |
|
年底財政部門付款結轉和余額 |
|
|
|
應該服務性預算表不需要補貼款 |
|
|
|
|
|
政府機構性貨幣基金估算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
3565.18 |
共計 |
3565.18 |
2639.18 |
926.00 |
2018本年一樣公眾估算財政預算審批經費支出部門預算表
基層單位:百萬元
新項目 |
大部分公用預結算的時候財政預算付款收入支出結算的時候數 |
|||||
用途各類 學科數字 |
專業科目稱謂 |
合計數 |
一般教育支出 |
內容費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
發展的保障和就業形勢收支 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
|
行政處創業政府部門離退休年齡 |
27.81 |
27.81 |
|
208 |
05 |
02 |
自己事業標準離退休工資 |
4.59 |
4.59 |
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事公司的大多社會養老商業保險繳納費用費用支出 |
16.58 |
16.58 |
|
208 |
05 |
06 |
的單位事業上的單位就業年金納費費用 |
6.64 |
6.64 |
|
210 |
|
|
醫療管理衛生學與工作方案生二胎結余 |
2607.13 |
2369.06 |
238.07 |
210 |
03 |
|
基層工作醫用健康結構 |
1424.38 |
1245.62 |
178.76 |
210 |
03 |
01 |
中國城市居委清潔衛生單位 |
1416.20 |
1245.62 |
170.58 |
210 |
03 |
99 |
相關表層醫院衛生管理結構 |
8.18 |
|
8.18 |
210 |
04 |
|
共同清潔 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
04 |
08 |
基本上公用設施干凈服務性 |
1174.87 |
1115.56 |
59.31 |
210 |
11 |
|
行政管理事業公司醫療器械 |
7.88 |
7.88 |
|
210 |
11 |
02 |
視野企業醫療機構 |
7.88 |
7.88 |
|
221 |
|
|
住宅房保障措施收入支出 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
|
公寓房體制改革費用 |
4.24 |
4.24 |
|
221 |
02 |
01 |
房間住房基金 |
4.24 |
4.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計 |
|
|
|
2639.18 |
2401.11 |
238.07 |
2018年終一樣通用工程預算財政部門撥付大致花費結算的時候表
計量單位:萬美元
工程項目 |
總金額 |
工作員接待費 |
公共費用 |
||
第三產業定義 課程和科目代碼 |
課目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水優惠收支 |
2269.96 |
2269.96 |
|
301 |
01 |
基本性薪資 |
410.14 |
410.14 |
|
301 |
02 |
津貼國家補貼國家補貼 |
98.25 |
98.25 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼金費 |
53.17 |
53.17 |
|
301 |
07 |
效績員工工資 |
1096.41 |
1096.41 |
|
301 |
08 |
部門衛生事業行業常規頤養人身險費 |
16.58 |
16.58 |
|
301 |
09 |
職業分析年金繳付 |
6.64 |
6.64 |
|
301 |
10 |
干部職工核心醫學商業險手機繳費 |
7.88 |
7.88 |
|
301 |
11 |
國家地方公務員醫療服務經濟補貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的中國社會確保交款 |
337.84 |
337.84 |
|
301 |
13 |
租賃房社保公積金 |
4.24 |
4.24 |
|
301 |
14 |
醫疔費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他年終獎金福利福利其他支出 |
238.81 |
238.81 |
|
302 |
|
淘寶商品和提供服務花費 |
126.56 |
|
126.56 |
302 |
01 |
會議室費 |
|
|
|
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業工作管理工作承包費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)的費用 |
|
|
|
302 |
13 |
保修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議安排費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
因公接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的食材費 |
124.10 |
|
124.10 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專業化鍋爐燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
|
|
|
302 |
27 |
信賴銷售業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會金費 |
|
|
|
302 |
29 |
副利費 |
2.46 |
|
2.46 |
302 |
31 |
公務接待車輛使用自動運行維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關客運預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加花費 |
|
|
|
302 |
99 |
一些菜品和精準服務撥出 |
|
|
|
303 |
|
對我和家居的政府補貼 |
4.59 |
4.59 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
4.32 |
4.32 |
|
303 |
05 |
生存補助金 |
0.24 |
0.24 |
|
303 |
07 |
醫療機構費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們水產業的生產補助金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個本人和企業的補貼費收入支出 |
0.03 |
0.03 |
|
310 |
|
投資性付出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區機折舊費 |
|
|
|
310 |
03 |
特用的設備租賃費 |
|
|
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310 |
07 |
訊息網絡上及軟件下載購入更換 |
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310 |
13 |
國家公務車輛租賃置辦 |
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310 |
19 |
某些公共交通產品租賃費 |
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310 |
22 |
無型房產購入 |
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310 |
99 |
別充分性費用 |
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加總 |
2401.11 |
2274.55 |
126.56 |
💯2018全年度普遍公用預算表財政廳補貼款“三公”專項資金及企事業單位運營專項資金其他支出結算的時候表
政府部門:70萬
普通服務性預算表國庫撥付“三公”經費支出 |
企事業單位正常運作 費用預算數 |
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累計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務活動專車新購及自動運行費 |
公務接代接代費 |
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小計 |
國家公務公務車 購置費費 |
因公車輛 開機運行費 |
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概預算數 |
結算的時候數 |
決算數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
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2018當年度中央政府性債卷預算表財政資金審批性支出竣工決算表
公司:萬余元
樓盤 |
加總 |
最基本經費支出 |
工程項目其他支出 |
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基本功能的分類 科目必代碼 |
會計分類種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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212 |
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新型農村街道費用支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
|
都市理論知識配制相互配套費及相對應專題債款薪資收入合理安排的收入支出 |
926.00 |
|
926.00 |
212 |
13 |
99 |
其它的市區基本知識設備服務設施費組織的收支 |
926.00 |
|
926.00 |
加總 |
926.00 |
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926.00 |
2018全年資本外債的登記表 |
||||
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價格基層單位:億元 |
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次數 |
作用 |
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月初數 |
年終數 |
期初數 |
月底數 |
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一、凈資產總金額 |
—— |
—— |
8159.34 |
9545.10 |
(一)還是流動性凈資產 |
—— |
—— |
3141.98 |
3164.19 |
(二)比較固定房產 |
—— |
—— |
1375.97 |
4193.41 |
其中:1.房屋(平方米) |
3960.87 |
9367.97 |
235.77 |
2514.28 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
425 |
778 |
270.78 |
686.69 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
෴ 一樣 公務活動出行 |
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⛦ 執法檢查執勤點車輛租賃 |
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💯 獨特的正規專業技藝公務車 |
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♏ 其他的出行用車 |
1 |
1 |
21.03 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
482 |
490 |
841.86 |
958.48 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𒁏 4.另一規定凈資產 |
—— |
—— |
27.56 |
33.96 |
ꦯ 減:連續折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)常年投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)開建過程 |
—— |
—— |
3619.04 |
2126.00 |
(五)隱形資金 |
—— |
—— |
22.35 |
61.50 |
💟 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他股本 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
584.36 |
853.72 |
三、凈凈資產自動求和 |
—— |
—— |
7574.98 |
8691.38 |
第三部分 上海市松江區車墩鎮小區環保服務于學校2018年度決算情況說明
一、相關鄭州市松江區車墩鎮街道辦事處環保服務中心站2018季度收錄撥出預算總體設計原因表示
上海市松江區車墩鎮社區衛生服務培訓管理衛生管理服務培訓基地2018꧟年度收入總計為8314.87萬元、支出總計為8314.87萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少270.39萬元。主要原因:財政撥款減少930.59萬元事業收入增加438.02萬元其他收入增加201.24萬元。社會保障和就業支出減少122.71萬元及醫療衛生與計劃生育支出增加325.74萬元,城鄉社區支出減少451.41萬元。
二、關與武漢市松江區車墩鎮街道辦公共衛生工作核心2018第四季度薪水竣工決算原因這說明
本年度♒收入合計8307.87萬元,其中:財政撥款收入3565.18萬元,占42.91%;事業收入4175.51萬元,占50.26%;其他收入463.41萬元,占5.58%;上級補助收入103.77萬元,占1.25%。
三、針對重慶市松江區車墩鎮街道社區衛生業務學業務重點2018月度結余竣工決算環境說明書
上年🥂支出合計7743.22萬元,其中:基本支出6575.45萬元,占84.92%;項目支出1167.77萬元,占15.08%。
四、更多天津市松江區車墩鎮社區服務性站安全服務性公司2018全年財政資金撥付收入來源撥出綜合性癥狀說明書
上海市松江區車墩鎮平臺公共衛生服務性核心2018🔜年度財政撥款收支總決算3565.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少930.59萬元,下降20.70%。主要原因:城鄉社區支出減少451.41萬元,社會保障和就業支出減少122.71萬元。
五、對于蘇州市松江區車墩鎮街道社區安全功能中心點2018本年度般通用概算財政預算補貼款教育支出結算的時候現狀闡明
(一)大部分公共服務預算表國庫付款其他支出結算的時候總的原因
上海市松江區車墩鎮社區工作中間環保工作中間2018ꦓ年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,占本年支出合計的34.08%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少480.18萬元,下降15.40%。主要原因:社會保障和就業支出減少122.71萬元,醫療衛生與計劃生育支出減少281.19萬元。
(二)基本公共性工程預算國庫付款花費預算結構類型實際情況
上海市松江區車墩鎮社區產品中心的干凈產品中心的2018𓃲年度一般公共預算財政撥款支出2639.18萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出27.81萬元,占1.05%;醫療衛生與計劃生育支出2607.13萬元,占98.79%;住房保障支出4.24萬元,占0.16%。
(三)基本上公共服務預算表財政預算付款花費結算的時候基本原因
上海市松江區車墩鎮社區居委會公共衛生售后服務學校2018🌟年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2611.34萬元,支出決算為2639.18萬元,完成年初預算的101%。決算數大于預算數的主要原因:社會保障和就業支出27.81萬元,住房保障支出4.24萬元。其中:
1、“社會保障和就業支出(類)” “行政事業單位離退休(款)”27.81萬元,其中:
🔴(1) “事業單位離退休(項)”4.59萬元,主要用于:發放離退休人員費用,年初預算為0萬元,支出決算為4.59萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整。
♍(2) “機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)”16.58萬元,主要用于:繳納職工基本養老保險。年初預算為0萬元,支出決算為16.58萬元,
💧(3) “機關事業單位職業年金繳費支出(項)”6.64萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為0萬元,支出決算為6.64萬元。
2、“醫療衛生與計劃生育支出(類)”2607.13萬元,其中:
(1) “基層員工醫療管理衛生管理構造(款)”1424.38W,至少:
෴“城市社區衛生機構(項)”1416.20萬元,主要用于: 工資福利支出及購買醫用材料和設備。年初預算為1471.51萬元,支出決算為1416.20萬元,完成年初預算的96.24%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,減少城市社區衛生機構支出。
“其余基層員工整形安全衛生組織機構收入支出(項)”8.18萬的大寫,大部分用到定期啟用教育支出。
(2) “公共服務衛生監督(款)”1174.87千元,這當中:
ꦿ“基本公共衛生服務(項)”1174.87萬元,主要用于:工資福利支出及維修(護)支出購買醫用材料和設備。年初預算為1139.58萬元,支出決算為1174.87萬元,完成年初預算的103.10%,決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,增加基本公共衛生支出。
3🔯、 “行政事業單位醫療(款)” “事業單位醫療(項)”7.88萬元,主要用于:繳納職工基本醫療保險。
4、“住房保障支出(類)”4.24萬元,其中:
ꦑ“自建房改革方案性支出(款)” “自建房住房基金(項)”4.24百萬元,主要是采用:繳費員工住房基金。
六、光于重慶市松江區車墩鎮社群衛生情況服務質量中心局2018本年正常公用成本預算民政付款差不多費用支出 竣工決算具體情況表明
上海市松江區車墩鎮社區居委會干凈產品主2018ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出2401.11萬元,包括人員經費2274.55萬元,公用經費126.56萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2269.96萬元,主要用于:職工基本工資、津貼、社會保障、績效工資。
2、商品和服務支出126.56萬元,主要用于:購買專用材料及設備。
3、對個人和家庭的補助支出4.59萬元,主要用于退休費、獨生子女費和生活補助費。
ꩵ七、關于上海市松江區車墩鎮社區居委會環衛服務保障重點2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費收支財政部門捐款收支部門預算總的實際說明怎么寫。
濟南市松江區車墩鎮居委會干凈服務公司2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加0萬元。
(二)“三公”預備費不需要審批花費竣工決算特定原因表示。
東莞市松江區車墩鎮社區服務項目站環保服務項目中心站2018年度“三公”經費年初預算公務接待數0萬元,“三公”經費決算數0萬元。一般因為是:已關掉國家公務迎送。
💎 因公出國工作(境)接待費由區外辦、區臺辦承當建制,并統一化公示,本方不要再再行按順序公示。
因上海市松江區車墩鎮社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
八、對於傷害市松江區車墩鎮居委會清潔功能重心2018當年度人民政府性股票基金項目預算民政審批教育支出竣工決算現狀這說明
上海市松江區車墩鎮社區居委會清潔衛生服務于重點2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計926萬元,具體情況如下:
1、“城市居委會撥出”926萬元,其中:
“某些大都市根基建設項目配置費制定的教育支出🃏”926萬元,主要用于:原址改建。年初預算為926萬元,支出決算為926萬元,完成預算的100%。
九、國家股資本管理生產成本預算財政局捐款情況發生解釋
上海市松江區車墩鎮社區環境衛生環境衛生服務培訓中央2018全年無國企資產投資操作項目預算財政預算付款支出費用。
十、其他的決定性應當的癥狀闡明
(一)機構啟用經費預算開支情形
上海市松江區車墩鎮社群衛生學精準服務學校2018半年度硅化物關使用費用收支。
(二)中央集中采購流程費用支出 狀況
沈陽市松江區車墩鎮社區居委會衛生情況工作管理中心2018❀年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為190.64萬元,其中:貨物采購金額190.64萬元、工程采購金額0元、服務采購金額0萬元。
(三)國有制資產投資占用動用的情況
ꦕ截止2018年12月31日,西安市松江區車墩鎮社區居委會健康保障管理中心標準作用50萬余元上述代用機0臺(套),的單位使用價值100萬美元往上轉用環保設備0臺(套)。
(四)決算績效考核服務管理情況報告
鄭州市松江區車墩鎮居委會衛生防疫服務項目中2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況0;工作機制建設情況0;績效評價開展情況:無
第四部分 名詞解釋
ཧ一、不需要支出局支出支出審批收入水平:指標準年初度從本級不需要支出局支出支出單位贏得的不需要支出局支出支出審批,以及應該公眾概算表不需要支出局支出支出審批和政府部性投資基金概算表不需要支出局支出支出審批。
ꦡ二、工作機關單位使工資:指工作機關單位機關單位展開專注業務部門活躍簡答幫助活躍作為的使工資。最主要是:醫療保健使工資等
꧟三、生產經營的收錄:指人事企業在技術業務量主題活躍及輔助軟件主題活躍囿于做好非獨力成本計算生產經營的主題活躍得到的收錄。
♔四、另外薪資薪水:指公司的提供的除“不需要審批薪資薪水”、“教育事業薪資薪水”、“企業經營薪資薪水”等任何的薪資薪水。重點是:有價接種疫苗等薪資薪水等。
五、當年度結轉和節余:意指去年度還沒有做好、結轉到當年度按有觀規則依然食用的資金量。
🌳六、年初結轉和節余:指當年末度或現在年末預決算設置、因客觀性經濟條件時有發生轉變 始終無法按原半年度計劃執行,需超時到后來年末按相關標準規定不斷操作的經濟。
七、總體開支:指企事業單位為維護裝置常見運作、結束平日工作上神器任務而的發生的四項開支。
൲八、業務經費結余:指基層單位為順利完成不同的人事部門工作目標值目標值或事業上的壯大目標值,在常見經費結余除此之外發生的數據來經費結余。
❀九、企業生意教育總支出:指事業上的基層單位在職業 行動組織組織及輔助軟件行動組織組織認知能力發展非自立會計核算企業生意行動組織組織情況的教育總支出。
🐽十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦄國慶、機關創業工作行業作業預備費:指行政處工作行業和參考國家創業編法管理方法的創業工作行業用到基本上上公眾決算財政預算付款分配的基本上經費付出付出中的每天通用預備費經費付出付出。