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2018年度部門決算公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 上傳期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

北京市松江區血管理制度辦公室

2018年終部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

1、的部分 佛山市松江區血漿標準化管理辦公裝修室概述

一、重要職責權限

二、部部門預算企事業單位包含

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

一、使收入付出竣工決算總表

二、使收入結算的時候表

三、性支出部門預算表

四、財政局補貼款工資收入教育支出部門預算總表

五、一半共公預算表不需要捐款費用支出 竣工決算表

六、一般的共公工程預算民政審批基本的花費結算的時候表

七、基本上公開成本預算民政審批“三公”資金開支及行政單位運作資金開支開支結算的時候表

八、市政府性股票基金項目預算民政撥付結余結算的時候表

九、財產債務情形表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

第六的部分 動詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、通常行政職能

(一)承擔責任居民無嘗捐獻骨髓的宣傳單、鼓勵做工作;

(二)進行本市轄區免費捐獻骨髓、醫療衛生用血、采供血的行政監督安全管理工學作;

(三)管理本管區獻血者工做的機構、協調崗位和表彰通報獎勵制度工做;

(四)責任社區醫治組織科學有效、合情合理用血的教育指導、監督的管理職能;

🅰(五)否則臨床研究用血審核,承擔責任有償轉讓獻血者者舉例另一方和直系親人醫療保健用血價格醫保報銷工作的。

二、部結算的時候計量單位構造

會按照據此職能,東莞市松江區外周血安全管理企業辦室設1個含有醫療機構,涉及到:辦工室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

2018當年度營收其他支出預算總表

機關單位:上萬元

年收入

費用支出

工程

結算的時候數

大型項目

結算的時候數

一、民政補貼款效益

295.26

一、一般的公共性服務性花費

 

  但其中:縣政府性基金投資概預算財政預算捐款

 

二、外交關系結余

 

二、上家經濟補貼收益

208.40

三、防御經費支出

 

三、事業單位純收入

 

四、公開安全防護支出費用

 

四、操作營收

 

五、教育學校教育支出

 

五、其他計量單位繳納使收入

 

六、物理學技術設備撥出

 

六、其它營收

 

七、文化產業體育教育與文化傳播付出

 

 

 

八、生活基本保障和自主創業費用

 

 

 

九、醫學健康與行動計劃養育其他支出

392.81

 

 

十、能源管理健康總支出

 

 

 

十一國慶、城鄉建設街道社區性支出

 

 

 

12、畜牧業水付出

 

 

 

13、出行公路運輸撥出

 

 

 

十四、資源英文勘察信息內容等收支

 

 

 

十八、商用服務管理業等開支

 

 

 

第十六、金融資本性支出

 

 

 

十六、幫扶各種沿海地區結余

 

 

 

二十、土地資源海洋資源氣候等教育支出

 

 

 

十八、自建房維護撥出

 

 

 

2、糧油食品工程設備與物資的產出性支出

 

 

 

二國慶、其它的費用

 

年初創收預估合計

503.66

本年度花費加總

392.81

用參公新基金挽救出入差額

 

余額管理

 

期初結轉和節余

880.97

年底結轉和余額

991.82

總額

1384.63

合計

1384.63


2018年度目標年收入竣工決算表

公司:上萬元

業務

上年工資收入預估合計

財政局捐款納入

上家政府補貼營收

事業單位納入

生產創收

付屬計量單位繳納收入水平

另一個個人收入

功能分類
科目編碼

管理費用種類

總金額

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障清潔衛生與工作計劃生孕經費支出

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

 

公益性環保

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

06

采供血平臺

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018全年費用支出 部門預算表

方:萬多

項目

上年花費自動求和

常見費用

建設項目經費支出

上交領導性支出

經營的性支出

對附屬醫院政府部門補貼政策支出費用

功能分類
科目編碼

課程名稱

累計數

 

 

 

 

 

 

210

 

 

社區醫療安全與方案發育性支出

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

 

公開環衛

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

06

采供血公司

392.81 

 

392.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年度目標國庫補貼款利潤支出費用預算總表

單位名稱:千元

創收

花費

工程項目

竣工決算數

業務

合計數

一樣公共服務預算表財政資金付款

市政府性私募基金民政預算民政審批

一、基本上公共性概算國庫捐款

295.26 

一、般共公功能開支

 

 

 

二、地方政府性新基金民政預算民政捐款

 

二、外交關系費用

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、共公安全衛生開支

 

 

 

 

 

五、學前教育開支

 

 

 

 

 

六、物理學方法費用支出

 

 

 

 

 

七、人文體育乒乓球與文化傳播收入支出

 

 

 

 

 

八、發展保障措施和學生就業開支

 

 

 

 

 

九、治療衛生間與籌劃養育付出

295.26 

295.26 

 

 

 

十、節電節能開支

 

 

 

 

 

國慶、縣域特別支出費用

 

 

 

 

 

第十二、農林業水花費

 

 

 

 

 

十五、道路交通運送收支

 

 

 

 

 

十四、資源的探勘圖片信息等其他支出

 

 

 

 

 

十六、商用安全服務業大頭等撥出

 

 

 

 

 

16、金融科技花費

 

 

 

 

 

十八、救助另外的東北部費用

 

 

 

 

 

十九、土地資源淺海景象等總支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅房切實保障收支

 

 

 

 

 

2、糧油食品物質儲備量教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、一些其他支出

 

 

 

年初工資收入預估合計

295.26 

年初收支預估合計

295.26 

 295.26

 

本年財政預算付款結轉和余額

 

年底民政補貼款結轉和盈余

 

 

 

      通常情況下公用設施成本預算不需要付款

 

 

 

 

 

      政府部性私募基金概預算財政資金補貼款

 

 

 

 

 

總共

295.26 

共計

295.26 

295.26

 

 


2018年終應該公用費用預算民政付款撥出竣工決算表

公司:十萬

好項目

累計

幾乎性支出

工作教育支出

職能定義

考試科目標識號

管理費用名稱

210

 

 

醫藥衛生情況與規劃懷孕收入支出

295.26

 

295.26

210

04

 

公共服務衛生學

295.26

 

295.26

210

04

06

采供血裝置

295.26

 

295.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

295.26

 

295.26

 


2018全年般通用項目預算財政開支撥付基本上開支預算表

  工作單位:多萬元

該項目

總計

專業人員接待費

共用資金

第三產業分級

課程商品編號

科目表分類

301

 

月薪會員福利教育支出

 

 

 

301

01

  關鍵工資收入

 

 

 

301

02

  經費政府補貼

 

 

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  食堂菜政府補貼費

 

 

 

301

07

  績效評價月工資

 

 

 

301

08

行政機關企業發展公司的常規醫療保障保障費

 

 

 

301

09

職業分析年金激費

 

 

 

301

10

企業職工關鍵醫藥保障交款

 

 

 

301

11

公務接待員醫學補助金繳付

 

 

 

301

12

某些的社會后勤保障網上繳費

 

 

 

301

13

往房個人公積金

 

 

 

301

14

醫療機構費

 

 

 

301

99

  別的公司好處付出

 

 

 

302

 

淘寶商品和服務保障性支出

 

 

 

302

01

  辦公室費

 

 

 

302

02

  彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢了解費

 

 

 

302

04

  流程手續期

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  業主操作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)加盟費

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務接待工作費

 

 

 

302

18

  常用產品費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  用油料費

 

 

 

302

26

  勞務派遣費

 

 

 

302

27

  都交給業務量費

 

 

 

302

28

  工會組織接待費

 

 

 

302

29

  好處費

 

 

 

302

31

  公務接待專用車運轉定期維護費

 

 

 

302

39

  某些交通費保險費用

 

 

 

302

40

  稅金及附帶收費

 

 

 

302

99

  另一各種商品和功能收支

 

 

 

303

 

對個人的和的家庭的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退體費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補帖

 

 

 

303

07

  醫療保障費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  嘉獎金

 

 

 

303

10

他人草業生產的補貼金

 

 

 

303

99

  另外的私人家庭式的補貼其他支出

 

 

 

310

 

基金性花費

 

 

 

310

02

  辦公室機器購買

 

 

 

310

03

  多功能裝置添置

 

 

 

310

07

  相關信息線上及pc軟件租賃費更新系統

 

 

 

310

13

  公務接待車輛使用購置費

 

 

 

310

19

  某些出行軟件購置費

 

 

 

310

22

  隱約基金購進

 

 

 

310

99

  某個充分性開支

 

 

 

總金額

 

 

 

 


2018年度目標尋常共同概算財政局付款“三公”事業費及政府部門啟動事業費費用預算表

標準:70萬

普通公用項目預算國庫捐款“三公”經費支出

部門作業

資金竣工決算數

總計

因公出境

(境)費

公務接待車輛添置及進行費

公務客服客服費

小計

公務活動專車

新購費

公務接待專用車

執行費

決算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

概算數

預算數

費用數

竣工決算數

概算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018當年度國家性投資基金竣工決算財政廳補貼款收支竣工決算表

計量單位:70萬

好項目

總金額

最基本性支出

品牌教育支出

技能類型

管理費用簡碼

會計分類名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年末資本過負債的情況發生表

 

 

資金額基層單位:多萬元

 

總數量

顏值

月初數

年底數

本年數

年底數

一、基金累計數

——

——

1583.11 

1880.92

   (一)移動資產投資

——

——

1548.23

1842.25

   (二)加固固定資金

——

——

 34.88

 38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

𒈔                          一般來說公務接待私家車

 

 

 

 

📖                          交通執法交警執法公務車

 

 

 

 

📖                          特總非常專業技能車輛使用

 

 

 

 

🥂                          其他的公務車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌳               4.其它的固定位置資本

——

——

 34.88

 38.67

✅        減:積攢累計折舊及減值備好

——

——

 

 

   (三)暫時創業

——

——

 

 

   (四)新建公程

——

——

 

 

   (五)無型房產

——

——

 

 

꧃        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)另外基金

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

387.34

573.37

三、凈股權加總

——

——

1195.77

1307.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

 

一、關與濟南市松江區血經營會議室室2018第四季度薪水付出結算的時候總體目標現象說

滬市松江區血樣服務管理會議室室2018𓄧年度收入總計為1384.63萬元、支出總計為1384.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加177.19萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

二、并于北京市松江區血漿處理辦公樓室2018每年薪資部門預算現象代表

本年度🔯收入合計503.66萬元,其中:財政撥款收入295.26萬元,占58.62%;上級補助收入208.40萬元,占41.38%。

三、光于滬市松江區血管控辦公室2018本年其他支出結算的時候實際申請報告書

上年支出合計392.81萬元,其中:項目支出392.81萬元,占100%。

四、相對于濟南市松江區血中管理方法工作室2018年中財政廳補貼款年收入結余總體性狀態原因分析

南京市松江區鮮血的管理辦公裝修室2018🌠年度財政撥款收支總決算295.26萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品增加。

五、關干鄭州市松江區血夜管理方法接待室室2018月度平常公益性成本預算財政局補貼款結余結算的時候環境情況報告

(一)通常具體情況下公用預竣工決算不需要審批付出竣工決算整體來說具體情況

蘇州市松江區血漿管理制度信訪室室2018🍨年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,占本年支出合計的75.17%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

(二)大部分公用成本預算財政支出費用捐款支出費用結算的時候組成部分的情況

廣州市松江區靜脈血維護工作室2018ꦯ年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)295.26萬元,占100%。

(三)通常現狀通用預算表財政廳補貼款性支出竣工決算到底現狀

昆明市松江區血管工作辦公場所室2018ꦿ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元,完成年初預算的89.05%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。其中:

1♍、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。

 

六、對於深圳市松江區血管經營辦公區室2018年通常通用成本預算財務付款大致撥出結算的時候前提說明怎么寫

南京市松江區外周血菅理商務職場2018本年度無似的公共信息概算國庫審批最基本收支。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

鄭州市松江區血細胞工作辦公裝修室2018年末無“三公”資金投入財政局撥付收入支出。

八、介紹傷害市松江區鮮血方法會議室室2018年末縣政府性基金投資預部門預算財政性捐款總支出部門預算現狀表示

沈陽市松江區血管管理工作辦公裝修室2018一年度無政府部門性理財產品費用預算不需要補貼款其他支出。

九、國有企業資金自主經營預算表財政部門補貼款時候說明怎么寫

蘇州市松江區血夜監管辦公區室2018第四季度無公有資本公司經營的國庫預算國庫撥付費用。

十、另一主要議題的具體情況說明

(一)國家機關運轉勞務費收支條件

武漢市松江區血治理辦公室2018第四季度有機物關使用預備費支出費用。

(二)政府部采買付出原因

北京市松江區血中服務管理會議室室2018🍸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018ꦕ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)車子、房層特出暫用條件

西安市松江區鮮血管理制度辦公區室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)成本預算考核工作情況報告

武漢市松江區血液管理辦公室2018年終費用預算效績標準化管理系統工學院作開始情況發生報告下述:全標準流程效績標準化管理系統頒布情況發生報告:2018年度開展的績效跟蹤評價項目7個,涉及預算金額541.55萬元;2018年度開展的績效評價項目7個🙈,涉及預算金額541.55萬元,平均得分69.29分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍃一、民政捐款工資收入:指企業上季度從本級民政部門乃至每一位員工爭取的民政捐款,包含一樣公開工程決算民政捐款和鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤工程決算民政捐款。

二、參公薪水:指參公企事業單位考試搞好專門保險業務項目和其輔助項目拿到的薪水。

三、管理薪資:指事業性廠家在專科金融產品項目十分輔助軟件項目外展開非獨力結算管理項目授予的薪資。

四、別的工資:指行業獲取的除“財政資金撥付工資”、“企事業工資”、“經營的工資”等其它的工資。

五、今年初結轉和余額:是以去年度尚末實現、結轉到本年度按有關的信息標準立刻食用的現金。

ꦐ六、歲末結轉和余額:指年初度或很早以前財政全年費用預算設置、因事實狀態進行變現始終無法按原策劃制定,需延緩到而后財政全年按有關的歸定重新用的費用。

七、基礎總費用:指計量單位為保證培訓機構正常人運作、完工守則辦公的任務而的發生的相關總費用。

🌌八、內容其他付出:指企業單位為提交相應的行政部門做工作釣魚任務或企業發展發展受眾,在根本其他付出除此之外的發生的幾項其他付出。

෴九、生產教育性支出:指事業公司的公司的在職業 項目及輔佐項目之余落實非獨力賬務處理生產項目進行的教育性支出。

🍰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦛ十一月、機關公司的運營專項專項經費:指行政訴訟公司的和依據公務活動員法工作管理的事業性公司的實用普遍通用項目預算國庫補貼款制定計劃的幾乎付出中的平時的公共專項專項經費付出。

 

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