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2019年決算信息公開(上海市松江區醫療急救中心)
信息來源: 上架時光:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區醫療設備緊急救援中

2019季度竣工決算

 


目  錄

 

弟一部門 佛山市松江區醫院緊急救援中心的概貌

一、核心主要職責

二、學校設計

第二部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

一、收錄教育支出部門預算總表

二、收入來源竣工決算表

三、經費支出部門預算表

四、財政局捐款使收入教育支出竣工決算總表

五、基本公共信息項目預算財政廳付款經費支出結算的時候表

六、常見公益性概預算不需要撥付關鍵撥出部門預算表

七、通常公眾竣工決算財政部門補貼款“三公”專項金費及機構運動專項金費收入支出竣工決算表

八、市政府性股權基金項目預算財政廳審批性支出結算的時候表

九、財產外債狀況表

第三部分 上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

第四步要素 專有名詞詮釋


第一部分    上海市松江區醫療急救中心概況

 

一、大部分行政職能

𒐪    成都市松江區醫用器械設備搶救心中是成都市松江區環保和行動計劃懷孕專委會會直屬局共同環保事業部門部門之三。最主要的承擔者整個區院前醫用器械設備搶救需要、部分內重超大發生意外共同時件現場緊急情況醫用器械設備緊急診援或是區政府、社會發展阻止必要辦公會議、巨型體育賽事、特大生活現場醫用器械設備搶救質量保障任務。

二、組織放置

1♔、本單位獨立核算機構1個,中心共設置科室:辦公室、財務科、急救科、質控科、裝備科、通訊調度科一室五科。

2ℱ、區域內下設醫療急救分站13個:中心醫院分站、新城區分站、泗涇分站、九亭分站、車墩分站、葉榭分站、佘山分站、新浜分站、新橋分站、石湖蕩分站、小昆山分站、洞涇分站、泖港分站;

3、在中心醫院傳染病病區設防控傳染病專用120洗消中心

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區醫療急救中心2019年度決算表

2019每年收入水平性支出結算的時候總表

機關單位:來萬

納入

收支

的項目

預算數

投資項目

竣工決算數

一、通常情況下公共信息預決算財政部門審批納入

6816.96

一、尋常共公服務管理性支出

 

二、現政府性新基金工程預算財政預算付款收入來源

 

二、外交政策教育支出

 

三、上級領導補貼費收入水平

 

三、飲水機總支出

 

四、企業發展薪水

 

四、公用安全的費用支出

 

五、自主經營工資收入

 

五、文化教育花費

3.00

六、加盟方上交國家盈利

 

六、生物學能力總支出

 

七、另外的使收入

 

七、歷史文化市場教育與傳媒廣告付出

 

 

 

八、世界擔保和工作其他支出

379.82

 

 

九、衛生間更健康付出

6330.3

 

 

十、安全節能安全費用

 

 

 

十一國慶、成鄉平臺支出費用

 

 

 

十三、農業和林業水性支出

 

 

 

十四、道路交通管理配送支出費用

 

 

 

十四、資源性勘測短信等結余

 

 

 

十八、商業性的服務項目業等收入支出

 

 

 

第十六、財經收入支出

 

 

 

十二、協助其余地區劃分結余

 

 

 

十七、自然規律資原海洋環境景象等支出費用

 

 

 

第十九、居住房質量保障花費

103.84

 

 

2、糧油加工物質存儲經費支出

 

 

 

二國慶、災害性預防及救急服務管理收入支出

 

 

 

二第十二、任何付出

 

本年度純收入合計數

6816.96

年初經費支出自動求和

6816.96

用工作貨幣基金填補收支明細差額

 

余額合理安排

 

年終結轉和余額

311.81

歲末結轉和節余

311.81

總額

7128.77

總共

7128.77


2019本年利潤部門預算表

基層單位:萬是

頂目

當年度使收入合計數

財務捐款工資收入

上一級津貼效益

衛生事業使收入

生產純收入

附加組織上交國家工資

一些創收

功能分類
科目編碼

項目英文名稱

累計

6816.96 

6816.96 

 

 

 

 

 

205

 

 

文化藝術培訓收入支出

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

 

另一個幼兒教育支出費用

3 

3 

 

 

 

 

 

205

99

99

  任何教肓花費

3 

3 

 

 

 

 

 

208

 

 

中國社會保駕護航和擇業總支出

379.82 

379.82 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業性政府部門離退休年齡

379.82

379.82

 

 

 

 

 

208

05

02

  事業上標準離離休

7.07

7.07

 

 

 

 

 

208

05

05

  政府部門事業性計量單位核心社會養老商業險繳納花費

256.04

256.04

 

 

 

 

 

208

05

06

  企教育事業方教育事業方角色年金繳納花費

116.71

116.71

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生學綠色開支

6330.3

6330.3

 

 

 

 

 

210

04

 

共公環衛

6191.43

6191.43

 

 

 

 

 

210

04 

05 

  緊急診療構造

6191.43 

6191.43 

 

 

 

 

 

210

11

 

財政創業方醫疔

138.87 

138.87 

 

 

 

 

 

210

11

02

  事業發展基層單位醫療服務

138.87

138.87

 

 

 

 

 

221

 

 

房間保護教育支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改變經費支出

103.84

103.84

 

 

 

 

 

221

02

01

  房間住房基金

103.84

103.84

 

 

 

 

 

 


2019每年收支部門預算表

的單位:萬是

項目流程

本年度收支累計

大體收入支出

項目收支

繳納上一級經費支出

生產收支

對加盟企事業單位補貼政策結余

功能分類
科目編碼

幾個會計科目種類

加總

6816.96 

4873.04 

1943.92 

 

 

 

205

 

 

教育輔導撥出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

 

的培訓費用支出

3 

 

3 

 

 

 

205

99

99

  許多幼兒教育撥出

3 

 

3 

 

 

 

208

 

 

中國社會有保障和專業教育結余

379.82 

379.82 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企業發展計量單位離退居二線

379.82

379.82

 

 

 

 

208

05

02

  工作機構離退體

7.07

7.07

 

 

 

 

208

05

05

  政府機關企業院校常規社會養老人身險人身險交費付出

256.04

256.04

 

 

 

 

208

05

06

  市直機關教育事業工作單位職業類型年金交費經費支出

116.71

116.71

 

 

 

 

210

 

 

干凈的健康經費支出

6330.3

4389.38

1940.92

 

 

 

210

04

 

公眾衛生間

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

04

05

  救急診治組織機構

6191.43

4250.51

1940.92

 

 

 

210

11

 

行政部門事業發展政府部門醫療保健

138.87

138.87

 

 

 

 

210

11

02

  自己事業廠家醫療服務

138.87

138.87

 

 

 

 

221

 

 

房產有效保障了撥出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02

 

住宅收入分配改革經費支出

103.84 

103.84 

 

 

 

 

221

02 

01 

  居個人公積金貸款

103.84 

103.84 

 

 

 

 

 


2019全年度財政廳審批納入花費竣工決算總表

行業:多萬元

工資收入

收支

工作

竣工決算數

的項目

總金額

平常公開項目預算財務捐款

中央政府性私募基金概算財政支出審批

一、通常情況下公共性工程預算不需要捐款

6816.96 

一、普遍的服務性的服務經費支出

 

 

 

二、政府部性股權基金預決算財政局付款

 

二、外交活動總支出

 

 

 

 

 

三、中國國防收支

 

 

 

 

 

四、服務性安全管理其他支出

 

 

 

 

 

五、培訓教育支出

3.00

 3.00

 

 

 

六、科學課的技術經費支出

 

 

 

 

 

七、文化教育市場田徑與山東新農商軟件科技有限公司結余

 

 

 

 

 

八、社會化有保障和就業問題開支

 379.82

379.82 

 

 

 

九、干凈健康生活費用

6330.3 

 6330.3

 

 

 

十、能源管理低碳環保性支出

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化社區衛生付出

 

 

 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

第十五、交行搬運收入支出

 

 

 

 

 

十四、材料探勘短信等費用支出

 

 

 

 

 

十八、房地產業提供制造業等經費支出

 

 

 

 

 

十五、銀行業支出費用

 

 

 

 

 

十二、扶持其他地段結余

 

 

 

 

 

十七、那自然資源淺海天氣等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房確保經費支出

 103.84

 103.84

 

 

 

二十二、糧油加工材料物資收儲撥出

 

 

 

 

 

二國慶、氣象災害防止及應急救援安全管理教育支出

 

 

 

 

 

二12、一些收入支出

 

 

 

當年度凈收入加總

6816.96 

年初收入支出合計數

 6816.96

6816.96 

 

年終財政資金補貼款結轉和節余

311.81 

年尾不需要付款結轉和余額

311.81 

311.81 

 

一、平常公用設施民政預算民政捐款

311.81 

 

 

 

 

二、現政府性資金成本預算不需要捐款

 

 

 

 

 

總金額

7128.77 

共計

 7128.77

7128.77 

 

 


2019本年一半公共信息費用預算財務捐款開支結算的時候表

企事業單位:千元

項目

總金額

一般費用支出

品牌撥出

職能進行分類

會計分類編號規則

管理費用名稱

205

 

 

教肓教育支出

3.00

 

3.00

205

99

 

另一個培養總支出

3.00

 

3.00

205

99

99

  別培育其他支出

3.00

 

3.00

208

 

 

生活保障措施和自主創業其他支出

379.82

379.82

 

208

05

 

行政部門事業性企業離養老

379.82

379.82

 

208

05

02

  創業標準離退職

7.07

7.07

 

208

05

05

  危險機關事業有成企事業編制通常頤養天年安全繳納總支出

256.04

256.04

 

208

05

06

  企行業機關單位行業機關單位職業技能年金付款總支出

116.71

116.71

 

210

 

 

公共衛生健康的撥出

6330.3

4389.38

1940.92

210

04

 

服務性衛生管理

6191.43

4250.51

1940.92

210

04

05

  應急救援救助醫院

6191.43

4250.51

1940.92

210

11

 

行政部門視野公司醫療器械

138.87

138.87

 

210

11

02

  事業上院校醫疔

138.87

138.87

 

221

 

 

租賃房確保費用支出

103.84

103.84

 

221

02

 

往房改變收入支出

103.84

103.84

 

221

02 

01 

  公寓房北京公積金

103.84

103.84

 

總計

6816.96

4873.04

1943.92

 


2019每年常見共同項目預算財政資金付款大多收支竣工決算表

  計量單位:萬余元

樓盤

累計

人接待費

公用設施經費預算

成本劃分類別

專業科目標識號

課目命名

301

 

年終獎金公益福利花費

4587.66

4587.66

 

301

01

  基本上月工資

281.58

281.58

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

159.56

159.56

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  伙食費補貼申請書費

156.85

156.85

 

301

07

  績效考核月工資

1319.15

1319.15

 

301

08

行政機關事業心公司基本的社區養老安全付費

256.04

256.04

 

301

09

事業年金繳付

116.71

116.71

 

301

10

教職工核心醫療保健保險金付款

138.87

138.87

 

301

11

公務活動員醫治補貼政策付費

 

 

 

301

12

各種社會各界保障措施繳付

44.94

44.94

 

301

13

住宅房個人公積金

103.84

103.84

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  另一月薪資福利福利教育支出

2010.12

2010.12

 

302

 

商品是和服務項目總支出

247.73

 

247.73

302

01

  企業辦公費

10.11

 

10.11

302

02

  彩色印刷費

0.32

 

0.32

302

03

  在線咨詢費

 

 

 

302

04

  流程手扣費

 

 

 

302

05

  有水費

2.5

 

2.5

302

06

  電價

15.67

 

15.67

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  業主管理制度費

6.35

 

6.35

302

11

  旅差費

1.58

 

1.58

302

12

  因公出國旅游(境)相應費用

 

 

 

302

13

  修補(護)費

0.14

 

0.14

302

14

  租憑費

3.36

 

3.36

302

15

  多媒體費

0.3

 

0.3

302

16

  技術培訓費

0.18

 

0.18

302

17

  因公歡迎費

 

 

 

302

18

  專門板材費

10.52

 

10.52

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  專門用燃油費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  下令讓業務部門費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

29.78

 

29.78

302

29

  副利費

19.64

 

19.64

302

31

  國家公務專車操作定期維護費

132.39

 

132.39

302

39

  某個路網的費用

 

 

 

302

40

  稅金及扣除手續費

 

 

 

302

99

  另外的進口商品和服務性其他支出

14.89

 

14.89

303

 

對人個和家居的補貼金

1.02

1.02

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補貼申請書

 

 

 

303

07

  整形費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  榮譽金

0.73

0.73

 

303

10

本人農林產生補貼政策

 

 

 

303

99

  另一對他人和婚姻的補貼

0.29

0.29

 

310

 

資本性撥出

36.63

 

36.63

310

02

  商務辦公機械添置

28.65

 

28.65

310

03

  專業裝置新購

3.06

 

3.06

310

07

  內容網格及pc軟件添置刷新

3.8

 

3.8

310

13

  國家公務私車購進

 

 

 

310

19

  其他公路網軟件工具購進

 

 

 

310

21

  歷史文物和展示品添置

 

 

 

310

22

  隱約財產新購

 

 

 

310

99

  另外的金融資本性費用支出

1.12

 

1.12

自動求和

4873.04

4588.68

284.36

 


2019年終應該共同預算財政部門補貼款“三公”接待費及部門運營接待費總支出預算表

企業單位:萬元左右

一半公用設施估算財政資金撥付“三公”接待費

機構加載

預備費結算的時候數

自動求和

因公出國旅游

(境)費

公務接待公務車添置及啟用費

國家公務招待費

小計

因公私家車

購入費

國家公務出行

運營費

費用預算數

結算的時候數

估算數

預算數

估算數

預算數

決算數

結算的時候數

項目預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

 

1082.5

1063.39

 

 

1082.5

1063.39

850

846

232.5

217.39

 

 

 


2019年中政府性性股權基金概算民政捐款開支結算的時候表

公司的:萬美元

工作

自動求和

基本上開支

項目教育支出

作用細分

管理費用編寫代碼

課目稱謂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區醫療急救中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度資金過負債的的情況報告

 

 

資金的單位:十萬

 

價值

年末數

半年度數

今年初數

歲末數

一、財產總金額

——

——

4448.36 

 5115.63

   (一)流動量財產

——

——

481.81 

 449.28

   (二)穩定資本

——

——

 6415.78

 7883.29

          其中:1.房屋(平方米)

 2532.29

 2532.29

 923.95

 923.95

♕                2.通用的設配(臺/套/輛)

 623

 864

 3518.77

 4390.15

🐟                     在這當中:(1)汽車(輛)

 51

 71

 3055.04

 3901.04

🍷                                 一般的公務接待車輛租賃

 1

 1

 13.69

 13.69

🅠                                 稽查值勤車輛租賃

 

 

 

 

🔥                                 特中專門技木公務車

 

 

 

 

♏                                 許多使用車

 50

 70

 3041.35

 3887.35

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 380

 454

 1883.91

 2473.3

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍃               4.其他固定不動股本

——

——

 89.15

 95.89

♕        減:加權平均計提折舊及減值需備

——

——

 2468.04

 3237.8

   (三)長期的股份投資項目

——

——

 

 

   (四)暫時公司債投資

——

——

 

 

   (五)在建項目工程建設

——

——

 

 

   (六)無形之中資金

——

——

30.84 

 39.64

🌱        減:累計額攤銷

——

——

12.03 

 18.79

   (七)一些固定資產

——

——

 

 

二、負債率預估合計

——

——

 153.92

 106.46

三、凈基金預估合計

——

——

 4294.44

 5009.17

 

 

第三部分  上海市松江區醫療急救中心2019年度決算情況說明

 

一、針對傷害市松江區醫治搶救心中2019半年度收入來源費用支出 竣工決算整體前提介紹

蘇州市松江區醫遼應急中心的2019𒀰年度收入總計為7128.77萬元、支出總計為7128.77萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加980.21萬元。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

二、關于幼兒園蘇州市松江區醫學緊急救援管理中心2019一年度薪水竣工決算條件原因分析

本年度收入合計6816.96萬元,其中:財政撥款收入6816.96萬元,占100%。

三、關羽天津市松江區治療搶救咨詢中心2019年度目標其他支出預算具體情況反映

本年度𝄹支出合計6816.96萬元,其中:基本支出4873.04萬元,占71.48%;項目支出1943.92萬元,占28.52%。

四、關于幼兒園滬市松江區醫療管理急診機構2019國庫年度國庫付款純收入經費支出總體布局時候申請報告

深圳市松江區醫療機構救援心中2019๊年度財政撥款收支總決算6816.96萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

五、對於鄭州市松江區醫用應急中心的2019國庫年度平常公共信息成本預算國庫付款性支出預算具體情況就說明

(一)一樣公共信息概算財政廳撥付費用部門預算基本前提

昆明市松江區醫療器械急診中心局2019ꦉ年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加984.76萬元,增長16.88%。主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加

(二)平常公益性費用財政部門補貼款結余預算的結構原因

南京市松江區醫療設備急診核心2019♛年度一般公共預算財政撥款支出6816.96萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)3萬元,占0.04%;社會保障和就業支出(類)379.82萬元,占5.57%;衛生健康支出(類)6330.3萬元,占92.86%;住房保障支出(類)103.84萬元,占1.53%。

(三)一樣公共服務項目預算不需要補貼款收入支出結算的時候主要情況

重慶市松江區醫療保障救援基地2019🎃年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6346.7萬元,支出決算為6816.96萬元,完成年初預算的107.41%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。其中:

1😼、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:一線急救人員培訓、考試等。年初預算為3萬元,支出決算為3萬元。

2🐓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:退休人員福利費。年初預算為19.21萬元,支出決算為7.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

3🎐、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工基本養老金。年初預算為297.76萬元,支出決算為256.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:有退休職工去世及職工離職。

4🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納單位職工職業年金。年初預算為119.11萬元,支出決算為116.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

5ꦦ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)應急救治機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為5661.97萬元,支出決算為6191.43萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費、公用經費的增加及醫療業務的增加。

6𒁃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為141.44萬元,支出決算為138.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

7ꦯ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納單位職工醫療金。年初預算為104.22萬元,支出決算為103.84萬元。決算數小于預算數的主要原因:有職工離職。

 

六、觀于深圳市松江區醫療機構救援主2019本年常見公共性部門預算民政捐款常見教育支出部門預算實際情況介紹

滬市松江區醫療衛生急診重心2019༺年度一般公共預算財政撥款基本支出4873.04萬元,包括人員經費4588.68萬元,公用經費284.36萬元。基本支出中:

1、෴工資福利支出4587.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、♏商品和服務支出247.73萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助支出1.02萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、꧃資本性支出36.63萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、關羽南京市松江區醫療管理救治機構2019全年度一般來說公共服務預部門預算財政局撥付“三公”事業費性支出部門預算現象表明

(一)“三公”經費收支財政資金補貼款收支結算的時候整體條件介紹。

天津市松江區醫遼搶救心中2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1082.8萬元,支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.21%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1063.39萬元,完成預算的98.23%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:認真貫徹落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。

 

2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少15.64萬元,降低1.45%,其中:因公出國(境)費支出決算減少3.8萬元,降低100%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少11.84萬元,降低1.1%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少(增加)的主要原因是嚴格控制🔴”三公”預備費的開銷區間。公務接待租車租賃費及運動定期維護費花費削減的最主要的原因分析是嚴要求調整”三公”事業費的費用費用條件。公務活動歡迎費無費用。

 

(二)“三公”資金投入財政局付款收支預算重要問題詳細說明。

2019🌳年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1063.39萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出1063.39萬元。其中:

公務用車購置支出為846萬元。主要用于參與一線急救任務的10輛救護車。

💧公務接待買車電腦運行檢修總支出217.39百萬元。常見在救治車基本修理維系、網上購買穩妥、汽柴油等。2019年,佛山市松江區醫療保障救治核心日常支出民政付款的國家公務公務車保證量為71輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、關于幼兒園廣州市松江區醫遼應急重心2019季度政府機構性私募基金預算民政審批結余預算現象講解

南京市松江區醫療機構應急服務中心2019年中無鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政資金捐款開支。

九、國有土地基金合作經營決算民政審批前提表明

重慶市松江區醫療器械應急心中2019季度無國家資本投資經營者預算表財政預算補貼款其他支出。

 

十、其它決定性地方的狀況解釋

(一)機關事業單位操作接待費其他支出問題

天津市松江區社區醫療緊急救援中2019年中有機物關操作預備費總支出。

(二)政府性采購招標教育支出問題

武漢市松江區醫療衛生緊急救援中2019💛年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1410.84萬元,其中:貨物采購金額1410.84萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)汽車、樓房比較特殊侵占環境

武漢市市松江區醫療保健急診核心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)項目預算績效評價管理方法情況報告

佛山市松江區醫學救護中央2019ℱ年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元;績效自評的2019年度項目23個,涉及預算金額1943.92萬元,平均得分93.17分(其中,績效評級為“優”的項目19個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 

 

第四部分    名詞解釋

 

ꩵ一、國庫決算局撥付納入:指方本本年從本級國庫決算局部分拿到的國庫決算局撥付,包擴一樣 公眾決算國庫決算局撥付和中央政府性基金、期貨、現貨、微盤決算國庫決算局撥付。

二、教育工作收錄:指教育工作方開發技術行業營銷行為和配套營銷行為得到的收錄。

三、開收益:指人事政府部門在的專業行業運動還有其輔助性運動之上開始非經濟獨立歸集開運動提供的收益。

四、某些薪水:指基層單位擁有的除“財政資金付款薪水”、“企業薪水”、“銷售薪水”等之外的薪水。

五、年終結轉和節余:是以當年度從未完畢、結轉到年初按管于中規定一直采用的成本。

♌六、年底結轉和余額:指上全年或很早以前全年預算表具體安排、因合理性必要條件會出現發生改變不可按原方案實現,需延期到后期全年按有關系中規定已經用到的資源。

𝔉七、大體開支:指企業為保障機制組織機構很正常正常運轉、結束日常化工作中人物而發生的杜六房加盟總部的開支。

🍌八、大型項目收支:指計量單位為結束既定的行政事務辦公任務卡或視野進步夢想,在大多收支外出現的某項收支。

🍃九、自主經驗性支出費用:指參公基層單位在技術項目及輔佐項目以外組織開展非獨有計算成本自主經驗項目發生了的性支出費用。

🌜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ღ五一、工商登記工作費用項目預算:指行政管理制度院校和根據公務接待員法管理制度的事業上院校運行般共同項目預算財政預算付款擬定的基本的結余中的常規公用設施費用項目預算結余。

 


 

 

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