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2018年度部門決算公開(上海市松江區血站)
信息來源: 公布的日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區血站

2018年中部分結算的時候

 

 

 


目  錄

 

獨一部份 成都市松江區血站慨況

一、核心職責權限

二、職能部門預算機關單位包括

第二部分 上海市松江區血站2018年度部門決算表

一、納入收支預算總表

二、薪資結算的時候表

三、開支竣工決算表

四、財政局審批薪資收入費用預算總表

五、普通公共性概預算財務審批花費預算表

六、一樣 公共服務概算國庫付款基本的花費結算的時候表

七、一樣 共公國庫預算國庫捐款“三公”資金及部門加載資金開支結算的時候表

八、鎮政府性新基金成本預算民政付款結余竣工決算表

九、股權資產負債前提表

第三部分 上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

4.一些 形容詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區血站概況

 

一、大部分崗位職責

(一)通過沈陽市食品衛生和計劃怎么寫生孩理事會會的標準,在鎮區內積極開展贈與捐獻骨髓者的招納、血細胞的搜集與化學合成、臨床治療上用血生產、醫用用血的相關業務教育指導等事業,基本保障臨床治療上用血安全防護、不能、很好。

(二)承載供血空間範圍內血補充的質量的控制。

(三)對位于管區內醫學貸款機構的血庫通過高質量把握。

(四)承載區衛生管理和設計二孩理事會會交辦的級任務。

(五)血站醫師資格證,怎樣嚴守有關系法條、人事部門相關法律法規、制度和科技標準規范。

二、部門管理預算企事業單位制成

𓃲會按照以上所述工作職責,天津市松江區血站設6個下設中介機構,是指:辦公場所室、體采科、供血科、總務科、企業財務科、質管科。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區血站2018年度部門決算表

2018年中收錄花費部門預算總表

計量單位:來萬

純收入

經費支出

的項目

竣工決算數

項目流程

預算數

一、財政性捐款收益

1756.51

一、通常情況下公開服務項目經費支出

 

  這里面:現政府性投資基金決算財政預算審批

 

二、國際關系其他支出

 

二、上一級經濟補貼年收入

1.00

三、飲水機教育支出

 

三、創業薪資

 

四、公用設施人身安全性支出

 

四、銷售經營納入

 

五、文化教育教育支出

2.04

五、附設機關單位上交收錄

 

六、科學合理高技術其他支出

 

六、另外收入水平

159.60

七、學歷田徑運動與文化費用支出

 

 

 

八、中國社會基本保障和就業問題費用

165.14

 

 

九、整形清潔與工作規劃養育收支

1705.37

 

 

十、節能減排節能付出

 

 

 

11、新農村區域收支

 

 

 

12、農業和林業水付出

 

 

 

13、交行運送收支

 

 

 

十四、資源英文地質勘察消息等費用支出

 

 

 

十六、行業服務質量業等其他支出

 

 

 

十五、銀行業性支出

 

 

 

十二、支援相關的地區教育支出

 

 

 

18、國土資源海洋環境天氣等費用支出

 

 

 

十八、居住房有保障收支

34.55

 

 

三十、糧油食品工程設備與物資的儲備量結余

 

 

 

二五一、其余結余

 

本年度收入來源總金額

1917.11

年初總支出總計

1907.10

用事業單位基金、期貨、現貨、微盤補上收支明細差額

 

余額分發

 

年末結轉和節余

64.15

年尾結轉和余額

74.16

共計

1981.26

累計

1981.26


2018第四季度薪資收入竣工決算表

部門:W

內容

當年度收入來源累計數

財政預算捐款個人收入

上級領導補帖營收

工作收入來源

生產利潤

附屬醫院機構上交國家收入水平

其余收入水平

功能分類
科目編碼

課程和科目命名

累計數

1917.11 

1756.51 

1.00 

 

 

 

159.60 

205

 

 

教育教學收入支出

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

 

進修學校及技術培訓

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

205

08

03

培訓課程撥出

2.04 

2.04 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界保駕護航和工作撥出

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門企業機關單位離離休

165.14 

165.14 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業院校院校離退居二線

2.14 

2.14 

 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記參公單位名稱大多社會個人養老保險公司交款撥出

122.24

122.24

 

 

 

 

 

208

05

06

機關工作單位工作工作單位職業角色年金網上繳費撥出

40.76

40.76

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學健康與計劃書二孩費用

1715.37

1554.77

1.00

 

 

 

159.60

210

04

 

公開環境衛生

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

04

06

采供血裝置

1666.97

1506.37

1.00

 

 

 

159.60

210

11

 

行政機關自己事業機關單位醫療設備

48.40

48.40

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業部門社區醫療

48.40

48.40

 

 

 

 

 

221

 

 

房產有保障教育支出

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

 

房產行政體制改革經費支出

34.55

34.55

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅社保公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018全年度費用竣工決算表

公司的:萬余元

產品

上年收入支出合計數

大體收入支出

工程項目結余

上交國家上級部門結余

管理教育支出

對所屬公司經濟補貼收支

功能分類
科目編碼

課程和科目分類

預估合計

1907.10 

1094.97 

812.13 

 

 

 

205

 

 

的教育費用支出

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

 

護理進修及技能培訓

2.04 

 

2.04 

 

 

 

205

08

03

專業培訓費用

2.04 

 

2.04 

 

 

 

208

 

 

社會發展擔保和學生就業付出

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

 

政府部門視野方離退居二線

165.14

165.14

 

 

 

 

208

05

02

企業院校離養老

2.14

2.14

 

 

 

 

208

05

05

企事業編制工作企事業編制基本上社區養老質量保障交款費用支出

122.24

122.24

 

 

 

 

208

05

06

市直機關衛生事業基層單位崗位年金付費結余

40.76

40.76

 

 

 

 

210

 

 

診療干凈與工作計劃生殖費用

1705.37

895.28

810.08

 

 

 

210

04

 

公共服務衛生管理

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

04

06

采供血醫療機構

1656.96

846.88

810.08

 

 

 

210

11

 

人事部門人事企業醫療衛生

48.40

48.40

 

 

 

 

210

11

02

參公機關單位醫學

48.40

48.40

 

 

 

 

221

 

 

商品房得到保障結余

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

 

房間轉型費用

34.55

34.55

 

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

34.55

34.55

 

 

 

 

 


2018年末國庫審批創收開支結算的時候總表

的單位:來萬

收入來源

收支

產品

竣工決算數

工程

自動求和

通常情況公共性概預算國庫審批

當地政府性股權基金工程預算財政性撥付

一、一般的共公國庫預算國庫捐款

1756.51 

一、通常情況公開工作付出

 

 

 

二、政府機關性股權基金費用預算民政補貼款

 

二、國際關系支出費用

 

 

 

 

 

三、國防教育付出

 

 

 

 

 

四、公用設施健康安全開支

 

 

 

 

 

五、育兒教育付出

 

2.04 

 

 

 

六、學科技術性其他支出

 

 

 

 

 

七、學歷體育健康與傳媒業教育支出

 

 

 

 

 

八、的社會養老機制和人才需求收入支出

 

165.14 

 

 

 

九、醫用環衛與計劃方案生孩撥出

 

 1544.93

 

 

 

十、節約能源環保標準結余

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉一體化街道辦經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業水花費

 

 

 

 

 

十五、交通管理裝運花費

 

 

 

 

 

十四、影視資源探勘短信等支出費用

 

 

 

 

 

二十、商業性提供服務行業等結余

 

 

 

 

 

16、網絡金融支出費用

 

 

 

 

 

十二、協助其余沿海地區費用

 

 

 

 

 

二十、土地資源海洋環境氣象臺等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房質量保障付出

 

34.55

 

 

 

二十五、油糧物資供應存儲撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、另外其他支出

 

 

 

當年度收錄累計

1756.51 

本年度結余總計

 1746.66

 1746.66

 

年終財政部門補貼款結轉和節余

64.15 

年初財務捐款結轉和盈余

74.00 

74.00 

 

      普通公益性項目預算財政預算撥付

64.15 

 

 

 

 

      國家性股票基金預算表財政局付款

 

 

 

 

 

累計

1820.66 

合計

1820.66 

 1820.66

 

 


2018年終普遍公共服務費用財政結余補貼款結余結算的時候表

單位名稱:十萬

新項目

合計數

通常開支

大型項目經費支出

效果分類別

科目必編號

課程名字大全

205

 

 

育兒教育性支出

2.04

 

2.04

205

08

 

自修及培圳

2.04

 

2.04

205

08

03

學習培訓性支出

2.04

 

2.04

208

 

 

世界基本保障和求業其他支出

165.14

165.14

 

208

05

 

行政管理事業發展公司的離離休

165.14

165.14

 

208

05

02

創業單位名稱離養老

2.14

2.14

 

208

05

05

機構企業機構根本養老服務安全激費教育支出

122.24

122.24

 

208

05

06

部門創業基層單位職業化年金付款教育支出

40.76

40.76

 

210

 

 

醫療安全衛生安全衛生與年度計劃計劃生育政策收入支出

1544.93

895.28

649.65

210

04

 

公益性衛生間

1496.53

846.88

649.65

210

04

06

采供血中介機構

1496.53

846.88

649.65

210

11

 

行政機關視野基層單位醫院

48.40

48.40

 

210

11

02

教育事業組織醫療機構

48.40

48.40

 

221

 

 

往房得到保障開支

34.55

34.55

 

221

02

 

商品房機構改革費用

34.55

34.55

 

221

02

01

住宅個人公積金

34.55

34.55

 

預估合計

1746.66

1094.97

651.69

 


2018季度一半公用設施估算財政廳撥付關鍵經費支出結算的時候表

  標準:70萬

建設項目

累計

人士預備費

公供專項資金

資金等級分類

學科編號

專業科目簡稱

301

 

很大打工族薪資獎勵花費

1002.11

1002.11

 

301

01

  一般公司

104.64

104.64

 

301

02

  補貼政策補貼政策

24.55

24.55

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  膳食補貼政策費

35.37

35.37

 

301

07

  工作績效月工資

396.11

396.11

 

301

08

機構事業心單位名稱通常關于養老地產養老商業保費

122.24

122.24

 

301

09

職業角色年金繳付

40.76

40.76

 

301

10

干部職工大多醫疔保險金繳納費用

48.40

48.40

 

301

11

公務接待員醫療管理補貼政策繳納

 

 

 

301

12

另外社會性保險交費

 

 

 

301

13

居住房住房基金

34.55

34.55

 

301

14

醫療保障費

 

 

 

301

99

  一些的薪資褔利性支出

195.49

195.49

 

302

 

淘寶產品和服務項目性支出

77.49

 

77.49

302

01

  辦工費

8.11

 

8.11

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

2.60

 

2.60

302

06

  水電費

11.45

 

11.45

302

07

  電力費

4.64

 

4.64

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司方法費

3.00

 

3.00

302

11

  差旅費報銷

2.98

 

2.98

302

12

  因公出境(境)收費

 

 

 

302

13

  修理(護)費

 

 

 

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  例會費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  公務歡迎歡迎費

0.21

 

0.21

302

18

  專業用料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專門的油料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

1.56

 

1.56

302

27

  委托人業務部費

 

 

 

302

28

  企業工會專項經費

13.35

 

13.35

302

29

  公益福利費

9.92

 

9.92

302

31

  國家公務出行用車正常運作保護費

19.67

 

19.67

302

39

  其它的客運管理費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展學費

 

 

 

302

99

  另外產品和服務管理收支

 

 

 

303

 

對各人和家長的補貼金

0.35

0.35

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休之費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生命補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療保障費補貼費

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  獎勵金金

0.20

0.20

 

303

10

小編水產業的生產救濟款

 

 

 

303

99

  另一個他人家庭工作式的政府補貼性支出

0.12

0.15

 

310

 

投資者性收入支出

15.02

 

15.02

310

02

  企業辦公設配購買

15.02

 

15.02

310

03

  上用裝備購買

 

 

 

310

07

  信息內容手機網絡及系統購置費更新換代

 

 

 

310

13

  公務活動車輛使用采購

 

 

 

310

19

  一些鐵路交通道具新購

 

 

 

310

22

  無型金融資產購入

 

 

 

310

99

  另外充分性總支出

 

 

 

總金額

1094.97

1002.46

92.51

 


2018全年度一般的公共服務預算表財政性補貼款“三公”接待費及危險機關運作接待費結余部門預算表

企業:十萬

通常情況下公用預決算財政預算捐款“三公”資金投入

工商登記操作

專項資金部門預算數

總金額

因公出國工作

(境)費

國家公務出行用車添置及運轉費

公務活動歡迎費

小計

公務活動專用車

購入費

因公專車

使用費

工程預算數

結算的時候數

財政預算數

竣工決算數

財政預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

概預算數

部門預算數

估算數

竣工決算數

0.00

20.50

19.88

0.00

0.00

20.00

19.67

0.00

0.00

20.00

19.67

0.50

0.21

 


2018第四季度市政府性理財產品成本預算財政結余審批結余預算表

企業:來萬

創業項目

總計

基本上花費

活動總支出

功用進行分類

科目表代碼

課程英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區血站2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度資源欠債情況發生表

 

 

資金基層單位:萬美元

 

使用量

市場價值

年末數

年底數

月初數

半年度數

一、資源累計數

——

——

2098.61 

2588.20

   (一)分子運動股權

——

——

216.13

202.57

   (二)一定股權

——

——

1882.48

2385.64

          其中:1.房屋(平方米)

1858.87

2182.87

682.65

682.65

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 423.73

 867.62

                   (1)車輛

 8

 8

423.73

428.01

𒊎                          通常情況因公使用車

 1

 1

 17.43

 17.44

ꦡ                          行政執法巡邏租車

 

 

 

 

𝔉                          特種車輛高技術高技術私家車

 

 

 

 

ౠ                          另外的專車

 7

 7

406.29

410.57

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

439.61

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🍬               4.其他緊固房產

——

——

776.10

835.37

🤡        減:累加累計折舊及減值打算

——

——

 

 

   (三)常期投資者

——

——

 

 

   (四)開建公程

——

——

 

 

   (五)隱匿固定資產

——

——

 

 

ꦡ        減:合計攤銷

——

——

 

 

   (六)的房產

——

——

 

 

二、外債合計數

——

——

116.70

93.13

三、凈資源累計數

——

——

1981.91

2495.07

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血站2018年度部門決算情況說明

 

一、至于蘇州市松江區血站2018一年度效益支出費用結算的時候環境承載力現象闡明

杭州市松江區血站2018♑年度收入總計為1981.26萬元、支出總計為1981.26萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加346.73萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、觀于成都市松江區血站2018財政年度收入水平竣工決算現狀介紹

年初ꦡ收入合計1917.11萬元,其中:財政撥款收入1756.51萬元,占91.62%;上級補助收入1.00萬元,占0.05%;其他收入159.60萬元,占8.33%。

三、關干南京市松江區血站2018第四季度收支竣工決算現狀說明

上年🌟支出合計1907.10萬元,其中:基本支出1094.97萬元,占57.42%;項目支出812.13萬元,占42.58%。

四、至于天津市松江區血站2018全年財政性審批收入水平結余基本現狀描述

濟南市松江區血站2018💃年度財政撥款收支總決算1820.66萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加256萬元,增長16.36%。主要原因:工資福利支出增加。

五、就武漢市松江區血站2018月度平常公用部門預算財政廳審批付出部門預算問題證明

(一)一般的公眾工程預算財政預算付款其他支出竣工決算基本情形

蘇州市松江區血站2018♋年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,占本年支出合計的91.59%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加277.15萬元,增長18.86%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)尋常公共信息工程預算財政其他支出付款其他支出結算的時候格局條件

西安市松江區血站2018💟年度一般公共預算財政撥款支出1746.66萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)2.04萬元,占0.12%;社會保障和就業支出(類)165.14萬元,占9.45%;醫療衛生與計劃生育支出(類)1544.93萬元,占88.45%;住房保障支出(類)34.55萬元,占1.98%。

(三)正常共同概算不需要補貼款教育支出結算的時候關鍵實際情況

西安市松江區血站2018🔯年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2189.09萬元,支出決算為1746.66萬元,完成年初預算的79.78%。決算數小于預算數的主要原因:幾個大型設備因招標原因未支付。其中:

1♍、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為10萬元,支出決算為2.04萬元。決算數小于預算數的主要原因:教育支出培訓等減少。

2🦋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的退休費補助。年初預算為2.75萬元,支出決算為2.14萬元。

3🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算為133.52萬元,支出決算為122.24萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

4⛦、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算48.67萬元,支出決算為40.76萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

5ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:工資福利支出中的工資以及商品服務支出和對個人和家庭的補助。年初預算1884.01萬元,支出決算為1544.93萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員增加。

6🅘、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。年初預算63.42萬元,支出決算為48.40萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。

7𓆉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:對個人和家庭補助中的住房公積金。年初預算46.73萬元,支出決算為34.55萬元。決算數小于預算數的主要原因:基數調整。

六、有關滬市松江區血站2018季度普通公用設施概預算財務付款主要費用部門預算現象闡述

武漢市松江區血站2018🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出1094.97萬元,包括人員經費1002.47萬元,公用經費92.51萬元。基本支出中:

1、工資福利支出1002.11萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。

2、商品和服務支出77.49萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。

3.對個人和家庭的補助支出0.35萬元,主要用于:獨生子女費、其他個人和家庭補助支出等。

4.資本性支出15.02萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于上海市松江區血站2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費付出財政部門付款付出結算的時候總體設計情況發生描述。

沈陽市松江區血站2018𒐪年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為20.50萬元,支出決算為19.88萬元,完成預算的96.97%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.67萬元,完成預算的95.95%;公務接待費支出決算為0.21萬元,完成預算的1.02%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:響應國家號召,節約各項開支。

2018🍎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少60.77萬元,降低75.35%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少60.98萬元,降低75.61%;公務接待費支出決算增加0.21萬元,增長0.21%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是節約各項開支。公務接待費支出(增加)的主要原因是關于開展本市血液保障系統大調研。

(二)“三公”經費開支財政廳撥付開支部門預算具體的情況報告講解。

2018🤪年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算19.67萬元,占98.94%;公務接待費支出決算0.21萬元,占1.06%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出19.67萬元。其中:

🐭國家公務專用車程序運行維修保養經費支出19.67千元。主要的使用于小車人壽保險、維修服務甚至液體燃料費等。2018年,深圳市松江區血站隸屬于各預決算公司成本財政性撥付的公務接待專車保要量為8輛。

3、公務接待費支出0.21萬元。其中:

🌱國內公務接待支出0.21萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于血液保障系統大調研,列明公務接待批次1批、人次12人。

八、相對于西安市松江區血站2018財政支出費用年度區政府性股權基金概算財政支出費用審批支出費用部門預算狀態闡明

廣州市松江區血站2018當年度無政府機關性基金、期貨、現貨、微盤財務預算財務撥付經費支出。

九、國有制資源加盟成本預算財政支出撥付情況報告說明書

昆明市松江區血站2018本年度無國有制股權投資運作財政花費預算財政花費撥付花費。

十、的核心現象說明書的現象說明書

(一)行政機關運作勞務費收支情況

佛山市松江區血站2018財政年度硅酸關正常運作金費花費。

(二)人民政府銷售結余情況下

武漢市松江區血站2018ꩵ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為535.47萬元,其中:貨物采購金額530.89萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額4.58萬元。

2018ღ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額295.06萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額328.98萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額206.49萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)小車、房屋建筑特出占地情況報告

南京市松江區血站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算績效考評管理方法狀況

ꦺ上海市松江區血站2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額518.45萬元;2018年度開展的績效評價項目10個🎀,涉及預算金額518.45萬元,平均得分70分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目7個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、國庫付款年收入:指行業本民政資金年度度從本級國庫部門管理授予的國庫付款,包擴普通公共信息決算國庫付款和政府機關性基金投資決算國庫付款。

二、事業收益:指事業方開發專科銷售業務游戲營銷活動下列不屬于引導游戲營銷活動認定的收益。

♑三、運營凈納入:指事業有成公司的在職業 服務主題移動非常外掛主題移動后實施非獨立性成本計算運營主題移動達到的凈納入。

🧸四、另一個納入來源水平:指組織達成的除“國庫捐款納入來源水平”、“人事納入來源水平”、“經營管理納入來源水平”等外的納入來源水平。

五、年終結轉和節余:意指當年度還成功完成、結轉到上年按關于約定持續運用的錢。

꧃六、歲末結轉和節余:指年初度或一年前月度成本預算準備、因從客觀必備條件的發生轉變 是無法按原預計全面實施,需網絡延時到的時候月度按密切相關中規定接著應用的資源。

ꦦ七、大致結余:指方為的保障組織機構平常運行的、結束日常世界任務工做世界任務而時有發生的貼心的售后服務結余。

ꦰ八、該項目撥出:指基層單位為做完單一的行政訴訟做工作每日任務或自己事業發展進步指標,在總體撥出后會出現的某項撥出。

🍰九、生產結余:指參公政府部門在職業 主題移動及輔助的主題移動本身開始非獨立的統計生產主題移動發生的結余。

🎀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⛦十一月、部門運作接待費:指行政性院校和定義公務活動員法工作管理的衛生事業院校用到通常情況共用設施估算財政廳補貼款計劃的大體教育總支出中的日常工作共用接待費教育總支出。

 

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