深圳市松江區中醫學互動交流基地
2019當年度部門預算
目 錄
首要那部分廣州市松江區中醫學溝通基地簡介
一、首要主要職責
二、系統制定
第二部分上海市松江區醫學交流中心2019年度決算表
一、效益開支預算總表
二、工資收入竣工決算表
三、付出部門預算表
四、國庫補貼款收入來源經費支出結算的時候總表
五、一般來說公眾費用財政資金審批支出費用預算表
六、一半公用設施預算表財政廳付款最基本開支部門預算表
七、似的公共性預算表財務捐款“三公”專項資金預算及國家機關運營專項資金預算教育支出結算的時候表
八、人民政府性理財產品工程預算民政捐款教育支出結算的時候表
九、資產投資流動負債癥狀表
第三部分上海市松江區醫學交流中心2019年度決算情況說明
第二步區域 專有名詞理解
第一部分 上海市松江區醫學交流中心概況
一、主要的權責
𒁏醫學交流中心位于上海市松江區樂都路193號1號樓,主要承擔本區醫療保健咨詢、健康教育、醫學科研、崗位培訓、學術交流;組織醫療事故技術鑒定。為全額撥款的事業單位,法定代表人顧雪鋒。
二、裝置布置
2002🌟年10月經編委批準設立上海市松江區醫療事故鑒定中心(批準文號:滬松編字【2002】第81號)。下設主任室(秘書長室)、會長室、辦公室(辦公室、鑒定辦公室)、財務室。
第二部分 上海市松江區醫學交流中心2019年度決算表
2019年終利潤花費結算的時候總表
工作單位:千元
盈利 |
付出 |
||
業務 |
預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、基本上公開費用預算不需要付款年收入 |
555.74 |
一、基本上共同服務管理經費支出 |
|
二、地方政府性基金投資財政廳預算財政廳捐款收入水平 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
三、上級部門經濟補貼凈收入 |
|
三、國家安全支出費用 |
|
四、企業使收入 |
|
四、服務性安全性費用支出 |
|
五、經營的年收入 |
|
五、基礎教育支出費用 |
160 |
六、復屬計量單位上交納入 |
|
六、科學實驗高技術撥出 |
|
七、某些凈收入 |
|
七、古文化文旅教育與影視文化收支 |
|
|
|
八、世界 服務保障和出去上班教育支出 |
37.01 |
|
|
九、環保營養撥出 |
345.32 |
|
|
十、節水節能其他支出 |
|
|
|
11、城鎮居委會總支出 |
|
|
|
12、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
13、客運貨運開支 |
|
|
|
十四、資源性地質勘察內容等結余 |
|
|
|
第十六、商家提供服務企業等收支 |
|
|
|
十五、金融經濟收入支出 |
|
|
|
十八、幫扶另外地費用 |
|
|
|
18、很自然能源海上氣象條件等付出 |
|
|
|
19、租賃房切實保障結余 |
10.11 |
|
|
二是、糧油加工工程材料儲備庫開支 |
|
|
|
二十一月、傷害預治及應急處置安全管理花費 |
|
|
|
二十三、另一個撥出 |
|
當年度薪資收入總金額 |
555.74 |
上年其他支出總金額 |
552.45 |
用自己事業股權基金解決收支明細差額 |
|
余額管理 |
|
月初結轉和余額 |
41.05 |
歲末結轉和余額 |
44.35 |
共計 |
596.80 |
總額 |
596.80 |
2019本年工資竣工決算表
標準:千元
新項目 |
年初收益預估合計 |
民政審批營收 |
上級領導補貼費納入 |
企事業使收入 |
生產納入 |
復屬工作單位上交國家創收 |
另外凈收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
555.74 |
555.74 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
學校結余 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
深造及專業培訓 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培圳教育支出 |
160 |
160 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 確保和就業機會其他支出 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關衛生事業行業離退休之 |
37.35 |
37.35 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機關單位離退休年齡 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構人事廠家大多關于養老地產養老保費激費性支出 |
25.68 |
25.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心機構專職年金付款支出費用 |
11.55 |
11.55 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生安全健康收支 |
347.87 |
347.87 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門事業心院校醫療設備 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
工作的單位醫療衛生 |
13.71 |
13.71 |
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
|
許多清潔衛生正常支出費用 |
334.16 |
334.16 |
|
|
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
相關公共衛生的健康經費支出 |
334.16 |
334.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋基本保障結余 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產轉型結余 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房北京公積金 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
2019年收入支出部門預算表
機關單位:多萬元
好項目 |
上年總支出自動求和 |
大體經費支出 |
項目流程支出費用 |
上交國家上一級撥出 |
經驗收入支出 |
對付屬機關單位補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
科目表分類 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
552.44 |
284.12 |
268.32 |
|
|
|
|
205 |
|
|
幼小銜接支出費用 |
160 |
0 |
160 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
自修及培順 |
160 |
0 |
160 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓教育教育支出 |
160 |
0 |
160 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社交保障機制和自主創業花費 |
37.02 |
37.02 |
0 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企業方離退體 |
37.02 |
37.02 |
0 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
財政事業有成標準基本的養老生活保費激費費用支出 |
25.47 |
25.47 |
0 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
市直機關事業有成方職位年金交費開支 |
11.55 |
11.55 |
0 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全衛生安全費用 |
345.32 |
237.00 |
108.32 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業上的標準治療 |
13.71 |
13.71 |
0 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成機關單位醫藥 |
13.71 |
13.71 |
0 |
|
|
|
|
210 |
99 |
|
另外衛生學身體健康撥出 |
331.62 |
223.29 |
108.32 |
|
|
|
|
210 |
99 |
01 |
同一安全衛生身體費用支出 |
331.61 |
223.29 |
108.32 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房的保障費用支出 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房行政體制改革收支 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅社保公積金 |
10.11 |
10.11 |
0 |
|
|
|
2019全年財政資金撥付薪資收入撥出預算總表
標準:70萬
創收 |
付出 |
||||
創業項目 |
部門預算數 |
產品 |
預估合計 |
平常共公概算不需要補貼款 |
鎮政府性私募基金預算表財務付款 |
一、基本公共服務概算財務審批 |
555.74 |
一、基本公益性售后服務費用支出 |
|
|
|
二、政府性性股票基金費用預算財政預算審批 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、民防開支 |
|
|
|
|
|
四、公眾安全衛生開支 |
|
|
|
|
|
五、教學開支 |
160 |
160 |
|
|
|
六、科學性的技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文明度假旅行體育教育與影視文化支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會生活保障機制和就業率其他支出 |
37.02 |
37.02 |
|
|
|
九、環衛身體其他支出 |
345.32 |
345.32 |
|
|
|
十、工業節能低能耗花費 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設居委會花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十五、公共交通輸送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、的資源勘查內容等撥出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業貼心服務貼心酒店業等結余 |
|
|
|
|
|
第十五、金融科技收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援別東南部教育支出 |
|
|
|
|
|
18、必然資原海上天氣等花費 |
|
|
|
|
|
19、房間有效保障了費用支出 |
10.11 |
10.11 |
|
|
|
20、油糧物資供應存儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、洪澇有效預防及應急處置菅理收支 |
|
|
|
|
|
二12、同一付出 |
|
|
|
當年度工資收入預估合計 |
555.74 |
上年花費預估合計 |
552.45 |
552.45 |
|
本年財政支出審批結轉和余額 |
3.81 |
年終不需要捐款結轉和節余 |
7.10 |
7.10 |
|
一、尋常共公費用財務撥付 |
|
|
|
|
|
二、中央政府性私募基金估算國庫付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
559.55 |
累計 |
559.55 |
559.55 |
|
2019季度一般的通用預算表財政性審批付出預算表
組織:百萬元
業務 |
累計數 |
差不多付出 |
工程經費支出 |
|||
功用分為 課程和科目編號規則 |
課程和科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養開支 |
160 |
0 |
160 |
205 |
08 |
|
研習及技術培訓 |
160 |
0 |
160 |
205 |
08 |
03 |
學習其他支出 |
160 |
0 |
160 |
208 |
|
|
社會化擔保和工作性支出 |
37.02 |
37.02 |
0 |
208 |
05 |
|
政府部門企事業編名稱離退休之 |
37.02 |
37.02 |
0 |
208 |
05 |
05 |
行政機關企業廠家差不多醫療保險費用保險費用繳付經費支出 |
25.47 |
25.47 |
0 |
208 |
05 |
06 |
行政機關衛生事業基層單位職業化年金繳納費用其他支出 |
11.55 |
11.55 |
0 |
210 |
|
|
衛生管理健康的花費 |
345.32 |
237.00 |
108.32 |
210 |
11 |
|
行政部門事業有成單位名稱醫疔 |
13.71 |
13.71 |
0 |
210 |
11 |
02 |
行業標準整形 |
13.71 |
13.71 |
0 |
210 |
99 |
|
別衛生管理安全開支 |
331.61 |
223.29 |
108.32 |
210 |
99 |
01 |
另一環衛健康生活收入支出 |
331.61 |
223.28 |
108.32 |
221 |
|
|
個人住房保險費用支出 |
10.11 |
10.11 |
0 |
221 |
02 |
|
房屋改制其他支出 |
10.11 |
10.11 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
10.11 |
10.11 |
0 |
總金額 |
552.45 |
284.13 |
268.32 |
2019每年普通服務性項目預算財政局付款總體付出部門預算表
標準:70萬
業務 |
總計 |
工人勞務費 |
通用接待費 |
||
劃算分級 課目商品編號 |
題目分類 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資待遇金費用 |
266.33 |
266.33 |
|
301 |
01 |
大多員工工資 |
53.07 |
53.07 |
|
301 |
02 |
津貼費津貼 |
0.64 |
0.64 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
飯食政府補貼費 |
6.95 |
6.88 |
|
301 |
07 |
效績基本工資 |
119.86 |
119.86 |
|
301 |
08 |
工商登記事業發展的單位幾乎養老服務保障手機繳費 |
25.47 |
25.47 |
|
301 |
09 |
職業角色年金網上繳費 |
11.55 |
11.55 |
|
301 |
10 |
教職工根本醫療機構商業保險付費 |
13.71 |
13.71 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院津貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一社會生活擔保交費 |
4.23 |
4.23 |
|
301 |
13 |
公房公積金貸款 |
10.11 |
10.11 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些基本工資活動收支 |
20.81 |
20.81 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和服務花費 |
15.11 |
|
15.11 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
0.27 |
|
0.27 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
0.80 |
|
0.80 |
302 |
07 |
郵電局費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業方法公司方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
0.02 |
|
0.02 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
搶修(護)費 |
2.7 |
|
2.70 |
302 |
14 |
租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
學習培訓費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
17 |
因公接待廳費 |
|
|
|
302 |
18 |
多功能物料費 |
0.8 |
|
0.80 |
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
0 |
302 |
27 |
委托人銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會接待費 |
2.87 |
|
2.87 |
302 |
29 |
福利性費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
31 |
國家公務專車自動運行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關流量管理費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加手續費 |
3.85 |
0 |
3.85 |
302 |
99 |
的產品和提供服務收入支出 |
0.37 |
|
0.37 |
303 |
|
對我們和婚姻的補帖 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補帖 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
個體綠植基地生產國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對一個人和小家庭的補貼金 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性花費 |
2.69 |
|
2.69 |
310 |
02 |
辦公區儀器購入 |
2.69 |
|
2.69 |
310 |
03 |
上用產品購買 |
|
|
|
310 |
07 |
新信息系統及平臺租賃費創新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專用車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
其它道路交通平臺置辦 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和擺貨品購買 |
|
|
|
310 |
22 |
無形之中資產投資新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其它的資本投資性收入支出 |
|
|
|
自動求和 |
284.13 |
266.33 |
17.80 |
ꦇ2019每年一般來說公益性估算財政性補貼款“三公”專項預備費及國家機關程序運行專項預備費其他支出竣工決算表
機構:萬美金
平常公用設施概預算財政預算審批“三公”資金投入 |
行政單位作業 金費竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動專用車置辦及正常運作費 |
公務到訪到訪費 |
|||||||||
小計 |
國家公務車輛 購置費費 |
公務接待專用車 使用費 |
||||||||||
費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
|
0.76 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0.76 |
0 |
2019全年度縣政府性私募基金項目預算國庫付款收支部門預算表
公司:多萬元
內容 |
加總 |
常見收支 |
活動開支 |
|||
用途進行分類 會計分類編號 |
會計科目分類 |
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加總 |
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注:上海市松江區醫學交流中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度債務資產負債情況下表 |
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票額政府部門:萬塊人民幣 |
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占比 |
作用 |
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月初數 |
歲末數 |
年末數 |
半年度數 |
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一、房產加總 |
—— |
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126.50 |
93.70 |
(一)還是流動性資產投資 |
—— |
—— |
75.63 |
60.57 |
(二)調整房產 |
—— |
—— |
191.99 |
190.29 |
其中:1.房屋(平方米) |
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115.62 |
115.62 |
ꦐ 2.萬能機器(臺/套/輛) |
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38.008 |
38.00 |
♈ 在這當中:(1)設備(輛) |
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𒀰 普通公務活動出行用車 |
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♏ 執法監督巡邏車輛 |
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ꦰ 特種工藝靠譜技術應用租車 |
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♚ 任何出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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0.44 |
0.44 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
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𝕴 4.任何固定位置凈資產 |
—— |
—— |
3.62 |
3.62 |
𝔉 減:累積累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
141.12 |
157.16 |
(三)短期股權質押投入資金 |
—— |
—— |
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(四)長年國債交易 |
—— |
—— |
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(五)正在新建水利工程 |
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—— |
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(六)隱匿凈資產 |
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—— |
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⛄ 減:累計額攤銷 |
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—— |
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(七)別債務 |
—— |
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二、資產負債合計數 |
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—— |
2.15 |
2.47 |
三、凈債務總計 |
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—— |
124.34 |
91.22 |
第三部分 上海市松江區醫學交流中心2019年度決算情況說明
一、相關濟南市松江區分子生物學交流信息中2019全年度凈收入教育支出竣工決算總體布局現狀情況報告
廣州市松江區醫學研究討論會中心局2019ꦉ年度收入總計為596.80萬元、支出總計為596.80萬元。與2018年度相比,收入611.19萬元減少14.39萬元。主要原因:人員經費增加;與2018年度相比,支出611.19總計減少1.77萬元。主要原因:項目經費減少。
二、并于重慶市松江區藥學交流學習公司2019本年度營收竣工決算情況解釋
上年收入合計555.7萬元,其中:財政撥款收入555.7萬元,占100%。
三、關于上海市松江區醫學交流中心2019年度支出決算情況說明
本年度🍎支出合計552.45萬元,其中:基本支出284.13萬元,占51%;項目支出268.32萬元,占49%。
四、關于上海市松江區醫學交流中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
🦄上海市松江區醫學交流中心2019年度財政撥款收支總決算559.55萬元。與2018年度相比,財政撥款收支總計各增加1.52萬元,增長0.27%。主要原因:人員增加。
五、相關武漢市松江區生物學座談會重心2019一年度常見公共性預算不需要撥付費用預算環境表明
(一)一般的公共服務財政性預算財政性捐款開支竣工決算整體來說具體情況
🐎上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出552.45萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1.77萬元,減少0.32%。主要原因:項目經費減少。
(二)應該公共服務項目預算民政付款開支結算的時候形式情況報告
🅠上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出552.45萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)160萬元,占28.96%;社會保障和就業支出37.02萬元,占6.70 %;衛生健康支出345.32萬元,占62.51%;住房保障支出10.11萬元,占1.83%(不涉及的不列)
(三)一半通用成本預算財務捐款費用結算的時候重要原因
🍨上海市松江區醫學交流中心2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為633.67萬元,支出決算為596.80萬元,完成年初預算的94.18%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費減少。其中:
1𓂃、教育支出(類)進修培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:業務培訓等。年初預算為230萬元,支出決算為160萬元。決算數小于預算數的主要原因:委院合作導師制項目支出減少。
2🌳、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:工資福利支出中的社會保障繳費。事業單位離退休 年初預算為0.19萬元,支出決算為0.07萬元,完成年初預算的37%;決算數小于預算數的主要原因:支出減少。
3. 𓄧社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出 年初預算為28.70萬元,支出決算為25.68萬元;決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整。
4.♓社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為11.48萬元,支出決算為11.54萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整。
5𒁏、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):主要用于工資福利支出中的工資及商品和服務支出及對個人和家庭補助的支出。事業單位醫療 年初預算為13.63萬元 支出決算為13.71,決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整;
6🦩、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他衛生健康支出(項):年初預算為339.61萬元,支出決算為334.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。
7𝔉、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):主要用于對個人和家庭補助中的住房公積金。住房公積金 年初預算為10.05萬元 支出決算為10.52萬元,決算數大于預算數的主要原因:社保基數調整及有員工請病假。
六、對沈陽市松江區中醫藥學交流電中心站2019財政局年度通常狀態共同項目預算財政局捐款基本性支出費用部門預算狀態闡明
濟南市松江區醫藥學座談會中心點2019ܫ年度一般公共預算財政撥款基本支出284.13萬元,包括人員經費266.33萬元,公用經費17.80萬元。基本支出中:
1🧸、工資福利支出266.41萬元,主要用于:在編及非編職工的基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、職業年金等支出。
2🐲、商品和服務支出28.33萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會費、福利費、其他交通費用.
3、資本性支出2.69萬元 主要用于購買辦公設備購置
按所訴格式文件循序就說明。
無正常公用預決算民政付款主要開支的部,作下講述明:
杭州市松江區醫美交流信息機構2019季度無一般來說公共信息工程預算財務付款基礎教育支出。
七、關羽昆明市松江區臨床醫學聊天機構2019全年度一半公用設施費用財政廳撥付“三公”資金撥出部門預算的情況講解
(一)“三公”經費花費財政預算捐款花費結算的時候總體設計狀況講解。
南京市松江區醫療交流活動中央2019🙈年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.76萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:單位未發生支出。
2019💙年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)0.76萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”專項經費財政資金撥付開支部門預算具體的情況的情況詳細說明。
2019🦩年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
武漢市松江區中醫藥學交流會主2019每年無“三公”事業費財政廳審批性支出。
八、對廣州市松江區臨床醫學討論主2019年末國家性母基金項目預算財政廳審批開支部門預算的情況表示
東莞市松江區分子生物學聊天公司2019年度目標無鎮政府性債卷預決算財政收入支出付款收入支出。
九、國有制金融資本運作項目預算國庫審批癥狀原因分析
深圳市松江區藥學交流電心中2019全年度無國有企業資金操作預決算財務審批支出費用。
十、相關非常重要應當的癥狀說明書怎么寫
(一)單位正常運作經費預算收入支出情況下
天津市松江區醫美溝通平臺2019本年有機關運營接待費撥出。
(二)市政府銷售結余現象
武漢市松江區醫藥學交流會中心局2019﷽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.97萬元,其中:貨物采購金額0.97萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)配送車輛、房特定暫用狀況
沈陽市松江區中醫藥學學習服務中心局2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用績效評價管理方法狀況
昆明市松江區醫學研究討論中間2019ജ年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:建立了本單位的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元;績效自評的2019年度項目5個,涉及預算金額268.32萬元,平均得分88.2分(其中,績效評級為“優”的項目4個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
ꦓ一、民政局性局廳捐款收益:指計量單位當一年度度從本級民政局性局廳個部門認定的民政局性局廳捐款,比如似的公共信息費用預決算民政局性局廳捐款和部門性理財產品費用預決算民政局性局廳捐款。
二、行業收錄:指行業計量單位開始職業 金融產品活躍非常配套活躍認定的收錄。
👍三、運營營收:指人事計量單位在專業銷售活動方案下列不屬于捕助活動方案外推進非單獨的歸集運營活動方案要先拿到的營收。
四、另外的納入:指的單位有的除“財政性審批納入”、“自己事業納入”、“銷售經營納入”等在內的納入。
五、年終結轉和盈余:意指當年度暫不提交、結轉到上年按管于法規立刻用的周轉金。
🦋六、歲末結轉和余額:指當財政月度目標度或十年前財政月度目標概預算科學安排、因客觀存在情況時有發生發生改變就沒有辦法按原設計快速執行,需延時到后期財政月度目標按關干規定標準已經運行的財政資金。
七、基本上總總支出:指單位為保障措施單位正確平時運轉、到位平時工作上神器任務而有的各個總總支出。
𝓡八、好項目費用其他費用支出 :指組織為完成釣魚任務單一的政府部門事情釣魚任務或視野經濟發展制定目標,在根本費用其他費用支出 之下產生的杜六房加盟總部的費用其他費用支出 。
𝐆九、運作性費用支出 :指企業政府部門在專注生活及外掛生活模版抓好非自由結轉運作生活有的性費用支出 。
𒆙十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🦩五一、企事業性廠家電腦運行費用:指行政訴訟廠家和參照物國家地方公務員法服務管理的事業性廠家安全使用一半公開成本預算財政資金撥付布置的基本的總支出費用中的日常化通用費用總支出費用。