(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018本年機構竣工決算
目 錄
首個一些 傷害市松江區健康和打算生孕常務委會質量監督所情況
一、重點管理職能
二、部分預算公司的組成部分
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表
一、創收收入支出竣工決算總表
二、收入水平結算的時候表
三、費用結算的時候表
四、財政局補貼款營收性支出竣工決算總表
五、一樣公共信息財政預算預算財政預算補貼款撥出結算的時候表
六、最基本上公用設施財務預算財務審批最基本付出部門預算表
七、正常共同項目預算財政性付款“三公”接待費及市直機關加載接待費付出部門預算表
八、地方政府性貨幣基金部門預算不需要補貼款花費部門預算表
九、資金外債條件表
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
第二步部門 名稱解釋清楚
第一部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況
一、最主要行政職能
ꦍ成都市松江區安全和策劃二孩理事會會質量監督經營所是松江區安全和策劃二孩理事會會經濟類型的政府部門城管稽查結構,核心負擔本區共同安全、醫療機構安全和策劃二孩城管稽查質量監督經營等關鍵工作職責,納為對比公務活動員法經營時間范圍。核心關鍵工作職責相應:
ꦍ1.貫徹設定執行力祖國和本地、本區清潔清潔和籌劃生肓管理業務任務的國家法律、政策性法規、條例、和模式、政策性,進行設定本區人事部門空間內清潔清潔和籌劃生肓監察業務任務規模和年度目標籌劃,設定對應的業務任務機制和原則。
♔2.受沈陽市松江區環衛和準備生孩專委會會受托,應當對本區傳播病防控、學院環衛、過日子飲純凈水水與的健康相關內容好產品、區域環境環衛、蔓延環衛的犯法安件制定一個查辦。
ꦐ3.受傷害市松江區健康防疫和計劃怎么寫二孩委會會授權委托書,行政訴訟機關對本區醫藥醫師資格證、健康防疫技木相關人員、醫藥專題技木與高安全生產衛生、采供血的違反規定案件審理進行依法查處;復雜醫藥人身事故、醫患關系糾份行政訴訟治療的關鍵運作。
ও4.受蘇州市松江區食品安全衛生間和設計懷孕理事會會協助,履行者本區重大的辦公任務的食品安全衛生間輔導保險辦公任務;履行者本小區內傳然病、辦公直飲水、服務性場所、放射線、校學及營養各種相關廠品等突遇服務性食品安全衛生間故事的輔導處理、應對處治和使用效果鑒定辦公任務。
ﷺ5.受深圳市松江區干凈維護和預計發育常務協會申請,承受本區干凈維護和政府部門審核頂目和干凈維護登記通過頂目的干凈維護技巧審察、搭建頂目的預放性干凈維護技巧審察、還有保健食品安全問題維護品牌條件登記通過的日常生活維護本職工作。
🔯6.分擔本區域內公用清潔衛生防疫行政監查、醫疔清潔衛生防疫行政監查行政監查的網絡投訴告發;執行工作部委和當地、本區清潔衛生防疫行政監查行政監查抽查、的檢測作業。
✱7.團隊實現本區食品食品衛生情況監督和預計生孩遠程監控資訊查詢化施工,共同添加本區食品食品衛生情況監督和預計生孩遠程監控資訊查詢提取統計數據、研究運用、意見書和正式發布,、相應的市政府資訊查詢面向社會做辦公;共同添加本區食品食品衛生情況監督和預計生孩專項計劃表專項行動、食品食品衛生情況監督和預計生孩法律條文、政策法規宣傳點教育培訓做辦公。
8.對本區各鎮、居委會安全輔導協管工作實施金融業務制定方案、督導檢查。
9.受杭州市市松江區公共衛生和計劃表生孕研究會會請求,承當本區沖擊“兩非”工作的。
10.籌辦西安市松江區衛生學和年度計劃生孕政法委員會會交辦的相關須知。
二、中介組織架構成
🧔根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。
依照要求業內要求設施紀檢監督檢查企業。
💧 受武漢市松江區環保和項目生孩子常務研究會授權委托,武漢市松江區醫療機構事故原因治療商務接待室開在武漢市松江區環保和項目生孩子常務研究會監察所。
第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所
2018季度預算表
2018當年度純收入收入支出預算總表
公司的:余萬元
工資收入 |
總支出 |
||
內容 |
竣工決算數 |
活動 |
部門預算數 |
一、財務付款薪水 |
2777.81 |
一、一樣 保障性保障經費支出 |
|
另外:中央政府性母基金概算財政支出審批 |
|
二、國際關系性支出 |
|
二、上一級補貼費年收入 |
|
三、民防撥出 |
|
三、事業工資 |
|
四、公共性平安開支 |
|
四、經營管理效益 |
|
五、教育學校支出費用 |
4.90 |
五、附加公司的繳納薪水 |
|
六、有效技藝教育支出 |
|
六、相關工資收入 |
2.50 |
七、文化水平體育乒乓球與影視文化撥出 |
|
|
|
八、市場維護和就業問題收支 |
241.13 |
|
|
九、醫院清潔衛生與記劃生肓教育支出 |
2060.46 |
|
|
十、節電環保型花費 |
|
|
|
十一國慶、村鎮社區服務站費用 |
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
13、交通銀行車輛運輸開支 |
|
|
|
十四、數據信息探礦數據信息等總支出 |
|
|
|
第十五、行業精準制造業等經費支出 |
|
|
|
第十六、網絡金融結余 |
|
|
|
十二、捐助許多城市花費 |
|
|
|
18、國土局浮游生物氣象學等費用 |
|
|
|
第十九、房屋質量保障開支 |
435.97 |
|
|
二十二、油糧工程材料儲備量費用支出 |
|
|
|
二五一、相關支出費用 |
|
年初凈收入預估合計 |
2780.31 |
上年結余累計 |
2742.46 |
用事業發展債卷化解出入差額 |
|
余額分配權 |
|
月初結轉和盈余 |
139.48 |
年初結轉和余額 |
177.33 |
合計 |
2919.79 |
總額 |
2919.79 |
2018年度目標使收入結算的時候表
行業:萬美元
頂目 |
上年純收入總計 |
不需要撥付工資收入 |
上司經濟補貼工資收入 |
事業收錄 |
銷售工資收入 |
附加院校上交國家使收入 |
其它盈利 |
||||
功能分類 |
考試科目明稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
2780.31 |
2777.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
205 |
|
|
學校其他支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
一些教育輔導總支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
同一學校費用 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界安全保障和工作收支 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政企事業廠家離退體 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的行政處公司的離退職 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上計量單位關鍵社區個人養老保險公司交費支出費用 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門教育事業政府部門新職業年金交費其他支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
診療環保和策劃懷孕教育支出 |
2098.31 |
2095.81 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
|
公共服務健康 |
2034.95 |
2032.45 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
02 |
公共衛生參與裝置 |
2032.17 |
2029.67 |
|
|
|
|
2.5 |
|
210 |
04 |
10 |
的突發公共信息干凈衛生時件應急預案外理 |
2.78 |
2.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上工作單位醫療設備 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政性院校醫院 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房屋服務花費 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革經費支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買新房補貼費 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
|
2018財政年度收入支出部門預算表
組織:上萬元
投資項目 |
上年經費支出累計 |
最基本結余 |
工程付出 |
上交上家結余 |
營運撥出 |
對付屬機構補貼金總支出 |
||||
功能分類 |
科目表名字大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2742.46 |
2385.55 |
356.91 |
|
|
|
|
205 |
|
|
文化藝術培訓花費 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
某些幼兒教育教育支出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
各種教肓撥出 |
4.90 |
|
4.90 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在保護和自主創業性支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業機構離退休之 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
歸口處理的行政訴訟政府部門離退體 |
19.53 |
19.53 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業標準標準核心醫療商業保險商業保險交款開支 |
144.46 |
144.46 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關企事業企業職業技能年金納費總支出 |
77.14 |
77.14 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械食品衛生和項目二孩其他支出 |
2060.46 |
1708.45 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性衛生監督 |
1997.10 |
1645.09 |
352.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
02 |
衛生學監督管理構造 |
1994.32 |
1645.09 |
349.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
應急處置處置公共服務安全衛生的事件應急處置加工 |
2.78 |
|
2.78 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門事業心行業治療 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
政府部門組織醫療機構 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房服務其他支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房創新總支出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
居個人住房公積金貸款 |
198.58 |
198.58 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
03 |
買房子津貼 |
237.39 |
237.39 |
|
|
|
|
2018全年度財政教育支出付款工資教育支出部門預算總表
企業單位:萬塊
收錄 |
收入支出 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
頂目 |
預估合計 |
基本上公共服務概算財政部門補貼款 |
政府辦公室性貨幣基金概算財政預算撥付 |
一、普遍通用概預算財政預算審批 |
2777.81 |
一、通常情況公眾服務于費用 |
|
|
|
二、以政府性資金估算財政支出捐款 |
|
二、外交活動性支出 |
|
|
|
|
|
三、防御花費 |
|
|
|
|
|
四、公共信息平安總支出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學經費支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
六、地理學技術水平教育支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育用品與文化總支出 |
|
|
|
|
|
八、時代維護和學生就業費用支出 |
241.13 |
241.13 |
|
|
|
九、醫治干凈與工作規劃生孩子收支 |
2047.05 |
2047.05 |
|
|
|
十、能源管理低能耗其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮建設社區衛生付出 |
|
|
|
|
|
12、農林業水總支出 |
|
|
|
|
|
13、交通搬運搬運撥出 |
|
|
|
|
|
十四、資源的勘查數據信息等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業性的工作業等費用支出 |
|
|
|
|
|
十五、網絡金融經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持許多省份花費 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海上氣候等結余 |
|
|
|
|
|
19、房產保證付出 |
435.97 |
435.97 |
|
|
|
二十五、油糧資源自給率費用支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、相關開支 |
|
|
|
當年度凈收入預估合計 |
2777.81 |
當年度教育支出預估合計 |
2729.05 |
2729.05 |
|
年末財政資金捐款結轉和節余 |
17.53 |
年尾財政支出審批結轉和余額 |
66.29 |
66.29 |
|
🃏 大部分公用設施財政部門預算財政部門補貼款 |
17.53 |
|
|
|
|
現政府性母基金費用預算財務捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
2795.34 |
累計 |
2795.34 |
2795.34 |
|
2018半年度一半公益性概預算財務撥付性支出結算的時候表
方:萬
的項目 |
預估合計 |
關鍵經費支出 |
建設項目費用 |
|||
功能表分級 課程識別碼 |
幾個會計科目分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
教育培訓經費支出 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
|
其余培養開支 |
4.90 |
|
4.90 |
205 |
99 |
99 |
其它的幼教經費支出 |
4.90 |
|
4.90 |
208 |
|
|
中國社會擔保和工作付出 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
|
行政管理工作廠家離退休工資 |
241.13 |
241.13 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口處理的行政事務企業單位離養老 |
19.53 |
19.53 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業上的院校關鍵養老穩妥穩妥手機繳費收入支出 |
144.46 |
144.46 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業心標準崗位年金付費付出 |
77.14 |
77.14 |
|
210 |
|
|
醫療服務衛生監督和年度計劃生二胎總支出 |
2047.05 |
1700.58 |
346.47 |
210 |
04 |
|
公開衛生間 |
1983.69 |
1637.22 |
346.47 |
210 |
04 |
02 |
環保督促設備 |
1980.91 |
1637.22 |
343.69 |
210 |
04 |
10 |
的突發公眾安全慘案應急管理加工 |
2.78 |
|
2.78 |
210 |
11 |
|
行政處事業上機關單位治療 |
63.36 |
63.36 |
|
210 |
11 |
01 |
政府部門工作單位診療 |
63.36 |
63.36 |
|
221 |
|
|
房屋有保障付出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
|
往房創新教育支出 |
435.97 |
435.97 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人公積金 |
198.58 |
198.58 |
|
221 |
02 |
03 |
首套房補貼費 |
237.39 |
237.39 |
|
合計數 |
2729.05 |
2377.68 |
351.37 |
2018一年度普遍公益性項目預算財政預算付款總體總支出竣工決算表
行業:百萬元
創業項目 |
累計數 |
工作員專項經費 |
公共費用 |
||
條件進行分類 學科商品編號 |
科目必各稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水福利金費用 |
2132.10 |
2132.10 |
|
301 |
01 |
最基本薪資 |
232.86 |
232.86 |
|
301 |
02 |
津貼補貼金補貼金 |
852.50 |
852.50 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
220.23 |
220.23 |
|
301 |
06 |
工作餐補貼政策費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核工薪 |
|
|
|
301 |
08 |
政府部門事業上政府部門首要給養老保險服務費 |
133.39 |
133.39 |
|
301 |
09 |
崗位年金納費 |
77.14 |
77.14 |
|
301 |
10 |
工人大致整形商業保險繳納費用 |
63.36 |
63.36 |
|
301 |
11 |
公務接待員診療補助費付費 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會發展擔保交費 |
11.75 |
11.75 |
|
301 |
13 |
房屋住房基金 |
198.58 |
198.58 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些的薪資福利微信開支 |
342.29 |
342.29 |
|
302 |
|
產品和安全服務總支出 |
214.45 |
|
214.45 |
302 |
01 |
辦公室費 |
5.98 |
|
5.98 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
2.00 |
|
2.00 |
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
0.60 |
|
0.60 |
302 |
04 |
辦理手續訂 |
0.01 |
|
0.01 |
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
商業用電 |
16.53 |
|
16.53 |
302 |
07 |
電力費 |
4.82 |
|
4.82 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主管理系統費 |
5.38 |
|
5.38 |
302 |
11 |
出差費 |
5.11 |
|
5.11 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)保險費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
7.52 |
|
7.52 |
302 |
14 |
租憑費 |
0.87 |
|
0.87 |
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
0.35 |
|
0.35 |
302 |
17 |
因公接受費 |
0.17 |
|
0.17 |
302 |
18 |
多功能原成本費 |
10.74 |
|
10.74 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用型生物燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
27 |
下令讓服務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會經費預算 |
19.63 |
|
19.63 |
302 |
29 |
褔利費 |
101.38 |
|
101.38 |
302 |
31 |
國家公務出行操作維護與保養費 |
15.14 |
|
15.14 |
302 |
39 |
相關流量花銷 |
7.20 |
|
7.20 |
302 |
40 |
稅金及額外費用的 |
|
|
|
302 |
99 |
某個商品信息和保障教育支出 |
10.84 |
|
10.84 |
303 |
|
對用戶和家長的津貼 |
20.45 |
20.45 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.30 |
9.30 |
|
303 |
02 |
辭職費 |
10.23 |
10.23 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活的補貼政策 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵金金 |
0.54 |
0.54 |
|
303 |
10 |
本人農林生產的救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其它人和家用的經濟補貼教育支出 |
0.38 |
0.38 |
|
310 |
|
資源性結余 |
10.68 |
|
10.68 |
310 |
02 |
接待室環保設備購買 |
9.59 |
|
9.59 |
310 |
03 |
通用型機械購買 |
1.09 |
|
1.09 |
310 |
07 |
個人信息微信網絡及APP添置更新換代 |
|
|
|
310 |
13 |
因公私家車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
任何出行工具軟件購買 |
|
|
|
310 |
22 |
隱匿資產投資置辦 |
|
|
|
310 |
99 |
許多資產投資性教育支出 |
|
|
|
累計數 |
2377.68 |
2152.55 |
225.13 |
2018年終大部分公共信息估算不需要捐款“三公”勞務費及機關單位開機運行勞務費費用預算表
政府部門:70萬
一樣公用工程預算財政資金審批“三公”專項經費 |
市直機關正常運行 預備費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務接待私車購入及正常運作費 |
因公招待費 |
|||||||||
小計 |
公務接待小二租車 租賃費費 |
因公專用車 加載費 |
||||||||||
預算表數 |
結算的時候數 |
費用數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
預算數 |
225.13 |
148.50 |
136.91 |
0 |
0 |
147.50 |
136.74 |
130.00 |
121.60 |
17.50 |
15.14 |
1.00 |
0.17 |
2018本年中央政府性母基金工程預算民政撥付付出竣工決算表
行業:千元
產品 |
累計數 |
最基本經費支出 |
頂目收支 |
|||
效果細分 項目編碼查詢 |
管理費用簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
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|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
預估合計 |
|
|
|
注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018全年度股權債務狀況表 |
||||
|
|
額度單位名稱:億元 |
||
|
數據 |
附加值 |
||
今年初數 |
年底數 |
期初數 |
年尾數 |
|
一、凈資產加總 |
—— |
—— |
2112.55 |
2240.08 |
(一)傳遞固定資產 |
—— |
—— |
159.96 |
181.62 |
(二)穩定股權 |
—— |
—— |
1802.59 |
1908.46 |
其中:1.房屋(平方米) |
3983.3 |
3983.3 |
769.12 |
769.12 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
16 |
8 |
324.56 |
218.48 |
(1)車輛 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
💙 通常國家公務私車 |
|
|
|
|
🐟 監察巡邏專用車 |
15 |
7 |
249.30 |
143.22 |
🍸 機械專業課程技能車輛 |
|
|
|
|
💯 某個使用車 |
|
|
|
|
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
1 |
75.26 |
75.26 |
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
ꦿ 4.另外的不變資本 |
—— |
—— |
708.91 |
920.86 |
൲ 減:累計額折舊費用及減值籌備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長時間投資項目 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建網工程建筑 |
—— |
—— |
|
|
(五)無形中資源 |
—— |
—— |
150.00 |
150.00 |
🍷 減:累積攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其余金融資產 |
—— |
—— |
|
|
二、流動負債預估合計 |
—— |
—— |
20.48 |
4.29 |
三、凈房產預估合計 |
—— |
—— |
2092.07 |
2235.79 |
第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明
一、就西安市松江區健康和打算孕育理事會會進行監督所2018年中創收收支部門預算環境承載力情況介紹
成都市松江區衛生防疫和項目生殖促進會會參與所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;💯工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。
二、至于北京市松江區安全和計劃怎么寫養育理事會會遠程監控所2018本年度利潤結算的時候癥狀代表
本年度🥀收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。
三、介紹西安市松江區干凈和打算二孩促進會會督促所2018全年度結余預算癥狀代表
年初▨支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。
四、就鄭州市松江區安全和工作方案計劃生育政策理事會會督查所2018全年財政部門捐款盈利收支基本情況下原因分析
滬市松江區環保和工作規劃生殖常務聯合會監督檢查所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🎃工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。
五、對於深圳市松江區公共衛生和年度計劃二孩理事會會監查所2018本年度普遍通用費用財政廳補貼款費用支出 結算的時候時候證明
(一)平常公益性預算財政資金補貼款費用預算基本情況發生
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。💖主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。
(二)通常實際情況下服務性費用預算財政性捐款花費竣工決算的結構實際情況
🦩上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。
(三)般公用概預算財政部門審批教育支出竣工決算大概的情況
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:🧜人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:
1💧、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。
2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。ඣ主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:🔯退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。
5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
8꧟、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
9🗹、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。
六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
ꦬ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:
1ꦗ、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。
2❀、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。
3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。
4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。
🐼七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政性付款費用支出 竣工決算整體來說狀況表明。
ꦺ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。
2018ཧ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。
(二)“三公”經費開支財政局付款開支結算的時候關鍵現象這說明。
2018💦年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0.00萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:
公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。
ജ公務接待使用車作業運營支出費用15.14萬塊人民幣。首要適用衛生管理監督管理監測技術、自查自糾事情必備國家公務出行清潔燃料、維護護理費、人行道通行證費、保障費及維護護理護理等收支。2018年,鄭州市松江區安全衛生和計劃表二孩理事會會執法監督所所在各決算單位名稱成本國庫補貼款的國家公務私車享有量為7輛。
3、公務接待費支出0.17萬元。其中:
💖國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。
八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。
九、集體所有制投資者營業財政部門預算財政部門補貼款實際情況說明
上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、其他的重點裝修細節的事情說明書怎么寫
(一)企事業單位執行金費花費情況報告
⛦上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。
(二)現政府招標采購費用情況報告
ไ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。
2018𒅌年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。
(三)車、房屋面積特殊性占用量條件
1.維修
ꦚ直到2018年12月31日,廣州市松江區安全衛生和年度計劃生小孩理事會會督促所安全使用的基本公務接待活動私車中,由區機關單位事務性處理局統一標準產成品基本保障的基本公務接待活動私車為7輛。
2.建筑
東莞市松江區公共衛生和籌劃養育常務編委會督察所2018月度無農村房屋特有占地。
(四)工程預算效績安全管理具體情況
沈陽市松江區環境衛生和年度計劃發育常務編委會監察所2018年中項目決算作業中作業業績考核考核方法作業中抓好狀態詳細所述:本的單位開發了詳細所述項目決算作業中作業業績考核考核方法規章制度:《昆明市松江區干凈和方案生殖編委會會監察所項目決算方法妙招》;作業中體系因素建立健全作業中作業業績考核考核學習目標事業編、作業中作業業績考核考核監視和作業中作業業績考核考核點評等。全的過程作業中作業業績考核考核方法進行狀態:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個ꦚ,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🐻一、不需要估算捐款工資:指企業單位本全年度從本級不需要估算部們選取的不需要估算捐款,包擴通常情況公益性估算不需要估算捐款和人民政府性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要估算捐款。
二、衛生行業利潤:指衛生行業公司實施正規金融產品行動以至于協助行動確認的利潤。
🐼三、自主營業營收:指行業公司在專業的業務的移動內容還有其輔助的的移動內容本身開始非獨立的計算自主營業的移動內容得到的營收。
♉四、其他工資薪資收益水平:指政府部門得到的除“財政部門撥付工資薪資收益水平”、“企事業工資薪資收益水平”、“開工資薪資收益水平”等意外的工資薪資收益水平。主要的是:的問題工資薪資收益水平等。
五、年終結轉和節余:意指上一年度還沒完全、結轉到年初按相關規定標準馬上運用的專項資金。
⭕六、月底結轉和節余:指年初度或十年前當第四季度決算分配、因相對主義狀態再次發生轉化是沒辦法按原計劃怎么寫執行,需延長到而后當第四季度按有關于規程再適用的流動資金。
七、基本的開支費用:指企事業單位為確保組織正確轉運、完整日常生活工做的任務而突發的各種開支費用。
♕八、大型項目開支:指標準為成功完成其他的行政訴訟辦公責任或事業單位經濟發展工作目標,在幾乎開支之上發生了的一項開支。
🌄九、生產收入開支:指事業有成政府部門在正規專業行動及捕助行動以外實施非人格獨立成本核算生產行動引發的收入開支。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
❀11、國家機關啟動預備費:指行政機關企業院校和根據國家地方公務員法管理系統的企業企業院校選用通常情況下公共服務預決算財政部門捐款安裝的總體付出中的規章制度通用預備費付出。