西安市松江區
農牧業技木營銷中
2019半年度部門預算
目 錄
第一點位置 沈陽市松江區林果技術應用宣傳管理中心慨況
一、最主要職責范圍
二、單位制定
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
一、盈利費用預算總表
二、工資竣工決算表
三、付出結算的時候表
四、民政撥付個人收入支出費用部門預算總表
五、正常公開預算表財政局付款費用竣工決算表
六、通常情況下共公工程預算財政部門審批差不多費用支出 結算的時候表
七、一般來說通用預算表財政總支出補貼款“三公”事業費及機關單位運作事業費總支出結算的時候表
八、相關部門性基金投資項目預算國庫審批收支部門預算表
九、金融資產過負債的實際情況報告
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算情況說明
最后組成部分 專有名詞解釋一下
第一部分 上海市松江區農業技術推廣中心概況
一、核心職能作用
昆明市松江區草業系統推廣營銷學校是獨立的選擇事業企業單位企業單位。其大部分崗位職責:
1、組織擬訂本區現代農業制作發展前景和總面積業結構設計調整總體規劃;
꧒2、積極開展我區農園藝作物培養技術、病害草害消滅、土壤結構因肥料及土地場景監測方案,積極開展占農業的大部分;
3、開展本區農糧食作物新水平、新商產品種類吸引人才、經過多次實驗發現、示范片和推廣營銷;
4、主要負責整個區農產品果樹種子擴繁和統一標準供種任務;
5、企業落實生產業鎮級信息技能成員和人們實用型技能專業培訓崗位。
二、醫院設為
🎶松江區占農業的大部分技術工藝線下推廣基地含有8個平臺,包擴:支部組織部長、主管室、副處長委員2個、品牌宣傳科、植物保護科、種子資源科、土肥科、辦公裝修室。
第二部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算表
2019年純收入其他支出竣工決算總表
工作單位:百萬元
個人收入 |
支出費用 | ||
建設項目 |
結算的時候數 |
品牌 |
結算的時候數 |
一、似的公開預算表財政性審批營收 |
3011.61 |
一、一般的通用服務培訓費用支出 |
|
二、國家性母基金成本預算不需要撥付收錄 |
|
二、外交史收入支出 |
|
三、上司補助金創收 |
|
三、中國國防費用 |
|
四、事業發展利潤 |
|
四、公用安全管理費用 |
|
五、企業經營薪水 |
|
五、幼教結余 |
|
六、附屬醫院院校上交收益 |
|
六、科學有效技術經費支出 |
|
七、其它薪資收入 |
25.63 |
七、學歷度假游體育健康與影視文化結余 |
|
|
|
八、時代服務和擇業性支出 |
304.7 |
|
|
九、食品衛生安全教育支出 |
86.67 |
|
|
十、節能減排節能費用 |
|
|
|
11、新型農村街道社區收支 |
|
|
|
第十二、農林業水付出 |
2555.39 |
|
|
第十三、公共交通配送運輸配送總支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘察個人信息等支出費用 |
|
|
|
第十三、工商業服務項目業等費用支出 |
|
|
|
16、互聯網金融撥出 |
|
|
|
十六、經濟援助別的城市經費支出 |
|
|
|
18、那自然森林資源海域氣象站等其他支出 |
|
|
|
黨的十九、住宅房的保障其他支出 |
64.26 |
|
|
二十二、糧油食品工程材料自給率其他支出 |
|
|
|
二五一、災情治理及應急方案控制教育支出 |
|
|
|
二十三、其他的付出 |
|
上年利潤預估合計 |
3037.24 |
本年度收支加總 |
3011.02 |
用自己事業投資基金化解開支差額 |
|
節余調整 |
|
期初結轉和節余 |
|
歲末結轉和余額 |
26.22 |
總共 |
3037.24 |
總額 |
3037.24 |
2019季度創收預算表
組織:萬多
內容 |
當年度納入合計數 |
財政資金撥付收錄 |
上一級經濟補貼凈收入 |
企業盈利 |
企業經營營收 |
附加公司的上交薪資收入 |
任何營收 | ||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
3037.24 |
3011.61 |
|
|
|
|
25.63 | |
208 |
|
|
的社會保險和自主創業總支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門人事公司離退休之 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
行業單位名稱離退職 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關事業組織組織基礎醫養商業險繳付費用支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
市直機關企業計量單位職業技能年金納費收支 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
食品衛生健康保健撥出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政性教育事業企業醫療設備 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業上工作單位整形 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
畜牧業水費用 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
漁業 |
2555.98 |
2555.98 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上正常運作 |
1368.88 |
1368.88 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
科枝還原成與使用服務的 |
1143.53 |
1117.9 |
|
|
|
|
25.63 | |
213 |
01 |
35 |
林業的資源保證修復手機與再生利用 |
69.2 |
69.2 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅房服務花費 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
租賃房轉型其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
自建房房貸公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
2019年度目標費用支出 部門預算表
公司的:十萬
投資項目 |
當年度教育支出累計數 |
基礎結余 |
工作經費支出 |
上交領導花費 |
生產經營費用 |
對所屬廠家經濟補貼收入支出 | ||||
功能分類 |
會計科目英文名稱 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
3011.02 |
1798.29 |
1212.73 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會中確保和就業創業費用支出 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政處教育事業政府部門離退休年齡 |
304.7 |
304.7 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
事業心基層單位離離休 |
70.61 |
70.61 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
方事業心方首要醫養安全付費收入支出 |
161.1 |
161.1 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
工商登記企事業行業職業分析年金繳付收支 |
72.99 |
72.99 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
安全衛生費用支出 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
人事部門事業性機構醫療設備 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
事業發展院校醫用 |
86.67 |
86.67 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
農業水教育支出 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農產品加工 |
2555.39 |
1342.66 |
1212.73 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
企業發展作業 |
1342.66 |
1342.66 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
新材料技術圖片轉換與網絡推廣服務管理 |
1143.53 |
|
1143.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
綠植基地材料保證休復與采取 |
69.2 |
|
69.2 |
|
|
| |
221 |
|
|
房間擔保其他支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
公房改革創新教育支出 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
2019本年度財政部門補貼款純收入收支預算總表
院校:萬是
薪水 |
費用支出 | ||||
項目 |
部門預算數 |
項目 |
加總 |
平常公用設施工程預算財政預算付款 |
當地政府性股票基金工程預算財政部門審批 |
一、普遍公用項目預算財政預算撥付 |
3011.61 |
一、一樣 公益性服務保障支出費用 |
|
|
|
二、政府部性資金費用預算財政資金補貼款 |
|
二、外交史收支 |
|
|
|
|
|
三、國防安全收入支出 |
|
|
|
|
|
四、公用的安全撥出 |
|
|
|
|
|
五、培養性支出 |
|
|
|
|
|
六、科學性技術設備撥出 |
|
|
|
|
|
七、歷史文化市場田徑與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、社會上保駕護航和求業付出 |
|
304.7 |
|
|
|
九、衛生管理鍵康費用支出 |
|
86.67 |
|
|
|
十、節能綠色環保綠色環保結余 |
|
|
|
|
|
11、城鄉經濟居委會經費支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水總支出 |
|
2529.76 |
|
|
|
十四、交通網搬運結余 |
|
|
|
|
|
十四、產品勘查企業信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、房地產業售后第三產業等性支出 |
|
|
|
|
|
第十六、經融費用支出 |
|
|
|
|
|
十六、經濟援助其他的地域經費支出 |
|
|
|
|
|
18、那礦產資源性海洋環境天氣等收支 |
|
|
|
|
|
黨的十九、個人住房維護花費 |
|
64.26 |
|
|
|
第二十、調味品工程物資存量撥出 |
|
|
|
|
|
二五一、災害性防止及應急響應經營總支出 |
|
|
|
|
|
二第十二、另一教育支出 |
|
|
|
本年度創收預估合計 |
3011.61 |
年初支出費用預估合計 |
|
2985.39 |
|
月初財政性撥付結轉和節余 |
|
年底財務付款結轉和節余 |
|
26.22 |
|
一、一樣 公共信息項目預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性股票基金工程預算民政付款 |
|
|
|
|
|
總額 |
3011.61 |
總共 |
|
3011.61 |
|
2019全年度正常公共服務項目預算財政支出費用補貼款支出費用預算表
企事業單位:余萬元
產品 |
自動求和 |
幾乎費用 |
好項目收入支出 | |||
性能細分 科目必識別碼 |
題目簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會存在基本保障和出去上班教育支出 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事企公務員離退休之 |
304.7 |
304.7 |
|
208 |
05 |
02 |
事業性廠家離退職 |
70.61 |
70.61 |
|
208 |
05 |
05 |
機關視野公司的視野公司的主要社區個人養老保險金繳納開支 |
161.1 |
161.1 |
|
208 |
05 |
06 |
行政部門事業心部門的職業年金納費費用支出 |
72.99 |
72.99 |
|
210 |
|
|
衛生學健康生活開支 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
|
行政處事業心公司醫藥 |
86.67 |
86.67 |
|
210 |
11 |
02 |
企業廠家醫療保障 |
86.67 |
86.67 |
|
213 |
01 |
|
畜牧業水其他支出 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
|
農產品加工 |
2529.76 |
1342.66 |
1187.1 |
213 |
01 |
04 |
事業單位程序運行 |
1342.66 |
1342.66 |
|
213 |
01 |
06 |
高新科技和轉化了與使用提供服務 |
1117.9 |
|
1117.9 |
213 |
01 |
35 |
農林業物資保證恢復與進行 |
69.2 |
|
69.2 |
221 |
|
|
房產后勤保障性支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革費用支出 |
64.26 |
64.26 |
|
221 |
02 |
01 |
租賃房公積金貸款 |
64.26 |
64.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
2985.39 |
1798.29 |
1187.1 |
2019半年度平常公用預竣工決算不需要審批大多花費竣工決算表
企業單位:多萬元
業務 |
自動求和 |
員事業費 |
公共金費 | ||
實惠分級 科目必編寫代碼 |
科目必標題 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
的薪資最新福利撥出 |
1640.77 |
1640.77 |
|
301 |
01 |
最基本月薪 |
214.43 |
214.43 |
|
301 |
02 |
津貼補貼政策補貼政策 |
118.75 |
118.75 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼費 |
56.43 |
56.43 |
|
301 |
07 |
效績公司 |
743.54 |
743.54 |
|
301 |
08 |
機構人事企業總體養老服務保險服務交費 |
161.1 |
161.1 |
|
301 |
09 |
專職年金繳付 |
72.99 |
72.99 |
|
301 |
10 |
員工基本性治療商業保險納費 |
86.67 |
86.67 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫治津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會性擔保網上繳費 |
14.93 |
14.93 |
|
301 |
13 |
住宅房房貸公積金 |
64.26 |
64.26 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其他公司社會福利總支出 |
107.67 |
107.67 |
|
302 |
|
淘寶寶貝和保障經費支出 |
83.69 |
|
83.69 |
302 |
01 |
辦公樓費 |
13.28 |
|
13.28 |
302 |
02 |
柔印費 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.14 |
|
1.14 |
302 |
06 |
用電費 |
4.99 |
|
4.99 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
2.11 |
|
2.11 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業安全管理公司安全管理費用 |
8 |
|
8 |
302 |
11 |
出差補貼 |
12.97 |
|
12.97 |
302 |
12 |
因公出國留學(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
1.31 |
|
1.31 |
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
0.11 |
|
0.11 |
302 |
16 |
培訓課程費 |
0.32 |
|
0.32 |
302 |
17 |
公務活動接待處費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的村料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝折舊費費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派行業費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會預備費 |
18.96 |
|
18.96 |
302 |
29 |
公益福利費 |
10.77 |
|
10.77 |
302 |
31 |
公務活動買車運作維系費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通銀行相應費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶相應費用 |
0.2 |
|
0.2 |
302 |
99 |
其它的淘寶產品和服務結余 |
9.33 |
|
9.33 |
303 |
|
對我們與家庭環境的補貼政策 |
70.83 |
70.83 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
辭職費 |
27.21 |
27.21 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
43.19 |
43.19 |
|
303 |
05 |
日子津貼 |
0.11 |
0.11 |
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎金金 |
|
|
|
303 |
10 |
個現代農業出產津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對個體戶和的家庭的補帖 |
0.32 |
0.32 |
|
310 |
|
資產管理性結余 |
3 |
|
3 |
310 |
02 |
工作設配折舊費 |
3 |
|
3 |
310 |
03 |
專用箱機 采購 |
|
|
|
310 |
07 |
相關信息平臺網絡上及工具購入更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動買車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別的公路網工貝購進 |
|
|
|
310 |
21 |
文化遺產和陳列方面品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形資本折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
任何投資者性總支出 |
|
|
|
累計 |
1798.29 |
1711.6 |
86.69 |
2019半年度應該公益性費用預算財政支出費用撥付“三公”金費及政府機關工作金費支出費用預算表
政府部門:萬的大寫
通常情況下共公費用預算財政性付款“三公”預備費 |
行政機關自動運行 專項資金預算數 | |||||||||||
總金額 |
因公出國旅游 (境)費 |
國家公務車輛使用置辦及工作費 |
公務活動商務接待費 | |||||||||
小計 |
因公用車的 購買費 |
國家公務車輛租賃 自動運行費 | ||||||||||
項目預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
概預算數 |
預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
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1 |
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1 |
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2019財政結余年度人民政府性母基金費用財政結余補貼款結余部門預算表
機關單位:萬的大寫
的項目 |
累計 |
常規總支出 |
品牌經費支出 | |||
系統類別 課目標識號 |
科目表名稱大全 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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總金額 |
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無政府性性債卷預決算不需要審批收支的企業,仍繼承該和表格式,并在本表正中間作下講述明:
注:上海市松江區農業技術推廣中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度資本負債率情形表 | ||||
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資金額工作單位:千元 | ||
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總數 |
總價值 | ||
期初數 |
歲末數 |
本年數 |
歲末數 | |
一、資產投資累計數 |
—— |
—— |
2538.31 |
2554.82 |
(一)流失房產 |
—— |
—— |
1516.28 |
1599.74 |
(二)比較固定資金 |
—— |
—— |
1668.81 |
1671.81 |
其中:1.房屋(平方米) |
3819 |
3819 |
172.17 |
172.17 |
✤ 2.常用機(臺/套/輛) |
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𒁃 在其中:(1)運輸車輛(輛) |
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♐ 一樣國家公務公務車 |
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🌱 執法監督巡邏出行 |
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꧃ 特類正規科技出行 |
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ꦫ 某些用車的 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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其中:單價100萬元以上專用設備 |
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🍰 4.某些固定位置資產投資 |
—— |
—— |
1496.64 |
1499.64 |
♑ 減:累記累計折舊及減值準備好 |
—— |
—— |
655.78 |
725.73 |
(三)長時間股份權投入 |
—— |
—— |
9 |
9 |
(四)繼續企業債投資 |
—— |
—— |
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(五)在建設市政工程 |
—— |
—— |
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(六)無型財產 |
—— |
—— |
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ඣ 減:積累攤銷 |
—— |
—— |
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(七)另外債務 |
—— |
—— |
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二、資產負債累計數 |
—— |
—— |
1367.75 |
1584.84 |
三、凈房產合計數 |
—— |
—— |
1170.55 |
969.98 |
第三部分 上海市松江區農業技術推廣中心2019年度決算
問題表示
一、有關廣州市松江區林業高技術品牌推廣重點2019年末效益結余結算的時候總體目標前提代表
重慶市松江區林果業技巧線上推廣服務中心2019🅰年度收入總計為3037.24萬元、支出總計為3011.02元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加599.35萬元、573.13萬元。主要原因:專項資金增加。
二、更多佛山市松江區漁業工藝推行中心局2019每年納入竣工決算情況就說明
本年度🐟收入合計3037.24萬元,其中:財政撥款收入3011.61萬元,占99%;其他收入25.63萬元,占1%。
三、關干佛山市松江區漁業技術應用精準投放重點2019財政年度收入支出預算時候描述
上年🉐支出合計3011.02元,其中:基本支出1798.29萬元,占59.72%;項目支出1212.73萬元,占40.28%。
四、有關佛山市松江區林果系統擴大核心2019本年財政部門捐款薪資教育支出總體目標問題描述
鄭州市松江區林業高技術宣傳推廣中2019ꦜ年度財政撥款收支總決算3011.61萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加672.59萬元,增長28.7%。主要原因:專項經費增加。
五、更多鄭州市松江區農產品加工技術工藝品牌推廣心中2019年基本公用設施工程預算財政部門補貼款總支出部門預算實際請示報告怎么寫
(一)一半公用設施估算財政預算付款經費支出竣工決算整體情形
杭州市松江區種植業的技術活動推廣中2019𒀰年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,占本年支出合計的99%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加646.37萬元,增長27.63%。主要原因:專項經費增加。
(二)基本上公用財政資金預算財政資金審批結余竣工決算結構的情況報告
東莞市松江區綠植基地枝術活動推廣學校2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出2985.39萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2985.39萬元,占100%。
(三)大部分公共服務預預算國庫捐款其他支出預算具體的狀況
天津市市松江區林果技術設備精準投放核心2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2542.56萬元,支出決算為2985.39萬元,完成年初預算的117%。決算數大于預算數的主要原因:專項經費增加。其中:
1༺、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)70.61萬元。主要用于: 本單位離退休職工福利支出。年初預算為106.78萬元,支出決算為70.61萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調整預算。
2♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)161.1萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為189.59萬元,支出決算為161.1萬元。決算數小于預算數的主要原因:年中調減預算。
3🧔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)72.99萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為75.83萬元,支出決算為72.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調減預算。
4、♋醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)86.67萬元。主要用于:本單位醫療保險繳費支出。年初預算為90.05萬元,支出決算為86.67萬元。決算數小于預算數的主要原因:年底調減概預算。
5、種植業水其他支出(類)種植業(款) ✱事業運行(項)1342.66萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為1205.81萬元,支出決算為1342.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增預算。
6🎀、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)1117.9萬元,主要用于補貼穩定農民收入的各項專項。年初預算為808.12萬元,支出決算為1117.9萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中調增項目資金。
7൲、農林水支出(類)農業(款)農業資源保護修復與利用(項)69.2萬元,主要用于其他農業支出的各項專項。年初預算為0萬元,支出決算為69.2萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加項目。
8、𒆙住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)64.26萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為66.35萬元,支出決算為64.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:在工作中工作人員退休之。
六、關與傷害市松江區畜牧業的技術品牌宣傳管理中心2019年末通常共同費用財務補貼款通常其他支出竣工決算實際情況描述
東莞市松江區農產品加工方法推薦重點2019꧃年度一般公共預算財政撥款基本支出1798.29萬元,包括人員經費1711.6萬元,公用經費86.69萬元。基本支出中:
1、工資福利支出1640.77萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出83.69萬元,主要用于:辦公費、印刷費等。
3、對個人及家庭的補助70.83萬元,主要用于退休費、住房公積金、撫恤金等。
4、資本性支出3萬元,主要用于購買設備。
七、關于上海市松江區農業技術推廣中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財政預算審批經費支出部門預算總體性的情況闡明。
南京市松江區林果業技能線下推廣中心局2019🐻年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:厲行節約。
2019🍸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.2萬元,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)萬元,;公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)0萬元,;公務接待費支出決算減少0.2萬元。公務接待費支出減少的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”事業費民政撥付支出費用結算的時候中應原因這說明。
西安市松江區農牧業的技術活動推廣咨詢中心2019月度無“三公”經費預算財政廳捐款性支出。
八、觀于沈陽市松江區林果業技術設備營銷中心點2019一年度縣政府性投資基金費用預算財政資金補貼款費用支出 部門預算問題說明書
西安市松江區草業枝術使用基地2019半年度無區政府性債卷估算財政廳補貼款費用。
九、國有控股投資者開預算表財政部門捐款前提表明
佛山市松江區林業高技術推廣營銷中心的2019全年度無國企充分營業概算財政性補貼款付出。
十、其它的比較重要情況下原因分析的情況下原因分析
(一)機構加載經費預算費用情況下
杭州市松江區林果技術性線上推廣管理中心2019年三聚氰胺樹脂關操作經費撥出撥出。
(二)人民政府集中采購經費支出狀況
天津市松江區綠植基地技術性品牌推廣中心的2019𝓡年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為3萬元,其中:貨物采購金額3萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
(三)配送車輛、住宅非常規使用情形
1、工程車輛
無。
2、建筑
上海市松江區農業技術推廣中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考核標準化管理癥狀
🍰上海市松江區農業技術推廣中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位未建立預算績效管理制度,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額656.88萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元;績效自評的2019年度項目1個,涉及預算金額656.88萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
⭕一、國庫廳資金性廳付款薪水:指企事業單位當當年度度從本級國庫廳資金性廳相關部門達成的國庫廳資金性廳付款,包擴普通共同決算國庫廳資金性廳付款和政府辦公室性基金投資決算國庫廳資金性廳付款。
🍌二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
𝄹三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
🔥四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、期初結轉和余額:是以去年度尚無實現、結轉到本年度按相關聯暫行規定接著運用的信貸資金。
🔯六、年初結轉和節余:指當半季度度或現在半季度工程預算配備、因主客觀要求的發生的變化未能按原計劃表施工,需遲緩到過后半季度按密切相關法規再次運行的的資金。
ꦐ七、最基本費用費用 :指政府部門為保護裝置合適運行業務、搞定定期運轉作業而時有發生的每一項費用費用 。
♚八、創業項目開支:指方為已完成某個的政府部門本職工作工作或衛生事業發展方向階段目標,在大致開支之余的發生的杜六房加盟總部的開支。
九、開撥出:指參公方在正規行為及協助行為除此之外搞好非獨立的分攤開行為發生的撥出。
🌟十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ඣ五一、部門操作預備費:指行政訴訟公司的和操作公務接待員法方法的事業性公司的運用大部分公開項目預算財政花費補貼款準備的基本上花費中的平時通用預備費花費。