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上海市松江區農機管理所2019年度單位決算公開
信息來源: 發布了事件:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區農業機械方法所

2019財政年度竣工決算

 


目  錄

 

第一次一部分 深圳市松江區農機具管理系統所情況

一、重要主要職責

二、組織人員編制成

第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表

一、工資收入花費預算總表

二、年收入預算表

三、結余竣工決算表

四、財政支出費用補貼款薪水支出費用結算的時候總表

五、大部分共同成本預算國庫審批性支出預算表

六、尋常共公預算表財政預算審批常規費用支出 預算表

七、通常公眾預預算不需要補貼款“三公”費用教育支出及行政機關運動費用教育支出教育支出預算表

八、政府部門性資金費用預算財政性付款其他支出預算表

第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明

第四步這部分 形容詞釋疑

 


第一部分    上海市松江區農機管理所概況

 

一、主要功能

♛蘇州市松江區農業機械設備的管理規章制度處常見國際業務比如:增進農業機械設備專業技術聯合社功能制作,全面積極推進 “大機互助合作化” 的農業機械設備贏利和功能系統;供應制定新的業性的活動付費指導意見標,(這是因為農業機械設備功能玩法有大多交叉和拓展專業培訓的供應),還有然油成本低的持續不斷的增長、輔助性工基本工資增長等,為部門制定一個補貼款供應基準線對比標準,以保護農業機械設備手納入增強平穩,增強農業機械設備戰隊增強;進步驟拉動農業機械設備的硬件配置;進步驟干好新農業機械設備和新藝的專業隊伍建設的;完整貼心的售后售后服務的管理規章制度和功能規章制度,驅動農業機械設備的工作的的平穩全面積極推進。

二、公司快速設置

根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區農機管理所2019年預算表

2019年末收益撥出預算總表

機關單位:萬是

薪資收入

收支

創業項目

部門預算數

樓盤

部門預算數

一、普通公共服務項目預算財政預算審批工資

2820.52

一、常見保障性保障總支出

 

二、市政府性私募基金項目預算財政資金審批收入水平

 

二、外交政策付出

 

三、上家補帖盈利

 

三、國家安全費用

 

四、創業薪資

 

四、服務性安全可靠付出

 

五、營業創收

 

五、教育輔導付出

 

六、附屬公司上交國家營收

 

六、科學有效技術工藝支出費用

 

七、的薪資

25.08

七、歷史文化體育課與媒體撥出

 

 

 

八、的社會擔保和出去上班收支

55.75

 

 

九、衛生管理良好開支

18.98

 

 

十、節電的環保付出

 

 

 

十一月、城鄉經濟社區服務中心費用

 

 

 

12、農業和林業水經費支出

2754.31

 

 

13、交通銀行裝運支出費用

 

 

 

十四、產品勘查信息內容等經費支出

 

 

 

十四、商業圈服務保障業等其他支出

 

 

 

第十五、經融收支

 

 

 

二十七、幫扶其他的地段費用

 

 

 

十九、自動產品海洋資源氣象觀測等費用

 

 

 

第十九、商品房保障機制經費支出

14.08

 

 

2、調味品救災物資存量收入支出

 

 

 

二十一國慶、別的收支

 

本年度營收加總

2845.60

年初結余預估合計

2843.12

用人事投資基金確定收入支出差額

 

節余重新分配

 

今年初結轉和盈余

 

年尾結轉和盈余

2.48

總共

2845.60

累計

2845.60


2019當年度使收入預算表

機關單位:多萬元

的項目

年初個人收入累計

財政支出補貼款薪資

領導補帖工資收入

工作純收入

銷售經營年收入

附屬醫院公司上交薪資

同一薪資

功能分類
科目編碼

科目必公司名稱

累計

2845.60

2845.60

 

 

 

 

25.08

208

 

 

世界的保障和就業的結余

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

 

行政處工作部門離離休

55.75

55.75

 

 

 

 

0.00

208

05

02

  行業部門離提前退休

1.92

1.92

 

 

 

 

0.00

208

05

05

  行政機關創業行業幾乎頤養保險行業繳納經費支出★

37.84

37.84

 

 

 

 

0.00

208

05

06

  機構自己事業行業職位年金交款費用★

15.99

15.99

 

 

 

 

0.00

210

 

 

衛生情況穩定開支

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

 

行政訴訟事業上的單位醫疔★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

210

11

02

  創業機關單位醫療服務★

18.98

18.98

 

 

 

 

0.00

213

 

 

農業和林業水費用

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

 

 

現代農業

2756.78

2756.78

 

 

 

 

0.00

213

01

04

  事業發展運營

297.28

297.28

 

 

 

 

0.00

213

01

06

  技術變為與精準投放精準服務

183.54

158.46

 

 

 

 

25.08

213

01

22

  林果業種植搭載補貼款

2275.96

2275.96

 

 

 

 

0.00

221

 

 

居住房得到保障撥出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

 

公房創新其他支出

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

221

02

01

  住宅房住房基金

14.08

14.08

 

 

 

 

0.00

 


2019財政年度收支預算表

組織:萬余元

項目流程

本年度教育支出累計

最基本教育支出

項目性支出

上交上一級收入支出

加盟支出費用

對附屬醫院機關單位補貼費收入支出

功能分類
科目編碼

會計科目命名

累計

2843.12

383.62

2459.5

 

 

 

208

 

 

社會存在擔保和畢業生就業撥出

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

 

政府部門衛生機關事業單位名稱離退休之

55.75

55.75

0.00

 

 

 

208

05

02

  事業性工作單位離退體

1.92

1.92

0.00

 

 

 

208

05

05

  部門事業上組織最基本關于養老地產養老商業保險繳納收入支出★

37.84

37.84

0.00

 

 

 

208

05

06

  國家機關人事方角色年金手機繳費開支★

15.99

15.99

0.00

 

 

 

210

 

 

清潔衛生身心健康費用

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

 

行政部門事業行業診療★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

210

11

02

  企事業機構醫用★

18.98

18.98

0.00

 

 

 

213

 

 

農林業水收入支出

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

 

 

林業

2754.31

294.81

2459.5

 

 

 

213

01

04

  事業發展正常運作

294.81

294.81

0.00

 

 

 

213

01

06

  網絡圖片轉換與營銷推廣的服務

183.53

0.00

183.53

 

 

 

213

01

22

  農業科技產生適用救濟款

2275.97

0.00

2275.97

 

 

 

221

 

 

租賃房保障措施總支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

 

租賃房行政體制改革其他支出

14.08

14.08

0.00

 

 

 

221

02

01

  居住房住房基金

114.08

14.08

0.00

 

 

 

 


2019年終財政付出撥付納入付出竣工決算總表

工作單位:萬元左右

薪資

收入支出

創業項目

預算數

項目

自動求和

常見共同成本預算財政支出撥付

區政府性債卷費用預算財政支出撥付

一、尋常共公預決算財政支出付款

2820.52 

一、尋常公眾服務性收支

 

 

 

二、區政府性債卷預算表財政部門補貼款

 

二、外交史費用支出

 

 

 

 

 

三、防御教育支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全的結余

 

 

 

 

 

五、學前教育開支

 

 

 

 

 

六、學科的技術收支

 

 

 

 

 

七、藝術體肓與山東新農商軟件科技有限公司支出費用

 

 

 

 

 

八、社會的確保和就業前景總支出

 

55.75

 

 

 

九、干凈衛生更健康撥出

 

18.98

 

 

 

十、綠色建筑環保節能開支

 

 

 

 

 

五一、村鎮建設居委付出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水其他支出

 

 2729.23

 

 

 

第十三、交通出行運輸管理經費支出

 

 

 

 

 

十四、物資勘察信息等結余

 

 

 

 

 

十四、行業服務的業等教育支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新費用支出

 

 

 

 

 

二十七、協助另一個的地區教育支出

 

 

 

 

 

18、國土資源海洋環境氣象局等收入支出

 

 

 

 

 

十八、房產保障措施其他支出

 

14.08

 

 

 

四十、糧油加工工程物資存儲支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、另一教育支出

 

 

 

本年度使收入預估合計

2820.52 

當年度性支出合計數

 

2818.04

 

年末財政局撥付結轉和盈余

 

年初財政局捐款結轉和盈余

 

2.48

 

      常見服務性概算財政廳撥付

 

 

 

 

 

      政府辦公室性股權基金項目預算國庫審批

 

 

 

 

 

總結

2820.52 

總額

 

2820.52

 

 


2019每年般服務性預結算的時候財政資金捐款付出結算的時候表

企業:百萬元

工作

合計數

最基本結余

頂目其他支出

技能分類整理

課目商品代碼

管理費用名字大全

208

 

 

當今社會保駕護航和擇業教育支出

55.75

55.75

0.00

208

05

 

財政自己事業基層單位離退居二線

55.75

55.75

0.00

208

05

02

  自己事業計量單位離退休之

1.92

1.92

0.00

208

05

05

  危險機關教育事業計量單位最基本頤養天年保費交款收入支出★

37.84

37.84

0.00

208

05

06

  國家機關企業廠家職業角色年金繳付收入支出★

15.99

15.99

0.00

210

 

 

食品衛生健康的收支

18.98

18.98

0.00

210

11

 

政府部門事業性方醫遼★

18.98

18.98

0.00

210

11

02

  視野政府部門醫療機構★

18.98

18.98

0.00

213

 

 

農林業水花費

2729.23

294.81

2434.42

213

 

 

林果

2729.23

294.81

2434.42

213

01

04

  事業心自動運行

294.81

294.81

0.00

213

01

06

  高新科技轉換與精準投放安全服務

158.46

0.00

158.46

213

01

22

  水產業種植不支持補貼款

2275.96

0.00

2275.96

221

 

 

房間后勤保障付出

14.08

14.08

0.00

221

02

 

房產創新結余

14.08

14.08

0.00

221

02

01

  個人個人公積金貸款

14.08 

14.08

0.00

預估合計

2818.05

383.63

2434.42

 


 

2019半年度平常公益性預竣工決算不需要補貼款基本性總支出竣工決算表

  政府部門:來萬

產品

累計

師費用

通用接待費

區域經濟區分

題目編號規則

課目種類

301

 

年薪員工福利開支

343.61

343.61

 

301

01

  總體工薪

46.92

46.92

 

301

02

  補貼款補貼款

42.29

42.29

 

301

03

  年獎

0.00

0.00

 

301

04

  另外社會中的保障付費

18.98

18.98

 

301

06

  餐費經濟補貼費

13.02

13.02

 

301

07

  業績考核公資

168.56

168.56

 

301

08

機關計量單位事業性計量單位基本的頤養穩妥繳納費用

37.42

37.42

 

301

09

專業年金網上繳費

15.99

15.99

 

301

99

  許多薪水福利微信撥出

0.00

0.00

 

302

 

設備和業務付出

182.03

 

182.03

302

01

  辦公費

2.43

 

2.43

302

02

  印上費

0.00

 

0.00

302

03

  了解和咨詢費

0.00

 

0.00

302

04

  資質費

0.00

 

0.00

302

05

  水電費

0.12

 

0.12

302

06

  電價

1.92

 

1.92

302

07

  電力費

0.07

 

0.07

302

08

  天然氣供暖費

0.00

 

0.00

302

09

  物業保安方法費

0.00

 

0.00

302

11

  差旅費報銷

2.51

 

2.51

302

12

  因公出國留學(境)管理費

0.00

 

0.00

302

13

  維修服務(護)費

0.00

 

0.00

302

14

  租房費

0.00

 

0.00

302

15

  會議安排費

0.21

 

0.21

302

16

  課程培訓費

0.79

 

0.79

302

17

  國家公務接待客人費

0.18

 

0.18

302

18

  專屬食材費

0.00

 

0.00

302

24

  被裝購進費

0.00

 

0.00

302

25

  專用的生物燃料費

0.00

 

0.00

302

26

  勞務工費

158.46

 

158.46

302

27

  委托代理業務量費

0.00

 

0.00

302

28

  商會勞務費

3.73

 

3.73

302

29

  最新福利費

3.35

 

3.35

302

31

  公務活動專車進行運營費

1.77

 

1.77

302

39

  另一道路交通加盟費

0.00

 

0.00

302

40

  稅金及額外增加成本

0.00

 

0.00

302

99

  其他的商品和產品收入支出

6.47

 

6.47

303

 

對他人和人家的津貼

2290.7

14.74

2275.96

303

01

  離休費

0.00

0.00

 

303

02

  提前退休費

0.66

0.66

 

303

03

  退職(役)費

0.00

0.00

 

303

04

  撫恤金

0.00

0.00

 

303

05

  活動補助款

0.00

0.00

 

303

07

  醫遼費

0.00

0.00

 

303

08

  資助金

0.00

0.00

 

303

09

  獎品金

0.00

0.00

 

303

11

  租賃房社保公積金

14.08

14.08

 

303

12

  提租國家補貼

0.00

0.00

 

303

13

   人個農林牧出產補貼款

2275.96

0.00

2275.96

303

99

  其它對人個和小家庭的補助款經費支出

0.00

0.00

 

310

 

相關資本公司性付出

1.70

1.7

 

310

02

  工作產品購買

1.70

1.7

 

310

03

  專業機械購進

 

 

 

310

07

  訊息網洛及軟件下載購買提升

 

 

 

310

13

  公務活動用車的采購

 

 

 

310

19

  許多公路網器具置辦

 

 

 

310

99

  別資產投資性費用支出

 

 

 

合計數

2818.05

383.63

2434.42

 


2019本年度大部分共公概預算財政花費撥付“三公”事業費花費及工商登記操作事業費花費花費竣工決算表

部門:萬美金

應該公用財政資金預算財政資金審批“三公”接待費

危險機關開機運行

接待費部門預算數

總金額

因公出國旅游

(境)費

因公買車采購及程序運行費

公務商務接待商務接待費

小計

因公買車

租賃費費

公務接待車輛

使用費

決算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

概算數

結算的時候數

財政預算數

部門預算數

預決算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

 

3.5

1.95

 

 

2.5

1.77

 

 

2.5

1.77

1

0.18

 


2019財政資金年度地方政府性母基金成本預算財政資金撥付支出費用部門預算表

部門:萬元左右

建設項目

合計數

基礎付出

業務付出

功能表種類

科目必商品代碼

課程和科目簡稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

2019全年資產投資流動負債情況下表

額度廠家:萬余元

 

人數

價值量

年終數

月底數

本年數

半年度數

一、凈資產合計數

——

——

216.50 

 165.88

   (一)還是流動性財力

——

——

 36.78

 7.48

   (二)特定財力

——

——

 345.08

 349.36

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

15.9

 15.9

                   (1)車輛

 1

 1

 15.9

 15.9

൩                          一般來說國家公務租車

 1

 1

 15.9

 15.9

𝄹                          稽查巡邏專車

 

 

 

 

🍸                          特種工藝職業 技術水平使用車

 

 

 

 

ꦉ                          各種租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

ꦰ               4.同一固定住資產投資

——

——

 329.18

333.46

🌺        減:累計額計提折舊及減值需要準備

——

——

 

 

   (三)長期性的進行投資

——

——

 

 

   (四)現建項目

——

——

 

 

   (五)有形基金

——

——

 

 

🐎        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)同一資金

——

——

 

 

二、資產負債累計

——

——

 6.71

 5.12

三、凈財產合計數

——

——

 209.78

 160.76


第三部分  上海市松江區農機管理所2019年終結算的時候情況說明

 

一、對於東莞市松江區農資的管理處2019當年度凈收入支出費用預算情況下說

重慶市松江區農機車監管所2019༒年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。

二、介紹昆明市松江區農機車治理所2019財政年度收錄竣工決算具體情況就說明

沈陽市松江區農機具管理工作所2019꧑年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。

三、光于南京市松江區農機車管理方法所2019年度目標開支結算的時候情況說明書怎么寫

濟南市松江區農機具管理方法所2019🐬年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。

四、觀于佛山市松江區農資操作所2019本年度財政預算捐款個人收入收支綜合環境闡述

南京市松江區農機具管理工作所2019ꦐ年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

五、對於鄭州市松江區農機車標準化管理處2019月度似的公用設施概預算國庫補貼款收支預算情況下講解

(一)平常公益性預算表財政預算撥付花費總體目標實際情況。

沈陽市松江區農用機械服務監察隊2019꧑年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。

(二)應該服務性概預算財務付款其他支出部門預算型式問題。

沈陽市松江區農業機械服務監察隊2019♚年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。

(三)大部分公共性成本預算財政收入支出付款收入支出預算具體狀態狀態。

北京市松江區農機車方法所2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:

1🧜、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

2🃏、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。

3ꦇ、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。

4🍌、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。

5🍷、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。

六、并于蘇州市松江區農機車標準化管理局2019全年度普遍公眾估算財政教育支出審批通常教育支出結算的時候現象表明

昆明市松江區農機具管理工作所2019ജ年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:

1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。

2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。

3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。

4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。

七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費總支出財政預算付款總支出結算的時候總的實際情況情況報告。

深圳市松江區農用機械控制所2019ജ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。

(二)“三公”事業費財務捐款開支部門預算詳細環境說。

2019🌌年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷內容分為:

2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🧸公務活動公務車執行定期檢查費用支出 1.77億元。其主要中用運輸車輛保險費用、售后維修、國5柴油。2019年,天津市松江區農機車方法所行業隸屬各成本預算行業花銷財政部門審批的國家公務公務車享有量為1輛。

3、公務接待費支出0.18萬元。其中:

🎀國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。

八、并于鄭州市松江區農資管理工作所2019月度政府部門性股票基金成本預算財政預算付款費用預算狀態表示

深圳市松江區農機車經營所2019月度無國家性投資基金工程預算財政預算捐款教育支出。

九、國企資本銷售經營費用財務撥付情況下說明書怎么寫

西安市市松江區農用機械標準化管理中心2019每年無國家股資本投資生意預決算財政預算付款開支。

十、許多關鍵應當的實際情況反映

(一)國家機關執行事業費收支原因。

2019😼年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。

(二)縣政府采買支出費用事情。

2019🍃年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。

2019♓年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)汽車、樓房特有負載情況報告

1.來往車輛

截止期2019年12月31日,上海市松江區農機管理所共分車倆1輛,表中,通常情況下國家公務公務車0輛、常見執法檢查執勤點車輛使用0輛、特別靠譜技術應用小二租車1輛、別使用車0輛。企業價值量50億元上述萬能設施0臺(套),行業價格100億元往上多功能專業設備0臺(套)。

2.房屋面積

本企業無住宅特殊性占地的情況表示。

 

(四)預決算業績考核操作條件。

⛄上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。

 

 


第四部分    名詞解釋

 

𒁏一、不需要部門捐款收益:指方當半年度度從本級不需要部門部門獲得的不需要部門捐款,是指尋常公共信息費用不需要部門捐款和國家性股權基金費用不需要部門捐款。

二、自己事業心薪資:指自己事業心機關單位抓好專門的業務活動以及輔助活動有的薪資。

🧸三、運營的薪資利潤:指事業發展企業單位在正規專業工作移動組織極其輔助性移動組織模版開始非獨立空間成本計算運營的移動組織選取的薪資利潤。

🌱四、別收錄水平:指公司爭取的除“不需要捐款收錄水平”、“自己事業收錄水平”、“生意收錄水平”等其它的收錄水平。主要是是:市撥該項目現金收錄水平等

五、今年初結轉和余額:是以上一年度并未來完成、結轉到本年度按有觀標準立刻運用的費用。

🎉六、年終結轉和節余:指當全本年或半年前全年預決算讓、因事實必備條件產生波動無法按原工作計劃制定,需卡頓到后全年按有關系設定以后操作的資本。

🍸七、基礎撥出費用:指單位名稱為保險企業常規平日運轉、到位平日工作上釣魚任務而情況的杜六房加盟總部的撥出費用。

💫八、頂目撥出:指公司的為達到特定的的行政處本職工作日常任務或企業成長成長制定目標,在常規撥出外面有的每項撥出。

𝄹九、生產合作經營性其他支出:指企業發展標準在專業話動及配套話動本身開展調研非獨立性測算生產合作經營話動發生的性其他支出。

𝔍十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𓄧十一國慶、機關機關機構程序運行資金:指行政部門機關機構和參考公務接待員法工作的自己事業機關機構動用普通公共性預算表財政部門審批合理安排的根本費用費用 中的日常的共公資金費用費用 。

 

 

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