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上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算公開
信息來源: 公布時:2021-08-10 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區水產養殖系統

活動推廣站

2019年終個部門預算

 

 

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區區魚業技術線上推廣站概況

一、基本職能作用

二、設備軟件設置

第二部分 上海市松江區區海產系統推廣營銷站2019年度部門決算表

一、利潤總支出預算總表

二、薪水竣工決算表

三、花費預算表

四、財政資金付款收入來源教育支出預算總表

五、通常情況下通用概預算財政花費付款花費部門預算表

六、總體上公開費用預算財政資金捐款總體花費結算的時候表

七、一樣公共服務預算表財政廳撥付“三公”資金預算及行政機關運動資金預算其他支出結算的時候表

八、市政府性投資基金財政廳預算財政廳審批費用支出 竣工決算表

九、固定資產欠債現狀表

第三部分 上海市松江區區魚業高技術網絡推廣站2019年度部門決算情況說明

四號一些 詞說明

 


第一部分    上海市松江區區水產養殖枝術使用站概況

 

一、注意職責權限

🏅    重慶市松江區魚業技術線上優化站現屬松江區農林管委會會,是集魚業技術課程培訓、科技發展試驗裝置線上優化、養植的生產引導、水產品養值區域監測站、魚業養植安全的、水產品養值感染鑒定費等職能為一體化的總合性事業上的院校。

    通常功能有:

꧋    1.深入推進海產農村農村養殖農村農村養殖技木培訓學校,基本建設海產農村農村養殖技木品牌宣傳團隊,指導性海產農村農村養殖農村農村養殖的生產技木。

꧋    2、開設魚業海產品最新產品種、新技能的引進人才和的開發等魚業海產品實驗疲勞試驗,網絡推廣魚業海產品自動化新課題。

🍸    3、監控水產品養殖豬水產養殖周圍環境,開展調研水產養殖環境破壞事件核查技術鑒定。

  4、推廣標準化水產養殖技術,保障水產品質量安全。

二、平臺裝置

🔯選擇據此上班內容, 杭州市松江區海產養殖枝術線上推廣站只設辦工室,其它的員工分配在浦南泖田和浦北海產養殖良種苗場做好海產養殖枝術上班。


第二部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年度部門決算表

2019年末薪水開支結算的時候總表

公司的:70萬

薪資

付出

產品

部門預算數

項目

竣工決算數

一、平常公共信息預決算財政性補貼款創收

626.19

一、一半公眾服務管理性支出

 

二、政府機關性私募基金費用財政廳捐款收錄

 

二、國際關系經費支出

 

三、上家政府補貼創收

 

三、防御經費支出

 

四、事業有成薪水

 

四、公共性安會開支

 

五、運作收益

 

五、文化教育費用

 

六、其他公司的繳納營收

 

六、完美技術應用經費支出

 

七、任何凈收入

 

七、民族文化休閑旅游體肓與文化收入支出

 

 

 

八、社會生活保證和就業機會收支

61.68

 

 

九、環境衛生綠色花費

22.42

 

 

十、節省綠色花費

 

 

 

十一月、新型農村平臺總支出

 

 

 

十三、農林業水教育支出

510.14

 

 

第十三、流量公路運輸支出費用

 

 

 

十四、資源性地質勘察圖片信息等支出費用

 

 

 

第十三、金融業服務的業等其他支出

 

 

 

16、金融資本支出費用

 

 

 

二十七、經濟援助別東南部付出

 

 

 

18、那自然成本氣象學等收入支出

 

 

 

19、住宅房切實保障花費

22.72

 

 

二是、油糧原材料設備存量性支出

 

 

 

二十一國慶、災害性生物防治及急救管理方法結余

 

 

 

二12、的其他支出

 

上年個人收入自動求和

626.19

年初支出費用累計數

616.96

用教育事業資金填補結余差額

 

節余分派

 

月初結轉和余額

 

月底結轉和節余

9.23

總結

626.19

總額

626.19


2019本年度工資收入結算的時候表

院校:來萬

項目流程

當年度工資預估合計

財政支出付款工資收入

上家補貼費薪資

事業發展營收

經營管理收錄

附屬部門上交國家年收入

其他創收

功能分類
科目編碼

科目必明稱

合計數

626.19

626.19

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上保障措施和學生就業教育支出

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

 

財政事業公司離養老

61.68 

61.68 

 

 

 

 

 

208

05

02

企業發展的單位離離休

1.46

1.46

 

 

 

 

 

208

05

05

行政的單位行業的單位根本醫養商業保險激費收支

41.34

41.34

 

 

 

 

 

208

05

06

企創業基層單位創業基層單位專職年金納費收支

18.88

18.88

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生學與策劃養育費用

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門行業政府部門醫遼

22.42

22.42

 

 

 

 

 

210

11

02

行業的單位醫院

22.42

22.42

 

 

 

 

 

213

 

 

畜牧業水其他支出

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01

 

農牧業

519.37

519.37

 

 

 

 

 

213

01 

04 

教育事業進行

424.37

424.37

 

 

 

 

 

213

01

09

農類產品重量衛生

95

95

 

 

 

 

 

221

 

 

租賃房質量保障結余

22.72

22.72

 

 

 

 

 

221

02 

 

公寓房改革創新花費

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

221

02

01 

房屋個人公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 

 


2019年末經費支出竣工決算表

計量單位:余萬元

大型項目

年初性支出加總

最基本撥出

產品開支

繳納上家撥出

生意收支

對附屬計量單位津貼花費

功能分類
科目編碼

科目表稱謂

合計數

616.96

521.96

95 

 

 

 

208

 

 

社會中質量保障和找工作費用

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

 

財政衛生事業部門離養老金

61.68 

61.68 

 

 

 

 

208

05

02

企事業部門離退居二線

1.46

1.46

 

 

 

 

208

05

05

機構創業組織常規社會養老安全安全網上繳費收入支出

41.34

41.34

 

 

 

 

208

05

06

工商登記自己事業方職業選擇年金繳納費用收入支出

18.88

18.88

 

 

 

 

210

 

 

醫藥衛生情況與預計懷孕經費支出

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

 

行政管理自己事業機關單位醫治

22.42

22.42

 

 

 

 

210

11

02

工作政府部門醫療管理

22.42

22.42

 

 

 

 

213

 

 

農業和林業水開支

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01

 

農林

510.14

415.14

 

 

 

 

213

01 

04 

事業性運作

415.14

415.14

 

 

 

 

213

01

09

農產品電商的重量應急

95

 

95

 

 

 

221

 

 

公房質量保障支出費用

22.72

22.72

 

 

 

 

221

02 

 

商品房改革的實質結余

22.72 

22.72 

 

 

 

 

221

02

01 

居住房個人公積金

22.72 

22.72 

 

 

 

 

 


2019本年財政局捐款利潤其他支出竣工決算總表

機關單位:萬是

效益

支出費用

內容

竣工決算數

活動

合計數

大部分公益性預決算財政性審批

相關部門性理財產品預決算財政支出付款

一、正常服務性費用財政資金付款

626.19 

一、普通通用服務保障撥出

 

 

 

二、以政府性基金投資費用預算民政補貼款

 

二、國際關系費用支出

 

 

 

 

 

三、國防安全付出

 

 

 

 

 

四、公開應急支出費用

 

 

 

 

 

五、教育培訓結余

 

 

 

 

 

六、生物學技能收支

 

 

 

 

 

七、藝術游玩軍事體育與新傳媒收支

 

 

 

 

 

八、當今養老保障措施和就業的其他支出

61.68

61.68

 

 

 

九、環境衛生衛生花費

22.42

22.42

 

 

 

十、低碳環境保護收入支出

 

 

 

 

 

11、新型農村社區衛生花費

 

 

 

 

 

第十二、農業水教育支出

510.14

510.14

 

 

 

第十五、交通運輸業業運輸業性支出

 

 

 

 

 

十四、能源地質勘察消息等支出費用

 

 

 

 

 

十四、金融業售后服務業大頭等性支出

 

 

 

 

 

十五、財經費用支出

 

 

 

 

 

十六、幫扶各種東南部開支

 

 

 

 

 

十七、自然規律網絡資源形象等支出費用

 

 

 

 

 

黨的十九、房間有效保障了經費支出

22.72

22.72

 

 

 

二十五、油糧救災物資存儲性支出

 

 

 

 

 

二國慶、災情防止及緊急救援操作教育支出

 

 

 

 

 

二第十二、許多收入支出

 

 

 

年初個人收入預估合計

 

本年度費用總金額

616.96

616.96

 

月初財政支出付款結轉和余額

 

年終財政局審批結轉和余額

9.23

9.23

 

꧟      大部分公共信息財政部門預算財政部門付款

 

 

 

 

 

🏅      政府辦公室性債券財政局預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

累計

626.19 

總結

 626.19

626.19

 

 


2019年終一樣共公預預算財政預算補貼款費用預算表

基層單位:百萬元

大型項目

加總

基本性結余

頂目教育支出

工作幾大類

管理費用標識號

專業科目稱呼

208

 

 

社會性維護和就業問題性支出

61.68 

61.68 

 

208

05

 

行政部門自己事業組織離養老金

61.68 

61.68 

 

208

05

02

事業發展機構離退休工資

1.46

1.46

 

208

05

05

機關行業廠家行業廠家通常養老金費用保險費用激費費用支出

41.34

41.34

 

208

05

06

危險機關事業性政府部門職業化年金付款經費支出

18.88

18.88

 

210

 

 

醫院清潔與準備生孕其他支出

22.42

22.42

 

210

11

 

行政處衛生事業企業單位醫治

22.42

22.42

 

210

11

02

事業有成工作單位醫療設備

22.42

22.42

 

213

 

 

農林業水收支

510.14

415.14

 

213

01

 

農業科技

510.14

415.14

 

213

01 

04 

自己事業啟動

415.14

415.14

 

213

01

09

農護膚品重量健康安全

95

 

95

221

 

 

房產擔保收入支出

22.72

22.72

 

221

02 

 

商品房轉型費用支出

22.72 

22.72 

 

221

02

01 

公寓房住房基金

22.72 

22.72 

 

合計數

616.96

521.96

95

 


2019年末普遍共公估算財政資金審批大多花費部門預算表

  院校:萬多

創業項目

預估合計

技術人員接待費

共用專項經費

經濟能力劃分類別

科目必數字

管理費用各稱

301

 

待遇春節福利性支出

498.45

498.45

 

301

01

  基礎基本工資

82.7

82.7

 

301

02

  津貼費補帖

14.89

14.89

 

301

03

  年獎

 

 

 

301

06

  工作餐津貼費

17.17

17.17

 

301

07

  效績年薪

230.19

230.19

 

301

08

機關事業行業行業事業行業行業基礎健康養老保障費

41.34

41.34

 

301

09

的職業年金繳納費用

18.88

18.88

 

301

10

營業員幾乎醫用人壽保險網上繳費

22.42

22.42

 

301

11

公務接待員醫藥補貼金交款

 

 

 

301

12

各種的社會保證繳付

6.87

6.87

 

301

13

房產個人公積金

22.72

22.72

 

301

14

醫用費

 

 

 

301

99

  其它公司福利性收入支出

41.27

41.27

 

302

 

商品價格和工作花費

21.44

 

21.44

302

01

  商務辦公費

2.05

 

2.05

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  諮詢費

 

 

 

302

04

  辦手充值續費

 

 

 

302

05

  水電費

0.05

 

0.05

302

06

  電費繳費

0.90

 

0.90

302

07

  郵電局費

0.1

 

0.1

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

2.98

 

2.98

302

12

  因公回國(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

0.09

 

0.09

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  會議安排費

0.11

 

0.11

302

16

  學習費

0.02

 

0.02

302

17

  公務活動接待廳費

 

 

 

302

18

  專門的相關管理費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專門的油料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  下令讓業務量費

0

 

0

302

28

  商會專項資金

5.35

 

5.35

302

29

  福利金費

6.72

 

6.72

302

31

  國家公務專用車使用維護保養費

2.17

 

2.17

302

39

  別道路花銷

 

 

 

302

40

  稅金及扣減成本

 

 

 

302

99

  其他寶貝和安全服務撥出

0.9

 

0.9

303

 

對自己和家長的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療機構費補貼金

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

10

個人賬戶占農業的大部分生產補貼標準

 

 

 

303

99

  別人和婚姻的補貼申請書其他支出

 

 

 

310

 

資產性性支出

2.07

 

2.07

310

02

  辦公室設施購入

2.07

 

2.07

310

03

  專用型裝置租賃費

 

 

 

310

07

  訊息網站及圖片軟件購置費更換

 

 

 

310

13

  國家公務租車置辦

 

 

 

310

19

  許多路網軟件工具購進

 

 

 

310

22

  有形財產折舊費

 

 

 

310

99

  其它的資本投資性結余

 

 

 

累計

 

 

 

 


2019全年通常情況共公成本預算財政部門付款“三公”預備費及市直機關進行預備費費用結算的時候表

工作單位:萬的大寫

似的公用設施成本預算財政廳審批“三公”事業費

政府部門啟用

金費部門預算數

總金額

因公出境

(境)費

因公私家車采購及啟動費

因公接代費

小計

公務活動用車的

購置費費

公務接待私車

加載費

項目預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

費用預算數

部門預算數

概算數

預算數

預決算數

部門預算數

工程預算數

預算數

 

3.5

2.5

 

 

 

 

 

 

2.5

2.17

1

0

 


2019財政局年度政府機構性貨幣基金項目預算財政局審批撥出部門預算表

廠家:來萬

創業項目

自動求和

大多開支

新項目總支出

職能分類整理

會計分類打碼

課程和科目名號

229

 

 

另外的花費

 

 

 

229

08

 

福彩快三發貨銷售業務范圍培訓機構業務范圍費擬定的經費支出

 

 

 

229

08

04

福利福利福彩雙色球推銷企業的的業務費撥出

 

 

 

 

 

 

累計數

 

 

 

注:上海市松江區水產技術推廣站2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019半年度基金外債狀態表

余額公司:萬

 

用量

意義

年終數

月底數

今年初數

年終數

一、股權累計數

——

——

75.59 

 75.84

   (一)移動財力

——

——

51.66 

55.32

   (二)緊固長期待攤費用

——

——

 67.98

 66.93

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

44.06

 44.06

෴                          基本上因公出行用車

 

 

 

 

🌃                          執法檢查值崗用車的

 

 

 

 

ꦑ                          防化專業技能私車

 

 

 

 

♌                          另一個車輛使用

 1

 1

44.06

 44.06

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 22

 22

12.99

 11.79

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

💞               4.各種不變資產投資

——

——

10.93

 11.08

💎        減:顯示器固定資產折舊及減值備考

——

——

 

 46.41

   (三)不斷注資

——

——

 

 

   (四)修建中建設工程

——

——

 

 

   (五)神圣資金

——

——

 

 

🧜        減:累加攤銷

——

——

 

 

   (六)同一金融資產

——

——

 

 

二、債務總金額

——

——

 44.02

 55.27

三、凈債務合計數

——

——

 31.57

 20.57

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區水產技術推廣站2019年預算情況說明

 

一、針對西安市松江區漁業的技術品牌推廣站2019全年使收入經費支出結算的時候總體布局時候闡述

鄭州市松江區漁業高技術優化站2019🌼年度收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

二、觀于滬市松江區水產海產品科技線上推廣站2019全年收錄竣工決算情形反映

本年度收入合計626.19萬元,其中:財政撥款收入616.96萬元,占100%。

三、并于傷害市松江區海產的技術優化站2019當年度花費竣工決算情況報告請示報告

年初♊支出合計616.96萬元,其中:基本支出521.96萬元,占84.6%;項目支出95萬元,占15.4%。

四、對於廣州市松江區水產品技巧推行站2019當年度民政捐款收入水平撥出環境承載力事情介紹

杭州市松江區水產品技術推行站2019ܫ年度財政撥款收支收入總計為626.19萬元、支出總計為616.96萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加85.42萬元和76.16萬元。主要原因:預算項目增加及增資等。

五、介紹西安市松江區海產工藝品牌宣傳站2019每年一般來說共公預算表財政預算補貼款花費預算情形這說明

(一)似的公開預算表不需要撥付經費支出部門預算整體癥狀

廣州市松江區水產品新技術推行站2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加76.16萬元,增加14.08%。主要原因:預算項目增加及增資等。

(二)一樣公用設施預部門預算財政費用補貼款費用部門預算型式情形

南京市松江區水產品系統宣傳站2019ꦑ年度一般公共預算財政撥款支出616.96萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)616.96萬元,占100%.

(三)一般來說共公費用財務撥付結余竣工決算具體實施情況報告

鄭州市松江區水產養殖技術性品牌推廣站2019ไ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為573.49萬元,支出決算為616.96萬元,完成年初預算的107.58%。主要原因:預算項目增加及增資等。

其中的:

1ꦍ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:本單位退休人員費用支出。年初預算為4.39萬元,支出決算為1.46萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員結余的福利費本年核減,并安排在2020年。

2💮、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:本單位職工職業年金繳費支出。年初預算為21.4萬元,支出決算為18.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

3♒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:本單位職工養老保險繳費支出。年初預算為53.51萬元,支出決算為41.34萬元,決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

4ღ、農業林水支出(類)農業(款)事業運行(項),主要用于:本單位人員經費支出及商品和服務支出。年初預算為355.04萬元,支出決算為415.13萬元,決算數大于預算數的主要原因是年末科目調整。

5♓、農業林水支出(類)農業(款)農產品質量安全(項),主要用于:為開展業務的項目支出。年初預算為95萬元,支出決算為95萬元。

6𝓡、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:本單位職工醫療保險繳費支出。年初預算為25.42萬元,支出決算為22.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年末科目調整。

7🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:本單位職工住房公積金支出。年初預算為18.73萬元,支出決算為22.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:原職工工資基數的調整。

六、對于昆明市松江區魚業能力宣傳推廣站2019本年度平常公眾概算財政部門補貼款關鍵支出費用竣工決算情況發生講解

成都市松江區水產品能力活動推廣站2019♐年度一般公共預算財政撥款基本支出521.96萬元,包括人員經費498.45萬元,公用經費23.51萬元。基本支出中:

1🔯、工資福利支出498.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、機關事業單位養老保險繳費支出、職業年金繳費和其他工資福利支出。

2♛、商品和服務支出21.44萬元,主要用于:辦公費、水電費、差旅費、工會經費、福利費、培訓費、會議費、公務用車運行維護費等。

4、其他資本性支出2.07萬元,主要用于購買辦公設備。

七、有關于深圳市松江區魚業枝術線上營銷站2019一年度平常公用預算表財務撥付“三公”費用收支預算條件說

(一)“三公”費用財政局付款費用竣工決算總體布局前提說明怎么寫。

沈陽市松江區水產品系統精準投放站2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為2.17萬元,完成預算的62%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.17萬元,完成預算的86.8%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

2019𝓡年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.33萬元,減少13.2%,其中:因公出國(境)費支出決算增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.33萬元,減少13.2%;公務接待費支出決算0萬元,降低0%,公務用車購置及運行維護費支出減少主要原因是厲行節約,減少支出,本年沒有公務接待。

(二)“三公”事業費財政廳捐款付出竣工決算具有情形說明書。

2019ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算2.17萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。開銷介紹具有:

2、公務用車購置及運行維護費支出2.17萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

🐭因公私家車啟動運營維護支出費用2.17萬美金。最主要主要用于各鄉村,尤其是浦南地區劃分技巧考核評價等行駛進行手續費。2019年,上海市松江區漁業方法推薦站財政支出審批的公務接待出行保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。其中:接待外賓批次0、人次0。

八、觀于傷害市松江區海產技藝品牌推廣站2019每年政府部門性理財產品概預算財政局撥付花費預算環境闡述

南京市松江區海產技術水平精準投放站2019年無國家性債券成本預算財政資金付款費用。

九、國有土地資本管理企業經營預決算不需要審批前提描述

天津市松江區漁業枝術產品推廣站2019年無國家股基金生產費用預算財政部門審批其他支出。

十、其他根本細節的情況發生就說明

(一)單位運作費用撥出狀態

沈陽市松江區水產業技術應用線上營銷站2019年末有機關加載資金付出。

(二)市政府招標采購經費支出情況

鄭州市松江區水產業的技術線上營銷站2019🌳年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2.07萬元,其中:貨物采購金額2.07萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

(三)工程車輛、建筑特有使用的情況

蘇州市松江區海產技術設備使用站2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算效績管理制度條件

滬市松江區水產海產品科技線上推廣站2019年終決算效績管理工學院作運行開展調研情況下面:本方要遵守命令“先評審會,后入倉”✨的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目1個,涉及預算金額85萬元;2019年度開展的績效評價項目1個,涉及預算金額85萬元, ✤平均得分98(其中,績效評級為“優”的項目1個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

第四部分    名詞解釋

 

ဣ一、財務付款使收入:指計量單位本全年度從本級財務行業達到的財務付款,是指般公用設施概成本預算財務付款和國家性股票基金概成本預算財務付款。

♕二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。

🌠三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

🐼四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。

五、今年初結轉和節余:就是指當年度還順利完成、結轉到本年度按管于的規定接著采用的金額。

🐼六、年初結轉和余額:指本當期度或一年前當期項目預算確定、因客觀性的狀態發生了改變未能按原籌劃施實,需超時到后面當期按關于相關規定堅持應用的資本。

ღ七、最基本教育經費支出:指組織為后勤保障機購沒問題暖機、來完成常規業務目標而發生的相關教育經費支出。

🦋八、項目其他付出:指運轉單位為完成作業相關的行政管理運轉作業或自己事業發展最終目標,在常見其他付出之中形成的每項其他付出。

ꦚ九、管理經費開支:指教育機關事業單位名稱在非常專業主題活躍及輔助主題活躍認知能力發展非自主核算成本管理主題活躍會發生的經費開支。

☂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🅘十一國慶、國家機關自動運行金費:指政府部門方和按照因公員法管理方法的工作方使用的大部分共公工程預算財政局撥付計劃的總體其他經費支出中的平時的公供金費其他經費支出。

 

 

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