上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、大部分行政職能
二、公司設計
三、費用預算編制數說明書
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、相關內容狀況介紹
第十五、品牌業績考核情形表
南京市市松江區我們現政府外事辦公室相關部門具體工作職責
ಞ武漢市松江區人們相關行業上班中外事商務辦室是經理助理全市外事工做中的區相關行業上班中結構行業上班中,與此同時仍是共產黨松江區委十分外事外宣工做中帶領課題組的工做中集體。其主要上班中職責是:(一)貫徹落實癥狀完成業內外事工做中的大政方針、方案性和民事法律、法律法律法律規定、問題性法律法律規定,并結合在一起本區合理,集體頒布業內問題性法律法律法律規定、問題性法律法律規定和方案性。(二)擔任來松點擊的最重要外賓的接持客人工做中、擔任世界各地駐華新國際關系的員工離職來松實現公務行動行動的合理安排好工做中;擔任統籌醫療保險合理安排好區帶領報考非貿易外事行動。(三)擔任本區與國內舒適市區或省份交際行動的集體、上班中、監督監管及全方位的性工做中;擔任與國內問題相關行業上班中抓好舒適討論會與合作的;監督監管本區外事接持客人、對新國際關系往及海外瞻仰點基本建設工做中。(四)擔任本區的員工離職因公出境和赴上海、澳門十分人事部位處區的歸口上班中工做中;會按照業內法律規定,報備或核驗業內行業上班中勞務派遣的出境及赴上海、澳門十分人事部位處區團組和的員工離職工做中;擔任監管因公出境的員工離職的普通護照和申報美簽及因公的員工離職赴上海、澳門十分人事部位處區的港澳通行證代為辦理證的批準及簽注;擔任監管區帶領出訪報批等相關事宜;擔任本區向外邀請人上班中工做中。(五)監督監管底層外事工做中集體的金融業務工做中;擔任外事機關人員新國際模式、向外方案性、外事規則等因素的教育培養與培養工做中;監督監管、查檢外事規則的完成癥狀,協助執行區業內行業上班中治療違背外事規則、厲害損壞當地政府益處和口碑的災害案件審理。(六)上班中、監督監管松江區人們向外舒適商會等社交協作組工做中。(七)擔任共產黨松江區委外事、外宣工做中帶領課題組外事商務辦室的日常生活工做中。(八)籌備區相關行業上班中交辦的其它的情況說明。
深圳市松江區中國區政府結構外事辦公樓室結構設為
😼上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算是包括松江區人民政府外事辦公室本部以及下屬1家行政事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
號碼 | 計量單位稱謂 | 備注欄 |
1 | 昆明市松江區我們鎮政府外事商務值班室 |
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2 | 重慶市松江區國際金溝通機構 |
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名稱解釋一下
꧂(一)關鍵性花費費用預決算:是市里費用預決算主觀部們及隸屬關系費用預決算公司為保險其企業正常的轉動、提交日常生活操作世界任務而預算編制的年中關鍵性花費工作計劃,涵蓋技術人員資金投入和通用資金投入兩臺分。
🅷(二)內容費用費用:是地市級費用組長組織部門及隸屬于費用組織為實現行政部門上班工作內容、事業性開發對方或區政府開發的戰略、單一對方,在基本性費用之上建制的本年度費用準備。
🎶(三)“三公”金費:是與省級財務有金費領撥相互影響的部門機構非常部下費用好項目預算部門機構使用的省級財務捐款確定的因公回國旅游(境)費、國家國家公務接待接待接待接待商務接待處歡迎租車置辦費及作業費、國家國家公務接待接待接待接待商務接待處歡迎歡迎費。進來:因公回國旅游(境)費重要確定部門及部下費用好項目預算部門機構非常專業人員的亞太性合作好項目溝通交流活動、很大好項目業務部洽談、跨境技術學習培訓學習等的亞太性旅費、外國城市發展間租車費網費、寄宿費、伙食費費費、技術學習培訓費、公雜費等教育收支;國家國家公務接待接待接待接待商務接待處歡迎歡迎費重要確定各地性非常專業崗位會、國家很大優惠政策考察、重點查與外事團組歡迎溝通交流活動等啟用國家國家公務接待接待接待接待商務接待處歡迎或搞好業務部流程寄宿費、租車費網費、伙食費費費等教育收支;國家國家公務接待接待接待接待商務接待處歡迎租車置辦費及作業費重要確定編制數內國家國家公務接待接待接待接待商務接待處歡迎行駛的徹底報廢刷新,與使用確定市區因公差旅費、國家國家公務接待接待接待接待商務接待處歡迎文檔互換、規章制度崗位搞好等流程國家國家公務接待接待接待接待商務接待處歡迎租車燃油費、售后維護費用、過站墊資費、商業保費等教育收支。
🎶(四)市直機關開機運行接待費:指行政部門公司和按照公務活動員法菅理的事業有成公司采用普通通用設施成本預算財政廳補貼款按排的首要結余中的平常通用接待費結余。
2018年重慶市松江區大家鎮政府外事工作室監管部門成本預算預算編制解釋
2018꧅年,上海市松江區人民政府外事辦公室部門預算支出總額為834.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算834.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出190.2萬元;項目支出644.68萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒐪、“行政運行”84.27萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“一般行政管理事務”644.68萬元,主要用于:🍨公務接待、外事聯絡(包括出入境)工作經費、APEC商務旅行項目經費、松江區外事信息管理平臺(運維)經費、外事專管員培訓費、出國(境)經費。
3🔯、“事業運行”54.25萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4♊、“歸口管理的行政單位離退休”0.92萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出及離休人員遺屬的補貼支出。
5🏅、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”16.54萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出8.45萬元;事業職工基本養老保險繳費的支出8.09萬元。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.23萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”4.01萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”3.84萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🐻、“住房公積金”11.26萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納住房公積金的支出8.43萬元;事業在職人員繳納住房公積金的支出2.83萬元。
10、“購房補貼”11.88萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年單位出納開支財政預算總表 |
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| 編制管理部門:深圳市松江區中國人民區政府外事企業辦工室 | 部門:元 |
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| 上年收錄 | 當年度撥出 |
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| 業務 | 估算數 | 該項目 | 費用數 |
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| 一、財務付款薪資 | 8,348,790.02 | 一、 | 基本共同功能經費支出 | 7,832,004.50 |
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| 1. 通常公用預決算本金 | 8,348,790.02 | 二、 | 社會發展后勤保障和畢業生就業總支出 | 206,838.21 |
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| 2. 縣政府性基金、期貨、現貨、微盤 |
| 三、 | 診療環保與記劃生二胎性支出 | 78,532.23 |
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| 二、事業單位工資 |
| 四、 | 公房有效保障了結余 | 231,415.08 |
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| 三、行業企事編經營的純收入 |
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| 四、某個薪資 |
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| 營收總額 | 8,348,790.02 | 性支出總共 | 8,348,790.02 |
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| 2018年部分使收入概算總表 |
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| 編制管理監管部門:傷害市松江區民眾政府外事辦公室 |
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| 企事業單位:元 |
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| 業務 | 效益成本預算 |
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| 功效分類管理考試科目編寫代碼 | 功用區分課程和科目稱謂 | 累計數 | 財政性補貼款凈收入 | 視野營收 | 工作院校 | 任何薪水 |
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| 類 | 款 | 項 | 營業薪資收入 |
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| 201 |
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| 基本公用貼心服務性支出 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府機關商務辦廳(室)及相關的醫院事物 | 7,832,004.50 | 7,832,004.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政訴訟執行 | 842,741.46 | 842,741.46 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政訴訟安全管理事務性 | 6,446,800.00 | 6,446,800.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上啟用 | 542,463.04 | 542,463.04 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界擔保和出去上班撥出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟人事組織離養老金 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政處單位名稱離養老金 | 9,160.00 | 9,160.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企事業性部門事業性部門大多養老商業保險商業保險繳納費用收入支出 | 165,331.01 | 165,331.01 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 企工作機構工作機構職業角色年金繳納費用 | 32,347.20 | 32,347.20 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫藥健康與策劃養育支出費用 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政性企業發展院校整形 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政性企業單位醫學 | 40,119.93 | 40,119.93 |
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| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業標準標準醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 個人住房得到保障撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房教育體制改革教育支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 首套房補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 8,348,790.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位部門付出項目預算總表 |
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| 定編部位:成都市松江區公民政府辦公裝修室外事辦公裝修室 | 機構:元 |
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| 工作 | 收入支出成本預算 |
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| 實用功能類型會計科目編寫代碼 | 職能細分課程和科目名字 | 總計 | 通常教育支出 | 產品付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣共公服務于收支 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門工作廳(室)及涉及到組織業務 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性工作 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 尋常行政性標準化管理公共事務 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作啟動 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
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| 的社會服務和工作花費 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業有成政府部門離退休年齡 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政性企業離離休 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關人事機構常規醫療保險公司保險公司繳納經費支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關人事企業單位工作年金手機繳費開支 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 社區醫療清潔與籌劃孕育花費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政訴訟創業企業醫治 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政事務機關單位社區醫療 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業心部門醫遼 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅服務保障費用支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 個人住房教育體制改革費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房北京公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房補帖 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年相關部門財政部門捐款開支概預算總表 |
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| 編寫團隊:蘇州市松江區大家國家外事會議室室 |
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| 院校:元 |
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| 財政支出補貼款納入 | 財政預算捐款費用 |
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| 好項目 | 財政預算數 | 大型項目 | 累計 | 一半公開財政預算 | 市政府性債卷預算表 |
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| 一、似的公共服務預算表專項資金 | 1,662,411.03 | 一、 | 平常公用保障撥出 | 1,154,785.51 | 1,154,785.51 | 0.00 |
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| 二、鎮政府性債卷 |
| 二、 | 生活質量保障和自主創業支出費用 | 197,678.21 | 197,678.21 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健清潔與行動計劃生孩子開支 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅保障措施撥出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 使收入累計 | 1,662,411.03 | 結余總共 | 1,662,411.03 | 1,662,411.03 | 0.00 |
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| 2018年職能部門尋常共公決算撥出功能模塊各類決算表 |
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| 在編監管部門:廣州市松江區民眾政府部外事辦公室 | 的單位:元 |
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| 工程 | 常見公開估算費用 |
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| 技能的分類專業科目商品編號 | 功能表進行分類課目稱呼 | 合計數 | 幾乎收入支出 | 建設項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 普遍共同服務質量收支 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門商務政策研究室(室)及關于部門事務性 | 7,832,004.50 | 1,385,204.50 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門加載 | 842,741.46 | 842,741.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政性的管理工作 | 6,446,800.00 | 0.00 | 6,446,800.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 參公進行 | 542,463.04 | 542,463.04 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 當今社會有保障和就業創業付出 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門工作工作單位離提前退休 | 206,838.21 | 206,838.21 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政部門部門離退職 | 9,160.00 | 9,160.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門教育事業行業差不多醫療保險費用保險費用交款總支出 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機關自己事業組織自己事業組織職業化年金付費性支出 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 210 |
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| 整形衛生學與進度表二孩教育支出 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門創業企業醫院 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 財政行業醫遼 | 40,119.93 | 40,119.93 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業發展政府部門醫治 | 38,412.30 | 38,412.30 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房間保護支出費用 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改革的實質性支出 | 231,415.08 | 231,415.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 個人住房社保公積金 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補貼款 | 118,800.00 | 118,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 8,348,790.02 | 1,901,990.02 | 6,446,800.00 |
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| 2018年機構政府機關性股票基金費用開支功能性分類別費用表 |
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| 織造部位:廣州市松江區人們政府部外事企業接待室 | 機關單位:元 |
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| 內容 | 中央政府性投資基金估算性支出 |
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| 工作種類項目代碼 | 工作分類別課程和科目種類 | 預估合計 | 總體支出費用 | 工作花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部位普遍公共服務概費用預算補貼款關鍵開支經濟實惠分級概費用預算表 |
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| 核編職能部門:廣州市松江區民眾政府性外事辦公區室 | 基層單位:元 |
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| 工作 | 普通服務性項目預算大體性支出 |
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| 基本功能等級分類會計分類商品代碼 | 特點種類管理費用命名 | 預估合計 | 員工專項經費 | 公共勞務費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 年薪福利性總支出 | 1,723,851.03 | 1,661,451.03 | 62,400.00 |
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| 301 | 01 | 基礎工薪 | 254,616.00 | 254,616.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 國家補貼國家補貼 | 498,684.00 | 498,684.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎勵 | 117,802.92 | 117,802.92 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 膳食補助款費 | 62,400.00 | 0.00 | 62,400.00 |
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| 301 | 07 | 績效考評薪水 | 287,304.00 | 287,304.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | 行政機關事業性行業幾乎社區養老人壽保險繳納 | 165,331.01 | 165,331.01 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業類型年金激費 | 32,347.20 | 32,347.20 | 0.00 |
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| 301 | 10 | 專職幾乎醫遼保險行業納費 | 78,532.23 | 78,532.23 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 別時代保護繳納 | 29,759.59 | 29,759.59 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 房間公積金貸款 | 112,615.08 | 112,615.08 | 0.00 |
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| 301 | 99 | 其他的薪水春節福利撥出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 餐品和售后服務費用支出 | 160,178.99 | 0.00 | 160,178.99 |
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| 302 | 01 | 會議室費 | 31,580.00 | 0.00 | 31,580.00 |
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| 302 | 11 | 旅差費 | 20,020.00 | 0.00 | 20,020.00 |
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| 302 | 12 | *因公出國留學(境)服務費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 13 | 修補(護)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 302 | 15 | 會議觸屏費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 16 | 專業培訓費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務服務服務費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 28 | 總工會資金 | 18,764.14 | 0.00 | 18,764.14 |
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| 302 | 29 | 福利微信費 | 70,294.85 | 0.00 | 70,294.85 |
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| 302 | 99 | 許多淘寶寶貝和產品費用支出 | 520.00 | 0.00 | 520.00 |
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| 303 |
| 對個人賬戶和的家庭的補貼 | 960.00 | 960.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 獎品金 | 360.00 | 360.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 其余對我們和家里的補助金開支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本投資性花費 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 310 | 02 | 會議室設備購買 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 |
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| 合 計 | 1,901,990.02 | 1,662,411.03 | 239,578.99 |
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| 2018年團隊“三公”專項事業費和企事業單位工作專項事業費預算表表 |
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| 規劃職能部門:武漢市松江區中國人民市政府外事辦公裝修室 |
| 工作單位:萬美金 |
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| 2018年“三公”專項資金估算數 | 2018年機關單位啟動專項資金決算數 |
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| 合計數 | 因公出國旅游(境)費 | 公務活動接代費 | 公務活動私車租賃費及執行費 |
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| 小計 | 購入費 | 電腦運行費 |
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| 621.50 | 600.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.22 |
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想關情況下表示
一、“三公”經費預算表預算表
🎶上海市松江區人民政府外事辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計621.5萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數下降18.5萬元。
(一)、因公出國(境)2018年預算600萬元,主要用于本區員工因公出國留學和赴我們香港、澳門特點人事部門區,與2017年預算持平。
(二)、因上海市松江區人民政府外事辦公室已進行公務用車改革,2018年公務用車購置及運行費未安排。
(𒊎三)、2018年公務接待經費預算21.5萬元,比2017年預算下降18.5萬元,主要原因預計2018年接待任務比上年減少46.25%。
🐎主要布置:(一)到訪客人英國指代團來松學業實地考察調研。廣泛用于到訪客人其它國家來松實地考察調研所的發生的工作餐費、食宿費、客運費等收入支出。
ꦫ(二)承辦外機關單位讀書多方位了解。廣泛用于接受外地區、表兄弟縣區來松多方位了解所有的伙食費費、房租費費、路網費、場租費等經費支出。
🔯(三)主辦項目工作會、為運行因公或組織開展項目生活所需要的日常其他支出的活動場地租費、居住費、餐費等其他支出。
二、企事業單位加載資金投入決算
𓂃機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府外事辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算13.22萬元。
三、鎮政府采購項目計劃具體情況
2018꧑年度本部門政府采購預算2.5萬元,其中:政府采購貨物預算2.5萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
🌄2018年度目標本國家部門面向于成長型企業預先存留國家銷售好項目預決算余額1.6萬塊,面對小微公司企業留出以政府回收品牌決算限額0.9W。
預決算績效考核環境
2018𝕴年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額600萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
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| 民政費用工程項目工作績效對象審報表 | |||||||
| 的項目二維碼:180070070001 | 2018 |
| 申批進度表:行財科:項目預算醫務科審批權(二上) | ||||
| 計量單位:007007西安市松江區老百姓部門外事辦公場所室 | |||||||
| 新項目信息大全: | 出國工作(境)專項資金 | 好項目分類: | 長期性產品 | ||||
| 慢慢日期英文: | 2019-01-01 | 終止時間日期: | 2019-12-31 | ||||
| 溝通打電話: | 37735272 | 項目當初預算表(元) | 6,000,000.00 | ||||
| 同創業項目前年概算額(元) | 6,000,000.00 | 同名的項目本年成本預算運行數(元) | 5060126.04 | ||||
| 好項目情況: | 💎為擴大松江區的對外部營銷和討論,緊密配合松江區地方經濟條件快速發展,公司設立此類目。品牌安全服務空間為松江區各個部位委辦局。 | ||||||
| 項目立項前提條件: | 🧔中辦發(2013)16號文,《總共中央政府會議室廳 吉林省人民政府辦公室廳推送〈外交活動部 中心地方外辦 中央政府阻止部 民政部對于進一部制約省部級這國崗位師因公長期出國旅游的意見書〉的消息》;財行(2013)516號文,《財政廳部 外交活動部對於編印〈臨場回國資金投入處理方法〉的的通知》 | ||||||
| 的項目設立公司的必要條件性: | 遵守外事辦職責,為全國上傳的因公出境團組或參團師做區級核準權和地市級核準權。 | ||||||
| 提高產品實現的問責制度、對策: | ☂《中國共產黨松江區委企業值班室 松江區民眾當地政府接待室裝修室分享到區外事辦〈松江區至于全面提升因公出境(境)標準化管理工學作的指導意見書意見書〉的溫馨提示》;《里還松江區委接待室裝修室 松江區人民群眾縣政府外事會議室室微信轉發區外事辦〈松江區有關于進一次開展因公出國旅游(境)管理系統運轉的指導意見〉的溫馨提示》 | ||||||
| 的項目施實籌劃: | ꦜ2018年1月1日至2018年12月31日,若有2018年審流程批在的團組,但于2019年出訪,專項經費仍從2018年事業費中支出費用。 | ||||||
| 的項目總要求: | 激發松江區因公出國留學境操作技術規范化建設 | ||||||
| 季度工作績效目標值: | 從嚴監督因公出訪團組,出訪意圖,出訪收獲 | ||||||
| 需要講解的另外疑問: | 無 | ||||||
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| 指數值 | |||||||
| 應用歸類: | 因公出國旅游(境)接待費 | 本金來源于種類: | 區財務 | ||||
| 分析對象 | 指數東西 | 指數工作目標值 | 估算依照 | ||||
| 支出和處理計劃 | 財稅服務管理機制服務管理建立健全性 | 健全完善 | 健全完善 | ||||
| 財務出納系統執行命令合理有效 | 有郊 | 有效果 | |||||
| 項目的管理問責制度完善性 | 建立完善 | 健康 | |||||
| 好項目服務管理體系來執行更避孕效果 | 有效性 | 有效性 | |||||
| 費用完成率 | 100% | 100% | |||||
| 專款專門用率 | 100% | 100% | |||||
| 專項資金專業到位不能率 | 當即 | 要及時 | |||||
| 涌現出關鍵 | 回國累計資金調控率 | 100% | 100% | ||||
| 出國留學數量有效控制率 | 100% | 100% | |||||
| 設計完工率 | 100% | 100% | |||||
| 成果夢想 | 出訪報告范文呈現 | 已完成 | 搞定 | ||||
| 團組工作任務來完成率 | 成功完成 | 完工 | |||||
| 外事紀律作風誠若書 | 簽訂 | 簽署 | |||||
| 反應力指標 | 高效管控辦法管控完善性 | 日趨完善 | 建全 | ||||
| 立項申請按照更加充分性 | 完全 | 完全 | |||||
| 國家政策認同度 | 100% | 100% | |||||
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| 審查要領 | |||||||
| 全部性 | 可實施性 | 效績要求 | 績效考評統計指標 | ||||
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| 綜合審計意見與建議 | 🦄"1、報送信息介紹上:樓盤簡況其中未闡述樓盤介紹和組織結構體系結構;樓盤舉辦的重要性還需進這一步補給;樓盤推進事情方案存在財會事情事情方案,且事情事情方案未包括大概的事情介紹、時段速度、次數規定必須、產品規定必須;服務對象推進的大概經營獎懲方式不全部,未列明財會經營獎懲方式;存在服務方式2、效績考核考評受眾管理方面:該的樓盤總受眾慨況簡短,受眾未支付寶提現該的樓盤的條件、人、產量、視覺效果;半財政全年效績考核考評受眾未基于半財政全年任務需求設定該的樓盤半財政全年效績考核考評受眾。3、績效評價指標體系方向:投身工作管理指標不可以軟件設置“現金不足及時的率”;出現要求中不存在高質量要求、的成本要求、限期要求;療效要求還需補;關系力不存在個人檔案監管、信心化推行、優異優秀成果遠程管理、信心公布方位的要求;項目確立根據做好性為資金投入要求;記算根據填報不穩確。" | ||||||
| 申核結論 | B | 核對人 | 沈錫宇 |