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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 披露精力:2018-08-16 閱讀次數:

西安市松江區人們區政府外事商務接待室

2016季度部分竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、最主要職權

🍎傷害市松江區人們縣中央縣鎮政府外事辦公裝修室是主任全縣外事事情的區縣中央縣鎮政府構造相關個崗位,一并也是一共松江區委簡述外事外宣事情班子成員人黨協作組的事情中介平臺。其主要崗位職責是:(一)貫徹實現履行關干外事事情的基本方針、稅收現行政策性和民法、條例、鎮政府崗位機關規章制度,并配合本區實際的,公司化實現關干區域性條例、鎮政府崗位機關規章制度和稅收現行政策性。(二)擔負的管理系統制度制度任來松訪問瀏覽的必要外賓的接持事情及及擔負的管理系統制度制度任亞洲各國駐華外交行為人數來松開始因公行為的布置事情;擔負的管理系統制度制度任統籌醫療保險布置區班子成員人參與非對內部經濟貿易外事行為。(三)擔負的管理系統制度制度任本區與日本舒適旅游城市或東北部戀愛行為的公司化、的管理系統制度制度、指點及結合性事情;擔負的管理系統制度制度任與日本區域縣中央縣鎮政府組織開展舒適交流信息與合作的;指點本區外事接持、對內部交行為往及對內參觀游覽點的建設事情。(四)擔負的管理系統制度制度任本區人數因公出境的做任務旅游和赴臺灣、澳門獨特鎮政府崗位機關區的歸口的管理系統制度制度事情;按照關干明文規定,批復或審計關干相關個崗位遣派的出境的做任務旅游及赴臺灣、澳門獨特鎮政府崗位機關區團組人與數事情;擔負的管理系統制度制度任申請因公出境的做任務旅游人數的普通護照和舉辦美簽及因公人數赴臺灣、澳門獨特鎮政府崗位機關區的車輛通行證證的頒發及簽注;擔負的管理系統制度制度任申請區班子成員人出訪報批等適宜;擔負的管理系統制度制度任本區對內部邀請函的管理系統制度制度事情。(五)指點基層員工外事事情中介平臺的業務流程事情;擔負的管理系統制度制度任外事干部們國際級條件、對內部稅收現行政策性、外事記律等的方面的培養與培訓事情;開展、排查外事記律的履行情況下,幫忙區關干相關個崗位治療違反規定外事記律、為嚴重受到損害國家優勢和實力的嚴重情況。(六)的管理系統制度制度、指點松江區人們對內部舒適同業公會等社會化團隊事情。(七)擔負的管理系統制度制度任一共松江區委外事、外宣事情班子成員人黨協作組外事辦公裝修室的平常事情。(八)協辦區縣中央縣鎮政府交辦的別的重大事項。

二、行業結算的時候基層單位組成部分

ꩲ從項目預算公司的組合看,西安市松江區大家中央市政府外事辦公區樓室團隊結算的時候以及:西安市松江區大家中央市政府外事辦公區樓室本級結算的時候、成員屬于一家事業上工作單位竣工決算。

ꦕ推行沈陽市松江區百姓政府性外事辦公場所室16年度部門管理結算的時候預算編制區域的基層單位名單見下表:

編號

廠家簡稱

微信備注

1

蘇州市松江區中國人民當地政府外事辦公室(本級)

 

2

佛山市松江區國家互動交流機構

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016每年營收費用支出 結算的時候總表

企業單位:十萬

納入

撥出

建設項目

竣工決算數

內容

部門預算數

一、不需要撥付營收

664.57

一、一般的工作性工作結余

617.88

  這里面:當地政府性股票基金決算民政捐款

 

二、外交關系開支

 

二、領導補貼金收益

 

三、民防收入支出

 

三、企業收錄

 

四、共公應急其他支出

 

四、生意營收

 

五、幼教撥出

 

五、所屬基層單位繳納營收

 

六、科學合理技術工藝其他支出

 

六、另外使收入 

 

七、和文化體肓與山東新農商軟件科技有限公司花費

 

 

 

八、社會發展保證和自主創業其他支出

18.73

 

 

九、整形食品衛生與工作規劃生孩經費支出

7.22

 

 

十、節能公司環保節能收入支出

 

 

 

十一國慶、城鄉經濟社區衛生支出費用

 

 

 

第十二、農業水經費支出

 

 

 

十四、交通出行運輸管理教育支出

 

 

 

十四、教育資源勘察企業信息等付出

 

 

 

二十、工業功能業等經費支出

 

 

 

十五、金融創新經費支出

 

 

 

十八、協助另外東南部經費支出

 

 

 

二十、國土資源海洋能氣象觀測等其他支出

 

 

 

第十九、自建房得到保障花費

22.89

 

 

四十、糧油加工運輸貯備教育支出

 

 

 

二國慶、其他結余

 

上年盈利累計數

664.57

上年費用總計

666.72

用事業上的投資基金掩蓋收入支出表差額

 

節余分攤

 

年末結轉和盈余

14.00

年終結轉和節余

11.85

共計

678.57

累計

678.57


2016年末收入水平竣工決算表

機構:千元

頂目

上年薪資收入累計

財政預算捐款薪資

上家補貼費純收入

行業薪資

企業經營利潤

附加公司上交收入來源

另外納入

功能分類
科目編碼

會計科目命名

加總

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一般的通用工作費用

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

部門接待室廳(室)及一些培訓機構行政事務

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政部門運作

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  一般來說行政部門控制公共事務

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業上的行駛

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

其余通常公共信息工作撥出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  其他平常公用服務培訓開支

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會保護和專業教育經費支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門事業有成企業單位離養老金

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理制度的行政性公司離退職

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門工作工作單位常見養老院人身險繳納收入支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  工商登記事業有成公司的工作年金納費收支

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療食品衛生食品衛生與策劃生孩經費支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫疔安全保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政部門機關單位醫學

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  自己事業企業醫療衛生

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

往房服務保障支出費用

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

往房改制付出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  商品房公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  買房貸款補助

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016年終性支出預算表

機構:上萬元

業務

年初經費支出加總

基本上性支出

品牌開支

上交上司費用

經營的總支出

對加盟企業補貼費結余

功能分類
科目編碼

會計科目品牌

累計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

一樣共公工作性支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

縣政府接待室廳(室)及相關的組織行政事務

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政訴訟電腦運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  普遍行政部門管理系統事務管理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  衛生事業運營

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

各種一般來說共公服務質量結余

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  的一樣 公共服務服務總支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

市場基本保障和專業教育經費支出

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

政府部門工作企業離提前退休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口操作的人事部門部門離退居二線

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  工商登記事業組織組織基本上健康社保費公司繳納經費支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  市直機關事業發展廠家就業年金交款教育支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

診療食品衛生與設計生孩支出費用

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療器械后勤保障

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟標準醫療保障

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  事業發展廠家醫治

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

自建房基本保障性支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

房間改制收支

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  往房公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  全民購房政府補貼

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016全年度財政資金付款收錄撥出竣工決算總表

行業:萬是

薪資收入預算數

開支部門預算數

創業項目

結算的時候數

業務

預估合計

一半服務性費用預算財政廳補貼款

政府機關性母基金費用預算財務補貼款

一、基本上公開預算表民政付款

 664.57

一、一半公共工作工作開支

617.88

617.88

 

二、政府機關性新基金概預算國庫撥付

 

二、外交活動經費支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事費用支出

 

 

 

 

 

四、公用設施的安全性支出

 

 

 

 

 

五、教導支出費用

 

 

 

 

 

六、完美技藝收支

 

 

 

 

 

七、古文化體育文化與山東新農商軟件科技有限公司開支

 

 

 

 

 

八、社會存在的保障和就業前景教育支出

18.73

18.73

 

 

 

九、醫用衛生情況與行動計劃懷孕經費支出

7.22

7.22

 

 

 

十、節能減排綠色環保費用

 

 

 

 

 

11、村鎮建設小區經費支出

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水經費支出

 

 

 

 

 

十五、交行配送支出費用

 

 

 

 

 

十四、資源共享勘查訊息等總支出

 

 

 

 

 

十四、商業運作服務的業等結余

 

 

 

 

 

16、財經結余

 

 

 

 

 

二十七、捐助的位置費用

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋環境氣象觀測等收入支出

 

 

 

 

 

第十九、公房切實保障花費

22.89

22.89

 

 

 

二是、調味品資源儲備量費用

 

 

 

 

 

二11、另外性支出

 

 

 

上年薪資收入累計

664.58

當年度其他支出自動求和

666.72

666.72

 

期初不需要撥付結轉和節余

14.00

年尾財政資金補貼款結轉和余額

11.85

11.85

 

      一樣共同決算財政預算付款

14.00

 

 

 

 

      政府部門性基金投資概算財政資金撥付

 

 

 

 

 

總金額

678.57

總金額

678.57

678.57

 

 


2016每年通常情況下服務性工程預算國庫撥付總支出部門預算表

的單位:萬是

投資項目

大部分公共服務費用財政部門補貼款費用結算的時候數

能力類別

項目簡碼

課程公司名稱

總金額

常見經費支出

好項目付出

201

 

 

普通公用精準服務付出

139.55

139.55

 

201

03

 

國家辦公廳(室)及想關部門事務管理

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政部門啟動

88.68

88.68

 

201

03

02

  正常人事部門控制事務性

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業單位進行

50.87

50.87

 

201

99

 

某個平常通用服務保障費用

460.93

 

460.93

201

99

99

  某些基本上共同提供服務開支

460.93

 

460.93

208

 

 

的社會切實保障和就業形勢費用支出

18.73

18.73

 

208

05

 

人事部門工作工作單位離退休之

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口處理的行政處企業單位離辭職

0.30

0.30

 

208

05

05

  行政機關事業上企業差不多頤養天年穩定付費教育支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  政府機關事業發展公司職業分析年金繳納付出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫疔環境衛生與工作計劃生殖性支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫學保險

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政事務單位名稱醫疔

3.94

3.94

 

210

05

02

  事業心企業單位醫學

3.28

3.28

 

221

 

 

租賃房保證其他支出

22.89

22.89

 

221

02

 

公寓房變革結余

22.89

22.89

 

221

02

01

  租賃房北京公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  賣房政府補貼

11.64

11.64

 

預估合計

666.72

188.39

478.33


 

2016年大部分通用工程預算財務捐款基本的費用部門預算表

  部門:萬的大寫

產品

正常公用預算表財務審批

基本的收支部門預算數

經濟發展分為

會計分類標識號

考試科目名稱大全

加總

員資金

公用設施勞務費

301

 

底薪社會福利總支出

149.36

149.36

 

301

01

  大多薪資

21.90

21.90

 

301

02

  津貼費補帖

38.25

38.25

 

301

03

  績效工資

23.81

23.81

 

301

04

  各種當今社會確保激費

9.50

9.50

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  工作績效底薪

27.96

27.96

 

301

08

工商登記企事業院校總體社區養老人壽保險付費

13.08

13.08

 

301

09

新職業年金交款

5.35

5.35

 

301

99

  的工資收入有福利支出費用

9.51

9.51

 

302

 

品牌和服務項目費用

15.08

 

15.08

302

01

  辦公樓費

3.27

 

3.27

302

02

  印刷廠費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  的手充值

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業經營經營費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國旅游(境)收費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  汽車租用費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  專屬建材費

 

 

 

302

24

  被裝購進費

 

 

 

302

25

  特用氣體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

0.22

 

0.22

302

27

  下令讓業務部費

 

 

 

302

28

  總工會勞務費

1.43

 

1.43

302

29

  優惠費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待車輛租賃操作運維費

 

 

 

302

39

  各種路網相應費用

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及扣減預算

 

 

 

302

99

  一些菜品和業務性支出

0.01

 

0.01

303

 

對人和普通家庭的政府補貼

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休工資費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  活動補助費

 

 

 

303

07

  醫療保障費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  實物獎勵金

 

 

 

303

11

  個人住房社保公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼款

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子貼補

11.64

11.64

 

303

99

  其他對我和普通家庭的補助費教育支出

0.27

0.27

 

310

 

其他資產投資性其他支出

0.50

 

0.50

310

02

  接待室設配添置

0.50

 

0.50

310

03

  上用生產設備采購

 

 

 

310

07

  數據信息平臺及工具新購系統更新

 

 

 

310

13

  公務活動車輛租賃費

 

 

 

310

19

  另外的路網工具軟件折舊費

 

 

 

310

99

  的金融資本性花費

 

 

 

自動求和

188.39

172.81

15.58

 


2016年一般來說共同預竣工決算國庫撥付“三公”資金投入及國家機關運營資金投入教育支出竣工決算表

企業:萬塊

通常公用設施預算表財政性捐款“三公”接待費

機構啟用

經費支出結算的時候數

預估合計

因公出境

(境)費

因公小二租車置辦及作業費

國家公務接待處費

小計

公務活動租車

折舊費費

公務活動出行

加載費

預決算數

預算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

竣工決算數

財政預算數

部門預算數

估算數

預算數

預算表數

預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016當年度政府機構性理財產品估算財政性支出捐款性支出結算的時候表

組織:萬塊人民幣

該項目

政府機關性新基金項目預算財政部門付款收支預算數

功能表分類管理

會計科目標識號

考試科目種類

合計數

關鍵性支出

的項目支出費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、有關于天津市松江區群眾部門外事辦公區室2016本年收入水平收入支出總體設計狀況情況報告

杭州市松江區公民地方政府外事接待室室2016✤年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、觀于濟南市松江區百姓政府機構外事商務值班室2016全年度工資部門預算條件就說明

濟南市松江區老百姓國家外事企業公司2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、相關昆明市松江區國民政府部外事公司辦公室室2016全年度教育支出竣工決算情況報告就說明

沈陽市松江區群眾鎮政府外事會議室室2016💮年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關于幼兒園南京市松江區民眾以政府外事辦公區室2016年中財政性補貼款薪水收支總體性時候說

佛山市松江區我們政府部門外事辦公室2016ꦅ年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、有關重慶市松江區人們以政府外事辦公裝修室2016本年度一般的公用預預算不需要補貼款其他支出預算情況下說明書

(一)普遍共公成本預算財政廳捐款付出總體經濟情況下。

沈陽市松江區人們政府機構外事會議室室2016🐭年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)平常公益性項目預算財政資金補貼款費用支出 部門預算形式情況報告。

天津市松江區老百姓區政府外事辦公樓室2016🍰年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)似的公用設施項目預算財政資金審批收入支出預算實際事情。

西安市市松江區大家鎮政府外事辦公區室2016൲年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1♈、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2💃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3꧙、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4♑、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5꧃、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🐎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9ಞ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10ꦏ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🍰、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12ꦉ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、觀于武漢市松江區群眾政府機關外事辦公區室2016第四季度普遍公用設施工程預算國庫補貼款通常經費支出預算現象闡述

深圳市松江區民眾政府辦公樓室外事辦公樓室2016💜年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1💮、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦚ、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3ཧ、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費財政廳付款收入支出結算的時候總的實際情況講解。

昆明市松江區百姓政府部外事工作室2016✱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016𓃲年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”資金財政局審批收支預算具體原因原因介紹。

2016𝐆年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

🍰國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、關干武漢市松江區大家政府部門外事會議室室2016年國家性私募基金費用財政廳捐款教育支出結算的時候實際情況闡明

深圳市松江區人艮地方政府外事企業會議室2016第四季度無區政府性債券決算財政廳撥付撥出。

九、集體所有制資本公司營業概預算財政資金審批環境這說明

滬市松江區市民政府性外事會議室室2016年末無國家資本投資運營財政資金預算財政資金捐款費用支出 。

十、其余主要議題的情況下說明怎么寫

(一)企事業單位正常運作專項資金付出狀態。

2016🦋年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)縣政府采買經費支出前提。

2016𝓡年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016ꦓ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有制股權占條件。

截止到2016年12月31日,蘇州市松江區我們區政府外事辦公場所室無貨車。無政府部門價值觀50十萬上萬能機械及公司的的價值100W不低于使用固定設備。

(四)成本預算績效考核處理狀態。

🌼上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

業績考核測評結果企業個人信息表

該項目名字

 

估算合同額

XXX來萬

評述得分

 

考核依據

 

通常考核

 

出現話題

 

自查意見和建議

 

整改措施情形

 

 


第四部分   名詞解釋

 

蘇州市松江區人們政府機關外事職場室予以通知部門預算公開透明無特種專業化動詞需予以釋意。

 

 

附件:
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