深圳市松江區人們縣政府外事辦公區室
2016第四季度部門乃至每一位員工結算的時候
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、一般職責
🌺蘇州市松江區老百姓鎮鎮政府部門辦工室外事辦工室是主任該區外事運行的區鎮鎮政府部門辦工室包含醫院,同時卻是中國致公黨中央松江區委非常外事外宣運行鄰導專班的運行醫院。其首要工做崗位職責是:(一)貫徹使用實施密切相關外事運行的規則、現行新政和法律專業、標準、制度,并通過本區真正,聚集使用密切相關部位性標準、制度和現行新政。(二)承接工做來松訪問共享的核心外賓的客服運行或者承接工做世界各地駐華外交史人來松實施因公項目的籌劃運行;承接工做平衡籌劃區鄰導前往參加非經濟貿易外問題目。(三)承接工做本區與國內外友誼旅游城市或區縣與人相處項目的聚集、工做、的引導及整體性運行;承接工做與國內外部位鎮鎮政府部門辦工室開設友誼交流活動與媒體合作;的引導本區外事客服、地方政府部門交史往及外事參觀考察點搭建運行。(四)承接工做本區人因公回國和赴紐約保險、澳門越來越行政處政府部門部門事務區的歸口工做運行;表明密切相關暫行規定,申批或審核員密切相關醫院安排的回國及赴紐約保險、澳門越來越行政處政府部門部門事務區團組與人運行;承接工做申請因公回國人的戶照和舉辦美簽及因公人赴紐約保險、澳門越來越行政處政府部門部門事務區的現行證的發證及簽注;承接工做申請區鄰保存訪報批等問題;承接工做本區地方政府部門邀請工做運行。(五)的引導面層外事運行醫院的金融業務運行;承接工做外事方法者展覽形式、地方政府部門現行新政、外事工做記律等部分的學前教育與培訓課運行;行政監督、診斷外事工做記律的實施時候,請求區密切相關醫院外理違返外事工做記律、嚴重侵害國家地區商業利益和口碑的嚴重案子。(六)工做、的引導松江區老百姓地方政府部門友誼促進會等時代組合運行。(七)承接工做中國致公黨中央松江區委外事、外宣運行鄰導專班外事辦工室的平日運行。(八)協辦區鎮鎮政府部門辦工室交辦的各種問題。
二、培訓機構設立
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016年末行政部門預算表
2016本年利潤教育支出竣工決算總表
企業單位:萬塊
收入水平 | 總支出 | ||
品牌 | 竣工決算數 | 創業項目 | 預算數 |
一、不需要審批收益 | 598.13 | 一、普通公用設施精準服務經費支出 | 567.01 |
這其中:人民政府性股票基金預算表財政局補貼款 |
| 二、外交關系教育支出 |
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二、領導補助費純收入 |
| 三、防御支出費用 |
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三、事業心利潤 |
| 四、公用安全防護開支 |
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四、營運薪資 |
| 五、教育培訓付出 |
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五、復屬部門上交收入來源 |
| 六、科學水平技術水平撥出 |
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六、其余工資收入 |
| 七、文化課體育運動與影視文化經費支出 |
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| 八、社會性有效保障和就業率費用 | 7.43 |
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| 九、醫治衛生防疫與策劃孕育花費 | 3.94 |
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| 十、節水的環保其他支出 |
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| 國慶、新型農村街道社區費用 |
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| 12、畜牧業水收入支出 |
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| 十四、交行配送其他支出 |
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| 十四、自然資源探勘短信等收支 |
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| 十四、行業安全服務行業等其他支出 |
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| 第十六、金融業收入支出 |
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| 十八、支援同一區縣費用 |
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| 十七、國土資源浮游生物氣象觀測等結余 |
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| 第十九、住宅切實保障支出費用 | 20.37 |
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| 二十五、油糧防汛物資產出付出 |
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| 二十一國慶、另外的總支出 |
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年初創收總金額 | 598.13 | 上年總支出預估合計 | 598.75 |
用工作投資基金擬補收入支出差額 |
| 節余重新分配 |
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期初結轉和余額 | 5.85 | 年底結轉和節余 | 5.23 |
總金額 | 603.98 | 合計 | 603.98 |
2016季度收入來源竣工決算表
院校:余萬元
大型項目 | 當年度創收預估合計 | 財政性撥付收入水平 | 上家津貼利潤 | 事業心創收 | 運作工資收入 | 付屬計量單位上交國家收入來源 | 一些效益 | ||||
功能分類 | 課程和科目標題 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 累計數 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 通常情況通用貼心服務開支 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 鎮政府辦公室廳(室)及相關的部門事務管理 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政性運動 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 通常財政工作事務處理 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 某些常見公共精準服務精準服務性支出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另外的通常情況下公共文化服務培訓服務培訓開支 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 當今社會切實保障和就業前景收支 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 財政企事業院校離退職 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口的管理的財政工作單位離辭職 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 部門事業心企業單位基本上頤養天年保費繳納收入支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 診療干凈與行動計劃懷孕教育支出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療設備質量保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政機關部門醫藥 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 商品房后勤保障撥出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 自建房改變撥出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房屋公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 買新房補助金 | 11.64 | 11.64 |
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2016全年結余部門預算表
企業單位:萬美金
工程項目 | 年初花費總金額 | 關鍵結余 | 頂目總支出 | 繳納領導費用 | 生意收入支出 | 對附帶部門補貼政策支出費用 | ||||
功能分類 | 科目必公司名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 總金額 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 一般來說通用的服務支出費用 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 中央政府辦公室廳(室)及相關內容學校公共事務 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 政府部門啟動 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 普通行政機關管理制度事宜 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 其他應該共公安全服務收支 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另外應該共同服務性總支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
|
| 時代后勤保障和就業形勢費用支出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政訴訟事業有成的單位離辭職 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口服務管理的行政機關的單位離離休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 危險機關自己事業企業幾乎養老院穩妥激費性支出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
|
| 醫疔環衛與預計生孩子花費 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫治后勤保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政機關企業整形 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 租賃房有效保障其他支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 住宅房轉型花費 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 居住房公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 全民購房政府補貼 | 11.64 | 11.64 |
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2016月度財政結余捐款收錄結余結算的時候總表
廠家:萬
工資部門預算數 | 收入支出結算的時候數 | ||||
大型項目 | 預算數 | 工程 | 總計 | 一半共同決算財政資金審批 | 中央政府性資金項目預算財務審批 |
一、一樣 公用費用預算不需要審批 | 598.13 | 一、基本公益性服務性收支 | 567.01 | 567.01 |
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二、當地政府性股權基金工程預算財政部門付款 |
| 二、外交政策教育支出 |
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| 三、國家安全收入支出 |
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| 四、公眾安全保障費用 |
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| 五、教肓經費支出 |
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| 六、物理學技術工藝教育支出 |
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| 七、特色文化體育課與影視傳媒撥出 |
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| 八、社會存在保駕護航和專業教育撥出 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、醫療器械安全衛生與計劃書孕育教育支出 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、工業節能綠色性支出 |
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| 十一國慶、新農村街道辦事處結余 |
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| 第十二、畜牧業水性支出 |
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| 第十五、流量運輸物流付出 |
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| 十四、物資探礦圖片信息等其他支出 |
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| 第十、工作業工作業等支出費用 |
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| 第十五、科技金融結余 |
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| 十六、扶持別城市性支出 |
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| 十九、國土資源深海氣候等其他支出 |
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| 黨的十九、公房有效保障教育支出 | 20.37 | 20.37 |
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| 二十二、調味品物質儲備庫費用 |
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| 二十一月、各種經費支出 |
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本年度盈利合計數 | 598.13 | 年初總支出預估合計 | 598.75 | 598.75 |
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年終國庫撥付結轉和節余 | 5.85 | 月底民政捐款結轉和盈余 | 5.23 | 5.23 |
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常見公共服務費用預算財政資金撥付 | 5.85 |
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|
政府部性股票基金費用財政資金付款 |
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共計 | 603.98 | 總金額 | 603.98 | 603.98 |
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2016月度大部分公益性工程預算財政性補貼款費用預算表
院校:萬塊人民幣
項目 | 平常公共服務項目預算財政預算撥付性支出竣工決算數 | |||||
效果各類 項目編號規則 | 科目必標題 | 預估合計 | 關鍵收支 | 品牌教育支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 大部分共同工作開支 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 政府機關辦公樓廳(室)及關于公司事情 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 財政操作 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 02 | 應該人事部門維護事務處理 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 其它大部分公開業務總支出 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 的一半公益性服務經費支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 社會中的保障和就業形勢花費 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 行政事務人事組織離離休 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口操作的行政管理組織離養老金 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 政府部門教育事業基層單位根本社會養老險金保險金繳納支出費用 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 診療衛生管理與預計生孕結余 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫院擔保 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 行政訴訟政府部門醫療管理 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 房間切實保障費用 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 房間變革開支 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 房屋公積金貸款 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 全民購房補肋 | 11.64 | 11.64 |
|
預估合計 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016當年度一半公共信息項目預算國庫撥付幾乎性支出部門預算表
院校:億元
產品 | 尋常通用預決算民政付款 基本上費用部門預算數 | ||||
實惠劃分 管理費用編寫代碼 | 題目英文名稱 | 總計 | 師接待費 | 共公事業費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 的薪資春節福利開支 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 常規公司 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 政府補貼政府補貼 | 35.15 | 35.15 |
|
301 | 03 | 績效工資 | 20.81 | 20.81 |
|
301 | 04 | 同一生活的保障交款 | 5.21 | 5.20 |
|
301 | 06 | 伙食費補助費費 |
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301 | 07 | 考核薪水 |
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301 | 08 | 行政機關工作方總體關于養老地產個人養老保險行業網上繳費 | 7.13 | 7.13 |
|
301 | 09 | 職業技能年金付款 |
|
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|
301 | 99 | 別的公司員工福利性支出 | 8.34 | 8.34 |
|
302 |
| 餐品和服務的總支出 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公區費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 噴涂費 |
|
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302 | 03 | 了解費 |
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302 | 04 | 證件費 |
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302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 用電費 |
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302 | 07 | 輕工費 |
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302 | 08 | 采暖費 |
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302 | 09 | 物業經理服務服務費 |
|
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302 | 11 | 出差費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國工作(境)雜費 |
|
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302 | 13 | 維修費(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 租售費 |
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302 | 15 | 多媒體費 |
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302 | 16 | 培訓課程費 |
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|
302 | 17 | 公務活動接持費 |
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302 | 18 | 專門建筑工費 |
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302 | 24 | 被裝購進費 |
|
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302 | 25 | 上用燃料油費 |
|
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302 | 26 | 建筑勞務費 |
|
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|
302 | 27 | 授權委托渠道費 |
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|
302 | 28 | 總工會專項經費 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 獎勵費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 公務接待使用車進行養護費 |
|
|
|
302 | 39 | 另外的交通配套手續費 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及擴展的費用 |
|
|
|
302 | 99 | 許多產品和安全服務性支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對個人的和人家的補帖 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
|
|
|
303 | 02 | 退職費 | 0.30 | 0.30 |
|
303 | 03 | 退職(役)費 |
|
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303 | 04 | 撫恤金 |
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|
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303 | 05 | 日子補貼申請書 |
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303 | 07 | 醫藥費 |
|
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303 | 08 | 貧困補助金 |
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303 | 09 | 獎賞金 |
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303 | 11 | 租賃房北京公積金 | 8.73 | 8.73 |
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303 | 12 | 提租補貼款 |
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303 | 13 | 選房補貼政策 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 別的對我們和中國家庭的經濟補貼撥出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 某個投資性教育支出 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公裝修設施設備采購 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 通用型設備折舊費 |
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310 | 07 | 相關信息在線及app租賃費提升 |
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310 | 13 | 國家公務小二租車購入 |
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310 | 19 | 別流量平臺置辦 |
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310 | 99 | 的資本管理性開支 |
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累計數 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
🌳2016本年度通常情況下公用設施財政部門預算財政部門審批“三公”專項資金及行政機關行駛專項資金費用支出 部門預算表
方:萬塊
常見公共信息項目預算不需要補貼款“三公”專項資金 | 行政機關工作 金費結算的時候數 | |||||||||||
加總 | 因公出國旅游 (境)費 | 因公專車添置及程序運行費 | 因公接待工作費 | |||||||||
小計 | 國家公務車輛使用 采購費 | 公務活動買車 自動運行費 | ||||||||||
項目預算數 | 竣工決算數 | 項目預算數 | 部門預算數 | 財政預算數 | 結算的時候數 | 決算數 | 部門預算數 | 決算數 | 部門預算數 | 決算數 | 結算的時候數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
|
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|
| 50.50 | 0.55 |
2016月度政府機構性理財產品估算財務捐款總支出預算表
方:萬
建設項目 | 市政府性基金投資概算民政審批結余部門預算數 | |||||
用途類型 專業科目商品代碼 | 課目名稱大全 | 總計 | 幾乎其他支出 | 項目流程總支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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累計 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、光于東莞市松江區國民地方政府外事辦工室2016年中收益其他支出總體經濟前提說
昆明市松江區人們相關部門外事辦公區室2016𝔍年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、相關傷害市松江區國民現政府外事辦公樓室2016財政年度收錄結算的時候情形表明
南京市松江區老百姓鎮政府外事辦公空間室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、關與佛山市松江區市民部門外事辦公樓室2016年末其他支出預算具體情況描述
成都市松江區人艮現政府外事辦公裝修室2016🅷年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、至于北京市松江區國民政府工作室外事工作室2016年終民政補貼款工資收入費用支出 整體情況講解
重慶市松江區人民群眾國家外事企業公司辦公室2016🦩年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、相對于廣州市松江區我們政府機構外事辦公區室2016全年度般公用竣工決算財政性捐款性支出竣工決算情形闡述
(一)一般來說公益性費用財政性捐款結余環境承載力情況發生。
深圳市松江區中國人民部門外事辦工室2016ඣ年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)似的通用估算財政廳審批撥出竣工決算節構情況下。
傷害市松江區各族人民區政府外事工作室2016🔯年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)普通公用設施預算表財政費用支出 付款費用支出 結算的時候到底狀態。
滬市松江區人們鎮政府外事辦公場所室2016☂年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1♎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2🍨、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🐬、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4🦹、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5😼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6🌄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7൩、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8ౠ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9🐈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、至于重慶市松江區國民國家外事辦工室2016年一般的公開財政預算預算財政預算捐款幾乎付出部門預算前提講解
深圳市松江區百姓政府工作室外事工作室2016🤡年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1⭕、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2ജ、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3𒈔、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政性補貼款經費支出預算總體經濟情形說明書怎么寫。
沈陽市松江區大家政府部外事商務企業辦公室2016༺年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016💮年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”專項資金國庫付款付出竣工決算具體化現狀說。
2016🐲年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
🐈國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、針對昆明市松江區市民政府性外事工作室2016年度目標政府部性新基金竣工決算財政性補貼款總支出竣工決算原因說明書
廣州市松江區人艮政府會議室室外事會議室室2016每年無現政府性新基金概預算財政花費撥付花費。
九、國家資本管理銷售經營估算民政撥付狀態描述
佛山市市松江區人們政府工作室外事工作室2016當年度無國家基金營運決算民政捐款收入支出。
十、另一主要地方的情形講解
(一)政府機關運作預備費收入支出情況發生。
2016🤪年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)區政府采購項目管理付出事情。
2016🍷年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016♒年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家基金使用事情。
截止目前2016年12月31日,滬市松江區群眾區政府外事會議室室無來往車輛。無工作單位實際價值5070萬大于公用環保設備及企事業單位作用100百萬元上面的轉用裝置。
(四)項目預算效績管理系統情況。
💯上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
效績口碑但是新情況表
建設項目名字 |
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估算刷卡金額 | XXX萬 |
評介得分 |
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評定目的 |
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基本考核 |
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存在著相關問題 |
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整改方案最好 |
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排查問題 |
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第四部分 名詞解釋
鄭州市松江區中國政府機關外事工作室每次部門預算信息公開無比較特殊專屬名稱需自行決定描述。