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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 公布的時刻:2019-08-15 閱讀次數:

蘇州市松江區公民當地政府的合作交流學習辦事處室

2017本年度部們結算的時候

 


  

 

第一點部份 濟南市松江區中國人大常委會部門合作的學習交流商務辦工室情況

一、其主要主要職責

二、個部門預算部門形成

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、利潤結余部門預算總表

二、工資收入部門預算表

三、花費預算表

四、財政廳撥付納入性支出竣工決算總表

五、普遍公開項目預算財政局審批付出結算的時候表

六、常見公益性預結算的時候民政補貼款主要付出結算的時候表

七、尋常共同費用預算財政性捐款“三公”專項資金及政府機關行駛專項資金收入支出預算表

八、市政府性股權基金成本預算財政部門撥付收入支出結算的時候表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

4方面 專有名詞表達

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、其主要管理職能

⭕(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

♐(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

ꦅ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

🔜(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

꧃(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

♛二、部門決算單位構成            

꧅從預算表部門搭建看,滬市松江區老百姓國家合作項目座談會辦工室個部門結算的時候收錄:成都市松江區我們政府部戰略合作座談會辦工室本級結算的時候、員工行政事務事業有成部門部門預算。

ꦐ融入 杭州市松江區民眾鎮政府合作協議聯席會辦公樓室2017第四季度相關部門結算的時候制定面積的標準涵蓋:

序號順序

部門稱謂

微信備注名

1

沈陽市松江區人民群眾鎮政府配合聯絡辦公區室(本級)

 

2

天津市松江區加盟洽談精準服務工作站

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017本年度薪水經費支出竣工決算總表

機關單位:70萬

創收

其他支出

活動

部門預算數

項目流程

部門預算數

一、民政撥付年收入

1255.48

一、平常通用服務性收入支出

1157.57

  但其中:鎮政府性債券成本預算財政局審批

 

二、外交活動經費支出

 

二、上級領導補助款利潤

 

三、國防教育費用

 

三、事業發展年收入

 

四、服務性的安全費用支出

 

四、經驗薪資

 

五、育兒教育收入支出

 

五、附設部門上交國家工資收入

 

六、專業系統費用支出

 

六、某些純收入

 

七、文化藝術體育健康與影視文化花費

 

 

 

八、市場后勤保障和自主創業教育支出

33.34

 

 

九、醫療公共衛生公共衛生與年度計劃計劃生育工作撥出

12.87

 

 

十、優質節能優質支出費用

 

 

 

十一國慶、城鄉居民片區教育支出

 

 

 

第十二、畜牧業水其他支出

 

 

 

十五、路網運輸配送收支

 

 

 

十四、資源英文勘察短信等撥出

 

 

 

第十五、商家售后制造業等總支出

 

 

 

十五、科技金融總支出

 

 

 

十二、支助其它位置開支

 

 

 

十九、土地資源深海氣象站等總支出

 

 

 

19、房間維護撥出

50.87

 

 

四十、糧油食品物品保障收支

 

 

 

二十一月、別總支出

 

當年度效益累計數

1255.48

上年其他支出自動求和

1254.65

用事業上私募基金確定結余差額

 

節余計算

 

年終結轉和節余

 

月底結轉和盈余

0.83

總結

1255.48

合計

1255.48


2017年中利潤部門預算表

政府部門:萬余元

投資項目

當年度納入預估合計

財政性審批利潤

上一級補貼申請書薪資

事業發展利潤

經驗工資

附屬醫院的單位上交國家年收入

某些薪資收入

功能分類
科目編碼

專業科目名號

累計

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣通用服務的撥出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

政府中介機構企業省委辦公廳(室)及涉及到的中介機構行政監察

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政性開機運行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

應該行政部門監管事情

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

事業有成運動

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

時代有效保障和就業形勢費用支出

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理行業方離養老

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口控制的行政事務院校離退職

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機關事業標準標準事業標準標準關鍵頤養商業險交款結余

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

機關衛生事業機關單位衛生事業機關單位新職業年金繳納費用支出費用

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫治環保與年度計劃發育支出費用

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理事業發展基層單位醫療管理

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政性企業單位醫學

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業企業企業醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保護教育支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改制支出費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房個人公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

買新房補帖

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017每年教育支出結算的時候表

機關單位:上萬元

工程項目

當年度收支自動求和

基礎結余

工程經費支出

上交上家花費

合作經營支出費用

對附設組織補帖結余

功能分類
科目編碼

項目名字大全

預估合計

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

正常公開服務項目支出費用

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

市政府辦公廳(室)及有關于設備事務性

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政處工作

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一般的行政機關管理制度工作

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

行業啟用

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

中國社會擔保和擇業付出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政處工作機構離退職

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的行政機關企事業單位離退休之

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

部門創業廠家總體健康養老商業險交款花費

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

部門企業發展組織新職業年金交款收入支出

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健環衛與籌劃發育費用支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

行政事務事業發展院校醫療機構

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

行政事務方醫學

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

事業上企事業編制診療

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

住宅保護支出費用

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

租賃房體制改革收入支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

商品房公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017每年財政部門補貼款收益開支預算總表

公司的:千元

使收入

結余

工作

結算的時候數

工作

累計數

大部分公共服務估算財政支出審批

人民政府性債卷費用財政性補貼款

一、一樣公共性概預算財政資金補貼款

1255.48 

一、一般來說公共性服務管理費用支出

 1157.57

1157.57 

 

二、部門性新基金估算財政資金付款

 

二、外交史性支出

 

 

 

 

 

三、中國國防花費

 

 

 

 

 

四、公共信息健康安全付出

 

 

 

 

 

五、教導開支

 

 

 

 

 

六、實驗技術其他支出

 

 

 

 

 

七、藝術體育健康與影視傳媒花費

 

 

 

 

 

八、社會各界保駕護航和大學生就業費用支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫疔清潔與規劃發育總支出

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節能減排環保節能收入支出

 

 

 

 

 

國慶、成鄉街道社區費用支出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

第十五、交通網運輸車費用

 

 

 

 

 

十四、成本勘測資訊等收支

 

 

 

 

 

15、業務服務培訓業等費用支出

 

 

 

 

 

第十六、互聯網金融收入支出

 

 

 

 

 

十六、支助其余的地區其他支出

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋能天氣等收支

 

 

 

 

 

第十九、自建房保證性支出

50.87 

 50.87

 

 

 

三十五、糧油食品工程材料自給率支出費用

 

 

 

 

 

二國慶、其它開支

 

 

 

當年度營收加總

1255.48 

當年度支出費用預估合計

1254.65 

 1254.65

 

年末財政廳捐款結轉和盈余

 

年尾國庫付款結轉和余額

 0.83

 0.83

 

      應該公共信息成本預算民政審批

 

 

 

 

 

      政府辦公室性股權基金估算財政支出審批

 

 

 

 

 

累計

1255.48 

累計

1255.48 

 1255.48

 

 


2017月度基本上共公財政預算預算財政預算捐款經費支出竣工決算表

企業:百萬元

項目流程

自動求和

常規付出

大型項目收入支出

工作分類整理

科目表代碼

課程和科目名稱

201

 

 

正常共同服務保障性支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

國家辦工廳(室)及涉及到學校行政事務

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

人事部門程序運行

193.98

193.98

 

201

03

02

一半行政處菅理公共事務

891.42

 

891.42

201

03

50

自己事業操作

72.17

72.17

 

208

 

 

當今社會安全保障和就業前景撥出

33.34

33.34

 

208

05

 

行政訴訟自己事業機構離退休之

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口治理的行政處企業離提前退休

0.83

0.83

 

208

05

05

政府機關創業公司差不多社會養老保障保障付款付出

26.48

26.48

 

208

05

06

市直機關參公政府部門職業的年金繳納費用付出

6.03

6.03

 

210

 

 

醫遼衛生情況與進度表計劃生育工作花費

12.87

12.87

 

210

11

 

行政訴訟事業企機關單位企機關單位醫療衛生

12.87

12.87

 

210

11

01

行政處組織醫療衛生

8.70

8.70

 

210

11

02

事業發展組織醫藥

4.17

4.17

 

221

 

 

租賃房確保總支出

50.87

50.87

 

221

02

 

租賃房改革的實質收支

50.87

50.87

 

221

02

01

個人住房住房基金

21.99

21.99

 

221

02

03

選房補貼標準

28.88

28.88

 

累計數

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017本年通常情況公眾預算表民政補貼款一般付出結算的時候表

  的單位:萬多

樓盤

合計數

工作人員接待費

公用設施經費支出

經濟條件等級分類

項目編號規則

項目明稱

301

 

工薪會員福利結余

284.48

284.48

 

301

01

  基本的底薪

45.88

45.88

 

301

02

  補貼費補貼費

94.72

94.72

 

301

03

  總獎

36.15

36.15

 

301

04

  某個發展服務保障交費

16.85

16.85

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  工作績效公司

41.68

41.68

 

301

08

行政企事業單位編制事業上企事業單位編制最基本養老院保險服務手機繳費

26.48

26.48

 

301

09

職業年金繳付

6.03

6.03

 

301

99

  許多月工資待遇福利費用

16.69

16.69

 

302

 

物品和售后服務收入支出

23.47

 

23.47

302

01

  辦公樓費

4.37

 

4.37

302

02

  紙箱印刷費

1.67

 

1.67

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  輕工費

0.50

 

0.50

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業操作公司操作費

 

 

 

302

11

  旅差費

0.65

 

0.65

302

12

  因公回國(境)資金

 

 

 

302

13

  維護(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租費費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  陪訓費

0.03

 

0.03

302

17

  國家公務接代費

 

 

 

302

18

  轉用素材費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專門用油料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  受托國際業務費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

2.99

 

2.99

302

29

  優惠費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動車輛租賃運轉維修保養費

 

 

 

302

39

  各種交通費花費

 

 

 

302

40

  稅金及疊加保險費用

 

 

 

302

99

  其它的商品銷售和安全服務教育支出

0.57

 

0.57

303

 

對個和家長的補貼

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常生活補貼費

 

 

 

303

07

  醫療管理費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

11

  房間社保公積金

21.99

21.99

 

303

12

  提租補肋

 

 

 

303

13

  買房子補助費

28.88

28.88

 

303

99

  別的對各人和家長的政府補貼經費支出

0.15

0.15

 

310

 

的資本投資性其他支出

3.43

 

3.43

310

02

  辦公場所的設備購進

3.43

 

3.43

310

03

  專門用機購置費

 

 

 

310

07

  數據信息系統及軟件新購的更新

 

 

 

310

13

  公務接待私車租賃費

 

 

 

310

19

  其他交通出行手段新購

 

 

 

310

99

  另外的資本管理性結余

 

 

 

合計數

363.23

336.33

26.90

 


ꦯ2017全年度通常情況下公益性概預算財政局補貼款“三公”專項經費支出費用及危險機關操作專項經費支出費用支出費用部門預算表

方:上萬元

普通公眾成本預算財務付款“三公”資金投入

機構運營

預備費部門預算數

總計

因公出國留學

(境)費

國家公務私車購入及電腦運行費

公務活動接待客人費

小計

國家公務買車

購進費

公務活動用車的

程序運行費

預決算數

部門預算數

費用數

竣工決算數

費用數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017本年政府機關性股權基金成本預算國庫撥付性支出部門預算表

廠家:億元

項目流程

累計

總體收支

頂目收支

系統劃分類別

課程代碼

科目表英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、相對于佛山市松江區人艮政府部門達成合作交談辦公裝修室2017全年盈利結余預算基本情況原因分析

濟南市松江區公民區政府合作關系互動交流辦公區室2017🦹年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017年師管理變少,師管理經費預算合理變少。

二、光于杭州市松江區群眾中央政府戰略合作座談會會議室室2017年終收入來源部門預算情況證明

年初收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、關于幼兒園沈陽市松江區人們政府辦公場所室協作座談會辦公場所室2017年結余結算的時候情況報告介紹

當年度💫支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、相對于深圳市松江區公民區政府合作關系座談會會議室室2017月度財政部門捐款薪水費用總體經濟具體情況介紹

重慶市松江區公民當地政府合作共贏交換辦公裝修室2017🧜年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、觀于傷害市松江區市民中央政府戰略合作交談工作室2017一年度尋常公共信息費用預算財政廳撥付教育支出部門預算情況說

(一)似的公用設施概算財政預算審批結余預算基本時候

重慶市松江區百姓市政府合作協議交流信息企業信訪室2017ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)一樣 公共服務竣工決算民政補貼款花費竣工決算構造狀態

武漢市松江區中國人民中央政府進行合作聯席會辦公區室2017ඣ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)通常情況報告下公共信息財務預算財務補貼款花費竣工決算重要情況報告

佛山市松江區公民地方政府聯合洽談辦公場所室2017🍨年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應少。進來:

1ꦫ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2💯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3ꦍ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4ဣ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🐬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7♎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8☂、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9♎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10♔、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、關羽東莞市松江區公民政府部相互合作交流電辦公裝修室2017季度通常具體情況下公用設施概算財政性捐款基本上經費支出部門預算具體情況說明書書怎么寫

昆明市松江區人們國家合伙聊天辦工室2017💦年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1🌜、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🔯、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3𒉰、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

🐽七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費民政捐款收支結算的時候綜合性時候這說明。

重慶市松江區人們當地政府戰略合作交換接待室室2017🐭年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:該項目實行中存在著太大的不認相關性問題,招待批、人流量不易于撐控。

2017♎年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中出現很高的不來確定量分析基本要素,接待處院校代號、票數根本無法支配。

(二)“三公”專項資金民政付款支出費用結算的時候實際的情形講解。

2017ℱ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

🍌國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

ꦏ 松江區老百姓群眾市鎮政府合伙洽談辦工室隸屬鎮政府部門各概決算鎮政府部門成本財務付款的國家國家公務活動車輛租賃租賃費及國家國家公務活動車輛租賃正常運行定期維護費其他支出為0萬塊老百姓幣,2012年,松江區老百姓群眾市鎮政府合伙洽談辦工室隸屬鎮政府部門各概決算鎮政府部門成本財務付款的國家國家公務活動車輛租賃享有量為0輛。

八、關干昆明市松江區國民政府辦公場所室媒體合作交流活動辦公場所室2017第四季度部門性私募基金民政預算民政審批性支出結算的時候癥狀這說明

⛎鄭州市松江區市民政府部門合伙交流溝通商務辦公區2017年無區政府性基金投資概預算民政撥付費用支出 。

九、國家充分運作估算財政性審批的情況解釋

♏武漢市松江區市民政府部協議溝通交流商務辦公環境2017半年度無國有化基金運作預算表財政資金審批費用支出 。

十、其他很重要事宜的情形這說明

(一)行政機關進行金費支出費用情形

🔯上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)區政府采買經費支出情況發生

武漢市松江區百姓中央政府達成合作討論會工作室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017ꦓ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國家股財產占為己有運行時候

꧑已于2017年12月31日,天津市松江區老百姓當地政府合作共贏交流學習工作室共得該車輛0輛,中間,通常情況下因公買車0輛、普通城管執法執勤點小二租車0輛、特殊技術人員水平出行0輛、各種使用車0輛(由市機管局統一化物品得到保障的一樣 國家公務租車0輛)。院校價格50萬多及以上基礎機0臺(套),機關單位價值100萬余元上面專業級設施0臺(套)。

(四)概預算績效評價管理工作情況發生

♉上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🎉一、民政審批創收:指院校年初度從本級民政科室爭取的民政審批,分為常見公用設施財政部門部門財政部門預算民政審批和鎮政府性股票基金財政部門部門財政部門預算民政審批。

二、行業使純收入:指行業標準組織開展非常專業渠道活動基本輔助活動授予的使純收入。

三、銷售創收:指視野方在正規專業業務部工作和輔佐工作之中開展調研非獨力分攤銷售工作擁有的創收。

💝四、任何凈使納入來源:指組織要先拿到的除“財政局審批凈使納入來源”、“事業發展凈使納入來源”、“經營者凈使納入來源”等本身的凈使納入來源。

五、當年度結轉和盈余:就是指上一年度沒有順利完成、結轉到當年度按管于法律法規再應用的成本。

ಌ六、年底結轉和節余:指年初度或此前月度概預算制定規劃、因合理性水平遭受變化規律是無法按原規劃施行,需延時到后面月度按有關的指定立刻在使用的信貸資金。

七、幾乎撥出:指標準為有保障企業健康高速運行、來完成臺賬的工作目標而會發生的哪項撥出。

𓆉八、工程收支:指標準為達到當前的行政處本職工作任何或事業上發展前景關鍵,在常見收支外面發現的每一項收支。

九、運營教育花費:指自己事業部門在專注話動及捕助話動外展開非自主測算運營話動造成的教育花費。

🥂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🌳十一國慶、工商登記啟用勞務費性支出費用:指行政機關的公司和依據國家工作公司法標準化管理的工作的公司在使用尋常共同決算財政預算審批安排好的常規性支出費用中的日常工作通用勞務費性支出費用性支出費用。


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