上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、通常工作職責
二、平臺設制
三、項目預算編織詳細說明
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、相關聯問題詳細說明
第十五、國庫總支出工程項目考核對方稅務申報表
鄭州市松江區國民中央政府合作共贏討論辦公場所室主要的職權
松江區人艮當地政府機關合作協議討論會職場室與區當地政府機關辦合署職場,最主要管理職能為:
꧃(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
𝕴(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦰ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
ဣ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ℱ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市松江區我們政府辦公室合作共贏學習交流辦公室機購設置
𓃲上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中,行政單位1家,事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 部門名號 | 自己的名字 |
1 | 鄭州市松江區老百姓區政府合作的座談會辦公場所室 |
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2 | 北京市松江區相互合作交流電服務質量中間 |
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形容詞解說
💝(一)最幾乎其他總支出財政工程預算表:是地市級財政工程預算表負責人團隊及所在財政工程預算表企業為切實保障其部門正常的啟動、順利完成日常性工作中神器任務而制定的年中最幾乎其他總支出項目,涉及到專業人員事業費和公共事業費倆部分。
🐠(二)建設項目付出預決算:是省級預決算管理者部位及隸屬預決算行業為已完成財政運作作業、行業開發最終的目標或相關部門開發策略、獨特最終的目標,在核心付出后編織的第四季度付出籌劃。
⭕(三)“三公”金費:是與省級財政局廳有金費領撥干系的行業舉例直屬的組織成本好項目預算的組織選擇省級財政局廳撥付科學讓的因公回國(境)費、因公出行采購費及運營費、因公接持費。里面:因公回國(境)費重點科學讓行政機關及直屬的組織成本好項目預算的組織員工的國.際合作共贏互動交流學習、巨大好項目溝通、在外學習研修班等的國.際旅費、美國地市間客運費、居住費、事情餐費、學習費、公雜費等其他費用撥出 ;因公接持費重點科學讓我國性專業性觸摸會議、一個國家巨大法律法規調研方案、專項計劃查驗和外事團組接持互動交流學習等下達因公或開設業務部需用居住費、客運費、事情餐費等其他費用撥出 ;因公出行采購費及運營費重點科學讓預算編制內因公行駛的不能用升級更新,和代替科學讓市里因公差旅費、因公文件格式對換、平時事情開設等需用因公出行能源費、維修服務費、人行道過河費、保險公司費等其他費用撥出 。
🌠(四)市直機關電腦運行金費開支:指行政處部門和定義公務接待員法管理系統的工作部門使用的通常公開費用財政廳審批規劃的幾乎開支中的規章制度公供金費開支開支。
2018年費用編制數這說明
2018🔴年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出325.36萬元;項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🍸、“行政運行”171.64萬元,主要用于:機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2๊、“事業運行”55.51萬元,主要用于:事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元,主要用于:ജ履行合同本辦運作職責權限、提升守則轉動而支出費用的對接支持新疆、江西區大型項目扶持項目資金,公務活動接侍費、招商銀行引資資金等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部門管理財務部門開支決算總表 |
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| 編制管理機構:滬市松江區我們當地政府公司合作交談工作室 | 計量單位:元 |
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| 當年度效益 | 上年費用支出 |
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| 工作 | 概算數 | 活動 | 費用數 |
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| 一、財政預算撥付收入來源 | 15,863,625.78 |
| 應該公眾保障花費 | 14,881,522.88 |
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| 1. 一樣共同費用預算費用 | 15,863,625.78 |
| 社會各界得到保障和擇業經費支出 | 361,567.88 |
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| 2. 區政府性股票基金 |
| 三、 | 醫療保障公共衛生與計劃表發育性支出 | 124,133.18 |
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| 二、人事創收 |
| 四、 | 往房服務保障付出 | 496,401.84 |
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| 三、事業性標準生產經營創收 |
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| 四、別的純收入 |
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| 效益總結 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年部們工資收入估算總表 |
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| 規劃團隊:廣州市松江區百姓國家合作協議交流學習辦公室 |
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| 單位名稱:元 |
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| 工程項目 | 純收入工程預算 |
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| 模塊的分類會計分類編號規則 | 模塊類別課程公司名稱 | 預估合計 | 民政撥付個人收入 | 事業有成效益 | 事業公司 | 的收益 |
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| 類 | 款 | 項 | 經驗薪資 |
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| 201 |
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| 常見公共信息服務管理結余 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 鎮政府辦公裝修廳(室)及關于組織業務 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 政府部門開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通行政機關操作業務 | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業發展開機運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活基本保障和工作收入支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業組織組織離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的政府部門廠家離退職 | 18,320.00 | 18,320.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業發展單位名稱差不多養老院保險服務手機繳費付出 | 261,333.00 | 261,333.00 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業有成企行政單位事業年金繳納花費 | 81,914.88 | 81,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 社區公共衛生防疫與設計生二胎支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企業發展公司的診療 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟基層單位診療 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業部門部門醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋保證其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房改革創新花費 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居公積金貸款 | 226,401.84 | 226,401.84 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補助 | 270,000.00 | 270,000.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年機構支出費用財政預算總表 |
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| 編制數部門:北京市松江區市民市政府進行合作交流電會議室室 | 公司:元 |
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| 創業項目 | 經費支出費用 |
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| 模塊類型會計分類打碼 | 能力種類會計分類各稱 | 合計數 | 基本性費用 | 的項目費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 般公用設施安全服務開支 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部門商務省委辦公廳(室)及有關于企業事宜 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門行駛 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 通常情況財政操作行政監察 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企事業工作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
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| 中國社會有效保障和就業機會教育支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業性標準離離休 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的行政部門公司的離提前退休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門事業上部門基礎健康養老穩妥繳納費用性支出 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 國家機關企事業基層單位的職業年金納費付出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療管理安全衛生與進度表生二胎收支 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政事業心機構整形 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟單位名稱醫疔 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上單位名稱整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房保險教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房間轉型性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房屋社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年機構國庫捐款收入支出表概預算總表 |
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| 編制工作部門乃至每一位員工:廣州市松江區各族人民市政府達成合作討論工作室 |
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| 標準:元 |
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| 財務補貼款薪水 | 財政性審批結余 |
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| 內容 | 工程預算數 | 產品 | 自動求和 | 基本公用概算 | 鎮政府性股票基金預算表 |
| |
| 一、尋常公共性估算的資金 | 15,863,625.78 | 一、 | 基本公開的服務撥出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、市政府性投資基金 |
| 二、 | 世界 保證和就業創業付出 | 361,567.88 | 361,567.88 |
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| 三、 | 醫療保健公共衛生與策劃生二胎支出費用 | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | 房屋服務費用支出 | 496,401.84 | 496,401.84 |
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| 凈收入總共 |
15,863,625.78 | 總支出總共 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年部們一半公用費用付出能力定義費用表 |
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| 規劃崗位:杭州市松江區國民現政府企業合作座談會工作室 | 工作單位:元 |
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| 的項目 | 應該公用預算表支出費用 |
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| 效果進行分類學科項目編碼 | 系統分類管理會計科目分類 | 加總 | 首要經費支出 | 樓盤費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 似的公眾服務的支出費用 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府辦公裝修廳(室)及一些結構公共事務 | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理工作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 基本行政性管理方法事情 | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 人事操作 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會生活保險和就業機會費用支出 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| 財政行業公司離退居二線 | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的政府部門行業離離休 | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 部門教育事業的單位通常養老生活保險金繳付費用 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政計量單位事業有成計量單位事業年金付費總支出 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療器械環保與設計生孕結余 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政性事業上企業醫學 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政事務部門醫藥 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 企業發展公司整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 租賃房服務保障結余 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改變性支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 首套房補貼費 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
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| 2018年團隊中央政府性基金投資工程概預算性支出功能鍵種類工程概預算表 |
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| 制定團隊:濟南市松江區大家政府部門合作方式交流電辦公場所室 | 工作單位:元 |
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| 的項目 | 中央政府性投資基金工程預算開支 |
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| 功能模塊各類會計科目編號規則 | 基本功能分級專業科目名稱大全 | 累計數 | 根本性支出 | 頂目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年部門管理般共同預決算付款幾乎教育支出劃算種類預決算表 |
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| 織造職能部門:沈陽市松江區公民鎮政府相互合作交流電商務值班室 | 工作單位:元 |
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| 投資項目 | 般公益性費用預算常見結余 |
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| 基本功能定義項目商品編碼 | 功用分級幾個會計科目種類 | 自動求和 | 人數經費支出 | 公供資金 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 待遇福利待遇其他支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 大多員工工資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼補貼標準補貼標準 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 薪金 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 餐費補貼政策費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | 效績年終獎金 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 基層單位事業上的基層單位常見養老生活保費付費 | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業的年金繳納費用 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | 崗位大多醫療服務保險服務交費 | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | 其他的社會各界保護激費 | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 房屋北京公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 各種公資有福利總支出 | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 設備和功能性支出 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 企業辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 會儀費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 指導費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *公務活動招待費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 公會金費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 特權費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | 同一淘寶產品和服務項目其他支出 | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| 對他人和普通家庭的政府補貼 | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 返現獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 另一對自己的和人的補助款收支 | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 金融資本性付出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 辦公室產品折舊費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 崗位“三公”事業費概算和行政單位程序運行事業費概算概算表 |
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| 預算編制部門乃至每一位員工:蘇州市松江區中國人民鎮政府合作協議交流學習接待室室 |
| 單位名稱:多萬元 |
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| 2018年“三公”預備費預決算數 | 2018年政府部門啟用經費支出項目預算數 |
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| 自動求和 | 因公出國工作(境)費 | 公務商務接待商務接待費 | 因公用車的折舊費及自動運行費 |
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| 小計 | 新購費 | 行駛費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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涉及到現狀表明
一、“三公”接待費概算
🧔上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2萬,核心是所以本辦嚴厲執行工作軍委八項設定有精神,管控接受條件。
🐻(一)因北京市松江區老百姓政府機構戰略合作交流學習辦公區室因公回國(境)經費支出由區外辦、區臺辦復雜事業編制,并協調公開透明性,本部門從不自行決定連續公開透明性。
ꦗ(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算71.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,主要是是因本辦標準的執行工作中共中央八項要求有精神,嚴格控制迎送標準的。
🧸注意按排:采用上司引領來松視察調研,全國各地市黨政代理團及各友誼省市、哥們地級市來松考擦或公務接待處接待處客人工作的接待處客人花費及采用公務接待處接待處客人接待處客人租車自駕花費等。
二、危險機關進行金費預算表
🃏機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
三、市集中采購計劃癥狀
2018𝄹年度本部門政府采購預算3.55萬元,其中:政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018年中本職能部門
面相普通隨著互聯網的高速發展,小企業公司需留政府機關選購該項目費用預算資金額0萬,面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
四、概預算考核問題
2018🍨年度,本部門實行績效目標管理的項目2個,涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政廳花費投資項目績效考評要求申辦表 | |||||||
項目代碼:180070050012 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
項目流程種類: | 援藏援滇科級干部上班金費 | 工程品類: | 時常性活動 | ||||
展開日期英文: | 2019-01-01 | 結尾期限: | 2019-12-30 | ||||
關系打電話: | 37735595 | 樓盤曾經項目預算(元) | 4,110,000.00 | ||||
同姓同名創業項目前年預決算額(元) | 1,850,000.00 | 重名活動上一年預算表實施數(元) | 2,270,000.00 | ||||
該項目簡介: | 𝓀落實工具部貧困戶協調任務和對接對口招生支持運作,是貫徹落實情況中心“5個整體利益”思想觀念、加速區域性協調任務發展趨勢的重大的戰略布局新舉措,是黨中心、住建部、成都市委、市政道路工程府確立松江的輝煌每日任務,也是松江義絕不能辭的責任書。援派領導人員專業金融人才是落實工具部貧困戶協調任務和對接對口招生支持運作堅強力量的阻止和專業金融人才保持。 | ||||||
項目立項通過: | ꦐ依據《關于松江區援外(駐外)干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工作的通知》,支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作,圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
產品創辦的必不可少性: | 🌌使用援派機關人員抓實、有郊地推進項目建設物質部脫貧警稅和專業學區招生協防貼心的售后服務辦公,順利進行成功完成援派前幾天松江與專業學區招生沿海區縣進行溝通與匹配。區黨政代表英語團、區走訪慰問品團赴物質部脫貧警稅和專業學區招生沿海區縣走訪慰問品援派機關人員。 | ||||||
做到業務具體實施的管理辦法、設備: | 《關與松江區援外(駐外)機關人員運作上資金及赴對接地方開設相應運作上制定一個方案》。 | ||||||
工程實行工作計劃: | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃,每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
業務總最終目標: | 🅺安全保障援派領導人員援派時期工做需要的資金投入、區黨政意味著團和問慰團赴是否對口東北部問慰援派領導人員資金投入。 | ||||||
本年工作績效方向: | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作,推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施,進而有效改善當地百姓基本生活條件,有效改善對口地區基本醫療教育條件,助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
須得表明的相關事情: | 🃏本建設工程工作的成本預算合同額、現實情況制定情況和那部分完工指標完工情況概率受當年度專業對口招生幫扶工做世界任務追求及專業對口招生位置工做現實情況訴求等不要期望值元素應響。以至于既定對賬理論依據各子建設工程工作現實情況情況額時以,績效好評好評將適用調整后建設工程工作費用確定。 | ||||||
指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職津貼 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
分解掉個人目標 | 標準玩法 | 標準階段目標值 | 推算標準 | ||||
開始和安全管理階段目標 | 財務管理工作規范不斷完善性 | 逐步完善 | 穩定標準的 | ||||
財稅制度的重要性執行程序很好性 | 行之有效 | 統一標 | |||||
預算表制定率 | 100% | 固定住標 | |||||
專款專門率 | 100% | 一定準則 | |||||
費用完成率 | 100% | 比較固定原則 | |||||
輸出目的 | 區救助好項目順利完成率 | 100% | 預計基準 | ||||
市經濟援助大型項目做完率 | 100% | 進度表規范 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作計劃要求 | |||||
支援創業項目進行快速率 | 100% | 方案標準規范 | |||||
鎮鄉結對捐助業務完畢率 | 100% | 預計規則 | |||||
使用效果最終目標 | 援派鄉鎮干部掛職企業單位服務客戶滿意度 | 80 | 計劃書要求 | ||||
援派村干部群眾客戶滿意度 | 80 | 準備細則 | |||||
援派團干部公安局企業單位十分滿意程度 | 80 | 打算規范 | |||||
會影響感染力制定目標 | 做到市、區、鎮二級經濟援助內容的施行 | 足夠 | 固定位置細則 | ||||
有用的提升援派紀檢干部積極主動性 | 充分的 | 一定規格 | |||||
有郊進行援派黨員干部事業 | 足夠 | 固定的標淮 | |||||
做援派黨員干部的后勤管理切實保障 | 充沛 | 加固基準 | |||||
資格審查重點 | |||||||
完美性 | 可行性報告性 | 考核對方 | 工作績效指標圖 | ||||
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標準化質量核審提出的意見 | "1🦂、申報信息方面:項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:項目總目標較簡單,未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標,缺乏項目管理制度;產出目標未體現時效指標;效果目標過簡單;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核中成果 | B | 提交申請人 | 沈錫宇 |
財政經費支出經費支出產品業績考核受眾審報表 | |||||||
項目代碼:180070050014 | 2018 | 審批進度:行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
工作英文名稱: | 援藏、援滇區品牌協助成本 | 樓盤類目: | 隔三差五性業務 | ||||
始于準確時間: | 2019-01-01 | 結束之時間: | 2019-12-30 | ||||
關聯的電話: | 37735595 | 產品年少概算(元) | 7,050,000.00 | ||||
同姓同名投資項目本年概算額(元) | 6,300,000.00 | 同名的項目流程去年概算運行數(元) | 5,530,312.00 | ||||
工程慨況: | 1994年起松江對口支援西藏定日縣, 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求,貫徹中央扶貧開發工作精神,圍繞精準扶貧,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請原則: | 😼《沈陽市專業對口招生招生援助與進行合作的交流會學習“第十五五”設計方案》、《松江區專業對口招生招生援助與進行合作的交流會學習“第十五五”設計方案》、《有關于做新一場專業對口招生招生援助操作的開展意見和建議》 | ||||||
創業項目創立的必需性: | 𒀰對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保障的項目全面實施的管理制度、舉措: | 🐼《武漢市專業劃片援助江西省活動服務管理暫行法子全面推進管理辦法》、《關羽辦好新輪專業劃片援助操作的全面推進想法》 | ||||||
該項目實行工作方案: | 𝐆由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程總對方: | 🍨實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
年終業績考核對象: | ♊依據扶持樓盤,更可行調理專業對接的地方受援村鎮及人民主要活動前提,更可行調理專業對接的地方主要醫療管理教導前提。 | ||||||
要闡明的另外事情: | 🃏本內容的工程預算價格、現場運行具體原因和一部分重要因素完整具體原因幾率受領導對那時劃片援助任何任何特殊要求及劃片中南部任何需求分析等切勿預期想象重要因素反應。那么不可能結賬依照各子內容現場有額應寫,工作績效考核指標語將采取改變后內容資金量做。 | ||||||
指標值值 | |||||||
用途分類: | 專項整治行業類 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
分析總體目標 | 指標值文章 | 技術指標制定目標值 | 記算法律依據 | ||||
支出和經營計劃 | 財稅監督制度建全性 | 建全 | 固定的準則 | ||||
財務工作機制下達有效地性 | 能夠 | 緊固標準的 | |||||
項目流程的管理工作制度建立健全性 | 健全制度 | 固定住標準規范 | |||||
投資項目管理管理制管理制審理合理性 | 能夠 | 穩固規范標準 | |||||
工程預算強制執行率 | 100% | 固定好規格 | |||||
專款專業化率 | 100% | 確定標淮 | |||||
財政資金不足率 | 100% | 固定不動標準規范 | |||||
產出率目的 | 全面實施許多中國民生的工作,的工作提交率 | 100% | 年度計劃標淮 | ||||
頒布雙百返現贈送,返現贈送人流量 | 300人 | 記劃標準規范 | |||||
制定一個雙百陪訓,調訓人員 | 200人 | 計劃方案要求 | |||||
施實雙十稅收優惠政策,專業對口雙擁共建結對行業數 | 10個 | 計劃書規范 | |||||
目的方向 | 受援人們中意度 | 80 | 記劃要求 | ||||
受援沿海地區滿足度 | 80 | 工作規劃規格 | |||||
援外職干放心度 | 80 | 記劃規格 | |||||
危害力指標 | 力促兩個地方相互之間趨勢 | 加以 | 調整規則 | ||||
緩和本省生產加工人生條件 | 充足 | 統一條件 | |||||
挺高本地人醫疔幼兒教育企業經濟發展經濟發展 | 有力 | 固定的規格 | |||||
有效地增強當地人SEO的優秀人才干部們隊伍管理開發 | 能夠充分 | 加固的標準 | |||||
審核中基本原則 | |||||||
完整篇性 | 可以性 | 業績考核對方 | 工作績效的指標 | ||||
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融合核對具體意見 | "1🧜、申報信息方面:項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構;項目實施計劃不具體,未體現具體的數量、質量、時間進度要求,且未包含財務工作計劃;未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面:年度績效目標未對項目總目標進行細化,需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面:投入管理不應出現“資金到位率”指標;產出目標未體現質量、時效指標;效果目標不全面,建議補充;影響力目標不準確;存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核驗后果 | B | 申核人 | 沈錫宇 |