上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、關鍵權責
二、醫療機構放置
三、費用預算定編闡述
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、想關情況發生闡明
東莞市松江區群眾以政府公司合作交談辦公樓室單位部門注意主要職責
松江區老百姓市政府性合作關系交流電辦公樓區室與區市政府性辦合署辦公樓區,通常崗位職責為:
🐽(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
ꦅ(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🎃(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
🉐(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
ღ(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
昆明市松江區各族人民當地政府的合作交流溝通會議室室裝置設置
🐽武漢市松江區人們群眾部門部協議聯絡電會議室室單位部門預決算是與松江區人們群眾部門部協議聯絡電會議室室本部與下屬下1家政府部門事業發展企業的結合結余規劃。
本部門乃至每一位員工中:行政訴訟企事業單位1家,參公公司1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
項目編號 | 機構公司名稱 | 備注欄 |
1 | 傷害市松江區人艮地方政府戰略合作交流信息工作室 |
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2 | 天津市市松江區協作聊天貼心服務管理平臺站 |
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2017年沈陽市松江區人民群眾相關部們聯合討論接待室室部們工程預算編制管理這說明
2017🌸年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1🗹、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2✱、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3๊、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5🦹、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6🎐、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🐠、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年機構財務會計出入工程預算總表 |
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| 建制部門:天津市松江區市民政府機構配合溝通辦工室 | 政府部門:元 |
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| 年初年收入 | 年初費用支出 |
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| 活動 | 概預算數 | 工程項目 | 成本預算數 |
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| 一、財政支出審批年收入 | 13,558,799.61 |
| 般公共服務設施管理服務管理費用支出 | 12,527,662.80 |
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| 1. 一樣 公用設施預算表信貸資金 | 13,558,799.61 |
| 當今社會質量保障和畢業生就業總支出 | 390,922.93 |
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| 2. 縣政府性股票基金 |
| 三、 | 醫疔衛生防疫與準備生孕撥出 | 140,508.20 |
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| 二、人事利潤 |
| 四、 | 自建房服務結余 | 499,705.68 |
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| 三、行業工作單位經營的純收入 |
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| 四、另一利潤 |
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| 效益總金額 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年個部門創收預算表總表 |
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| 編制管理部門:滬市松江區各族人大常委會職場室合作共贏交流活動職場室 |
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| 公司的:元 |
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| 頂目 | 薪水成本預算 |
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| 職能等級分類科目表編號規則 | 性能分類別專業科目種類 | 總金額 | 不需要審批薪資收入 | 事業有成年收入 | 事業發展計量單位 | 其它的薪資 |
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| 類 | 款 | 項 | 經營的收入水平 |
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| 201 |
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| 普遍公共售后服務售后服務支出費用 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 現政府辦公室廳(室)及有關的設備事宜 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政事務自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
|
| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 般行政機關菅理事務處理 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 工作程序運行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會發展保駕護航和找工作費用支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理企業公司的離退休之 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口處理的政府部門的單位離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門參公計量單位基本性社會養老人壽保險付費支出費用 | 281,016.41 | 281,016.41 |
|
| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 行政機關單位事業機關單位職業分析年金手機繳費付出 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
|
| 社區醫療健康與計劃表二孩總支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門創業企業單位醫遼 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 財政院校醫療服務 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 企事業政府部門醫療衛生 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房后勤保障收支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產改革的實質收入支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 |
|
| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 房產買賣補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年部分開支決算總表 |
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| 制定職能部門:南京市松江區公民市政府企業合作交流電辦公室 | 方:元 |
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| 內容 | 花費預決算 |
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| 基本功能進行分類科目表商品編號 | 功用劃分類別會計分類分類 | 總計 | 關鍵撥出 | 好項目結余 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 一樣 服務于性服務于經費支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 政府部門接待室廳(室)及一些組織 事宜 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 通常行政性管理制度事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 企業發展開機運行 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 社會的切實保障和出去上班付出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政企事業方離養老 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | 歸口工作的行政性單位名稱離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關工作企業基本的關于養老地產養老商業保險交款花費 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 行政計量單位工作計量單位行業年金繳納費用費用 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫療保障衛生管理與計劃書懷孕教育支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 財政創業組織醫療保障 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關的單位社區醫療 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 工作工作單位醫學 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房保駕護航開支 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 房屋創新費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 自建房個人公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年科室財政概算審批收支明細概算總表 |
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| 建制個部門:沈陽市松江區群眾縣政府合作項目聯絡辦公裝修室 |
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| 計量單位:元 |
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| 當年度收益 | 當年度民政捐款支出費用 |
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| 投資項目 | 成本預算數 | 產品 | 累計 | 應該公用成本預算 | 政府性性股權基金成本預算 |
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| 一、似的共公預算表資本 | 13,558,799.61 |
| 基本公開服務性花費 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、人民政府性債卷 |
| 二、 | 生活服務保障和就業形勢結余 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療器械食品衛生與規劃懷孕其他支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 住宅房服務經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 效益總額 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年單位通常情況公眾預決算支出費用功能表等級分類預決算表 |
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| 編織部門乃至每一位員工:天津市松江區市民相關部門合伙聊天辦公裝修室 | 公司的:元 |
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| 的項目 | 通常情況下共公預算表撥付教育支出 |
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| 特點分類管理管理費用商品代碼 | 系統區分幾個會計科目名號 | 合計數 | 關鍵支出費用 | 工程費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
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| 普遍共公保障費用 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府辦公室廳(室)及涉及企業事情 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政處加載 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政處管理工作行政監察 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業上工作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| 市場保障措施和就業前景費用支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關視野工作單位離退休年齡 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的行政性的單位離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業心企業首要社保養老行業保險行業網上繳費結余 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業心企事業編崗位年金網上繳費性支出 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫院清潔與行動計劃生殖教育支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| 行政機關事業心公司的醫藥 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政機關公司醫藥 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 參公公司的醫藥 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 個人住房切實保障經費支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 公寓房改革創新花費 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 商品房房貸公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補助費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年團隊人民政府性投資基金費用總支出實用功能區分費用表 |
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| 事業編制行業:成都市松江區公民部門合作項目交換辦工室 | 單位名稱:元 |
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| 好項目 | 政府機關性新基金預決算審批總支出 |
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| 模塊幾大類管理費用編碼查詢 | 實用功能種類科目必簡稱 | 加總 | 通常結余 | 工作費用支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
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|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年監管部門一樣公共信息工程概預算付款基本上性支出經濟能力區分工程概預算表 |
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| 事業編部們:濟南市松江區市民以政府合作協議交流活動辦公裝修室 | 單位名稱:元 |
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| 業務 | 大致公益性預算表付款大致花費 |
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| 作用分為課目識別碼 | 功效劃分科目表明稱 | 加總 | 人士預備費 | 公共勞務費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪副利付出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 常規底薪 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 國家補貼國家補貼 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 年終獎金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另外的社會化保障措施繳納費用 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 工作績效很大打工族薪資 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 部門創業基層單位大體社區養老穩妥交款 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業年金繳納 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另外月工資特權經費支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 淘寶寶貝和售后服務總支出 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培養費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動接待廳費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會接待費 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 社會福利費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 另外的淘寶產品和服務性結余 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對自身和家族的補助款 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 離休費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房產住房基金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 買新房救濟款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別對他人和家用的補貼費付出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 通常規劃撥出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公區機械購置費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年行政部門“三公”專項經費概預算和機關事業單位正常運行專項經費概預算概預算狀況表 |
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| 核編部們: |
| 企業:萬的大寫 |
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| “三公”經費預決算預決算數 | 機構正常運作事業費財政預算數 |
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| 累計 | 因公回國(境)費 | 國家公務接待廳費 | 公務接待用車的折舊費及程序運行費 |
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| 小計 | 購買費 | 運營費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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有關于情況下表明
一、“三公”資金投入財政預算
🌞上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
🌊(一)、因東莞市松江區人艮縣政府合伙交換商務辦公區因公回國(境)預備費由區外辦、區臺辦擔任編制數,并統一化公開化性,本單位不據實按順序公開化性。
🥃(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
🌠基本規劃:中用上級部門上司來松參觀考量,各省區市市黨政是團及各友好關系東北部、哥們縣區來松考量或因公生活的接待廳處客人費及中用因公接待廳處客人租車網費、接待廳處客人設備新購、進行印刷用紙開發等。
二、機關事業單位行駛專項資金概預算
😼機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、政府機構采購招標時候
2017𒅌年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017𝓰年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、費用預算績效評價現狀
2017𒀰年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
不需要花費內容工作績效最終目標網上申報表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 主抓美容科:行財科 | ||||||
樓盤名稱大全: | 援藏、援滇區樓盤捐助 | 大型項目類型: | 1 | ||||
成本應用領域: | 事業專門類 | 的資金來自: | 區財政廳 | ||||
逐漸時間日期: | 2018-02-01 | 完成日期英文: | 2018-11-30 | ||||
建立聯系電銷: | 37735599 | 產品當年度預決算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同該項目本年項目預算額(元) | 6,500,000.00 | 同名的建設項目本年費用預算審理數(元) | 6,419,975.00 | ||||
建設項目慨況: | 1994ꦫ年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目確立原則: | 𝓀《重慶市學區幫扶與企業公司合作交換“十五五”總體規模》、《松江區學區幫扶與企業公司合作交換“十五五”總體規模》、《針對提前做好新第三次學區幫扶工作任務的開展一件》 | ||||||
建設項目新設的意義性: | 𝐆對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
切實保障投資項目方案的管理機制、保護: | 《南京市學區協防貴州省品牌作業暫行法子執行方案》、《對于最好新每輪學區協防作業的執行意見與建議》 | ||||||
項目使用工作規劃: | ♋由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
業務總個人目標: | 🧸實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
每年考核關鍵: | 𓂃在救助工程項目,合理很好調理對接區縣受援鎮鄉及鄉親關鍵過日子的生活條件,合理很好調理對接區縣關鍵整形幼教的生活條件。 | ||||||
還要證明的其它的故障 : | 🍃本新建設新項目的概算累計額、實計施行的情況發現和組成部分評價語指標開展的情況發現也許 受上級領導對至今專業學區開赴作業每日任務規范要求及專業學區中南部作業消費需求等不能不預料原則導致。因為最中回款通過各子新建設新項目實計發現額為標準,績效考評評價語將采用了調節后新建設新項目金額開展。 | ||||||
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指標值值 | |||||||
用途分類: | 自己事業專業性類 | 資金來源分類: | 區財政廳 | ||||
分離任務 | 招生指標玩法 | 要求制定目標值 | 計算方法根據 | ||||
放進和操作總體目標 | 金融體系建立和完善性 | 加強制度建設 | 不斷完善 | ||||
財務管理管理機制完成高效性 | 有效地 | 更好 | |||||
新項目維護問責制度不斷完善性 | 加強制度建設 | 加強制度建設 | |||||
好項目安全管理管理制連接有用性 | 有效果 | 有效的 | |||||
費用執行命令率 | 100% | 1 | |||||
專款專用型率 | 100% | 1 | |||||
的資金不力率 | 100% | 1 | |||||
掉落指標 | 施工民生問題活動,活動完全率 | 100% | =100% | ||||
施實雙百贈送制度贈送制度票數 | 300 | ≥300人 | |||||
施行雙百培訓教育省培人次 | 200 | ≥200人 | |||||
試行雙十政策優惠方數 | 10 | ≥10人 | |||||
療效工作目標 | 受援地域老百姓們感到滿意程度 | 80 | ≥80 | ||||
受援中南部認同度 | 80 | ≥80 | |||||
援外基層干部比較滿意度調研 | 80 | ≥80 | |||||
會關注度指標 | 促進會兩個地方交流學習談朋友 | 搞定 | 達成 | ||||
改變本省產出日常生活標準 | 完工 | 達到 | |||||
增進當醫療設備學前教育企業快速發展 | 搞定 | 完成任務 | |||||
有效果不斷提高本市科技人員干部職工隊組開發 | 結束 | 已完成 | |||||
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核實及格率及一件 | |||||||
可用性性 | 可靠性 | 業績考核個人目標 | 效績指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
審核員總及格率 | 90 | ||||||
綜合評估申核意見表 | 1✱、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審核中成果 | A | 復審人 | 徐夢薇 | 復審的時間 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無