上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、重點職能作用
二、構造設定
三、預算表事業編詳細說明
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、相應的情況介紹
昆明市松江區各族人民當地政府戰略合作討論會工作室最主要的工作職責
松江區老百姓人大常委會合伙交流學習會議室場所室與區人大常委會辦合署會議室場所,核心職責權限為:
♉(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
𝔉(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
ꦜ(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
༒(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🐎(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
武漢市市松江區各族鎮政府辦公樓室協議討論辦公樓室組織快速設置
꧑區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
✃下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年西安市松江區群眾政府部公司合作交換辦公樓室財政預算定編介紹
2017🅘年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1ꦉ、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2ꦕ、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年費用企業單位賬務收入支出費用總表 |
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| 定編預決算部門:佛山市松江區人們政府部門合作共贏座談會企業檔案室 | 企業:元 |
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| 年初年收入 | 當年度經費支出 |
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| 新項目 | 財政預算數 | 好項目 | 決算數 |
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| 一、不需要付款利潤 | 12,722,603.99 |
| 應該公共性保障性支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 般服務性成本預算資源 | 12,722,603.99 |
| 社會生活保駕護航和自主創業其他支出 | 259,943.41 |
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| 2. 地方政府性資金 |
| 三、 | 醫學安全衛生與策劃發育收支 | 93,729.80 |
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| 二、事業單位收益 |
| 四、 | 個人住房的保障費用 | 466,960.80 |
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| 三、事業發展公司自主經營工資收入 |
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| 四、另外利潤 |
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| 純收入總額 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年工程預算表的單位效益工程預算表總表 |
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| 規劃費用企業單位:傷害市松江區百姓中央政府公司合作交流電辦公區室 |
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| 基層單位:元 |
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| 產品 | 薪資收入預算表 |
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| 能力劃分類別課程識別碼 | 職能幾大類科目表公司名稱 | 合計數 | 財政預算捐款純收入 | 企業凈收入 | 事業發展部門 | 別薪資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 企業經營利潤 |
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| 201 |
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| 般公共服務設施項目服務項目收入支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 以政府辦公樓廳(室)及有關系機購工作 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政性正常運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣行政部門安全管理工作 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 社會各界服務保障和就業的費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門事業上機構離養老 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管控的行政訴訟行業離辭職 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關事業發展標準總體養老穩定穩定網上繳費總支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 國家機關事編名稱單位名稱工作年金納費支出費用 | 61,200.00 | 61,200.00 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫遼干凈與計劃怎么寫計劃生育政策經費支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 政府部門工作基層單位醫療機構 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門行業醫療管理 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 公寓房保駕護航結余 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅機構改革費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 公寓房社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子補肋 | 304,800.00 | 304,800.00 |
|
| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年費用估算廠家費用支出 費用估算總表 |
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| 規劃財政預算機關單位:杭州市松江區國民政府部門合作方式討論辦公區室 | 企業單位:元 |
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| 產品 | 開支預決算 |
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| 功效劃分考試科目簡碼 | 功用分類別會計科目簡稱 | 加總 | 常規總支出 | 項目流程費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一半公用設施產品花費 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 部門辦公區廳(室)及相關聯組織機構公共事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政操作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 普通財政工作管理事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 世界安全保障和就業率花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 人事部門事業有成部門離提前退休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口治理的財政計量單位離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 機構事業上的廠家核心頤養天年人壽保險付費性支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門人事廠家新職業年金繳納收支 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治衛生學與工作規劃生二胎教育支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 人事部門企業的單位醫用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政訴訟廠家醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 房屋維護收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅行政體制改革費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 挑選心儀的房子補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年概算政府部門財政局補貼款結余概算總表 |
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| 編制管理成本預算行業:南京市市松江區民眾部門協議互動交流接待室室 |
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| 方:元 |
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| 上年工資 | 當年度財政廳補貼款其他支出 |
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| 品牌 | 概預算數 | 新項目 | 自動求和 | 應該公眾估算 | 市政府性投資基金估算 |
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| 一、一般的通用概算金額 | 12,722,603.99 |
| 一樣 服務性服務費用支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、現政府性私募基金 |
| 二、 | 市場擔保和就業形勢花費 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療設備公共衛生與工作計劃生小孩性支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 房間維護教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 工資合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年概算計量單位普遍公開概算教育支出系統劃分概算表 |
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| 制定決算組織:杭州市松江區老百姓政府性達成合作聯席會會議室室 | 行業:元 |
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| 新項目 | 基本上公共信息預算表捐款收入支出 |
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| 技能細分幾個會計科目識別碼 | 功能模塊分為科目必標題 | 自動求和 | 核心花費 | 工作收入支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 通常情況公眾服務培訓付出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門辦公裝修廳(室)及想關構造業務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政開機運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 正常行政機關管理制度事物 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 社會上安全保障和就業問題支出費用 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 政府部門企事業院校離養老金 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口的管理的行政部門的單位離退休之 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關企事業工作單位基礎給養老商業保險繳付其他支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門教育事業政府部門就業年金交費性支出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療健康與準備養育總支出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門企業發展企事業單位考試整形 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 人事部門廠家醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房后勤保障教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 住宅改善收入支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補貼政策 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年預決算公司相關部門性新基金預決算收入支出功效劃分預決算表 |
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| 編制程序財政預算的單位:成都市松江區老百姓政府部相互合作互動交流企業檔案室 | 機關單位:元 |
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| 產品 | 市政府性股票基金決算補貼款其他支出 |
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| 工作的分類會計分類編號 | 性能分級考試科目名字 | 累計數 | 基本的撥出 | 頂目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年財政費用單位名稱普遍服務性財政費用捐款基本的付出條件歸類財政費用表 |
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| 編寫概預算標準:蘇州市松江區公民中央政府進行合作聯絡辦工室 | 政府部門:元 |
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| 投資項目 | 一半共同項目預算補貼款常見撥出 |
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| 基本功能幾大類考試科目項目編碼 | 效果幾大類課目名字大全 | 累計 | 職工費用 | 公共事業費 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 底薪公益福利撥出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 大多基本工資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼政府補貼政府補貼 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 獎勵金 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 一些社交保駕護航網上繳費 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 國家機關事業上的企業基本的頤養天年商業保險繳納費用 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職位年金付款 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另一年薪獎勵教育支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品信息和服務性收支 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 差旅費報銷 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 例會費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務接侍接侍費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 商會事業費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 福利金費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 的產品和精準服務教育支出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對個體和家族的補貼費 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 住宅北京公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房子補貼金 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 各種對個和家居的補帖結余 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 基本性建成性支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 309 | 02 | 會議室機械設備租賃費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年預決算公司“三公”預備費和部門正常運作預備費費用預算事情表 |
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| 工程預算編制工程預算基層單位:佛山市松江區民眾政府部進行合作洽談辦公場所室 |
| 公司:萬余元 |
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| “三公”勞務費費用數 | 行政單位使用專項資金預算表數 |
| |||||
| 累計 | 因公出國留學(境)費 | 因公招待費 | 因公車輛使用購買及作業費 |
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| 小計 | 購進費 | 工作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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各種相關情況下這說明
一、“三公”資金實際情況
ꦑ上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
🤡(一)因深圳市松江區人艮縣政府的合作學習交流工作室因公出國留學(境)費用由區外辦、區臺辦擔任編寫,并按照三對外公布,本預決算企業單位不再行重復使用三對外公布。
🐟(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
🦩首要設置:在上司鄰導來松視察調研,各國家市黨政象征著團及各團結國家、兄第縣區來松了解或國家因公話動的招待廳成本及在國家因公招待廳租賃成本、招待廳主設備折舊費、印上品開發等。
二、工商登記操作接待費財政預算
꧅機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、當地政府選購情況報告
2017🅠年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、概算業績考核前提
2017😼年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政廳撥出工作績效考評最終目標申報納稅表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工醫院科室:行財科 | ||||||
樓盤品牌: | 援藏、援滇區該項目支助 | 大型項目品目: | 1 | ||||
金額功用: | 參公正規類 | 成本原因: | 區財政部門 | ||||
開端年月日: | 2018-02-01 | 停止年月日: | 2018-11-30 | ||||
連接辦公電話: | 37735599 | 新項目那時候成本預算(元) | 6,300,000.00 | ||||
同名的的項目去年費用預算額(元) | 6,500,000.00 | 同工作上一年費用連接數(元) | 6,419,975.00 | ||||
創業項目概貌: | 1994🌞年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項證據: | 💃《成都市對接專業是否對口增援與聯合溝通信息“十五五”策劃》、《松江區對接專業是否對口增援與聯合溝通信息“十五五”策劃》、《并于干好新每輪對接專業是否對口增援操作的快速執行個人意見》 | ||||||
頂目增設的用不著性: | ﷺ對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保持該項目全面實施的體系、方案: | ♏《北京市專業劃片支持貴州省投資項目處理暫行方法進行標準》、《相對于最好新第二輪專業劃片支持事情的進行意見表》 | ||||||
活動制定一個籌劃: | ꦓ由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
該項目總的目標: | 🔯實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
第四季度績效評價階段目標: | 🧸能夠 經濟援助好項目,管用可以提高是否對接省市受援鄉村及鄉親大致活活經濟環境,管用可以提高是否對接省市大致醫遼培育經濟環境。 | ||||||
需表示的另一個相關問題: | 💃本內容的費用預算票額、其實繼續執行情況下下和局部評論指標達到情況下下很有可能受上級領導對年少學區援助業務成就標準及學區城市業務業務需求等不能夠預想情況作用。但是最終能夠結帳原則各子內容其實形成額為標準,績效考核評論將選用修整后內容費用做。 | ||||||
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的指標值 | |||||||
用途分類: | 事業上專業的類 | 資金來源分類: | 區財政性 | ||||
轉換計劃 | 依據玩法 | 要求對方值 | 推算法律依據 | ||||
支出和的管理計劃 | 財務部管理制度不斷完善性 | 日益完善 | 建立完善 | ||||
財稅工作規范審理很好性 | 更有效 | 有用 | |||||
新項目操作會議制度日趨完善性 | 建立健全 | 建全 | |||||
樓盤管理方法監督制度執行工作合理科學性 | 更好 | 更好 | |||||
估算運行率 | 100% | 1 | |||||
專款多功能率 | 100% | 1 | |||||
金額就位率 | 100% | 1 | |||||
收益要求 | 執行民聲業務,業務完成任務率 | 100% | =100% | ||||
落實雙百榮譽榮譽人口 | 300 | ≥300人 | |||||
推行雙百培訓學校參培人流量 | 200 | ≥200人 | |||||
制定雙十幫扶機關單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
目的受眾 | 受援省市廣大群眾滿意度調研度 | 80 | ≥80 | ||||
受援區域滿不服務質量 | 80 | ≥80 | |||||
援外管理者喜歡度 | 80 | ≥80 | |||||
直接竟爭力方向 | 催進二地學習交流拍拖 | 搞定 | 完工 | ||||
改善效果地方種植人生生活條件 | 完畢 | 做好 | |||||
提升 當醫療機構文化藝術培訓工作壯大 | 完畢 | 做完 | |||||
有效性增進各地人材科級干部陣容設計 | 做好 | 完整 | |||||
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初審成績及意見和建議 | |||||||
完整詳細性 | 準許性 | 績效考核學習目標 | 考核公式 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
質量核審總良好率 | 90 | ||||||
全方位的核審意見和建議 | 1♈、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審核中可是 | A | 提交申請人 | 徐夢薇 | 核實準確時間 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無