南京市松江區亞太互動中央
2016半年度部預算
第一部分 上海市松江區國際交流中心概況
一、注意職能作用
(1)協助區外辦辦理本區人員的因公出國(境)工作的審批;
(2)配合區外辦做好本區內的外賓接待工作;
(3)協助區外辦及有關部門做好本區常住外國人的管理;
(4)配合組外辦做好對本區基層外事干部和涉外人員的政策和業務培訓。
二、平臺快速設置
上海市松江區國際交流中心是上海市松江區人民政府外事辦公室下屬1家正科級事業單位,無內設機構。
第二部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算表
2016年末收入來源性支出部門預算總表
基層單位:W
工資 |
收入支出 |
||
建設項目 |
部門預算數 |
活動 |
結算的時候數 |
一、財政預算審批個人收入 |
66.44 |
一、大部分公益性的服務結余 |
50.86 |
之中:地方政府性股票基金決算財政預算審批 |
|
二、外交政策其他支出 |
|
二、上級部門補貼申請書效益 |
|
三、飲水機其他支出 |
|
三、企事業工資 |
|
四、公共信息平安結余 |
|
四、銷售經營收入水平 |
|
五、教肓性支出 |
|
五、復屬部門上交收入來源 |
|
六、小學科學技能其他支出 |
|
六、某些使收入 |
|
七、傳統文化軍事體育與文化傳播支出費用 |
|
|
|
八、社會的服務保障和就業問題開支 |
11.31 |
|
|
九、診療清潔衛生與計劃怎么寫二孩開支 |
3.28 |
|
|
十、能效綠色環保付出 |
|
|
|
五一、城鄉統籌社區居委會收入支出 |
|
|
|
12、農業和林業水總支出 |
|
|
|
十四、交通銀行貨運總支出 |
|
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|
十四、能源堪探信心等費用支出 |
|
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|
第十、商用功能業等教育支出 |
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|
十五、網絡金融經費支出 |
|
|
|
二十七、幫扶其他的位置撥出 |
|
|
|
二十、國土局海底氣象臺等撥出 |
|
|
|
十八、公寓房安全保障教育支出 |
2.52 |
|
|
二是、油糧運輸存儲費用支出 |
|
|
|
二國慶、別的費用支出 |
|
本年度納入累計 |
66.44 |
上年付出自動求和 |
67.97 |
用行業基金、期貨、現貨、微盤化解收入支出差額 |
|
節余調整 |
|
期初結轉和節余 |
8.15 |
年底結轉和余額 |
6.62 |
總額 |
74.59 |
總共 |
74.59 |
2016財政年度納入部門預算表
計量單位:萬
工作 |
上年工資收入累計 |
財政部門審批薪資收入 |
上級部門政府補貼創收 |
企事業收入來源 |
自主經營工資 |
附屬醫院企業繳納效益 |
某些利潤 |
||||
功能分類 |
項目名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
66.44 |
66.44 |
|
|
|
|
|
|
201 |
|
|
通常通用業務性支出 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
國家辦公場所廳(室)及關于結構業務 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業操作 |
49.34 |
49.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 有效保障了和專業教育付出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業有成組織離退職 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關自己事業行業常規社會養老安全安全激費費用支出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業有成部門行業年金繳納性支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治衛生管理與工作方案生孕開支 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
醫治保險 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
企業公司的醫療保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間保障措施經費支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
自建房教育體制改革結余 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
2016每年收支竣工決算表
機構:萬
創業項目 |
年初開支總金額 |
幾乎付出 |
品牌其他支出 |
繳納上級部門收入支出 |
加盟費用支出 |
對附加企業補帖其他支出 |
||||
功能分類 |
學科英文名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
67.97 |
67.97 |
|
|
|
|
|
201 |
|
|
基本上公共性功能經費支出 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
鎮政府會議室廳(室)及涉及到的單位事宜 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業上電腦運行 |
50.87 |
50.87 |
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會化切實保障和求業花費 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理事業上計量單位離退休之 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關工作企業單位工作企業單位總體給養老商業保險繳納撥出 |
5.96 |
5.96 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門自己事業計量單位職業角色年金付費結余 |
5.35 |
5.35 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫藥安全與預計孕育費用 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
|
診療基本保障 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
210 |
05 |
02 |
事業性公司的整形 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅房有保障收入支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改變花費 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅住房基金 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
2016月度財政性付款凈收入收支部門預算總表
院校:萬塊
年收入預算數 |
其他支出竣工決算數 |
||||
頂目 |
預算數 |
工程 |
總金額 |
應該共公概算不需要付款 |
以政府性新基金預算表財政局補貼款 |
一、常見公開費用財政性捐款 |
66.44 |
一、普通公用服務培訓花費 |
50.87 |
50.87 |
|
二、市政府性資金預算表財政支出付款 |
|
二、外交活動付出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全可靠開支 |
|
|
|
|
|
五、教育培訓收入支出 |
|
|
|
|
|
六、專業新技術費用支出 |
|
|
|
|
|
七、文化教育球場與影視傳媒總支出 |
|
|
|
|
|
八、社會性保險和學生就業支出費用 |
11.30 |
11.30 |
|
|
|
九、醫療保障衛生學與籌劃養育花費 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
十、節約環保健康結余 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域居委會支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農林業水費用支出 |
|
|
|
|
|
第十五、交通配套裝卸搬運開支 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘察資料等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、商業地產保障業等結余 |
|
|
|
|
|
十五、金融投資收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援別東北部付出 |
|
|
|
|
|
十九、土地海洋資源氣象預報等付出 |
|
|
|
|
|
第十九、自建房保護總支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
二十五、糧油加工武器裝備存儲付出 |
|
|
|
|
|
二十一月、其它撥出 |
|
|
|
年初創收合計數 |
66.44 |
年初撥出預估合計 |
67.97 |
67.97 |
|
年終財政部門付款結轉和節余 |
8.15 |
年初國庫補貼款結轉和盈余 |
6.62 |
6.62 |
|
似的通用概算國庫審批 |
8.15 |
|
|
|
|
中央政府性股權基金決算財政廳撥付 |
|
|
|
|
|
合計 |
74.59 |
合計 |
74.59 |
74.59 |
|
2016季度正常公共信息估算財政部門補貼款費用結算的時候表
企業單位:萬余元
投資項目 |
大部分通用成本預算財政部門撥付性支出部門預算數 |
|||||
性能幾大類 課程編寫代碼 |
專業科目名號 |
累計 |
基本的撥出 |
的項目結余 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
201 |
|
|
平常公用安全服務教育支出 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
|
當地政府辦公場所廳(室)及相關醫療機構事情 |
50.87 |
50.87 |
|
201 |
03 |
50 |
事業進行 |
50.87 |
50.87 |
|
208 |
|
|
社會化擔保和出去上班教育支出 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
|
人事部門事業上組織離養老金 |
11.31 |
11.31 |
|
208 |
05 |
05 |
市直機關創業廠家常見社會養老險費用網上繳費開支 |
5.96 |
5.96 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關衛生事業政府部門專業年金納費經費支出 |
5.35 |
5.35 |
|
210 |
|
|
醫療干凈干凈與進度表生孩子付出 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
|
醫療管理后勤保障 |
3.28 |
3.28 |
|
210 |
05 |
02 |
事業院校診療 |
3.28 |
3.28 |
|
221 |
|
|
租賃房基本保障結余 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
|
往房改草性支出 |
2.52 |
2.52 |
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
合計數 |
67.97 |
67.97 |
|
2016年度目標通常情況公共性財政性預算財政性補貼款核心結余預算表
院校:萬多
新項目 |
似的公開預決算不需要付款 大多費用支出 結算的時候數 |
||||
成本歸類 課程標識號 |
課程名稱 |
自動求和 |
的人員經費支出 |
公供費用 |
|
類 |
款 |
||||
301 |
|
公司會員福利教育支出 |
59.72 |
59.72 |
|
301 |
01 |
最基本薪資 |
8.90 |
8.90 |
|
301 |
02 |
經費補貼標準 |
3.10 |
3.10 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
3.00 |
3.00 |
|
301 |
04 |
其它發展的保障繳納費用 |
4.29 |
4.29 |
|
301 |
06 |
食堂菜經濟補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考評待遇 |
27.96 |
27.96 |
|
301 |
08 |
市直機關衛生事業公司的差不多社會養老商業保險網上繳費 |
5.95 |
5.95 |
|
301 |
09 |
新職業年金手機繳費 |
5.35 |
5.35 |
|
301 |
99 |
另外的薪資會員福利性支出 |
1.17 |
1.17 |
|
302 |
|
寶貝和服務項目支出費用 |
5.73 |
|
5.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
1.37 |
|
1.37 |
302 |
02 |
噴涂費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢中心費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程手續訂 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電局費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業的管理公司的保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
電腦費 |
|
|
|
302 |
15 |
電視電話會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培圳費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待室費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬材質費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用工具生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
27 |
請求金融產品費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會資金投入 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
29 |
發福利費 |
2.70 |
|
2.70 |
302 |
31 |
公務活動用車的執行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外的流量的費用 |
0.75 |
|
0.75 |
302 |
40 |
稅金及疊加相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
另外產品和功能開支 |
|
|
|
303 |
|
對自己和家人的補貼 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休年齡費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資獎學金 |
|
|
|
303 |
09 |
賺錢金 |
|
|
|
303 |
11 |
住宅房北京公積金 |
2.52 |
2.52 |
|
303 |
12 |
提租國家補貼 |
|
|
|
303 |
13 |
房產買賣補肋 |
|
|
|
303 |
99 |
其它對他人和家廷的補帖撥出 |
|
|
|
310 |
|
一些股權投資性支出費用 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室設備置辦 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型裝置購入 |
|
|
|
310 |
07 |
內容手機網絡及免費軟件新購更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務專車購買 |
|
|
|
310 |
19 |
許多公路交通軟件工具租賃費 |
|
|
|
310 |
99 |
一些資本管理性撥出 |
|
|
|
累計數 |
67.97 |
62.24 |
5.73 |
2016年中通常情況通用預部門預算財政部門撥付“三公”資金及危險機關啟動資金總支出部門預算表
機關單位:萬元左右
通常情況下公共信息費用財政部門撥付“三公”專項資金 |
危險機關加載 接待費部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
公務活動專用車添置及操作費 |
國家公務接待工作費 |
|||||||||
小計 |
因公使用車 添置費 |
公務活動用車的 正常運作費 |
||||||||||
估算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
預算數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2016年政府部性股權基金概預算不需要審批教育支出結算的時候表
基層單位:百萬元
活動 |
區政府性理財產品估算民政捐款收支結算的時候數 |
|||||
的功能總類 學科代碼 |
課程和科目品牌 |
累計數 |
主要性支出 |
項目流程費用 |
||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
累計數 |
|
|
|
注:上海市松江區國際交流中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區國際交流中心2016年度部門決算情況說明
一、相對于傷害市松江區國際聯盟交流信息平臺2016年中營收經費支出總的情況描述
重慶市松江區國際上交流溝通公司2016൩年度收入總計為74.59萬元、支出總計為74.59萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各增加11.38萬元。主要原因:人員經費變動。
二、對沈陽市松江區國際聯盟座談會咨詢中心2016全年度營收結算的時候問題描述
北京市松江區國際性討論會咨詢中心2016年度收入合計66.44萬元,其中:財政撥款收入66.44萬元,占100%。
三、并于西安市松江區國際性討論重點2016本年收入支出竣工決算事情表示
蘇州市松江區國際級座談會學校2016年度支出合計67.97萬元,其中:基本支出67.97萬元,占100%。
四、并于南京市松江區國際性聯席會中心點2016月度財政局撥付薪水結余環境承載力現狀說明怎么寫
西安市松江區國際金交流溝通平臺2016𝐆年度財政撥款收支總決算74.59萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各增加11.38萬元,增長18%。主要原因:人員經費變動。
。
五、至于重慶市松江區亞太交流溝通機構2016一年度似的服務性項目預算財政性捐款其他支出竣工決算事情闡明
(一)尋常服務性費用預算財政局撥付教育支出整體來說前提。
濟南市松江區國際性互動交流主2016𒅌年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加14.89萬元,增長28.05%。主要原因:人員經費變動。
(二)正常公共性概算財政預算補貼款支出費用結算的時候設備構造前提。
重慶市松江區全球交換中心點2016𓄧年度一般公共預算財政撥款支出67.97萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)50.86萬元,占16.64%;社會保障和就業支出(類)11.31萬元,占16.64%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3.28萬元,占4.83%,住房保障支出(類)2.52萬元,占3.71%。
(三)常見服務性費用預算財政性補貼款撥出預算主要情況報告。
杭州市松江區香港國際交流信息服務中心2016꧒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為56.60萬元,支出決算為67.97萬元,完成年初預算的120.09%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費變動。其中:
1♚、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03萬元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:日常公用經費減少。
2ꦑ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.96萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
3♔、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0.00萬元,支出決算為5.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
4ಞ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:職工醫療保險繳費。年初預算為3.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的92.66%。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素費率下降。
5༺、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.52萬元。主要用于:支付職工住房公積金。年初預算為2.03萬元,支出決算為2.52萬元,完成年初預算的124.14%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。
六、至于武漢市松江區國際上討論會重心2016民政年度般通用費用民政付款常見結余預算狀態解釋
東莞市松江區新國際溝通研究中心點2016♏年度一般公共預算財政撥款基本支出67.97萬元,包括人員經費62.24萬元,公用經費5.73萬元。基本支出中:
1🐎、工資福利支出59.72萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出5.73萬元,主要用于:辦公費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用。
3、對個人和家庭的補助2.52萬元,主要用于:住房公積金。
七、關于上海市松江區國際交流中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”接待費財務補貼款教育支出結算的時候綜合性情況發生講解。
佛山市松江區國家交流溝通公司2016年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,與2015年度一致。
(二)“三公”經費預算不需要審批費用支出 預算關鍵原因這說明。
2016🐎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0萬元。
八、關于幼兒園深圳市松江區國際性討論會公司2016季度部門性基金投資預算表財政部門審批教育支出結算的時候情況報告申請報告
廣州市松江區香港國際討論會心中2016年末無地方政府性債券費用財政資金捐款收入支出。
九、公有投資經驗預算表財政支出補貼款實際情況報告怎么寫
杭州市松江區國際交換重心2016財政收支年度無國有控股資產企業經營預算表財政收支捐款收支。
十、某個重要的事情的狀態說明書怎么寫
(一)機關事業單位正常運作接待費性支出條件。
2016ꦕ年度上海市松江區國際交流中心為事業單位,不涉及機關運行經費,故機關經費支出為0萬元,與2015年度保持一致。
(二)政府機關回收付出狀況。
2016🅰年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)0.70萬元,其中:貨物采購金額0.70萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016ꦇ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.70萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國家資源使用率狀況。
截止日2016年12月31日,上海市松江區國際交流中心無車子。無基層單位的價值50來萬往上通用版設備及政府部門價格100萬余元以內專用工具機 。
(四)預算表績效考評管理方法現狀。
♋上海市松江區國際交流中心2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區國際交流中心無績效評價項目。
業績考核評價語最后短信表
活動簡稱 |
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費用大額 |
XXX萬 |
評述占分 |
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評議報告 |
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首要工作績效 |
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出現情況 |
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修改意見 |
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排查條件 |
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第四部分 名詞解釋
鄭州市松江區國家交流活動中心站此前竣工決算信息公開無層次性專業專有名詞需的另外表達。