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上海市松江大學城服務中心2017年度決算
信息來源: 發布新聞時長:2019-08-15 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江大學專業城

貼心服務心中

2017月度預算

 


目  錄

 

1環節 杭州市松江大專城業務中間簡況

一、關鍵崗位職責

二、組織機構如何設置

第二部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算表

一、工資結余竣工決算總表

二、薪資收入預算表

三、支出費用部門預算表

四、民政審批盈利總支出部門預算總表

五、平常公益性費用財政局捐款開支竣工決算表

六、通常公共信息費用預算不需要撥付幾乎性支出預算表

七、通常公用成本預算不需要捐款“三公”資金及行政單位正常運作資金性支出竣工決算表

八、國家性貨幣基金費用財政預算審批總支出預算表

第三部分 上海市松江大學城服務中心2017年度決算情況說明

最后有些 專有名詞解悉

 


第一部分    上海市松江大學城服務中心概況

 

一、其主要職責

提升與松江讀書城的電話聯系,開展讀書城的售后服務本職工作。

二、平臺設有

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江大學城服務中心2017當年度部門預算表

2017第四季度收入來源總支出竣工決算總表

基層單位:上萬元

凈收入

費用支出

好項目

竣工決算數

內容

部門預算數

一、財政支出撥付利潤

85.52

一、普通通用業務開支

73.61

  表中:現政府性基金投資預決算國庫捐款

 

二、國際關系費用支出

 

二、上司補貼利潤

 

三、國防軍事總支出

 

三、事業上的薪水

 

四、公用的安全總支出

 

四、運營利潤

 

五、教育培訓經費支出

 

五、附加部門上交國家盈利

 

六、科學實驗新技術經費支出

 

六、各種收入水平

 

七、文化藝術體育乒乓球與新傳媒收支

 

 

 

八、當今社會服務保障和專業教育費用支出

7.11

 

 

九、醫疔衛生監督與工作規劃生肓付出

2.48

 

 

十、能效環境支出費用

 

 

 

十一國慶、新農村特別經費支出

 

 

 

十三、畜牧業水開支

 

 

 

十四、城市公路運輸管理費用支出

 

 

 

十四、能源探礦訊息等收入支出

 

 

 

十六、提供快餐業提供快餐業等結余

 

 

 

16、金融經濟教育支出

 

 

 

十八、捐助其它的地開支

 

 

 

十九、國土資源海洋能景象等費用

 

 

 

黨的十九、租賃房切實保障花費

2.24

 

 

三十五、糧油食品物質存量其他支出

 

 

 

二十一國慶、同一花費

 

上年納入累計數

85.52

上年付出累計

85.44

用事業股權基金補回開支差額

 

盈余分派

 

本年結轉和節余

 

年尾結轉和節余

0.08

合計

85.52

總結

85.52


2017年中薪資收入部門預算表

組織:上萬元

品牌

年初純收入累計數

民政補貼款創收

領導補貼收入來源

教育事業使收入

操作個人收入

附設機關單位繳納純收入

其余盈利

功能分類
科目編碼

課程和科目品牌

總計

85.52

85.52

 

 

 

 

 

201

 

 

平常公開產品花費

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

 

政府部工作廳(室)及有關部門事物

73.7

73.7

 

 

 

 

 

201

03

50

創業使用

43.27

43.27

 

 

 

 

 

201

03

99

其它市政府工作廳(室)及重要性機購行政監察教育支出

30.43

30.43

 

 

 

 

 

208

 

 

社會的得到保障和找工作教育支出

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門工作計量單位離養老

7.11

7.11

 

 

 

 

 

208

05

05

政府機關參公部門通常養老服務保費交款費用支出

5.07

5.07

 

 

 

 

 

208

05

06

計量單位教育事業計量單位網絡職業年金付款經費支出

2.04

2.04

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障干凈與年度計劃養育收支

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

 

行政訴訟企事業企業治療

2.47

2.47

 

 

 

 

 

210

11

02

參公部門醫院

2.47

2.47

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋保駕護航費用

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅改善開支

2.24

2.24

 

 

 

 

 

221

02

01

  房屋社保公積金

2.24

2.24

 

 

 

 

 

 

 


2017年中開支預算表

單位名稱:萬余元

品牌

當年度撥出累計數

基礎性支出

好項目付出

上交國家上級部門花費

運營付出

對附設政府部門補貼申請書花費

功能分類
科目編碼

科目必公司名稱

自動求和

85.44

55.01

30.43

 

 

 

201

 

 

大部分公益性業務花費

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

 

縣政府辦公裝修廳(室)及相應學校行政監察

73.61

43.18

30.43

 

 

 

201

03

50

事業發展進行

43.18

43.18

0

 

 

 

201

03

99

另外政府性企業省政府辦公廳(室)及關于組織事情收入支出

30.43

0

30.43

 

 

 

208

 

 

發展保駕護航和找工作性支出

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

 

行政訴訟行業工作單位離養老金

7.11

7.11

0

 

 

 

208

05

05

部門教育事業工作單位首要頤養商業保險交費性支出

5.07

5.07

0

 

 

 

208

05

06

工商登記事業上院校職業的年金繳

費經費支出

2.04

2.04

0

 

 

 

210

 

 

醫療服務環保與計劃怎么寫生肓開支

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

 

行政處參公部門醫療器械

2.47

2.47

0

 

 

 

210

11

02

創業廠家醫療器械

2.48

2.48

0

 

 

 

221

 

 

住宅保障機制花費

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

 

商品房改變其他支出

2.24

2.24

0

 

 

 

221

02

01

往房社保公積金

2.24

2.24

0

 

 

 

 


2017年中不需要捐款營收開支結算的時候總表

標準:千元

營收

費用

內容

預算數

創業項目

加總

似的服務性費用預算財政支出付款

以政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政性撥付

一、似的通用項目預算財政廳捐款

85.52

一、一半公益性服務的收支

73.61

73.61

 

二、相關部門性股票基金決算財政局付款

 

二、外交關系撥出

 

 

 

 

 

三、中國國防總支出

 

 

 

 

 

四、通用健康收入支出

 

 

 

 

 

五、教育培訓花費

 

 

 

 

 

六、地理學科技支出費用

 

 

 

 

 

七、文化課體育健康與傳媒廣告收入支出

 

 

 

 

 

八、社交后勤保障和學生就業經費支出

7.11

7.11

 

 

 

九、醫療機構清潔與項目生孕費用

2.48

2.48

 

 

 

十、綠色建筑節能減排教育支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民街道辦事處收入支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

十五、路網及運輸經費支出

 

 

 

 

 

十四、企業信息勘察企業信息等撥出

 

 

 

 

 

15場、商務安全流通業等撥出

 

 

 

 

 

16、金融資本收入支出

 

 

 

 

 

二十七、捐助許多城市費用

 

 

 

 

 

十九、國土資源深海氣象條件等付出

 

 

 

 

 

黨的十九、個人住房后勤保障費用

2.24

2.24

 

 

 

20、油糧工程物資產出性支出

 

 

 

 

 

二十一月、各種其他支出

 

 

 

上年純收入總計

85.52

上年費用支出 合計數

85.44

85.44

 

月初財政廳補貼款結轉和節余

 

月底財務審批結轉和余額

0.08

0.08

 

      一樣公用預決算民政審批

 

 

 

 

 

      區政府性私募基金估算財務付款

 

 

 

 

 

總金額

85.52

累計

85.52

85.52

 

 


2017第四季度大部分公開預算表不需要捐款教育支出結算的時候表

基層單位:70萬

項目

自動求和

基本的費用

工作收入支出

能力分類別

會計分類項目編碼

課程品牌

201

 

 

平常公用提供服務其他支出

73.61

43.18

30.43

201

03

 

鎮政府會議室廳(室)及對應機購公共事務

73.61

43.18

 

30.43

201

03

50

自己事業使用

43.18

43.18

 

201

03

99

其它中央政府辦公場所廳(室)及想關學校行政事務結余

30.43

 

30.43

 

208

 

 

社會發展保護和找工作費用支出

7.11

7.11

 

208

05

 

行政機關視野方離退居二線

7.11

7.11

 

208

05

05

國家機關事業上的企業單位根本社區養老安全繳納費用費用

5.07

5.07

 

208

05

06

企工作機關單位工作機關單位的職業年金付費花費

2.04

2.04

 

210

 

 

醫疔衛生防疫與進度表懷孕性支出

2.48

2.48

 

210

11

 

人事部門事業性公司的醫療衛生

2.48

2.48

 

210

11

02

創業機關單位醫院

2.48

2.48

 

221

 

 

房間維護經費支出

2.24

2.24

 

221

02

 

房間改革方案教育支出

2.24

2.24

 

221

02

01

商品房社保公積金

2.24

2.24

 

合計數

85.44

55.01

30.43

 


 

2017全年度常見公共性費用預算財政局審批根本付出部門預算表

  企業:百萬元

項目

預估合計

人員管理經費支出

共公預備費

條件各類

科目必打碼

幾個會計科目名字大全

301

 

的薪資福利性教育支出

48.56

48.56

 

301

01

  基本性員工工資

8.84

8.84

 

301

02

  津貼費補助金

4.01

4.01

 

301

03

  年終獎金

1

1

 

301

04

  許多社會中有效保障了繳付

3.33

3.33

 

301

06

  餐費補貼申請書費

0

0

 

301

07

  績效考評年薪

23.19

23.19

 

301

08

工商登記事業廠家關鍵社區養老人身險繳納費用

5.07

5.07

 

301

09

網絡職業年金激費

2.04

2.04

 

301

99

  另一個工薪福利福利性支出

1.08

1.08

 

302

 

商品銷售和產品費用支出

4.21

 

4.21

302

01

  辦公樓費

1.02

 

1.02

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  資詢費

 

 

 

302

04

  辦理手交費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

0.37

 

0.37

302

07

  郵電通信費

0.30

 

0.30

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安治理費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.10

 

0.10

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  學習費

 

 

 

302

17

  國家公務接待室費

 

 

 

302

18

  專業素材費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  多功能然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托代為業務部門費

 

 

 

302

28

  公會資金投入

0.50

 

0.50

302

29

  福利微信費

1.92

 

1.92

302

31

  公務接待使用車運作維系費

 

 

 

302

39

  相關交通運輸花銷

 

 

 

302

40

  稅金及疊加成本費用

 

 

 

302

99

  其它的物品和工作總支出

 

 

 

303

 

對小編和家中的政府補貼

2.24

2.24

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的津貼

 

 

 

303

07

  醫治費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎賞金

 

 

 

303

11

  個人住房北京公積金

2.24

2.24

 

303

12

  提租補帖

 

 

 

303

13

  買房救濟款

 

 

 

303

99

  任何對本人和小家庭的補助費費用支出

 

 

 

310

 

其余資本管理性花費

 

 

 

310

02

  工作環保設備添置

 

 

 

310

03

  專用工具系統添置

 

 

 

310

07

  圖片信息平臺咯及系統采購版本更新

 

 

 

310

13

  公務活動出行用車租賃費

 

 

 

310

19

  其它道路工具軟件新購

 

 

 

310

99

  別投資者性花費

 

 

 

自動求和

55.01

50.80

4.21

 


2017財政局年度般通用成本預算財政局捐款“三公”金費及工商登記正常運行金費教育支出結算的時候表

標準:余萬元

一樣 共同費用民政撥付“三公”費用

單位行駛

經費支出預算數

合計數

因公出國工作

(境)費

國家公務專用車新購及啟用費

因公接持費

小計

公務活動用車的

購進費

因公專用車

啟動費

成本預算數

部門預算數

費用數

部門預算數

成本預算數

竣工決算數

決算數

部門預算數

費用數

部門預算數

概算數

預算數

 

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

0.00

0.00

 


2017每年政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用財務補貼款撥出結算的時候表

企事業單位:多萬元

的項目

合計數

大多支出費用

頂目花費

技能的分類

管理費用數字

幾個會計科目各稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

 

 

 

注:上海市松江大學城服務中心2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江大學城服務中心2017年度目標預算情況說明

 

一、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入支出決算總體情況說明

鄭州市松江大學時城提供服務管理中心2017🌺年度收入總計為85.52萬元、支出總計為85.52萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各增加7.88萬元。主要原因:工資福利支出增加。

二、關于上海市松江大學城服務中心2017年度收入決算情況說明

當年度收入合計85.52萬元,其中:財政撥款收入85.52萬元,占100%。

三、關于上海市松江大學城服務中心2017年度支出決算情況說明

上年ไ支出合計85.44萬元,其中:基本支出55.01萬元,占64.39%;項目支出30.43萬元,占35.61%。

四、關于上海市松江大學城服務中心2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

南京市松江一本大學城服務性咨詢中心2017✨年度財政撥款收支總決算85.52萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各增加7.88萬元,增長10.16%。主要原因:工資福利支出增加。

五、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)常見公益性費用預算民政撥付總支出預算環境承載力時候

武漢市松江高校城服務質量基地2017൩年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,占本年支出合計的100%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加7.80萬元,增長10.06%。主要原因:工資福利支出增加。

(二)大部分共同預部門預算不需要審批其他支出部門預算機構情況發生

深圳市松江大學專業城功能咨詢中心2017𝔍年度一般公共預算財政撥款支出85.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)73.61萬元,占86.16%;社會保障和就業支出(類)7.11萬元,占8.32%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2.48萬元,占2.90%;住房保障支出(類)2.24萬元,占2.62%。

(三)普通公用設施成本預算財政局補貼款撥出竣工決算按照狀態

濟南市松江上大學城售后服務網站的2017🔥年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為78.90萬元,支出決算為85.44萬元,完成年初預算的108.29%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加。

1🦂、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)43.18萬元。主要用于:人員和日常公用經費。年初預算為33.73萬元,支出決算為43.19萬元,完成年初預算的128.05%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出增加

2ꩵ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)30.44萬元。主要用于:看松江等投資項目專項資金花費♔。年初預算為34.00萬元,支出決算為30.44萬元,完成年初預算的89.53%。決算數小于預算數的主要原因:項目活動降低。

3🌜、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)5.07萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為4.97萬元,支出決算為5.07萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

 4ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.04萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為1.99萬元,支出決算為2.04萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

5ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)2.48萬元。主要用于:職工醫療保障繳費。年初預算為2.48萬元,支出決算為2.48萬元。

6🀅、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2.25萬元。主要用于:職工公積金繳費。年初預算為1.74萬元,支出決算為2.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

六、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

武漢市松江大學本科城服務項目服務網2017💟年度一般公共預算財政撥款基本支出55.01萬元,包括人員經費50.80萬元,公用經費4.21萬元。基本支出中:

1☂、工資福利支出48.56萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出4.21萬元,主要用于:辦公費、電費、郵電費、維修(護)費、工會經費、福利費。

3、對個人和家庭的補助2.24萬元,主要用于:住房公積金。

七、關于上海市松江大學城服務中心2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政局補貼款教育支出部門預算綜合性現象詳細說明。

成都市松江本科大學城提供服務站局2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數與2016年度無變化。

(二)“三公”費用財務補貼款開支結算的時候詳細癥狀描述。

🍃 天津市市松江大學本科城安全服務心中2017財政付出年度無“三公”資金投入財政付出捐款付出。

八、關于上海市松江大學城服務中心2017年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

西安市松江學校城保障中央2017年中無國家性投資基金成本預算民政補貼款支出費用。

九、國有控股資本投資企業經營預算表不需要付款現狀描述

𝔉 廣州市松江大學考研城業務管理中心2017本年度無國有土地投資基金經營者預決算財政廳補貼款支出費用。

十、相關很重要細節的狀況這說明

(一)機構進行專項資金花費現象

 廣州市松江師范大學城服務中間2017財政年度硅酸關開機運行經費預算總支出。

(二)國家采購管理經費支出時候

西安市市松江上大學城提供服務中央2017🐓年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0.20萬元,其中:貨物采購金額0.20萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

(三)國家股金融資產占有物實用環境

🌳截止目前2017年12月31日,沈陽市松江上大學城服務質量中總共機動車輛0輛,進來,尋常因公出行0輛、平常市場監管值勤公務車0輛、持種專業性水平專車0輛、其他使用車0輛(由市機管局統一化物品保障措施的般國家公務專車0輛)。計量單位附加值50億元以內專用設施設備0臺(套),標準價值觀100上萬元上文特用機 0臺(套)。

(四)概算效績監管狀況

🐽上海市松江大學城服務中心2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度滬市松江綜合大學城服務性咨詢中心無績效口碑口碑該項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

ไ一、財政性支出資金費用預決算職能部門撥付效益:指企業年初度從本級財政性支出資金費用預決算職能部門職能部門具有的財政性支出資金費用預決算職能部門撥付,涵蓋尋常公用設施費用預決算財政性支出資金費用預決算職能部門撥付和現政府性投資基金費用預決算財政性支出資金費用預決算職能部門撥付。

二、人事上使收入來源:指人事上公司進行專業技術銷售生活下列關于捕助生活有的使收入來源。

💙三、銷售薪資使收入:指事業有成的單位在行業項目項目和其輔佐項目認知能力做好非單獨的賬務處理銷售項目達成的薪資使收入。

🍸四、其它個人收益:指標準有的除“財政預算捐款個人收益”、“事業上的個人收益”、“營業個人收益”等本身的個人收益。

五、年終結轉和盈余:意指去年度還不提交、結轉到當年度按關與約定不斷實用的成本。

🍰六、年尾結轉和余額:指年初度或前本季度預算表制定規劃、因從客觀標準發生發生改變沒有按原規劃全面實施,需延長到以來本季度按關以標準規定以后實用的資金量。

ꦚ七、總體其他支出費用:指標準為有效保障了構造正常值作業、進行平常作業責任而會發生的幾項其他支出費用。

🎀八、的項目總收支:指院校為做完某個的行政處運行的目標或事業進步進步的目標,在關鍵總收支后造成的每項總收支。

ꦅ九、銷售銷售經營收入費用:指事業公司在專業性過程及幫助過程之下組織開展非經濟獨立賬務處理銷售銷售經營過程發生的的收入費用。

🎶十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💯11、國家機關程序運行專項金費:指行政性方和參照物公務接待員法菅理的人事方食用一樣 公共服務概預算財政部門撥付組織的總體性總支出中的平時的共用專項金費性總支出。

 

 

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