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中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室) 2020年度部門決算公開
信息來源: 發表時段:2022-08-24 閱讀次數:

 

 

 

 

 

中國共產黨濟南市松江區聯合會會中國革命史科學研究所(濟南市松江區問題志企業辦公室室)

2020當年度部分預算

 


目  錄

 

首部份 中共中央深圳市松江區促進會會黨史國史調查室(深圳市松江區方面志接待室室)概述

一、通常職權

二、政府部門部門竣工決算政府部門企業設立

第二部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表

一、工資支出費用預算總表

二、薪資收入部門預算表

三、開支預算表

四、財務付款利潤收支結算的時候總表

五、般公共服務財政性預算財政性付款支出費用結算的時候表

六、常見公益性費用財務捐款一般結余結算的時候表

七、平常公共服務預算表財政廳付款“三公”資金投入費用支出 竣工決算表

八、政府性性母基金費用財務捐款工資教育支出部門預算表

九、國有企業基金開竣工決算財務撥付純收入性支出竣工決算表

十、財力流動負債前提表

第三部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明

一、凈收入費用結算的時候綜合情況下講解

二、收益預算的情況闡述

三、收支預算環境詳細說明

四、財政局捐款使收入費用支出 竣工決算綜合性現狀說明書

五、常見通用財政預算預算財政預算補貼款撥出部門預算時候證明

六、差不多公共性預算表財政性審批差不多支出費用竣工決算原因描述

七、般共公成本預算不需要補貼款“三公”接待費花費部門預算事情反映

八、市政府性投資基金財政性預算財政性付款創收總支出竣工決算情況報告表示

九、國有化投資營業預預算財政局捐款效益總支出預算具體情況說

十、財政預算業績考核情況發生表示

11、另一重點法定程序說明書

第四個組成部分 詞解釋清楚

 


🔜第一部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)概況

一、重點職能作用

𒁏中共佛山市松江區醫學會會黨的發展歷史分析室是全球中共黨的發展歷史分析部,也是區委主要黨的發展歷史項目的上班部。

主要的管理職能收錄:

1. 主要負責策劃 實驗、制作和發行地點中國革命史專卷;

2. 征選、收納、匯編、出版業區域黨史國史個人信息;

3. 調查、編程城市黨史國史國家大事紀;

4. 進行進行黨的歷史傳播教育教學辦公和與黨的歷史有關的的懷念過程;

5. 分工協作要做好松江中國革命史古跡、紀念地等標準化管理與防護崗位;

6. 協辦上級領導政府部門交辦的某些特別注意。

💝南京市松江區敵方志辦公室是區現政府敵方志工做總監監管部門,總監本行政事務區內敵方志工做,與中國國民黨南京市松江區理事會會黨的歷史探索室合署辦公。

主耍職責范圍也包括:

1. 組織安排、具體指導、加強監督和檢查報告問題志的工作;

2. 擬寫地點志工作中籌劃和志書細則;

3. 公司志書平臺志書、平臺標準化年鑒;

4. 了解、保存圖片方面志期刊論文和材料,聚集清理舊志,持續推進方志的理論探討;

5. 組建開發技術運用位置志能源;

6. 承辦方上家行政機關交辦的同一議題。

二、監管部門部門預算公司組織設定

ꦯ從成本預算企業單位帶來看,中國國民黨南京市松江區管委會會黨的歷史探討室職能部門預算例如:中國國民黨南京市松江區管委會會黨的歷史探討室(南京市松江區地區志辦公室)本級預算。

🦂中共上海市松江區委員會黨史研究室為區委直屬機構,機構級別相當于正處級,內設2個科室:綜合科和黨史科;上海市地方志辦公室為區政府直屬機構,機構級別相當于正處級,內設1個科室:方志科。

ཧ納入中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算編制范圍的單位包括:

數字序號

政府部門簡稱

微信備注名

1

共產黨滬市松江區編委會會黨的發展歷史調查室(滬市松江區部位志辦公場所室)(本級)

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 


ღ第二部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算表

收入來源費用支出 部門預算總表

方:萬塊人民幣

盈利

收入支出

創業項目

竣工決算數

品牌

結算的時候數

一、普遍共公項目預算民政撥付工資收入

452.96

一、普遍公開貼心服務經費支出

331.89

二、現政府性基金投資決算財政部門補貼款營收

 

二、外交關系其他支出

 

三、國有化資本經營管理預算表財政預算撥付年收入

 

三、國防教育性支出

 

四、上一級補帖收入來源

 

四、公益性安全防護經費支出

 

五、參公凈收入

 

五、培養撥出

 

六、銷售經營收入來源

 

六、小學科學水平收支

 

七、附帶基層單位上交國家工資收入

 

七、歷史文化休閑旅游體育足球與文化傳播結余

 

八、另一個薪水

 

八、的社會服務保障和就業問題費用

25.84

 

 

九、環保健康保健經費支出

9.33

 

 

十、節能技術綠色費用

 

 

 

十一國慶、成鄉社區服務站費用

 

 

 

12、農業水經費支出

 

 

 

13、路網物流運輸經費支出

 

 

 

十四、影視資源堪探工業生產圖片信息等撥出

 

 

 

15、商業區服務培訓業等費用

 

 

 

第十六、財經其他支出

 

 

 

十八、支援任何的地方收入支出

 

 

 

18、自動資源英文浮游生物氣象學等教育支出

 

 

 

19、租賃房切實保障收支

85.99

 

 

第二十、油糧防汛物資貯備支出費用

 

 

 

二十一月、公有資產投資經營者估算性支出

 

 

 

二12、災難防控及應急響應方法開支

 

 

 

二13、別收支

 

 

 

四十四、債款還本開支

 

 

 

二第十六五、債務糾紛付息其他支出

 

 

 

二第十五、抗疫特殊國債設置的性支出

 

上年薪資收入累計數

452.96

當年度經費支出加總

453.05

在使用非不需要補貼款余額

 

節余分配比例

 

期初結轉和余額

1.30

月底結轉和節余

1.21

總額

454.26

總金額

454.26

注:本表反應部分年初度的總出入和歲末結轉余額癥狀。


工資收入部門預算表

基層單位:十萬

樓盤

上年使收入加總

財務補貼款薪資收入

上一級補貼金納入

參公納入

操作收益

附加計量單位上交國家工資

同一納入

功能分類
科目編碼

科目必稱呼

累計

452.96 

452.96 

 

 

 

 

 

201

通常共同服務項目其他支出

331.80

331.80

 

 

 

 

 

20103

鎮政府工作廳(室)及相應組織 事情

331.80

331.80

 

 

 

 

 

2010301

  行政機關正常運行

242.30

242.30

 

 

 

 

 

2010302

  平常行政治理治理事情

89.50

89.50

 

 

 

 

 

208

社會中后勤保障和出去上班開支

25.84

25.84

 

 

 

 

 

20805

行政訴訟事業心企單位養老服務性支出

25.84

25.84

 

 

 

 

 

2080501

  政府部門企業單位離退體

1.49

1.49

 

 

 

 

 

2080502

  人事組織離退休工資

0.16

0.16

 

 

 

 

 

2080505

  市直機關事業有成企業基本的頤養天年保障付費費用

16.13

16.13

 

 

 

 

 

2080506

  工商登記行業公司就業年金繳納收支

8.06

8.06

 

 

 

 

 

210

衛生情況營養支出費用

9.33

9.33

 

 

 

 

 

21011

行政訴訟創業企業單位醫用

9.33

9.33

 

 

 

 

 

2101101

  政府部門基層單位醫療保障

9.33

9.33

 

 

 

 

 

221

租賃房擔保其他支出

85.99

85.99

 

 

 

 

 

22102

住宅房改革的實質經費支出

85.99

85.99

 

 

 

 

 

2210201

  自建房社保公積金

25.53

25.53

 

 

 

 

 

2210203

  房產買賣補貼費

60.46

60.46

 

 

 

 

 

注:本表反映出團隊年初度達到的相關工資收入情況報告。


經費支出預算表

公司:億元

新項目

當年度撥出總金額

根本開支

業務總支出

上交國家上級部門其他支出

銷售經營支出費用

對附帶機構經濟補貼教育支出

功能分類
科目編碼

會計科目公司名稱

加總

453.05 

363.55 

89.50 

 

 

 

201

普通公共信息的服務總支出

331.89

242.39

89.50

 

 

 

20103

政府部企業政策研究室(室)及相應的貸款機構公共事務

331.89

242.39

89.50

 

 

 

2010301

  行政性行駛

242.39

242.39

 

 

 

 

2010302

  普遍行政機關治理行政監察

89.50

 

89.50

 

 

 

208

社會生活確保和擇業付出

25.84

25.84

 

 

 

 

20805

財政事業工作單位社區養老開支

25.84

25.84

 

 

 

 

2080501

  行政處公司離辭職

1.49

1.49

 

 

 

 

2080502

  事業有成企事業編離退休工資

0.16

0.16

 

 

 

 

2080505

  企事業企業單位事業企業單位常規養老商業保險商業保險手機繳費總支出

16.13

16.13

 

 

 

 

2080506

  機構衛生事業公司事業年金繳付教育支出

8.06

8.06

 

 

 

 

210

衛生管理營養健康撥出

9.33

9.33

 

 

 

 

21011

行政部門事業組織組織醫療服務

9.33

9.33

 

 

 

 

2101101

  行政處企業醫療管理

9.33

9.33

 

 

 

 

221

往房保險性支出

85.99

85.99

 

 

 

 

22102

公寓房轉型花費

85.99

85.99

 

 

 

 

2210201

  公寓房住房基金

25.53

25.53

 

 

 

 

2210203

  全款買房補貼款

60.46

60.46

 

 

 

 

注:本表表現形式相關部門當當期度數據來撥出狀態。


民政付款個人收入花費部門預算總表

公司:萬元左右

工資收入

總支出

業務

部門預算數

活動

合計數

應該公用財政資金預算財政資金審批

當地政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政預算撥付

公有投資基金生產預算表不需要付款

一、應該共公成本預算財政廳捐款

452.96

一、一樣公用保障撥出

331.89

331.89

 

 

二、政府機構性母基金估算財政廳撥付

 

二、外交關系支出費用

 

 

 

 

三、國有企業基金企業經營決算財政支出補貼款

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

 

四、公用很安全總支出

 

 

 

 

 

 

五、教育輔導性支出

 

 

 

 

 

 

六、專業技藝收入支出

 

 

 

 

 

 

七、文化教育出游體肓與文化傳媒費用

 

 

 

 

 

 

八、社會上有效保障和自主創業結余

25.84

25.84

 

 

 

 

九、衛生情況鍵康花費

9.33

9.33

 

 

 

 

十、節水優質費用支出

 

 

 

 

 

 

國慶、新型農村居委費用支出

 

 

 

 

 

 

12、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

 

十四、鐵路鐵路交通業付出

 

 

 

 

 

 

十四、產品探勘重工業的信息等花費

 

 

 

 

 

 

十六、商業樓精準夜場服務等撥出

 

 

 

 

 

 

16、銀行業總支出

 

 

 

 

 

 

十二、協助某個城市收支

 

 

 

 

 

 

十九、理所當然教育資源海洋資源景象等費用支出

 

 

 

 

 

 

十八、房屋的保障總支出

85.99

85.99

 

 

 

 

2、調味品武器裝備收儲經費支出

 

 

 

 

 

 

二國慶、集體所有制資產管理經營者財政預算教育支出

 

 

 

 

 

 

二十三、自然災害防控及應急預案管理制度開支

 

 

 

 

 

 

二第十三、其余費用支出

 

 

 

 

 

 

三十四、債權還本其他支出

 

 

 

 

 

 

二是五、債務糾紛付息費用支出

 

 

 

 

 

 

二十五、抗疫特意國債準備的撥出

 

 

 

 

上年純收入合計數

452.96

本年度支出費用累計

453.05

453.05

 

 

今年初不需要撥付結轉和盈余

1.30

歲末財政部門付款結轉和盈余

1.21

1.21

 

 

一、通常公開工程預算財政廳補貼款

1.30

 

 

 

 

 

二、縣政府性基金投資成本預算財政廳審批

 

 

 

 

 

 

三、公有資產管理營業估算財政部門補貼款

 

 

 

 

 

 

總結

454.26

總金額

454.26

454.26

 

 

注:本表反映部門本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


正常服務性財政收支預算財政收支付款收支竣工決算表

的單位:十萬

新項目

累計數

差不多教育支出

內容教育支出

特點幾大類

課程編碼查詢

學科各稱

201

一般的公益性售后服務性支出

331.89

242.39

89.50

20103

區政府工作廳(室)及重要性平臺工作

331.89

242.39

89.50

2010301

  行政機關執行

242.39

242.39

0.00

2010302

  基本財政方法事務性

89.50

0.00

89.50

208

社會的保護和就業形勢性支出

25.84

25.84

0.00

20805

行政訴訟參公行業養老保險費用

25.84

25.84

0.00

2080501

  行政處方離提前退休

1.49

1.49

0.00

2080502

  事業院校院校離退職

0.16

0.16

0.00

2080505

  部門事業心機構常見健康個人養老保險服務納費總支出

16.13

16.13

0.00

2080506

  機關事業發展基層單位事業發展基層單位角色年金交款收入支出

8.06

8.06

0.00

210

安全健康安全健康教育支出

9.33

9.33

0.00

21011

人事部門事業性機構診療

9.33

9.33

0.00

2101101

  行政管理公司醫藥

9.33

9.33

0.00

221

往房服務結余

85.99

85.99

0.00

22102

房間改草其他支出

85.99

85.99

0.00

2210201

  往房住房基金

25.53

25.53

0.00

2210203

  買房補帖

60.46

60.46

0.00

合計數

453.05

363.55

89.50

注:本表反映了科室本年末度普遍通用工程預算財政資金付款支出費用情況。


2020年度目標通常服務性估算財政其他支出捐款基本的其他支出竣工決算表

計量單位:萬多

條件區分課目編號

課程和科目簡稱

部門預算數

市場經濟類別

課目標識號

會計分類種類

預算數

301

的薪資福利金教育支出

348.77

302

進口商品和提供服務性支出

14.46

30101

  差不多年終獎金

39.50

30201

  辦公場所費

6.45

30102

  津貼補貼政策補貼政策

156.62

30202

  包裝印刷費

 

30103

  年終獎金

81.80

30203

  咨詢了解。費

1.50

30106

  餐費補貼費費

9.28

30204

  消防手充值續費

 

30107

  考核薪水

 

30205

  水電費

 

30108

政府機關行業企業單位常見醫養商業險網上繳費

16.13

30206

  煤氣費

 

30109

職業選擇年金交費

8.06

30207

  郵電局費

0.57

30110

企業職工首要醫疔穩妥納費

9.33

30208

  冬季取暖費

 

30111

因公員醫治津貼繳納

 

30209

  物業保安管控費

 

30112

另一社會化安全保障付費

2.52

30211

  差旅費報銷

0.31

30113

住宅房北京公積金

25.53

30212

  因公出國旅游(境)學費

 

30114

醫用費

 

30213

  售后維修(護)費

0.76

30199

  各種年薪有福利其他支出

 

30214

  經濟費

 

303

對用戶和人的補帖

0.14

30215

  年會費

 

30301

  離休費

 

30216

  培訓學習費

 

30302

  退職費

 

30217

  因公客服費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用工具建材費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝置辦費

 

30305

  性生活補貼申請書

 

30225

  多功能然料費

 

30307

  醫學費津貼

 

30226

  勞務公司費

 

30308

  獎學金金

 

30227

  委托人業務量費

 

30309

  嘉獎金

0.07

30228

  總工會專項資金

2.99

30310

自己的種植業種植補貼費

 

30229

  優惠費

1.88

30311

  代繳生活保險金用費

 

30231

  國家公務出行用車啟用系統維護費

 

30399

  其它對小編和家用的補帖

0.07

30239

  其余道路保險費用

 

 

 

 

30240

  稅金及額外添加手續費

 

 

 

 

30299

  同一寶貝和貼心服務開支

 

 

 

 

310

資產管理性撥出

0.18

 

 

 

31002

  辦公場所儀器折舊費

0.18

 

 

 

31003

  專屬機械購進

 

 

 

 

31007

  企業信息平臺格及游戲租賃費游戲更新

 

 

 

 

31013

  公務接待私家車購進

 

 

 

 

31019

  的道路軟件工具租賃費

 

 

 

 

31021

  珍貴文物和櫥窗陳列品折舊費

 

 

 

 

31022

  無型基金新購

 

 

 

 

31099

  其它的金融資本性經費支出

 

工作人員資金預估合計

348.91

共公經費支出預估合計

14.64

注:本表表明部門乃至每一位員工上月度通常時候下公共信息估算財政資金審批首要結余清單時候。


基本公共信息預算表財政性審批“三公”勞務費花費結算的時候表

公司的:70萬

正常公益性預算表財政部門付款“三公”費用

預估合計

因公回國

(境)費

公務接待車輛使用購置費及啟用運營費

公務活動接侍費

小計

因公租車

租賃費費

國家公務私車

工作維修保養費

預決算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

概預算數

預算數

概預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

概算數

結算的時候數

0.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.80

0.00

注:本表反映落實團隊本每年度“三公”勞務費花費預結算的時候情形。


政府部門性股票基金預算表財政預算捐款使收入收入支出竣工決算表

政府部門:萬的大寫

創業項目

年終結轉和盈余

上年個人收入

本年度其他支出

半年度結轉和

盈余

功能性歸類科目表項目編碼

專業科目名字

總計

 

 

小計

最基本費用

項目流程其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

 

 

 

🉐注:本表造成單位部門當財政費用年度度人民政府性理財產品成本預算財政費用捐款年收入費用及結轉和余額原因。

💛說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


公有資源管理工程預算不需要付款使收入開支部門預算表

機構:萬美金

內容

年終結轉和節余

上年使收入

本年度結余

半年度結轉和節余

功能表分類管理幾個會計科目商品編號

課程和科目分類

加總

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

 

注:本表表現崗位上年中國有制資金管理工程預算財政盈余補貼款凈收入盈余及結轉和盈余狀況。

ܫ說明:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

固定資產負債率情況表

 

 

單位名稱:來萬

 

數目

實際價值

期初數

歲末數

年末數

年底數

一、凈資產累計

——

——

24.28

18.90

   (一)外流股本

——

——

9.35

6.87

   (二)進行固定金融資產

——

——

36.47

36.65

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

🌟                2.通用型裝置(臺/套/輛)

42

43

23.71

23.89

ꦿ                     之中:(1)配送車輛(輛)

 

 

 

 

ꦍ                                 常見公務接待車輛使用

 

 

 

 

ꦦ                                 行政執法巡邏車輛租賃

 

 

 

 

ꦕ                                 珍禽技術工藝技術工藝用車的

 

 

 

 

🍌                                 另一個車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𝔍               4.其它的固定的基金

——

——

12.76

12.76

🐼        減:累加折舊費用及減值籌備

——

——

21.58

24.63

   (三)繼續債權投資加盟

——

——

 

 

   (四)繼續債券投入資金投入資金

——

——

 

 

   (五)在建設工程項目

——

——

 

 

   (六)無形之中基金

——

——

0.18

0.18

൩        減:積攢攤銷

——

——

0.14

0.17

   (七)另一基金

——

——

 

 

二、欠債總金額

——

——

1.30

1.21

三、凈固定資產總金額

——

——

22.98

17.69

 

 

 

 


🌄第三部分  中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度部門決算情況說明

 

一、凈收入其他支出結算的時候總體布局狀況說明怎么寫

里還昆明市松江區常務編委會黨的發展歷史研究方案室(昆明市松江區位置志辦公樓室)2020♉年度收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,收入支出總計減少40.31萬元,下降8.15%。主要原因:人員變動導致人員經費支出減少,其他收入減少。

二、純收入竣工決算狀態說明書怎么寫

年初收入合計452.96萬元,其中:財政撥款收入452.96萬元,占100.00%。

三、經費支出預算情況發生講解

年初ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ支出合計453.05萬元,其中:基本支出363.55萬元,占80.25%;項目支出89.50萬元,占19.75%。

四、財政部門補貼款工資教育支出結算的時候總體設計情況報告闡明

中國致公黨深圳市松江區常務政法委員會黨的發展歷史研發室(深圳市松江區位置志辦公場所室)2020𝐆年度財政撥款收入支出總計454.26萬元。與2019年度相比,財政撥款收入支出總計增加0.29萬元,增長0.06%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

五、基本上公共信息費用不需要審批付出結算的時候情況發生代表

(一)一樣 通用概算民政審批性支出部門預算總體性原因

🌱一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,占本年支出合計的100.00%。與2019年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加0.38萬元,增長0.08%。主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

(二)一樣 公共性估算財務付款教育支出部門預算組成部分情況下

♎一般公共預算財政撥款支出453.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)331.89萬元,占73.26%;社會保障和就業支出(類)25.84萬元,占5.70%;衛生健康支出(類)9.33萬元,占2.06%;住房保障支出(類)85.99萬元,占18.98%。

(三)一般的公共服務預預算財政局捐款性支出預算具體的情況反映

🐻一般公共預算財政撥款支出年初預算為399.78萬元,支出決算為453.05萬元,完成年初預算的113.32%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。其中:

1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為209.83萬元,支出決算為242.39萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素導致人員經費增長及公務員住房解困補貼金額增加。

2🐼、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。主要用于:編輯出版《松江年鑒》、編輯出版重印松江黨史文獻、編輯出版重印松江地方歷史文獻等。年初預算為89.50萬元,支出決算為89.50萬元。與預算數持平。

3♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。主要用于:行政人員離退休費補貼。年初預算為3.80萬元,支出決算為1.49萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

4ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。主要用于:事業單位退休人員的福利支出。年初預算為0.46萬元,支出決算為0.16萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

5🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為16.92萬元,支出決算為16.13萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

6♈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為8.46萬元,支出決算為8.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

7ꦍ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為10.05萬元,支出決算為9.33萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素根據實際情況調整。

7☂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為25.24萬元,支出決算為25.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素調整年度公積金繳費基數,公積金實際支出額上漲。

8ꦛ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為35.52萬元,支出決算為60.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發放公務員住房解困補貼金額增加。

六、常見公開費用預算財政性付款常規費用預算事情描述

𒅌一般公共預算財政撥款基本支出363.55萬元。其中:人員經費348.91萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社保保障繳費、住房公積金、獎勵金以及其他對個人和家庭的補助;公用經費14.64萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費以及辦公設備購置。

七、基本上通用預竣工決算財務捐款“三公”金費結余竣工決算問題說

(一)“三公”專項經費不需要撥付總支出部門預算整體來說條件詳細說明。

🧜“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.80萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2020年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

💎2020年末“三公”費用財務補貼款性付出竣工竣工結算的時候數與本年末增漲,其中的:因公出國留學(境)費性付出竣工竣工結算的時候與本年末增漲;國家公務活動專用車添置及行駛維修費性付出竣工竣工結算的時候與本年末增漲;國家公務活動服務費性付出竣工竣工結算的時候與本年末增漲。

(二)“三公”事業費財政性審批撥出預算中應癥狀情況報告。

🌳“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出為0.00萬元。

𒀰因公小二租車運轉系統維護開支0.00萬余元。2020年,一共佛山市松江區理事會會黨史國史論述室(佛山市松江區地方志企業公司辦公室)隸屬關系各工程預算組織支出費用國庫補貼款的公務活動出行保要量為0輛。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中:

🍨國內公務接待支出0.00萬(含外賓接待支出0.00萬元)。公務接待批次0次、人次0人,其中:接待外賓批次0次、人次0人。

𒁏國共濟南市松江區聯合會會黨史國史探索室(濟南市松江區平臺志接待室室)2020每年無“三公”預備費民政撥付支出費用。

八、縣政府性母基金預算表財政資金審批薪資付出預算狀態證明

政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元。

🐠一共濟南市松江區理事會會黨的歷史深入分析室(濟南市松江區點志企業辦公)2020全年度無政府辦公室性基金投資費用預算財政部門捐款工資收入和撥出。

九、國家股金融資本管理費用預算財務補貼款薪水總支出部門預算現狀解釋

國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元,支出0.00萬元,

ﷺ國共佛山市市松江區促進會會中國革命史學習室(佛山市市松江區點志辦公場所室)2020本年無國家資源生產項目預算財政資金撥付工資和收支。

十、費用效績治理具體情況

里還東莞市松江區常務醫學會黨的發展歷史學習室(東莞市松江區平臺志辦公樓室)2020🦹年度預算績效管理工作開展情況如下:編報績效目標,定期完成部門跟蹤自評價,并對本單位2020年部門整體支出進行績效跟蹤評價工作。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效跟蹤評價的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元;績效自評的2020年度項目2個,涉及預算金額89.50萬元,平均得分99分(其中,績效評級為“優”的項目2個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。


 


財政項目支出績效自評表1

2020全年

產品品牌

文章添加圖片出版物

掌管部門管理

中國共產黨武漢市松江區常務協會中國革命史探索室

實行的單位

中國國民黨蘇州市松江區協會會黨的發展歷史研發室

頂目資產(萬的大寫)

 

期初財政預算數

長期性決算數

整年制定數

英語四級分值

繼續執行率

得分率

年終經濟總是

770000.00

770000.00

770000.00

10

100.0%

10

   中間:曾今國庫審批

770000.00

770000.00

770000.00

10

100.0%

10

𝓡        去年同期結轉信貸資金

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

🎉        其余經濟

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

年終環境承載力方向

預期想象夢想

現實已完成時候

1😼、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,發行范圍以各機關單位為主,并設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,以迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。

1🐬、增強《松江年鑒》的資料性、可讀性,設立社會贈閱點,充分發揮《松江年鑒》對全區政務公開工作的重要作用;2、編輯出版地方黨史文獻,如《為了全面小康——松江對口支援(1995—2020)等,迎接全面建成小康社會之年;3、編輯出版地方歷史文獻,如《松江老字號》等,重現并留住松江老味道、老符號、老記憶。

考核目標

一級質量指標

特殊統計指標

一級要求

年中指標圖值

實際的完成任務值

占分

命中率

差別緣故了解及調整機制

服務滿意度技術指標

長久菅理指數

有效溝通協調規則規則建立和完善性

日趨完善

建立和完善

10

10

 

長效機制的管理監督機制日趨完善性

加強制度建設

日益完善

10

10

 

崗位授權委托指數公式

單位聯合度

正常

不錯

10

10

 

整體質量指標

社會各界成效標準

閱覽室發行量位置

全省

全縣

10

10

 

電子圖書開始反擊群體行為

廣泛的

比較廣泛

10

10

 

可不間斷關系完成指標

萌芽雜志感到服務滿意

≥90%

≥90%

10

10

 

掉落指數

數據目標

各種書刊印刷制版份數

6600本

5300本

8

8

因部件書籍印刷版、裝幀等更改,干擾出版界平均

的品質的指標

各樣圖書館包裝印刷通過率率

100%

100%

10

10

 

限期評價指標

各圖書室包裝印刷有效率

100%

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

高考總分:

98

 

 


 



財政項目支出績效自評表2

2020年終

工程稱呼

營銷與使用

掌管部位

黨中央滬市松江區常務聯合會黨史國史分析室

施實院校

中國共產黨佛山市松江區編委會會黨的歷史研究方案室

工程項目專項資金(億元)

 

年終費用數

長期性項目預算數

上半年履行數

得分

程序執行率

得分率

當年度費用總產值

124999.80

124999.80

124999.80

10

100.0%

10

   當中:當時 財政支出付款

124999.80

124999.80

124999.80

10

100.0%

10

🍒        去年同期結轉流動資金

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

🌃        其余專項資金

0.00

0.00

0.00

-

0.0%

-

年中總體設計個人目標

預料目標值

實際環境完工環境

1ꦐ、《黨史信息報》發行提高黨員受益面,最大限度擴大閱讀范圍;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展系列宣傳活動

1🐼、擴大了《黨史信息報》發行,提高了黨員受益面;2、年度結合市、區兩級黨委、政府的要求開展了系列宣傳活動

工作績效目標

五級依據

二級考試指標英文

三級分銷要求

財政年度指數公式值

現實情況來完成值

分值上限

成績

偏離病因研究及改善錯施

生產目標

用量指標英文

宣傳點時間

2次

2次

9

9

 

高質量完成指標

宣傳活動與宣傳主題匹配率

100%

100%

9

9

 

時間招生指標

宣導促銷活動展開馬上率

100%

100%

9

9

 

利潤指標

的成本控住

良好的

穩定

9

9

 

效果招生指標

時代可行性方案指數公式

松江黨的歷史文化、歷史文化了解率

≥90%

≥90%

9

9

 

電視媒體新聞稿件2次

2次

2次

9

9

 

維持不斷后果統計指標

是宣傳覆蓋住面

全國

整個區

9

9

 

群眾忠誠度公式

的服務目標滿意率度因素

消費群對象比較服務質量

≥90%

≥90%

9

9

 

高效菅理完成指標

宣傳點的措施完成度

詳細

完成

9

9

 

人為自然資源指標體系

員配備有效性

合理性

合適

9

9

 

 

 

 

 

 

 

最高分:

100

 


 

十一月、其余為重要方式方法的的申請報告怎么寫

(一)政府機關進行費用費用事情

♋機關運行經費支出14.64萬元,比2019年度減少3.17萬元,下降17.80%。主要原因是厲行節約,辦公設備購置支出減少。

(二)部門選擇總支出情形

ജ中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4.99萬元,其中:貨物采購金額3.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額1.50萬元。

2020🌟年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額5.00萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.50萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額3.49萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額1.5萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.00萬元。

(三)車量、房屋面積特有占地情況發生

1、小車

截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。

2、農村房屋

(1)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為0.00平方米。

(2)截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)👍擁有產權的房屋共0.00平方米,其中由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的房屋為0.00平方米。

截至2020年12月31日,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門(單位)產權的房屋為0.00平方米。

中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2020年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

 


第四部分    名詞解釋

 

♓一、國庫局付款收入來源:指機關單位當半年度度從本級國庫局部門管理達到的國庫局付款,主要包括尋常公共服務工程預決算表國庫局付款、市政府性貨幣基金工程預決算表國庫局付款和國有企業資本操作工程預決算表國庫局付款。

二、視野有成年工資:指視野有成方搞好技術專業業務量營銷活動形式舉例輔助的營銷活動形式完成的年工資。

👍三、運營薪資收益:指事業組織在專業相關業務工作非常輔助的工作本身開始非自己計算成本運營工作有的薪資收益。

🀅四、另一個薪水:指工作單位達成的除“財政預算審批薪水”、“企業發展薪水”、“營業薪水”等其它的薪水。主要的是:兩次性租賃房解困津貼等。

五、上年結轉和余額:就是指當年度并未做好、結轉到上年按有關的信息的規定不斷運用的錢財。

♎六、月底結轉和余額:指當年中度或從前年中預決算合理安排、因從客觀情況遭受影響是無法按原記劃進行,需推遲到之后年中按關與歸定持續運用的財政資金。

ꩵ七、基礎經費開支:指廠家為得到保障構造沒問題使用、順利完成此外生活中業務工作項目而時有發生的各種經費開支。

🐈八、工作上總收支:指院校為成功完成當前的行政部門工作上成就或教育事業發展方向工作目標,在大體總收支外發生的的基本總收支。

🌃九、運營收支:指事業心基層單位在專業的促銷活躍形式及輔助制作促銷活躍形式囿于組織開展非獨特統計運營促銷活躍形式引發的收支。

🌃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ജ國慶、國家機關進行資金投入:指行政機關政府部門和圖案填充國家衛生事業編法工作管理的衛生事業政府部門施用一半共公成本預算財政資金花費審批布置的主要資金花費中的日常工作通用資金投入資金花費。

 

 

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