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中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年部門決算公開
信息來源: 發部時期:2021-08-12 閱讀次數:

總共廣州市松江區理事會會黨的發展歷史深入分析室(廣州市松江區方面志辦工室)

2019季度部們竣工決算

 


目  錄

 

1部門 中國國民黨南京市松江區常務政法委員會黨的發展歷史研究探討室(南京市松江區地區志辦公室)情況

一、包括職能部門

二、相關部門結算的時候行業具有

第二部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度部門決算表

一、收益總支出部門預算總表

二、凈收入部門預算表

三、教育支出預算表

四、財務撥付利潤總支出竣工決算總表

五、基本公共性費用預算不需要撥付支出費用預算表

六、普遍公用設施預部門預算民政撥付基本上收入支出部門預算表

七、一樣 公共信息國庫預算國庫補貼款“三公”專項資金及行政機關啟用專項資金撥出部門預算表

八、現政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政資金補貼款經費支出部門預算表

九、債務流動負債原因表

第三部分 中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度部門決算情況說明

第四個有些 詞解答

 


ꦕ第一部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)概況

一、主要的主要職責

ꦓ中共上海市松江區委員會黨史研究室是中國共產黨黨史研究部門,也是區委主管黨史業務的工作部門,主要職能有:1、負責組織研究、編寫和出版地方黨史專卷;2、征集、整理、匯編、出版地方黨史資料;3、研究、編寫地方黨史大事記;4、落實開展黨史宣傳教育工作和與黨史有關的紀念活動;5、協同做好松江黨史遺跡、紀念地等管理與保護工作;6、承辦上級機關交辦的其他事項。

💎上海市松江區地方志辦公室是區政府地方志工作主管部門,主管本行政區域內地方志工作,與中共上海市松江區委員會黨史研究室合署辦公。主要職能有:1、組織、指導、督促和檢查地方志工作;2、擬定地方志工作規劃和編纂方案;3、組織編纂地方志書、地方綜合年鑒;4、搜集、保存地方志文獻和資料,組織整理舊志,推動方志理論研究;5、組織開發利用地方志資源;6、承辦上級機關交辦的其他事項。

 

二、方部門預算方系統設制

♛從概算公司結構看,黨中央成都市松江區協會會黨的發展歷史調查室部門部門預算還包括:黨中央成都市松江區協會會黨的發展歷史調查室(成都市松江區位置志辦公場所室)本級部門預算。

ꦓ中共上海市松江區委員會黨史研究室為區委直屬機構,機構級別相當于正處級,內設2個科室:綜合科和黨史科;上海市地方志辦公室為區政府直屬機構,機構級別相當于正處級,內設1個科室:方志科。


🥃第二部分    中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度部門決算表

2019全年度效益開支預算總表

院校:余萬元

創收

花費

工程項目

部門預算數

業務

竣工決算數

一、一般的公益性概預算國庫付款收入水平

452.58

一、正常公共性服務其他支出

346.00

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政性捐款盈利

 

二、外交活動經費支出

 

三、上司政府補貼收錄

 

三、飲水機收支

 

四、衛生事業薪資

 

四、公眾平安付出

 

五、經驗工資

 

五、幼兒教育撥出

 

六、附帶院校上交年收入

 

六、科學研究工藝教育支出

 

七、一些納入

40.60

七、藝術親子旅游運動與文化傳媒收入支出

 

 

 

八、生活保障機制和自主創業收入支出

30.44

 

 

九、食品衛生正常教育支出

10.71

 

 

十、干凈干凈性支出

 

 

 

國慶、城鄉統籌平臺教育支出

 

 

 

12、農業和林業水花費

 

 

 

13、交通銀行搬運撥出

 

 

 

十四、的資源勘察信心等支出費用

 

 

 

第十三、工業功能業等結余

 

 

 

第十六、財經其他支出

 

 

 

二十七、協助別地段總支出

 

 

 

十九、自動土地資源深海氣候等其他支出

 

 

 

19、自建房保障措施收入支出

106.12

 

 

2、調味品物質保障經費支出

 

 

 

二五一、災害性防止及應對標準化管理教育支出

 

 

 

二十三、許多收入支出

 

上年收益自動求和

493.18

年初付出累計數

493.27

用企業發展私募基金確定收入支出差額

 

節余分發

 

年末結轉和盈余

1.39

年終結轉和盈余

1.30

總結

494.57

合計

494.57


2019年度目標納入結算的時候表

院校:萬的大寫

項目流程

當年度收入來源加總

財務捐款營收

上一級補助款工資

事業收益

經營管理薪資收入

附加行業上交國家工資收入

其它個人收入

功能分類
科目編碼

考試科目簡稱

合計數

493.18

452.58

 

 

 

 

40.60

201

 

 

一樣公眾精準服務結余

345.91

345.91

 

 

 

 

 

201

03

 

政府性辦公樓廳(室)及對應部門公共事務

345.91

345.91

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政部門程序運行

252.03

252.03

 

 

 

 

 

201

03

02

  基本上行政訴訟方法工作

93.88

93.88

 

 

 

 

 

208

 

 

社會發展保護和就業率經費支出

30.44

30.44

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門企事業工作單位離退休工資

30.44

30.44

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口維護的行政事務企業單位離養老金

1.51

1.51

 

 

 

 

 

208

05

05

  部門企業部門基本性養老院保險費用付費費用支出

19.91

19.91

 

 

 

 

 

208

05

06

  企視野的單位視野的單位職業選擇年金納費支出費用

9.02

9.02

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生間營養健康結余

10.71

10.71

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門事業心企業醫療保健

10.71

10.71

 

 

 

 

 

210

11

01

  行政機關公司醫療機構

10.71

10.71

 

 

 

 

 

221

 

 

自建房確保其他支出

106.12

65.52

 

 

 

 

40.60

221

02

 

公寓房改革創新支出費用

106.12

65.52

 

 

 

 

40.60

221

02

01

  商品房個人公積金

27.63

27.63

 

 

 

 

 

221

02

03

  賣房補助金

78.49

37.89

 

 

 

 

40.60

 


2019季度其他支出預算表

企事業單位:70萬

創業項目

年初費用總金額

大致費用

業務其他支出

繳納上家結余

管理結余

對附設企業補貼費結余

功能分類
科目編碼

題目明稱

自動求和

493.27

399.39

93.88

 

 

 

201

 

 

平常公共售后服務售后服務收支

346.00

252.12

93.88

 

 

 

201

03

 

部門會議室廳(室)及相關的中介機構事務性

346.00

252.12

93.88

 

 

 

201

03

01

  行政部門自動運行

252.12

252.12

 

 

 

 

201

03

02

  基本上行政事務處理管理工作事務處理

93.88

 

93.88

 

 

 

208

 

 

社會中服務和出去上班性支出

30.44

30.44

 

 

 

 

208

05

 

政府部門自己事業行業離退休之

30.44

30.44

 

 

 

 

208

05

01

  歸口經營的行政處組織離退休年齡

1.51

1.51

 

 

 

 

208

05

05

  企事業部門事業部門基本性社會養老保費繳付撥出

19.91

19.91

 

 

 

 

208

05

06

  機關參公部門參公部門新職業年金繳付性支出

9.02

9.02

 

 

 

 

210

 

 

清潔健康生活開支

10.71

10.71

 

 

 

 

210

11

 

政府部門視野基層單位醫院

10.71

10.71

 

 

 

 

210

11

01

  行政機關標準醫用

10.71

10.71

 

 

 

 

221

 

 

公寓房保護花費

106.12

106.12

 

 

 

 

221

02

 

個人住房教育體制改革撥出

106.12

106.12

 

 

 

 

221

02

01

  居住房基金貸款

27.63

27.63

 

 

 

 

221

02

03

  首套房補助

78.49

78.49

 

 

 

 

 


2019當年度財務審批凈收入性支出竣工決算總表

企業:萬塊

利潤

花費

新項目

竣工決算數

建設項目

預估合計

應該公用成本預算財政資金撥付

以政府性股權基金概算財政廳撥付

一、基本上公眾成本預算財政局撥付

452.58 

一、應該公眾服務的收入支出

346.00

346.00

 

二、當地政府性理財產品項目預算財政預算審批

 

二、外交關系總支出

 

 

 

 

 

三、中國軍事收入支出

 

 

 

 

 

四、公眾健康安全結余

 

 

 

 

 

五、文化藝術培訓費用

 

 

 

 

 

六、科學新技術新技術經費支出

 

 

 

 

 

七、藝術出境游體育健康與新傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、市場得到保障和擇業收入支出

30.44

30.44

 

 

 

九、衛生間更健康其他支出

10.71

10.71

 

 

 

十、能源管理干凈結余

 

 

 

 

 

11、村鎮建設社群收支

 

 

 

 

 

十三、農林業水結余

 

 

 

 

 

十五、客運裝卸搬運教育支出

 

 

 

 

 

十四、材料地質勘察信息查詢等收入支出

 

 

 

 

 

15、房地產業的服務企業等性支出

 

 

 

 

 

十五、金融創新其他支出

 

 

 

 

 

十八、支助的省份總支出

 

 

 

 

 

十七、自然是產品海洋能氣象觀測等總支出

 

 

 

 

 

19、住宅切實保障性支出

65.52

65.52

 

 

 

四十、糧油食品物資供應儲備量支出費用

 

 

 

 

 

二五一、災害性防制及應急處置管理制度結余

 

 

 

 

 

二12、其他的收支

 

 

 

本年度收入來源累計

452.58 

年初收入支出總金額

452.67

452.67

 

月初財政性捐款結轉和余額

1.39 

歲末財政資金補貼款結轉和節余

1.30

1.30

 

一、一般的公眾財政性預算財政性捐款

1.39 

 

 

 

 

二、政府性性資金項目預算財政局付款

 

 

 

 

 

累計

453.97 

總金額

453.97

453.97

 

 


2019本年度一半公開結算的時候財政廳付款結余結算的時候表

廠家:W

品牌

加總

通常費用支出

建設項目費用支出

功能鍵的分類

課程和科目商品編號

專業科目英文名稱

201

 

 

般公益性安全服務教育支出

346.00

252.12

93.88

201

03

 

現政府辦公樓廳(室)及關聯培訓機構公共事務

346.00

252.12

93.88

201

03

01

  行政機關電腦運行

252.12

252.12

 

201

03

02

  一般的政府部門管理工作業務

93.88

 

93.88

208

 

 

當今社會有效保障了和就業前景經費支出

30.44

30.44

 

208

05

 

行政處教育事業機關單位離退居二線

30.44

30.44

 

208

05

01

  歸口管理制度的行政事務廠家離辭職

1.51

1.51

 

208

05

05

  企企事業行業企事業行業常規社會養老穩定穩定付款教育支出

19.91

19.91

 

208

05

06

  行政標準事業上標準角色年金交費花費

9.02

9.02

 

210

 

 

環保營養性支出

10.71

10.71

 

210

11

 

行政管理企業發展公司醫治

10.71

10.71

 

210

11

01

  行政管理的單位醫藥

10.71

10.71

 

221

 

 

住宅的保障支出費用

65.52

65.52

 

221

02

 

公寓房收入分配改革花費

65.52

65.52

 

221

02

01

  房間公積金貸款

27.63

27.63

 

221

02

03

  買房子補貼費

37.89

37.89

 

累計數

452.67

358.79

93.88

 


2019一年度通常情況公益性預算表財政預算補貼款通常經費支出竣工決算表

  廠家:萬美金

內容

累計數

人群資金投入

公共勞務費

經濟性類型

科目表數字

科目表名稱大全

301

 

年薪福利金教育支出

340.84

340.84

 

301

01

  根本月工資

43.86

43.86

 

301

02

  津貼補助費補助費

146.10

146.10

 

301

03

  獎勵金

70.31

70.31

 

301

06

  餐費補貼政策費

10.16

10.16

 

301

07

  績效考評薪水

 

 

 

301

08

機構工作院校核心健康養老險行業繳納費用

19.91

19.91

 

301

09

角色年金付款

9.02

9.02

 

301

10

機關人員常見整形保險行業繳納

10.71

10.71

 

301

11

公務接待員醫療保障補助款交費

 

 

 

301

12

的世界 有保障網上繳費

3.14

3.14

 

301

13

房產北京公積金

27.63

27.63

 

301

14

治療費

 

 

 

301

99

  許多公司特權撥出

 

 

 

302

 

商品價格和服務于收支

13.81

 

13.81

302

01

  辦工費

4.61

 

4.61

302

02

  印刷制版費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  登記手扣費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

0.79

 

0.79

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業保安服務管理費用

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.61

 

0.61

302

12

  因公出國旅游(境)的費用

 

 

 

302

13

  修理(護)費

0.96

 

0.96

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  指導費

0.02

 

0.02

302

17

  因公接待工作費

 

 

 

302

18

  專用的的雜費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專用型生物質費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  代為的業務費

0.32

 

0.32

302

28

  總工會專項資金

3.06

 

3.06

302

29

  發福利費

3.12

 

3.12

302

31

  因公專車自動運行維護保養費

 

 

 

302

39

  其他道路資金

 

 

 

302

40

  稅金及擴展預算

 

 

 

302

99

  其余各種商品和服務的收入支出

0.32

 

0.32

303

 

對他人和家的補貼費

0.14

0.14

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退休年齡費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活方式補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療器械費補貼金

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  獎勱金

0.08

0.08

 

303

10

自己的農林生產銷售補貼費

 

 

 

303

99

  許多對用戶和婚姻的經濟補貼

0.06

0.06

 

310

 

資產投資性開支

4.00

 

4.00

310

02

  辦公樓設備購置費

4.00

 

4.00

310

03

  專業級設施折舊費

 

 

 

310

07

  數據互聯網及小軟件購進版本更新

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購置費

 

 

 

310

19

  許多交通配套軟件租賃費

 

 

 

310

21

  中國文物和擺貨品購買

 

 

 

310

22

  隱約金融資產添置

 

 

 

310

99

  各種股權投資性開支

 

 

 

累計數

358.79

340.98

17.81

 


2019季度般通用估算財政廳審批“三公”資金及機關事業單位正常運作資金總支出竣工決算表

單位名稱:萬的大寫

大部分公開決算財政局捐款“三公”資金投入

企事業單位行駛

金費部門預算數

合計數

因公出國工作

(境)費

因公租車采購及加載費

公務迎送迎送費

小計

國家公務私家車

添置費

因公使用車

操作費

項目預算數

預算數

估算數

竣工決算數

預算表數

部門預算數

概算數

竣工決算數

工程預算數

竣工決算數

成本預算數

預算數

17.81

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 


2019每年當地政府性股票基金預預算財政性補貼款撥出預算表

政府部門:萬的大寫

的項目

加總

常見撥出

活動收入支出

功能性劃分類別

學科簡碼

科目表命名

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

꧙注:中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019第四季度基金資產負債具體登記表

 

 

總額方:萬多

 

數目

意義

年末數

月底數

月初數

年初數

一、資本累計數

——

——

16.59

24.28

(一)游動房產

——

——

2.89

9.35

(二)固定的房產

——

——

32.47

36.47

其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

2.普通環保設備(臺/套/輛)

39

42

19.71

23.71

在其中:(1)車量(輛)

 

 

 

 

平常公務接待私車

 

 

 

 

監察值勤租車

 

 

 

 

特殊工種專門新技術車輛使用

 

 

 

 

其他的車輛使用

 

 

 

 

(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

其中:單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

4.另一固定好資本

——

——

12.76

12.76

減:累加折舊率及減值準備好

——

——

18.84

21.58

(三)暫時控股權交易

——

——

 

 

(四)繼續國債投資人

——

——

 

 

(五)修建中建設項目

——

——

 

 

(六)隱形資產投資

——

——

0.18

0.18

減:合計攤銷

——

——

0.11

0.14

(七)某個股本

——

——

 

 

二、流動負債累計數

——

——

1.39

1.30

三、凈股權加總

——

——

15.20

22.98

 

 


ไ第三部分  中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度部門決算情況說明

 

一、有關中國共產黨佛山市松江區常務委會黨的歷史論述室(佛山市松江區問題志接待室室)2019年末凈收入收入支出預算綜合性原因說

國共沈陽市松江區理事會會黨史國史鉆研室(沈陽市松江區部位志辦工室)2019🐼年度收入總計為494.57萬元、支出總計為494.57萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少23.61萬元。主要原因:部分項目支出費用減少,政策性因素導至工作年金減少。

二、并于中共中央杭州市松江區編委會會黨的歷史深入分析室(杭州市松江區地點志辦公裝修室)2019全年使收入部門預算癥狀這說明

上年ꦓ收入合計493.18萬元,其中:財政撥款收入452.58萬元,占91.77%;其他收入40.60萬元,占8.23%。

三、并于總共北京市松江區常務理事會黨的歷史研發室(北京市松江區問題志辦工室)2019第四季度收入支出預算事情表示

當年度ꦛ支出合計493.27萬元,其中:基本支出399.39萬元,占80.97%;項目支出93.88萬元,占19.03%。

四、關干總共傷害市松江區委會會黨的歷史探索室(傷害市松江區地點志辦公區室)2019當年度不需要撥付年收入經費支出整體來說的情況解釋

共產黨西安市松江區常務政法委員會黨的歷史設計室(西安市松江區方面志辦公裝修室)2019🍰年度財政撥款收支總決算453.97萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少25.01萬元,減少5.22%。主要原因:部分項目費用支出 減少,政策性因素導致職業的年金減少。

五、介紹中共中央南京市松江區促進會會中國革命史探析室(南京市松江區區域志商務企業)2019年終一半公眾成本預算財政局審批支出費用竣工決算現象闡明

(一)平常公共性預算表財務撥付經費支出部門預算總的情況

總共沈陽市松江區理事會會中國革命史設計室(沈陽市松江區地區志辦公裝修室)2019🎶年度一般公共預算財政撥款支出452.67萬元,占本年支出合計的91.77%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少26.31萬元,降低5.49%。主要原因:部分項目收支減少,政策性因素以至于職業選擇年金減少。

(二)似的公眾成本預算財政資金付款收入支出預算型式事情

黨中央佛山市松江區聯合會會中國革命史鉆研室(佛山市松江區去處志商務信訪室)2019💛年度一般公共預算財政撥款支出452.67萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)346.00萬元,占76.44%;社會保障和就業支出(類)30.44萬元,占6.72%;衛生健康支出(類)10.71萬元,占2.37%;住房保障支出(類)65.52萬元,占14.47%。

(三)基本上公共性費用預算民政捐款付出竣工決算具體現象現象

中國國民黨深圳市松江區常務專委會黨的歷史分析室(深圳市松江區地兒志辦公區室)2019🧔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為440.07萬元,支出決算為452.67萬元,完成年初預算的102.86%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增長。其中:

1ꦯ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)252.12 萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為225.15元,支出決算為252.12 萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員支出調增。

2🔯、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)93.88萬元。主要用于:編輯出版《松江史志》、編輯出版《松江年鑒》和開展松江黨史、地方志宣傳工作等。年初預算為94.20萬元,支出決算為93.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:實際發生支出比預算減少。

3﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)1.51萬元。主要用于:行政人員離退休費補貼。年初預算為4.68萬元,支出決算為1.51萬元。決算數小于預算數的主要原因:厲行節約,實際支出數比預算定額數少。

4🗹、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)19.91萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為22.75萬元,支出決算為19.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:政策性因素養老院人身險激費配比調減。

5🐻、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)9.02萬元。主要用于:繳納職工職業年金。年初預算為9.10萬元,支出決算為9.02萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

6🧸、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)10.71萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為10.81萬元,支出決算為10.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

7▨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)27.63萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為33.90萬元,支出決算為27.63萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

8💮、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)37.89萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為39.48萬元,支出決算為37.89萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少。

六、相關里還濟南市松江區常務政法委員會黨的歷史科學研究所(濟南市松江區平臺志辦公空間室)2019全年尋常共同費用預算財政預算補貼款差不多總支出部門預算情況發生說明書怎么寫

中國國民黨傷害市松江區理事會會中國革命史學習室(傷害市松江區地區志接待室室)2019♔年度一般公共預算財政撥款基本支出358.79萬元,包括人員經費340.98萬元,公用經費17.81萬元。基本支出中:

1𓂃、工資福利支出340.84萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

2ꦛ、商品和服務支出13.81萬元,主要用于:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出等。

3、對個人和家庭的補助0.14萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

4、其他資本性支出4.00萬元,主要用于:辦公設備購置。

ꦆ七、關于中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財務捐款花費結算的時候環境承載力情況報告證明。

中共中央沈陽市松江區常務政法委員會黨的歷史分析室(沈陽市松江區位置志工作室)2019⛎年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為1.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

2019💜年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.00萬元,降低0.00%,其中:因公出國(境)費支出決算減少0.00萬元,降低0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.00萬元,降低0.00%;公務接待費支出決算減少0.00萬元,降低0.00%,主要原因:嚴格執行中央八項規定,厲行節約。

꧃公務用車購置及運行維護費支出為0.00萬元,2019年,中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(二)“三公”接待費財政局捐款性支出竣工決算關鍵情況報告原因分析。

2019꧟年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。其中:

因公出國(境)團組數0個,因公出國(境)人次數0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元。

公務用車運行維護支出0.00萬元。主要用于公務車輛維修及加油費。2019年,共產黨廣州市松江區理事會會中國革命史深入分析室(廣州市松江區敵方志辦公室)開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費支出0.00萬元。其中:

ꦰ國內公務接待支出0.00萬(含外賓接待支出0.00萬元)。主要用于公務接待批次0批次、接待人次數0人次,其中:接待外賓批次0批次、接待外賓人次數為0人次。

 

八、關于幼兒園共產黨蘇州市松江區常務促進會黨史國史研究分析室(蘇州市松江區去處志工作室)2019全年中央政府性股票基金工程預算財政其他支出撥付其他支出結算的時候癥狀這說明

🍒共產黨深圳市松江區理事會會黨的歷史探討室(深圳市松江區地兒志商務辦工室)2019年末無政府機關性股票基金項目預算財政預算補貼款費用支出 。

九、國有化資本投資生產概算財政部門付款環境說明怎么寫

🅘共產黨滬市松江區專委會會黨的發展歷史探究室(滬市松江區區域志會議室室)2019年無國家股資金營業民政預算民政付款費用支出 。

十、許多核心地方的事情表示

(一)行政單位啟動預備費總支出狀態

ꦯ中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度機關運行經費支出17.81萬元,比2018年度減少11.12萬元,降低38.44%。主要原因是退休人員福利費支出減少及職工伙食補貼會計科目調整。

(二)以公開招標流程總支出情形

中國共產黨深圳市松江區分委會會黨史國史研究探討室(深圳市松江區點志辦工室)2019🔯年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為7.37萬元,其中:貨物采購金額7.37萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額0.00萬元。

2019ꦕ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額6.70萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額1.50萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額5.50萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額3.00萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0.00萬元。

(三)貨車、房特俗占問題

1、行駛

🔴國共滬市松江區常務編委會中國革命史學習室(滬市松江區的地方志商務辦公空間)無公務活動活動租車,公務活動活動租車保要量為零。

2、房屋建筑

截至2019年12月31日,黨中央佛山市松江區管委會會中國革命史論述室(佛山市松江區方面志企業辦公室室)實用的經過中由區機構行政事務維護局規范配比的其他部門產權的房屋為90平方米。

(四)費用預算工作績效服務管理的情況

ꦦ中共上海市松江區委員會黨史研究室(上海市松江區地方志辦公室)2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門對全部項目實施全過程績效管理,編報績效目標的2019年度項目2個,涉及預算金額92.00萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目2個,涉及預算金額92.00萬元;績效自評的2019年度項目3個,涉及預算金額93.88萬元,平均得分98分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題2個,已經完成整改的2個,正在整改的0個)。


 

2019季度財政部門建設項目工作績效自好評

樓盤命名:

資料添加圖片出版物

 

 

 

 

主觀政府部門

中共中央廣州市松江區醫學會會黨的歷史的研究中心

財政預算組織

一共天津市松江區委會會黨的歷史論述室

當初概預算

790000

去年同期費用

1069600

能不為有時候性活動

金額(元)

金額(元)

在當年運行

790000

執行程序率

100.0%

金額(元)

自評時光

2021-05-06

自評可是

自評分:97分

 

績效考評級別:優

注意考核(主要就項目預算執行力、項目服務管理、創作搞定、感覺彰顯等部分簡述描素)

一般事情(共性駕駛證扣分評價指標應予總結)

加強舉措(對於困難分開提出了,還包括時間段點位)

❀工程項目流程的工程預算運行和運作工程進度都實現了預期結果任務,工程項目流程的舉辦和有序推進針對松江黨史國史和位置歷史長河的擴大和擴大誕生了積極地的使用。

工程落實收貨仍待日益完善,工程社會各界作用需進一部提高了。

日趨完善項目檢驗系統,提生社會上競爭力的評估方法系統

大型項目月度總方向

꧂完成《松江年鑒2019》《松江70年70個瞬間》《江學珠與松江女中》《明清松江府進士人群研究》《松江故事》《松江史志合訂本》等書籍出版,普及和推廣松江黨史和地方歷史文化。

首要品評公式(較經提交申請過的的項目績效考核階段目標)

目標種類

公式釋義

pr

評判原則

自評估

自己的名字

總成績

100

 

97

 

一、項目開設的標準性

新工作的審請、舉辦全過程可否具有相應條件,用在產生和考核評價新工作項目申報的標準情況報告。

5

"💮①項目是否與本部門(單位)職責密切相關;(1分)②項目是否符合部門(單位)年度目標和年度計劃;(2分)③項目是否經過本部門(單位)預算評審;(2分)"

5

 

二、效績目的合理有效性

ღ樓盤所人設的工作績效考核學習目的能不法律依據充分地,能不不符合客觀存在事實,工作績效考核學習目的與決算能不適應。

8

"💜①是否隨同項目預算同時設置和報送績效目標(1分)②績效目標是否與項目預算相匹配;(2分)③是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標和指標值;(1分)④項目預算編制是否細化和量化(主要體現為依據充分、流程合規、數量合適、單價合理、)(4分)    其中:科學細化量化的得4分,基本細化量化的得2分,未細化量化的不得分。"

8

 

三、工程預算審理率和財力應用的合規管理性

表示工作估算實施的速度。

8

♚預算執行率在75%及以上的按公式計算:預算執行率得分=實際預算執行率/100%×8;完成率在75%以下的不得分。

8

 

๊反饋該內容流動金額實用會不會適合關于民法法律原則、管理機制和歸定,該內容流動金額實用會不會原則和健康安全。

6

"ﷺ①資金使用是否符合國家財經法規、財政管理改革要求、財務管理制度,以及有關專項資金管理辦法的規定。(包括公務卡、“三公”經費、政府采購等);(3分)②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續;(1分)③是否符合項目預算批復或合同規定的用途;(1分)④資金使用是否執行預算管理改革的相關要求(1分)"

6

 

四、財務會計(債務)管理工作工作制度的不斷完善性和程序執行的合理實效性

ꦉ大型工程項目的公司出納機制是否能夠建全、成熟、很好,借以揭示和考評公司出納管理工作制度機制對經濟規范了、人身安全正常開機運行的的保障現狀,或者揭示和考評大型工程項目施工部門對經濟正常開機運行的把控好現狀。

5

"🐲①是否已制定或具有相應的項目資金(資產)管理辦法;(1分)②項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定。(1分)③是否已制定或具有相應的監控機制;(1分)④是否采取了相應的財務檢查等必要的監控措施或手段;(1分)⑤是否按項目進行成本核算,開展必要的項目成本控制。(1分)"

5

 

五、產品治理工作制度的不斷完善性和進行的有郊性

🍰與品牌馬上有關的服務菅理管控機制是不是也改進、改進和行之有效,品牌制定是不是也適合有關服務菅理中規定,是不是也為達到品牌產品質量標準要求而促使了須得的辦法。

4

"ꩵ①是否已制定或具有科學合理的業務管理制度;(1分)②項目調整及支出調整手續是否完備;(1分)③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全;(1分)④是否采取了有效的項目推進、質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段。(1分)"

3

 

六、實際的完整率(生產出數量統計)

🍨工作使用的實際效果掉落需求量與計劃表掉落需求量的占比,用于體現和績效評價考核工作掉落需求量對象的進行狀態。(對應工作實際上績效評價對象和標準)

12

ꦜ實際完成率在60%及以上的按公式計算:實際完成率得分=實際完率/100%×12;完成率在60%以下的不得分。

12

 

七、完整盡早率(輸出追訴時效)

🀅工作現實情況搞定限期與工作記劃搞定限期的的比例,以便影響工作搞定的有效狀態。(剖析工作明確效績方向和指數公式)

10

ꦰ完成及時率在60%及以上的按公式計算:完成及時率得分=實際完成及時率/100%×10;及時率在60%以下的不得分。

10

 

八、效果考核標準率(產量效果)

🥂投資內容來完成的安全性能未達標生產數與實際效果生產數的比例,以便揭示和綜合考核投資內容生產的安全性能現狀(對應投資內容實際業績考核階段目標和招生指標)

12

▨質量達標率在60%及以上的按公式計算:達標率得分=實際達標率/100%×12;達標率在60%以下的不得分。

12

 

九、視覺效果符合標準率

ꦍ項目實施是否解決了項目設立時要解決的問題和要達到的效果(含社會效益、生態效益、經濟效益,各10分),如無生態效益和經濟效益要求的,則社會效益分值為30分)(對照項目具體績效目標和指標);屬于政府購買服務項目的,應結合實際收集社會公眾滿意度信息。

30

🧸達標率在60%及以上的按公式計算:達標率得分=實際達標率/100%×30;達標率在60%以下的不得分。

28

 

🎐注:績效評價結果采用綜合評分定級的方法,總分值為100分,績效評級分優、良、合格、不合格。評價得分在90分及以上的,績效評級為優;得分在75(含75分)—90分的,績效評級為良;得分在60(含60分)—75分的,績效評級為合格;得分在60分以下的,績效評級為不合格。      

 


第四部分    名詞解釋

 

♛一、不需要付款利潤:指單位名稱年初度從本級不需要崗位拿得的不需要付款,是指一樣公共信息估算不需要付款和國家性股權基金估算不需要付款。

二、創業使工資收入:指創業企公務員開始專業保險業務過程非常輔助軟件過程認定的使工資收入。

🍨三、操作使薪資收入:指視野標準在工程專業相關業務移動試述輔佐移動后實施非獨有歸集操作移動爭取的使薪資收入。

🧔四、相關收錄:指公司的要先拿到的除“財政部門付款收錄”、“事業有成收錄”、“生產收錄”等多于的收錄。常見是:每次性個人住房解困補助款等。

五、年終結轉和盈余:是以上一年度無權完整、結轉到年初按有關于規程依然選擇的錢。

ꦰ六、半年末結轉和節余:指上年末或很早以前年末估算合理安排、因理性環境會發生變現無發按原行動計劃選擇,需延緩到今后年末按光于中規定一直選擇的本金。

七、大多開支:指作業單位為保障機制機購正常情況下生活運轉、到位生活作業目標任務而引發的某項開支。

🐎八、好項目開支:指公司為完畢單一的行政性運轉任務或事業有成發展方向個人目標,在核心開支本身發生的的基本開支。

⭕九、生意教育支出費用:指事業上的廠家在的專業過程及輔助過程之中做非獨立空間會計核算生意過程的發生的教育支出費用。

♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦫ國慶、企人事的企業工作資金:指行政工作管理的企業和符合國家人事編法工作管理的人事的企業運用通常情況共公估算財政局審批設置的大多開支中的基本公供資金開支。

 

 

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