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中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算
信息來源: 發布公告日期:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

中共中央成都市松江區管委會會老年輕干部局

2018年末部們竣工決算

 

 

 


目  錄

 

獨一要素 一共傷害市松江區醫學會會老科級干部局簡況

一、重點崗位職責

二、部門乃至每一位員工結算的時候方組合

第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

一、工資收入教育支出竣工決算總表

二、營收預算表

三、支出費用預算表

四、財政性補貼款盈利性支出部門預算總表

五、通常公益性項目預算國庫捐款收支部門預算表

六、大部分服務性成本預算財政局審批大多花費部門預算表

七、一樣 公共信息概預算財政部門捐款“三公”勞務費及國家機關進行勞務費結余竣工決算表

八、市政府性資金概預算不需要捐款費用支出 竣工決算表

九、凈資產外債條件表

第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

第七要素 名稱表達

 


第一部分    中共上海市松江區委員會老干部局概況

一、基本工作職責

ꦬ總共深圳市松江區委老村黨員干部局是總共深圳市松江區委組長全縣離休村黨員干部的事情的權責部位。包括的事情責任有以下幾點:

🍸1、 深入推進嚴格執行黨中心地方、國家和市委及市委老領導領導職干局管于老領導領導職干操作的大政方針、政策措施;基于區委及上一級團隊規范,輔導全縣各機構黨策劃 弄好離休領導領導職干操作。正確掌握全縣離休領導領導職干操作原因,并向區委評估報告,確立個人建議。

✃2、責任推進離休鄉鎮紀檢干部的魅力值和侍遇。會與有關崗位策劃 離休鄉鎮紀檢干部讀書時事新聞、魅力值和學說,閱覽首要材料,聽取意見書首要意見書,舉辦首要商務會議和關鍵節慶日營銷活動。

🌸3、 進行檢查貫徹執行離休科級機關干部人生薪資角度的新政策和保障措施。協調機制搞定離休科級機關干部房產、治療等角度的實踐難點。

4、跟相關行業評價表離休年輕團干部黨組織修建,從政治方面上、心理上考慮離休年輕團干部。

💖5、了解一下、評價表離休村干部們不斷起用的的工作,總結結尾、營銷推廣離休村干部們不斷起用的先進典型個人事跡和生產經驗。

❀6、宣揚介紹離休領導年輕干部們的戰略方針、策略,宣揚離休領導年輕干部們的過往豐功偉績,營銷推廣老領導年輕干部們工作的的閱歷。

ꦆ7、指導意見、本職工作方法隸屬關系事情標準事情,輔助老科級領導干部活動組織室展開事情;擔任局級退休工資科級領導干部本職工作方法業務等事情。

𓂃8、責任人離休鄉鎮黨員干部共公勞務費和特需勞務費的會收取、選擇和業務業務;組織結構專業指導離休鄉鎮黨員干部安全靜養,免費參觀企業工種植業生孩子和專車接送免費參觀企業檢查生活。

🍸9、進行很容易回滬離休年輕黨員干部的接收到事業,和諧、監督各企事業單位克服很容易處置離休年輕黨員干部的難和狀況。

10、承辦單位區委交辦的其它的應當。

二、部門乃至每一位員工結算的時候基層單位構造

๊從概算組織造成看,里還滬市松江區理事會會老領導人員局部位門預算屬于:一共廣州市市松江區常務協會老團干部局本級結算的時候、屬下行政機關視野廠家部門預算。

ꦜ收入中國國民黨滬市松江區常務理事會老年輕干部局2018本年崗位結算的時候核編面積的基層單位全名單見下表:

數字序號

單位名字大全名字大全

微信備注

1

國共西安市松江區委老基層干部局(本級)

 

2

佛山市松江區退休干部們行為室

 

3

深圳市松江區老職干安全管理產品管理中心

 

 


第二部分   中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

2018第四季度盈利支出費用結算的時候總表

方:萬余元

利潤

支出費用

業務

部門預算數

的項目

部門預算數

一、不需要審批納入

1,665.05

一、似的公共性服務質量開支

720.95

  但其中:政府性性母基金成本預算財政支出撥付

 

二、外交活動其他支出

 

二、上一級經濟補貼收入來源

 

三、國防科技總支出

 

三、事業單位工資

 

四、公用防護收入支出

 

四、管理個人收入

 

五、教育輔導撥出

 

五、加盟企事業單位繳納薪資收入

 

六、物理學技巧付出

 

六、同一純收入

161.53

七、文化水平教育與影視傳媒收支

 

 

 

八、社會各界擔保和求業教育支出

814.96

 

 

九、醫療設備環衛與籌劃懷孕收支

19.49

 

 

十、節省環境保護其他支出

 

 

 

五一、村鎮建設社群教育支出

 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

第十三、公共交通輸送收入支出

 

 

 

十四、資源英文勘查的信息等教育支出

 

 

 

15場、業務業業務業等其他支出

 

 

 

第十六、經融收支

 

 

 

十八、支援其它位置收入支出

 

 

 

十九、土地資源海洋生物天氣等總支出

 

 

 

黨的十九、往房保險結余

272.18

 

 

三十、調味品武器裝備存量付出

 

 

 

二五一、的花費

 

上年盈利總金額

1,826.58

本年度收入支出預估合計

1,827.58

用事業性債券填補收支明細差額

 

節余都分配好

 

期初結轉和盈余

72.36

月底結轉和節余

71.36

累計

1,898.94

總金額

1,898.94


2018季度效益預算表

政府部門:萬美元

項目流程

本年度純收入預估合計

財政預算捐款盈利

上級部門補帖效益

企事業收入水平

開納入

其他基層單位繳納使收入

另外收入來源

功能分類
科目編碼

會計科目品牌

合計數

1826.58 

1,665.05 

 

 

 

 

161.53 

201 

 

 

一半公用設施服務性其他支出

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

 

黨委會工作廳(室)及涉及組織行政監察

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

人事部門運營

574.76 

574.76 

 

 

 

 

 

201 

31 

02 

一般來說行政業務的管理業務

146.19 

146.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

當今社會有保障和專業教育付出

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政管理人事部門離退體

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

歸口標準化管理的行政事務政府部門離退休工資

628.60

628.60

 

 

 

 

 

208

05

05

行政機關事業性單位名稱基本性頤養保險費用繳納收支

41.03

41.03

 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關視野企事業編職業年金繳付費用支出

51.42

51.42

 

 

 

 

 

208

05

99

某些行政事務自己事業部門離辭職支出費用

93.91

93.91

 

 

 

 

 

210

 

 

醫藥安全與計劃表生肓收支

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

 

行政訴訟創業廠家醫治

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政機關機構醫院

19.49

19.49

 

 

 

 

 

221 

 

 

住宅房保護撥出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

 

居住房改革創新費用支出

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

01

往房個人公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房救濟款

225.07

63.54

 

 

 

 

161.53

 


2018本年教育支出竣工決算表

機構:萬元左右

建設項目

上年費用預估合計

總體教育支出

產品撥出

繳納上級領導付出

營運收支

對復屬公司的補助費費用

功能分類
科目編碼

學科公司名稱

合計數

1827.58 

1226.95 

600.63 

 

 

 

201 

 

 

一般來說公共性功能花費

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

 

黨支部會議室廳(室)及一些結構事務處理

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

01 

行政管理工作

574.76 

528.23 

46.53 

 

 

 

201 

31 

02 

般行政性治理事物

146.19 

 

146.19 

 

 

 

208

 

 

社會存在有保障和學生就業費用支出

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

 

行政部門自己事業標準離退休工資

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

01 

歸口管理系統的財政組織離退休年齡

628.60

314.60

314.00

 

 

 

208

05

05

廠家教育事業廠家基本上健康個人養老保險費用交費收入支出

41.03

41.03

 

 

 

 

208

05

06

機構創業方崗位年金交款結余

51.42

51.42

 

 

 

 

208

05

99

其它的行政處事業上公司離養老支出費用

93.91

 

93.91

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生防疫與規劃二孩撥出

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

 

財政創業企機關事業單位醫療管理

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政事務組織整形

19.49

19.49

 

 

 

 

221 

 

 

房屋維護支出費用

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

 

房產體制改革費用

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

01

自建房公積金貸款

47.10

47.10

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子補貼費

225.07

225.07

 

 

 

 

 


2018當年度財政部門補貼款薪資支出費用部門預算總表

的單位:萬美元

個人收入

費用支出

好項目

竣工決算數

工作

自動求和

普遍公共性工程預算財政廳捐款

市政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫補貼款

一、一半通用概預算財政預算捐款

1,665.05 

一、基本公共性售后服務花費

 

720.95

 

二、縣政府性股權基金決算財政性撥付

 

二、外交政策其他支出

 

 

 

 

 

三、民防其他支出

 

 

 

 

 

四、公開安全保障其他支出

 

 

 

 

 

五、的教育教育支出

 

 

 

 

 

六、科學學技能支出費用

 

 

 

 

 

七、學歷體育用品與新傳媒收入支出

 

 

 

 

 

八、生活保障措施和就業率收支

 

814.96

 

 

 

九、醫用清潔與項目生孩子其他支出

 

19.49

 

 

 

十、環境節能環境付出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉經濟片區結余

 

 

 

 

 

第十二、農業和林業水開支

 

 

 

 

 

第十三、流量運輸業其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源的地質勘察數據等總支出

 

 

 

 

 

十六、商務服務保障業等其他支出

 

 

 

 

 

16、金融經濟撥出

 

 

 

 

 

十二、支助同一省市花費

 

 

 

 

 

二十、土地資源浮游生物氣候等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產確保性支出

 

63.54

 

 

 

二是、調味品原材料設備存儲撥出

 

 

 

 

 

二五一、其他經費支出

 

 

 

當年度收入水平總計

1,665.05 

年初其他支出累計數

 

1666.05

 

年末不需要捐款結轉和余額

72.36 

年初財政支出審批結轉和余額

 

 71.36

 

      一半公共信息工程預算財務審批

72.36 

 

 

 

 

      當地政府性私募基金估算財政廳捐款

 

 

 

 

 

總共

1898.94 

總共

 

 1898.94

 

 


2018當年度應該公益性預算財政預算撥付開支預算表

公司的:萬元左右

項目

總金額

基礎其他支出

樓盤花費

模塊分級

考試科目編寫代碼

科目表種類

201 

 

 

普通共同業務收入支出

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

 

黨委會辦公室廳(室)及相關聯學校業務

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

01 

行政機關工作

574.76 

528.23 

46.53 

201 

31 

02 

一般來說行政處標準化管理事務處理

146.19 

 

146.19 

208

 

 

社會存在服務保障和人才需求性支出

814.96

407.05

407.91

208 

05 

 

行政事務事業上基層單位離提前退休

814.96

407.05

407.91

208 

05 

01 

歸口工作的行政管理廠家離養老

628.60

314.60

314.00

208

05

05

機關事業有成院校事業有成院校基礎頤養天年人壽保險繳納費用費用

41.03

41.03

 

208

05

06

政府部門衛生事業計量單位職位年金繳納費用教育支出

51.42

51.42

 

208

05

99

某個行政事務參公工作單位離提前退休付出

93.91

 

93.91

210

 

 

醫療服務健康與工作方案計劃生育政策性支出

19.49

19.49

 

210 

11 

 

人事部門工作公司的醫疔

19.49

19.49

 

210 

11 

01 

行政事務公司的醫療服務

19.49

19.49

 

221 

 

 

房屋服務付出

110.64

110.64

 

221

02

 

房屋轉型總支出

110.64

110.64

 

221

02

01

往房個人公積金

47.10

47.10

 

221

02

03

全款買房補助金

63.54

63.54

 

累計數

1666.05

1065.42

600.63

 


2018當年度一樣 公開成本預算財政性付款大多付出竣工決算表

  部門:萬美金

好項目

總計

人群金費

公用設施專項資金

實惠的分類

幾個會計科目商品編碼

項目種類

301

 

公司福利性經費支出

629.72

629.72

 

301

01

  基本的底薪

70.95

70.95

 

301

02

  津貼津貼津貼

253.49

253.49

 

301

03

  獎

78.65

78.65

 

301

06

  伙金食補貼申請書費

15.48

15.48

 

301

07

  績效考評員工工資

19.53

19.53

 

301

08

行政機關企事業組織基本上社區養老保險金用費

41.03

41.03

 

301

09

角色年金手機繳費

51.42

51.42

 

301

10

公司員工基本性醫療設備保險費用交款

19.49

19.49

 

301

11

公務活動員醫療服務經濟補貼激費

 

 

 

301

12

各種當今社會服務保障網上繳費

6.35

6.35

 

301

13

住宅公積金貸款

47.10

47.10

 

301

14

醫療器械費

 

 

 

301

99

  另外月工資會員福利付出

26.23

26.23

 

302

 

商品價格和業務收支

130.12

 

130.12

302

01

  商務辦公費

6.45

 

6.45

302

02

  包裝印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  流程手充值

0.01

 

0.01

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  電力費

1.80

 

1.80

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管維護費

74.07

 

74.07

302

11

  出差補貼

0.90

 

0.90

302

12

  因公出國工作(境)費用的

 

 

 

302

13

  維護(護)費

4.15

 

4.15

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  聯席會議費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務接待廳接待廳費

0.51

 

0.51

302

18

  專用型用料費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專業化油料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  委托人銷售費

 

 

 

302

28

  商會接待費

5.57

 

5.57

302

29

  員工福利費

15.21

 

15.21

302

31

  公務活動專用車操作維系費

11.39

 

11.39

302

39

  某個交通出行價格

0.11

 

0.11

302

40

  稅金及浮動的費用

 

 

 

302

99

  任何貨物和服務收入支出

9.95

 

9.95

303

 

對個體和企業的補助款

303.18

303.18

 

303

01

  離休費

299.77

299.77

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  的生活經濟補貼

2.94

2.94

 

303

07

  醫療保障費補貼申請書

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

0.29

0.29

 

303

10

自身種植業生產的補貼金

 

 

 

303

99

  同一個體戶和人的補帖教育支出

0.18

0.18

 

310

 

資金性教育支出

2.40

 

2.40

310

02

  辦公場所機器設備購買

2.40

 

2.40

310

03

  特用產品租賃費

 

 

 

310

07

  信息查詢網及應用置辦的更新

 

 

 

310

13

  公務活動公務車添置

 

 

 

310

19

  另一個鐵路交通軟件工具購買

 

 

 

310

22

  無型股權采購

 

 

 

310

99

  另外資本管理性收入支出

 

 

 

總金額

1065.42

932.90

132.52

 


2018年普通服務性工程預算不需要審批“三公”金費結余及政府部門操作金費結余結余預算表

院校:萬美金

普通公益性財政局預算財政局撥付“三公”經費支出

機關單位啟動

專項資金竣工決算數

累計

因公出境

(境)費

因公出行購置費及啟用費

國家公務商務接待費

小計

因公專車

置辦費

國家公務出行

執行費

決算數

部門預算數

成本預算數

部門預算數

預算表數

結算的時候數

費用預算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

概預算數

結算的時候數

132.52

66.40

58.42

0

0

65.40

57.91

52.90

46.53

12.50

11.38

1

0.51

 


2018本年當地政府性資金財政局預算財政局補貼款撥出結算的時候表

的單位:萬元左右

業務

累計

大致收支

創業項目費用支出

職能幾大類

項目簡碼

題目名稱大全

229

 

 

許多開支

 

 

 

229

08

 

彩票網站發行人市場醫療機構項目費準備的開支

 

 

 

229

08

04

好處手機彩票消售公司的業務部費收支

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018當年度財產流動負債條件表

大額企業單位:萬塊

 

數目

價值觀

年終數

年終數

月初數

年終數

一、凈資產預估合計

——

——

725.98 

826.08

   (一)純凈水資產投資

——

——

191.22

191.91

   (二)規定金融資產

——

——

534.76

590.07

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 6

 6

97.26

97.26

                   (1)車輛

 6

 6

97.26

97.26

൲                          應該國家公務買車

 6

 6

97.26

97.26

🌳                          綜合執法巡邏用車的

 

 

🍸                          珍禽行業技巧租車

 

 

𒁏                          其他車輛

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

ꦫ               4.其它的比較固定房產

——

——

ꦚ        減:積攢折舊率及減值籌備

——

——

   (三)持久進行投資

——

——

   (四)在建設網建設項目

——

——

44.10

   (五)無形之中資產投資

——

——

ꦦ        減:當年度攤銷

——

——

   (六)一些財產

——

——

二、流動負債總金額

——

——

118.86

120.55

三、凈股權累計

——

——

607.12

705.53

 

 

 

 


第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、相對于中共中央西安市松江區常務分委會老年輕干部局2018本年收錄花費竣工決算總體經濟癥狀就說明

黨中央南京市松江區常務促進會老科級干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、有關中國致公黨蘇州市松江區編委會會老年輕干部局2018年中創收部門預算情況發生說明怎么寫

年初🅘收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。

三、針對里還西安市松江區理事會會老基層干部局2018季度結余結算的時候前提代表

本年度ꦐ支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。

四、觀于里還廣州市松江區常務編委會老年輕干部局2018季度財政局付款收錄收入支出總的事情表示

中共中央成都市松江區理事會會老領導人員局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計ꩲ各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、關于幼兒園中國國民黨濟南市松江區理事會會老領導干部局2018年中一半服務性工程預算國庫捐款花費結算的時候的情況解釋

(一)般公眾概預算財政局審批費用支出 結算的時候整體來說原因

中國致公黨傷害市松江區常務聯合會老紀檢干部局2018♍年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

(二)似的通用財政局預算財政局撥付收入支出預算構造環境

中國共產黨重慶市松江區理事會會老領導干部局2018✱年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。

(三)常見共公工程預算財政資金捐款經費支出部門預算實際上前提

黨中央北京市松江區常務分委會老紀檢干部局2018♒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:

𓆉一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

😼一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。竣工決算數高于概預算數的通常緣由:項目撥出按實付款。

ౠ社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。

🦂機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。

ไ機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。

🦩其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。

🍷醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。

🦩住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。

☂購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。

六、有關于總共南京市松江區理事會會老年輕干部局2018本年基本的服務性預算表財政預算撥付基本的花費結算的時候現象代表

國共佛山市松江區醫學會會老年輕干部局2018𒀰年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:

1ౠ、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2♛、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3𝔉、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費花費財政性撥付花費預算整體條件闡述。

黨中央重慶市松江區常務委會老領導干部局2018🌱年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:專心全面落實中央軍事八項相關規定、厲行勤儉不浪費的行為。

2018🌸年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

(二)“三公”專項資金財政廳補貼款收支結算的時候實際上實際情況說。

2018𒈔年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:

ꦇ公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。

🅠公務接待專車正常運行養護開支11.38千元。首要應用在國家公務出行氣體燃料費、維修保養費、過河在街上過路的費、穩定費、應急嘉獎材料費等。2018年,里還武漢市松江區常務管委會老紀檢干部局歸屬各成本預算行業開銷財務付款的國家公務車輛租賃保留量為5輛,是 離辭職領導人員機動車輛租賃。機動車輛該品牌:榮威750三輛(已安全使用周期7年)、別克商務旅游車1輛(已選擇期限內10年)、上汽大通1輛(已食用使用期限1年)。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中:

☂國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、相對于中國共產黨沈陽市松江區委會會老領導人員局2018當年度縣政府性基金投資概算財政資金審批支出費用竣工決算現狀描述

中國國民黨成都市松江區理事會會老年輕干部局2018年中無政府部性債券概預算財政性撥付其他支出。

九、公有資源操作項目預算財政局審批事情描述

總共廣州市松江區常務研究會老職干局2018季度無國有制資產運作預算表國庫捐款教育支出。

十、其余至關重要法定程序的現象詳細說明

(一)部門電腦運行接待費花費狀態

𓄧中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是細心貫徹實施推進中共中央“八項規程”精神力量和厲行節儉標準。

(二)縣政府回收費用支出 事情

國共佛山市松江區常務理事會老黨員干部局2018♕年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

(三)機動車、房產個性化使用現象

1.機動車

൲截止日2018年12月31日,總共廣州市松江區常務分委會老黨員職工局便用的一半國家公務活動出行私車中,由區機構工作標準化管理局官方網站統一化非貨幣性資產的保障的一半國家公務活動出行私車為5輛。

2.房屋面積

共產黨佛山市松江區專委會會老科級干部局2018第四季度無樓房特殊化需要現象就說明。

(四)預決算績效評價治理具體情況

♔中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

﷽一、不需要性費用審批收錄:指工作單位當半年度度從本級不需要性費用行政部門確認的不需要性費用審批,屬于一樣共同費用不需要性費用審批和市政府性債卷費用不需要性費用審批。

二、人事薪資營收:指人事機構積極開展專業性業務員行動以及其輔助軟件行動要先拿到的薪資營收。

🐟三、開者營收:指自己事業企業單位在專門行業行為名詞解釋輔助制作行為本身展開非獨力賬務處理開者行為得到的營收。

🦩四、相關工資:指行業作為的除“國庫審批工資”、“企業發展工資”、“經營者工資”等在內的工資。主要是個人住房解困津貼工資。

五、今年初結轉和節余:就是指去年度并未完全、結轉到當年度按關與相關規定馬上適用的的資金。

🎶六、年初結轉和節余:指當全本年或以上全年工程預算安裝、因合理性必要條件會出現影響不了按原計劃書具體實施,需延緩到之后全年按相關的歸定再次在使用的周轉金。

七、一般開支:指基層單位為的保障醫院日常的工作啟動、來完成日常的工作的工作的任務而引發的一項開支。

ꦰ八、該項目總開支:指公司的為達成某些的行政處運作世界任務或企業成長 學習目標,在基本性總開支認知能力遭受的一項總開支。

ಞ九、操作教育撥出:指參公計量單位在靠譜游戲的活動形式及配套游戲的活動形式模版開發非獨立自主分攤操作游戲的活動形式形成的教育撥出。

ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🦩五一、部門正常運行衛生事業費:指行政性部門和基準公務活動員法菅理的衛生事業部門實用般公共費用預算財政廳補貼款安排好的常規花費中的基本公共衛生事業費花費。

 

 

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